Недействующий

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", главными администраторами (администраторами) доходов бюджета МО ГО "Сыктывкар", главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета МО ГО "Сыктывкар" (с изменениями на 17 июля 2019 года)



Составление и представление отчетности о результатах внутреннего финансового контроля


35. В целях обеспечения эффективности внутреннего финансового контроля главный администратор (администратор) средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" составляет следующие отчеты:


- о результатах внутреннего финансового контроля по форме и рекомендациям согласно Методическим рекомендациям Министерства финансов Российской Федерации по осуществлению внутреннего финансового контроля;


- о результатах внутреннего (ведомственного) контроля по форме согласно приложению к настоящему Порядку.


36. Отчеты составляются на основе данных журналов внутреннего финансового контроля и документов подразделений ведомственного финансового контроля.


В отчет о результатах внутреннего финансового контроля включается пояснительная записка, содержащая в том числе:


сведения о количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый контроль, мерах по повышению их квалификации;


общая информация о выявленных недостатках (нарушениях), описание наиболее значимых нарушений;


описание принятых и (или) предлагаемых мер по устранению выявленных в ходе внутреннего финансового контроля нарушений и недостатков, причин их возникновения;


сведения о ходе реализации мер по устранению нарушений и недостатков, причин их возникновения, а также ходе реализации материалов, направленных в Департамент финансов администрации бюджета МО ГО "Сыктывкар", правоохранительные органы.