РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
(в редакции Постановления администрации г. Красноярска от 11.11.2014 N 728)
Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | |||
всего | в том числе по годам | |||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего по Программе | 15233327,19 | 5191607,01 | 5146791,46 | 4894928,72 |
по источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города | 915424,22 | 327659,34 | 302225,56 | 285539,32 |
в том числе капитальные вложения | 107139,34 | 63840,34 | 29999,00 | 13300,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Краевой бюджет | 11737622,97 | 3782166,07 | 4098968,60 | 3856488,30 |
в том числе капитальные вложения | 20952,62 | 6286,70 | 7332,96 | 7332,96 |
3. Федеральный бюджет | 2580280,00 | 1081781,60 | 745597,30 | 752901,10 |
в том числе капитальные вложения | 703,20 | 703,20 | 0,00 | 0,00 |
4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 1, всего | 2308147,38 | 712799,28 | 796951,30 | 798396,80 |
по источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города | 459821,92 | 150311,12 | 154755,40 | 154755,40 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | |||
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0,00 | |||
2. Краевой бюджет | 1811479,78 | 550609,88 | 630022,80 | 630847,10 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Федеральный бюджет | 36845,68 | 11878,28 | 12173,10 | 12794,30 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 2, всего | 1579841,10 | 860605,88 | 481269,91 | 237965,31 |
по источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города | 281866,79 | 93051,17 | 94407,81 | 94407,81 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | |||
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0,00 | |||
2. Краевой бюджет | 1282623,39 | 752203,79 | 386862,10 | 143557,50 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Федеральный бюджет | 15350,92 | 15350,92 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 3, всего | 7886597,57 | 2466483,17 | 2706715,90 | 2713398,50 |
по источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0,00 | |||
2. Краевой бюджет | 5362336,17 | 1413673,57 | 1974331,30 | 1974331,30 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Федеральный бюджет | 2524261,40 | 1052809,60 | 732384,60 | 739067,20 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 4, всего | 85802,94 | 30091,32 | 27855,81 | 27855,81 |
по источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города | 49156,14 | 17352,92 | 15901,61 | 15901,61 |
в том числе капитальные вложения | 1571,76 | 1571,76 | 0,00 | 0,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0,00 | |||
2. Краевой бюджет | 32824,80 | 10995,60 | 10914,60 | 10914,60 |
в том числе капитальные вложения | 468,80 | 468,80 | 0,00 | 0,00 |
3. Федеральный бюджет | 3822,00 | 1742,80 | 1039,60 | 1039,60 |
в том числе капитальные вложения | 703,20 | 703,20 | 0,00 | 0,00 |
4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 5, всего | 2022667,74 | 684231,86 | 672061,06 | 666374,82 |
по источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города | 95148,21 | 62292,73 | 19270,86 | 13584,62 |
в том числе капитальные вложения | 94519,57 | 62220,57 | 18999,00 | 13300,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0,00 | |||
2. Краевой бюджет | 1927519,53 | 621939,13 | 652790,20 | 652790,20 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 6, всего | 1350270,46 | 437395,50 | 461937,48 | 450937,48 |
по источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города | 29431,16 | 4651,40 | 17889,88 | 6889,88 |
в том числе капитальные вложения | 11048,01 | 48,01 | 11000,00 | 0,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0,00 | |||
2. Краевой бюджет | 1320839,30 | 432744,10 | 444047,60 | 444047,60 |
в том числе капитальные вложения | 20483,82 | 5817,90 | 7332,96 | 7332,96 |
3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |