АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2016 года N 820
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 01.06.2015 N 465 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ" (РЕД. ОТ 28.04.2016)
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления Администрации г. Ростова н/Д от 28.12.2018 N 1372.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону" (ред. от 31.03.2016), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, в том числе за счет полученной экономии бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и необходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 01.06.2015 N 465 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 28.04.2016) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 163705,9 тыс. рублей, в том числе (по источникам): |
1.1.2. Раздел IV изложить в редакции:
"Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы приведены в таблице N 3 "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы".
Таблица N 3
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N | Источники финансирования | Всего | В том числе по годам | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1. | Средства федерального бюджета | 97036,7 | 29825,3 | 50546,1 | 16665,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. | Средства бюджета города | 66649,2 | 15748,6 | 18400,6 | 9337,6 | 3068,4 | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 |
3. | Внебюджетные средства | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. | Итого по программе | 163705,9 | 45593,9 | 68946,7 | 26002,9 | 3068,4 | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 |
5. | ДСЗН | 8969,9 | 769,2 | 4533,4 | 2175,6 | 747,7 | 248,0 | 248,0 | 248,0 |
6. | Средства федерального бюджета | 839,5 | 0,0 | 427,5 | 412,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7. | Средства бюджета города | 8130,4 | 769,2 | 4105,9 | 1763,6 | 747,7 | 248,0 | 248,0 | 248,0 |
8. | Управление здравоохранения | 14004,3 | 0,0 | 724,5 | 0,0 | 1910,0 | 5908,3 | 2630,5 | 2831,0 |
9. | Средства бюджета города | 14004,3 | 0,0 | 724,5 | 0,0 | 1910,0 | 5908,3 | 2630,5 | 2831,0 |
10. | Управление образования | 78932,1 | 44804,7 | 19471,0 | 13400,6 | 0,0 | 541,7 | 312,5 | 401,6 |
11. | Средства федерального бюджета | 57980,7 | 29825,3 | 19200,8 | 8954,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12. | Средства бюджета города | 20951,4 | 14979,4 | 270,2 | 4446,0 | 0,0 | 541,7 | 312,5 | 401,6 |
13. | Управление физкультуры и спорта | 410,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14. | Средства бюджета города | 410,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15. | МКУ "ГХУ" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16. | Средства бюджета города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17. | Управление культуры | 6744,4 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3507,0 | 3217,4 |
18. | Средства бюджета города | 6724,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3507,0 | 3217,4 |
19. | Внебюджетные средства | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20. | Департамент транспорта | 48884,5 | 0,0 | 44217,8 | 4666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21. | Средства федерального бюджета | 34184,5 | 0,0 | 30917,8 | 3266,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22. | Средства бюджета города | 14700,0 | 0,0 | 13300,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23. | Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения | 5760,0 | 0,0 | 0,0 | 5760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24. | Средства федерального бюджета | 4032,0 | 0,0 | 0,0 | 4032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25. | Средства бюджета города | 1728,0 | 0,0 | 0,0 | 1728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объемы и источники финансового обеспечения программы в случае необходимости подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.
Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете на соответствующий период.".
1.2. Приложение N 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города - директора Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону Кожухову Е.Н.
