ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
N п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам | ||||||||
2012 (отчет) | 2013 (оценка) | плановый период (прогноз) | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
Подпрограмма "Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014 - 2020 годы | |||||||||||
Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области | |||||||||||
Задача 1. Планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Самарской области | |||||||||||
1. | Наличие бюджетного прогноза Самарской области на долгосрочный период <*> | 0 - нет | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Задача 2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала | |||||||||||
3. | Наличие ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок <*> | 0 - нет | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Подпрограмма "Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" на 2014 - 2020 годы | |||||||||||
Цель. Повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области | |||||||||||
Задача 1. Достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области | |||||||||||
4. | Отношение объема государственного долга Самарской области (за исключением задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета) к доходам областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 27,68 | 30,69 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5. | Отношение расходов на обслуживание государственного долга Самарской области к объему расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | % | 1,97 | 2,23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Задача 2. Увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований | |||||||||||
6. | Отношение суммы платежей на погашение заимствований предыдущих лет и обслуживание государственного долга к доходам областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 11,74 | 11,41 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Задача 3. Поддержание международных кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для восстановления рейтингов до уровня BB+/Ba2 | |||||||||||
7. | Долгосрочный кредитный рейтинг Самарской области по международной шкале международных рейтинговых агентств <***> | Уровень кредитного рейтинга | BB+ (Ba1) | BB+ (Ba1) | BB+ (Ba1) | BB (Ba3) | BB (Ba3) | BB (Ba3) | BB (Ba3) | BB+ (Ba2) | BB+ (Ba2) |
Подпрограмма "Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области" на 2014 - 2020 годы | |||||||||||
Цель. Организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области | |||||||||||
Задача 1. Сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов | |||||||||||
8. | Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности | раз | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
9. | Отношение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к расходам местных бюджетов <****> | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами | |||||||||||
10. | Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 14,7 | 23,9 | 25 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
11. | Уровень долговой нагрузки местных бюджетов | % | - | - | - | - | 55 | 60 | 60 | 55 | 50 |
12. | Наличие выверки исходных данных для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год в срок до 1 сентября текущего года <*> | 0 - нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13. | Наличие рассчитанного и доведенного до сведения органов местного самоуправления норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год в срок до 1 ноября текущего года <*> | 0 - нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Подпрограмма "Организация планирования и исполнения областного бюджета" на 2014 - 2020 годы | |||||||||||
Цель. Нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения областного бюджета | |||||||||||
Задача 1. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством | |||||||||||
14. | Внесение проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в законодательный орган Самарской области в установленный срок <**> | 0 - нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Задача 2. Совершенствование правовой базы Самарской области и технологических процессов исполнения областного бюджета в рамках компетенции министерства управления финансами Самарской области (далее - министерство), направленное на повышение эффективности бюджетных расходов | |||||||||||
15. | Наличие правового акта (правовых актов) Самарской области, направленного (направленных) на совершенствование контроля в отношении получателей средств областного бюджета в рамках компетенции министерства | 0 - нет | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16. | Наличие правового акта (правовых актов) Самарской области, направленного (направленных) на совершенствование контроля в отношении юридических лиц, не являющихся получателями средств областного бюджета, в рамках компетенции министерства | 0 - нет | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17. | Доля расходов областного бюджета, санкционированных с учетом групп приоритетности расходов, утвержденных правовым актом Правительства Самарской области (далее - акт о приоритетности), в общем объеме расходов областного бюджета, санкционированных после принятия акта о приоритетности | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 3. Совершенствование операционно-кассового обслуживания юридических лиц, лицевые счета которым открыты в министерстве | |||||||||||
18. | Доля получателей средств областного бюджета, переведенных на безналичное денежное обращение, в общем количестве получателей средств областного бюджета | % | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
19. | Доля предельных объемов финансирования, доведенных до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета по группам приоритетности расходов, утвержденных актом о приоритетности, в общем объеме предельных объемов финансирования, доведенных до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета после принятия акта о приоритетности | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 4. Оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности Самарской области | |||||||||||
20. | Доля консолидированных бюджетных, сводных бухгалтерских отчетов, представленных в Федеральное казначейство, сформированных из сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности участников и неучастников бюджетного процесса, в общем количестве регламентированных консолидированных бюджетных, сводных бухгалтерских отчетов субъекта Российской Федерации, подлежащих представлению в Федеральное казначейство | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 5. Повышение качества управления ликвидностью областного бюджета | |||||||||||
21. | Наличие в автоматизированной системе исполнения областного бюджета аналитического отчета по ежедневному планированию и учету остатков средств на счете областного бюджета | 0 - нет | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Задача 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств областного бюджета | |||||||||||
22. | Наличие ежегодного рейтинга главных распорядителей средств областного бюджета по результатам мониторинга качества финансового менеджмента и наличие отчета о результатах указанного мониторинга на сайте министерства | 0 - нет | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к объему расходов областного бюджета <****> | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма "Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014 - 2020 годы | |||||||||||
Цель. Создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами Самарской области на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области | |||||||||||
Задача 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области | |||||||||||
24. | Коэффициент полноты опубликования бюджетных нормативных правовых актов и отчетов об исполнении областного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
25. | Коэффициент доступности сервисов единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы региона | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 2. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента организаций сектора государственного управления, качественного функционирования и обслуживания программного обеспечения, вычислительной техники, каналов связи, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое информационное пространство управления консолидированным бюджетом Самарской области | |||||||||||
26. | Коэффициент продуктивности программного обеспечения | % | 99,9 | 99,87 | 99,87 | 99,9 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,92 | 99,92 |
27. | Коэффициент применения системы бюджетного планирования на базе web-технологий сотрудниками главных распорядителей средств областного бюджета | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
28. | Коэффициент обновления средств криптографической защиты информации в министерстве, органах исполнительной власти (государственных органах) и государственных учреждениях Самарской области, являющихся участниками юридически значимого документооборота министерства | % | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
Примечание. Для оценки эффективности реализации подпрограмм 1, 3, 4, 5 Государственной программы показатель (индикатор) 18 применяется начиная с 2015 года, показатели (индикаторы) 1, 11, 15, 16, 19, 25 применяются с 2016 года, показатели (индикаторы) 27, 28 применяются с 2017 года, показатель (индикатор) 21 применяется с 2020 года.
--------------------------------
<*> В случае проведения соответствующего мероприятия или наличия подтверждающего документа показатель (индикатор) считать исполненным на 100%, в противном случае считать показатель (индикатор) недостигнутым.
<**> В случае внесения проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в законодательный орган Самарской области в установленный срок показатель (индикатор) считать исполненным на 100%, в случае нарушения установленного срока считать показатель (индикатор) недостигнутым.
<***> В случае снижения уровня кредитного рейтинга показатель (индикатор) считать недостигнутым, в случае соответствия уровня кредитного рейтинга запланированному или в случае его превышения считать показатель (индикатор) исполненным на 100%.
<****> В случае отсутствия кредиторской задолженности показатель (индикатор) считать исполненным на 100%, в случае наличия кредиторской задолженности показатель (индикатор) считать недостигнутым.