Расшифровка ресурсного обеспечения программы
┌═══┬══════════════════════┬════════════════┬══════════════════════════════════════════════════‰
│ N │ Наименование │ Всего │ Объем финансирования по годам │
│п/п│ мероприятий │ ├════════════════┬════════════════┬════════════════┤
│ │ │ │ 2001 г. │ 2002 г. │ 2003 г. │
│ │ ├════════┬═══════┼════════┬═══════┼════════┬═══════┼════════┬═══════┤
│ │ │ млн. │ │ млн. │ │ млн. │ │ млн. │ │
│ │ │ руб. │ % │ руб. │ % │ руб. │ % │ руб. │ % │
├═══┼══════════════════════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├═══┼══════════════════════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┤
│1 │Нормативно - правовое│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечение деятель-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ности по регулированию│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │санаторно - курортного│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │комплекса │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┼══════════════════════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┤
│2 │Организация управления│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лечебно - оздорови-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │тельными местностями и│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │курортами │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │По источникам финанси-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │рования: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Областной бюджет │ 6,08│ 27 │ 2,05│ 27 │ 2,02│ 27 │ 2,01│ 27 │
│ │Местные бюджеты │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Привлекаемые средства │ 8,4 │ 73 │ 2,8 │ 73 │ 2,8 │ 73 │ 2,8 │ 73 │
│ │Итого: │ 14,48│ 100 │ 4,85│ 100 │ 4,82│ 100 │ 4,81│ 100 │
│ │По статьям расходов: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Капитальные вложения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │НИОКР │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Прочие │ 14,48│ 100 │ 4,85│ 100 │ 4,82│ 100 │ 4,81│ 100 │
│ │Итого: │ 14,48│ 100 │ 4,85│ 100 │ 4,82│ 100 │ 4,81│ 100 │
├═══┼══════════════════════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┤
│3 │Охрана природных ле-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │чебных ресурсов, раз-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │витие материальной ба-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │зы и обустройство ку-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │рортов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │По источникам финанси-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │рования: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Областной бюджет │ 6,4 │ 33 │ 1,8 │ 30 │ 2,3 │ 35 │ 2,3 │ 35 │
│ │Местные бюджеты │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Привлекаемые средства │ 12,9 │ 67 │ 4,3 │ 70 │ 4,3 │ 65 │ 4,3 │ 65 │
│ │Итого: │ 19,3 │ 100 │ 6,1 │ 100 │ 6,6 │ 100 │ 6,6 │ 100 │
│ │По статьям расходов: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Капитальные вложения │ 4,0 │ 21 │ 1 │ 16 │ 1,5 │ 23 │ 1,5 │ 23 │
│ │НИОКР │ 1,8 │ 9 │ 0,6 │ 9 │ 0,6 │ 13 │ 0,6 │ 13 │
│ │Прочие │ 13,5 │ 70 │ 4,5 │ 75 │ 4,5 │ 64 │ 4,5 │ 64 │
│ │Итого: │ 19,3 │ 100 │ 6,1 │ 100 │ 6,6 │ 100 │ 6,6 │ 100 │
├═══┼══════════════════════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┤
│4 │Кадровое обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │По источникам финанси-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │рования: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Областной бюджет │ 0,3 │ 50 │ 0,1 │ 50 │ 0,1 │ 50 │ 0,1 │ 50 │
│ │Местные бюджеты │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Привлекаемые средства │ 0,3 │ │ 0,1 │ │ 0,1 │ │ 0,1 │ │
│ │Итого: │ 0,6 │ 50 │ 0,2 │ 50 │ 0,2 │ 50 │ 0,2 │ 50 │
│ │По статьям расходов: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Капитальные вложения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │НИОКР │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Прочие │ 0,6 │ │ 0,2 │ │ 0,2 │ │ 0,2 │ │
│ │Итого: │ 0,6 │ 100 │ 0,2 │ 100 │ 0,2 │ 100 │ 0,2 │ 100 │
├═══┼══════════════════════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┤
│5 │Научное обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │По источникам финанси-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │рования: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Областной бюджет │ 1,2 │ 62 │ 0,4 │ 60 │ 0,4 │ 60 │ 0,4 │ 60 │
│ │Местные бюджеты │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Привлекаемые средства │ 0,75│ 38 │ 0,25│ 40 │ 0,25│ 40 │ 0,25│ 40 │
│ │Итого: │ 1,95│ 100 │ 0,65│ 100 │ 0,65│ 100 │ 0,65│ 100 │
│ │По статьям расходов: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Капитальные вложения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │НИОКР │ 1,95│ 100 │ 0,65│ 100 │ 0,65│ 100 │ 0,65│ 100 │
│ │Прочие │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Итого: │ 1,95│ 100 │ 0,65│ 100 │ 0,65│ 100 │ 0,65│ 100 │
├═══┼══════════════════════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┤
│6 │Санаторно - курортное│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обслуживание населения│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │По источникам финанси-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │рования: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Областной бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Местные бюджеты │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Привлекаемые средства │ 2,4 │ 100 │ 0,8 │100 │ 0,8 │ 100 │ 0,8 │ 100 │
│ │Итого: │ 2,4 │ 100 │ 0,8 │100 │ 0,8 │ 100 │ 0,8 │ 100 │
│ │По статьям расходов: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Капитальные вложения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │НИОКР │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Прочие │ 2,4 │ 100 │ 0,8 │100 │ 0,8 │ 100 │ 0,8 │ 100 │
│ │Итого: │ 2,4 │ 100 │ 0,8 │100 │ 0,8 │ 100 │ 0,8 │ 100 │
├═══┼══════════════════════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┤
│7 │Инвестиции в освоение│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │санаторно - курортного│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │потенциала Иркутской│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │По источникам финанси-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │рования: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Областной бюджет │ 1,05│ 1,6│ 0,35│ 1,6│ 0,35│ 1,6│ 0,35│ 1,6│
│ │Местные бюджеты │ (3,75)│ (5,5)│ (1,25)│ (5,5)│ (1,25)│ (5,5)│ (1,25)│ (5,5)│
│ │Привлекаемые средства │ 66,75│ 98,4│ 22,25│ 98,4│ 22,25│ 98,4│ 22,25│ 98,4│
│ │Итого: │ 67,8 │ 100 │ 22,6 │ 100 │ 22,6 │ 100 │ 22,6 │ 100 │
│ │По статьям расходов: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Капитальные вложения │ 66,6 │ 98,2│ 22,2 │ 98,2│ 22,2 │ 98,2│ 22,2 │ 98,2│
│ │НИОКР │ 0,15│ 0,2│ 0,5 │ 0,2│ 0,5 │ 0,2│ 0,5 │ 0,2│
│ │Прочие │ 1,05│ 1,6│ 0,35│ 1,6│ 0,35│ 1,6│ 0,35│ 1,6│
│ │Итого: │ 67,8 │ 100 │ 22,6 │ 100 │ 22,6 │ 100 │ 22,6 │ 100 │
├═══┴══════════════════════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┼════════┼═══════┤
│Всего: │ 106,53│ │ 35,2 │ │ 35,67│ │ 35,66│ │
└══════════════════════════┴════════┴═══════┴════════┴═══════┴════════┴═══════┴════════┴═══════…
Объемы финансирования по годам:
В 2001 г. областной бюджет - 4,7 млн. руб., привлекаемые - 30,5 млн. руб.
В 2002 г. областной бюджет - 5,17 млн. руб., привлекаемые - 30,5 млн. руб.
В 2003 г. областной бюджет - 5,16 млн. руб., привлекаемые - 30,5 млн. руб.