Глава Администрации
города Ростова-на-Дону
С.И.ГОРБАНЬ
Постановление вносит
Департамент
социальной защиты
населения города
Ростова-на-Дону
Приложение
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 27.06.2016 N 820
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п | Наименование и N мероприятия | Муниципальный заказчик, исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования (КЦСР) | Объем финансирования (тыс. рублей) | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
1. | 1. Основное мероприятие N 1 "Адаптация инвалидов и других маломобильных групп населения" | |||||||||||
2. | 1.1. Мероприятия по адаптации инвалидов и других маломобильных групп населения в помещениях приоритетных объектов муниципальной собственности | Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону | 2015 год, | бюджет города | 14004,3 | 0,0 | 724,5 | 0,0 | 1910,0 | 5908,3 | 2630,5 | 2831,0 |
Управление образования города Ростова-на-Дону | 2014 год, 2016 год, | бюджет города | 4061,2 | 2197,1 | 0,0 | 608,3 | 0,0 | 541,7 | 312,5 | 401,6 | ||
Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону, подведомственные учреждения | 2017 год | бюджет города | 410,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МКУ "Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону" | 2017 год | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Управление культуры города Ростова-на-Дону | 2014 год, | бюджет города | 6724,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3507,0 | 3217,4 | ||
внебюджетные средства | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону | 2015 - 2016 гг. | бюджет города | 4161,9 | 0,0 | 3158,5 | 1003,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3. | 1.2. Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" | Управление образования города Ростова-на-Дону | 2014 - 2016 гг. | федеральный бюджет | 57980,7 | 29825,3 | 19200,8 | 8954,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. | 1.3. Расходы на софинанирование мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | Управление образования города Ростова-на-Дону | 2014 - 2016 гг. | бюджет города | 16890,2 | 12782,3 | 270,2 | 3837,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. | 1.4. Реализация направления расходов в рамках основного мероприятия (приобретение подъемных вертикальных устройств для оборудования подземных пешеходных переходов) | Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | 2016 год | бюджет города | 1728,0 | 0,0 | 0,0 | 1728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону | 2016 год | федеральный бюджет | 4032,0 | 0,0 | 0,0 | 4032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6. | Всего по основному мероприятию, | 110013,4 | 44824,7 | 23354,0 | 20164,0 | 2320,7 | 6450,0 | 6450,0 | 6450,0 | |||
7. | федеральный бюджет | 62012,7 | 29825,3 | 19200,8 | 12986,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
8. | бюджет города | 47980,7 | 14979,4 | 4153,2 | 7177,4 | 2320,7 | 6450,0 | 6450,0 | 6450,0 | |||
9. | внебюджетные средства | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10. | 2. Основное мероприятие N 2 "Меры социальной поддержки, направленные на социальную адаптацию инвалидов" | |||||||||||
11. | 2.1. Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону | 2015 - 2016 гг. | федеральный бюджет | 839,5 | 0,0 | 427,5 | 412,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12. | 2.2. Оказание услуг по лечебно-оздоровительному плаванию детям из малоимущих семей с предоставлением абонементов в бассейн | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону | 2014 - 2020 гг. | бюджет города | 1736,6 | 236,1 | 248,0 | 260,5 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 |
13. | 2.3. Мероприятия по поддержке социально незащищенных категорий граждан | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону | 2014 - 2017 гг. | бюджет города | 900,0 | 200,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14. | 2.4. Организация мероприятий для социально незащищенных категорий граждан | Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону | 2014 - 2017 гг. | бюджет города | 1331,9 | 333,1 | 399,4 | 299,7 | 299,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15. | Всего по основному мероприятию, | 4808,0 | 769,2 | 1374,9 | 1172,2 | 747,7 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | |||
16. | федеральный бюджет | 839,5 | 0,0 | 427,5 | 412,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
17. | бюджет города | 3968,5 | 769,2 | 947,4 | 760,2 | 747,7 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | |||
18. | 3. Основное мероприятие N 3 "Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов городского пассажирского транспорта" | |||||||||||
19. | 3.1. Приобретение для работы на городских регулярных маршрутах низкопольных автобусов, приспособленных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону | 2015 год | бюджет города | 13300,0 | 0,0 | 13300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону | 2015 год | федеральный бюджет | 30917,8 | 0,0 | 30917,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
20. | 3.2. Реализация направления расходов в рамках основного мероприятия (внедрение системы информирования и ориентирования "Говорящий город") | Департамент транспорта города Ростова-на-Дону | 2016 год | бюджет города | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону | 2016 год | федеральный бюджет | 3266,7 | 0,0 | 0,0 | 3266,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
21. | Всего по основному мероприятию, | 48884,5 | 0,0 | 44217,8 | 4666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
22. | федеральный бюджет | 34184,5 | 0,0 | 30917,8 | 3266,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
23. | бюджет города | 14700,0 | 0,0 | 13300,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
24. | Итого, в том числе: | 163705,9 | 45593,9 | 68946,7 | 26002,9 | 3068,4 | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 | |||
25. | федеральный бюджет | 97036,7 | 29825,3 | 50546,1 | 16665,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
26. | бюджет города | 66649,2 | 15748,6 | 18400,6 | 9337,6 | 3068,4 | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 | |||
27. | внебюджетные средства | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Начальник общего отдела
Администрации
города Ростова-на-Дону
П.П.ВОЛОШИН