Действующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА" НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 - 2016 ГОДОВ (с изменениями на: 11.11.2014)






Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие системы социальной защиты
населения города Красноярска" на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА   

(в редакции Постановления администрации г. Красноярска от 11.11.2014 N 728)

Источники и направления финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

всего

в том числе по годам

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

Всего по Программе

15233327,19

5191607,01

5146791,46

4894928,72

по источникам финансирования:

1. Бюджет города

915424,22

327659,34

302225,56

285539,32

в том числе капитальные вложения

107139,34

63840,34

29999,00

13300,00

1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Краевой бюджет

11737622,97

3782166,07

4098968,60

3856488,30

в том числе капитальные вложения

20952,62

6286,70

7332,96

7332,96

3. Федеральный бюджет

2580280,00

1081781,60

745597,30

752901,10

в том числе капитальные вложения

703,20

703,20

0,00

0,00

4. Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1, всего

2308147,38

712799,28

796951,30

798396,80

по источникам финансирования:

1. Бюджет города

459821,92

150311,12

154755,40

154755,40

в том числе капитальные вложения

0,00

1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями

0,00

2. Краевой бюджет

1811479,78

550609,88

630022,80

630847,10

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Федеральный бюджет

36845,68

11878,28

12173,10

12794,30

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2, всего

1579841,10

860605,88

481269,91

237965,31

по источникам финансирования:

1. Бюджет города

281866,79

93051,17

94407,81

94407,81

в том числе капитальные вложения

0,00

1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями

0,00

2. Краевой бюджет

1282623,39

752203,79

386862,10

143557,50

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Федеральный бюджет

15350,92

15350,92

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3, всего

7886597,57

2466483,17

2706715,90

2713398,50

по источникам финансирования:

1. Бюджет города

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями

0,00

2. Краевой бюджет

5362336,17

1413673,57

1974331,30

1974331,30

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Федеральный бюджет

2524261,40

1052809,60

732384,60

739067,20

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4, всего

85802,94

30091,32

27855,81

27855,81

по источникам финансирования:

1. Бюджет города

49156,14

17352,92

15901,61

15901,61

в том числе капитальные вложения

1571,76

1571,76

0,00

0,00

1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями

0,00

2. Краевой бюджет

32824,80

10995,60

10914,60

10914,60

в том числе капитальные вложения

468,80

468,80

0,00

0,00

3. Федеральный бюджет

3822,00

1742,80

1039,60

1039,60

в том числе капитальные вложения

703,20

703,20

0,00

0,00

4. Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5, всего

2022667,74

684231,86

672061,06

666374,82

по источникам финансирования:

1. Бюджет города

95148,21

62292,73

19270,86

13584,62

в том числе капитальные вложения

94519,57

62220,57

18999,00

13300,00

1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями

0,00

2. Краевой бюджет

1927519,53

621939,13

652790,20

652790,20

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 6, всего

1350270,46

437395,50

461937,48

450937,48

по источникам финансирования:

1. Бюджет города

29431,16

4651,40

17889,88

6889,88

в том числе капитальные вложения

11048,01

48,01

11000,00

0,00

1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями

0,00

2. Краевой бюджет

1320839,30

432744,10

444047,60

444047,60

в том числе капитальные вложения

20483,82

5817,90

7332,96

7332,96

3. Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе капитальные вложения

0,00

0,00

0,00

0,00