Прогноз основных показателей социально-экономического развития г. Уфы на 2010 - 2015 гг.
(Вариант 1 - Базовая стратегия развития)
N п/п | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
1 | Объем отгруженной продукции, млн. руб. | 485086,0 | 512659,0 | 544006,0 | 568704,0 | 584111,0 | 609008,0 |
2 | Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 51650,0 | 53920,0 | 57750,0 | 62950,0 | 67990,0 | 72270,0 |
3 | Производительность труда, тыс. руб./чел. | 1000,18 | 1052,69 | 1114,77 | 1162,99 | 1192,06 | 1240,34 |
4 | Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел. | 1040,0 | 1041,0 | 1041,4 | 1041,7 | 1041,9 | 1042,0 |
5 | Среднесписочная численность занятых в экономике, тыс. чел. | 485,0 | 487,0 | 488,0 | 489,0 | 490,0 | 491,0 |
6 | Темп роста среднемесячной заработной платы, % к предыдущему году | 102,3 | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 110,0 | 112,0 |
7 | Денежные доходы на душу населения, руб. в мес. <25> | 19034,0 | 20152,0 | 21230,0 | 22956,0 | 24604,0 | 25342,0 |
8 | Денежные расходы на душу населения, руб. в мес. | 29862,0 | 31377,0 | 32789,0 | 34626,0 | 36703,0 | 38905,0 |
9 | Обеспеченность жильем на душу населения, кв. м | 21,0 | 21,3 | 21,6 | 21,9 | 22,6 | 23,3 |
10 | Уровень рождаемости, на тыс. чел. | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,0 | 12,9 | 12,7 |
11 | Налоговые и неналоговые доходы бюджета г. Уфы, млн. руб. | 8209,0 | 9203,0 | 9479,0 | 9763,0 | 9863,0 | 9961,0 |
12 | Расходы бюджета г. Уфы <26>, млн. руб., в том числе: | 14058,0 | 9359,0 | 9579,0 | 9763,0 | 9863,0 | 9961,0 |
Общегосударственные вопросы, млн. руб. | 1052,8 | 1114,9 | 1179,6 | 1244,8 | 1307,4 | 1368,2 | |
Национальная экономика, млн. руб. | 888,4 | 524,1 | 537,7 | 567,5 | 596,0 | 623,7 | |
Образование, млн. руб. | 4823,2 | 2845,3 | 2873,7 | 2902,5 | 2965,0 | 3102,7 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт, млн. руб. | 2610,3 | 1539,9 | 1580,1 | 1667,4 | 1751,3 | 1832,6 | |
Социальная политика, млн. руб. | 397,3 | 441,8 | 490,8 | 541,1 | 596,5 | 657,7 | |
13 | Среднемесячная заработная плата, руб. | 20022,0 | 20539,0 | 21521,0 | 23028,0 | 25331,0 | 28370,0 |
________________
<25> По основным источникам доходов.
<26> Расходы без учета межбюджетных трансфертов (кроме 2010 года, в 2010 году - 9231,1 млн. руб.).
Анализ последствий реализации данной стратегии показывает, что в целом на период до 2015 г. основные параметры социально-экономического развития сохраняют свой инерционный тренд. Значительных изменений в динамике и в пропорциях социальных и экономических показателей в целом не наблюдается. При этом по отдельным показателям намечается положительная динамика роста. В частности, увеличение стоимости основных производственных фондов и численности населения, занятого в экономике, обеспечат номинальный рост объема отгруженной продукции - за период 2010 - 2015 гг. в 1,26 раза. При этом, по отдельным социально значимым показателям (в том числе, по величине денежных доходов населения) прогнозируется некоторое снижение положительной динамики. В структуре доходов населения ожидается незначительный рост доли доходов, получаемых в качестве социальных трансфертов (с 13,9% в 2010 г. до 14,7% в 2015 г.).
В ходе реализации данной стратегии также ожидается постепенное снижение доли расходов на покупку товаров и оплату услуг с 87,3% до 85,7% в рассматриваемом периоде. При этом, примерно на 2,2% возрастет доля обязательных платежей и добровольных взносов (до 10,0%). Структура собственных доходов бюджета г. Уфы в соответствии с базовой стратегией развития практически не претерпит изменений (незначительный рост доли налоговых доходов). При этом, налоговые доходы будут продолжать формироваться в основном за счет налога на доходы физических лиц - почти на 86,0%. Структура расходов бюджета Уфы является управляемым параметром и зависит от конкретных задач, решаемых Администрацией города на определенном этапе реализации стратегии. Однако, исходя из трех выделенных выше стратегий, могут быть обозначены общие тенденции. Инерционный рост предполагает сохранение существующих пропорций, незначительные изменения структуры, которые за рассматриваемый период в большинстве случаев не превышают 0,5%. Результаты расчетов показали также, что в 2011 - 2015 гг. при реализации базового сценария ожидается снижение дефицита бюджета г. Уфы. По остальным показателям прогнозируемый инерционный рост в значительной степени является номинальным и в реальном выражении (с учетом изменения уровня цен) является незначительным.