ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2014 года N 586
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. N 448
____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании постановления Правительства Амурской области от 27.09.2023 N 806.
____________________________________________________________________
В целях корректировки программных мероприятий и их финансирования Правительство области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 25 сентября 2013 года N 448 (в редакции постановления Правительства области от 22 сентября 2014 года N 564), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения настоящего постановления, касающиеся показателей 2015 года и последующих годов, применяются к правоотношениям, связанным с составлением областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 25 сентября 2014 года N 586
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"9. | Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит 72917439,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм: |
Планируемые общие затраты на реализацию программы по годам и источникам финансирования: | ||
за счет средств областного бюджета - 71695608,4 тыс. рублей, в том числе: | ||
за счет средств местных бюджетов - 1006706,9 тыс. рублей, в том числе: |
2. В подпрограмме "Развитие профессионального образования":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 9133696,8 тыс. рублей, в том числе: |
2) таблицу 2 раздела 1.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Развитие профессионального образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0,98508 | 0,99719 | 0,99680 | 0,99673 | 0,92924 | 0,92966 | 0,93006 |
1.2. | Финансовая поддержка негосударственных организаций профессионального образования | 0,00579 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
1.3. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,06864 | 0,06823 | 0,06785 |
1.4. | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования | 0,00040 | 0,00049 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 |
1.5. | Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений | 0,00112 | 0,00135 | 0,00159 | 0,00163 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00102 |
1.6. | Поощрение лучших учителей | 0,00080 | 0,00097 | 0,00113 | 0,00116 | 0,00077 | 0,00077 | 0,00076 |
1.7. | Достижение в Амурской области стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" | 0,00680 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000". |
3. В подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 58712576,7 тыс. рублей, в том числе: |
2) таблицу 3 раздела 2.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2. | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 0,17655 | 0,20318 | 0,18470 | 0,23119 | 0,12171 | 0,12171 | 0,12170 |
2.2. | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | 0,00321 | 0,00377 | 0,00403 | 0,00504 | 0,00291 | 0,00291 | 0,00291 |
2.3. | Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | 0,02591 | 0,03081 | 0,03295 | 0,04124 | 0,02629 | 0,02629 | 0,02629 |
2.4. | Модернизация региональных систем дошкольного образования | 0,03337 | 0,01623 | 0,00000 | 0,00000 | 0,03899 | 0,03899 | 0,03899 |
2.5. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 0,65663 | 0,63716 | 0,68151 | 0,65743 | 0,48523 | 0,48520 | 0,48517 |
2.6. | Модернизация региональных систем общего образования | 0,00096 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00161 | 0,00161 | 0,00161 |
2.7. | Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 0,00310 | 0,00342 | 0,00366 | 0,00271 | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 |
2.8. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0,09560 | 0,10348 | 0,09120 | 0,06094 | 0,07950 | 0,07956 | 0,07962 |
2.9. | Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
2.10. | Поддержка функционирования негосударственных организаций дополнительного образования детей | 0,00159 | 0,00073 | 0,00065 | 0,00048 | 0,00117 | 0,00117 | 0,00117 |
2.11. | Выявление и поддержка одаренных детей | 0,00105 | 0,00123 | 0,00131 | 0,00097 | 0,00083 | 0,00083 | 0,00083 |
2.12. | Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |
2.13. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00649 | 0,00649 | 0,00649 |
2.14. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,23353 | 0,23352 | 0,23350 |
2.15. | Предоставление грантов общеобразовательным организациям на дополнительное образование детей по программам изучения традиционных промыслов коренных малочисленных народов | 0,00044 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
2.16. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" | 0,00158 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000". |
4. В подпрограмме "Развитие системы защиты прав детей":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 4714420,0 тыс. рублей, в том числе: |
2) таблицу 4 раздела 3.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3. | Развитие системы защиты прав детей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.1. | Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время путем предоставления субсидии муниципальным образованиям | 0,03659 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,07994 | 0,07953 | 0,07913 |
3.2. | Организация и проведение областных профильных смен | 0,00722 | 0,02994 | 0,02994 | 0,02410 | 0,01578 | 0,01569 | 0,01562 |
3.3. | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 0,06435 | 0,26677 | 0,26679 | 0,34390 | 0,14823 | 0,15047 | 0,15258 |
3.4. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0,35671 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
3.5. | Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00141 | 0,00140 | 0,00139 |
3.6. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,07043 | 0,07007 | 0,06972 |
3.7. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,28486 | 0,28338 | 0,28198 |
3.8. | Обеспечение детей из малоимущих семей школьным молоком | 0,01120 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
3.9. | Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,01334 | 0,05530 | 0,05530 | 0,07530 | 0,02845 | 0,02830 | 0,02816 |
3.10. | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 0,02693 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
3.11. | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) | 0,25834 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
3.12. | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 0,00646 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
3.13. | Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных организациях профессионального образования | 0,16432 | 0,64799 | 0,64797 | 0,55670 | 0,37090 | 0,37116 | 0,37142 |
3.14. | Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0,00743 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
3.15. | Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью | 0,04711 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000". |