Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2016 года N 81


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. N 409 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ"


Правительство Республики Коми постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года N 409 "О Государственной программе Республики Коми "Управление государственными финансами и государственным долгом" изменения согласно приложению (далее - изменения).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года, за исключением положений, установленных абзацем вторым настоящего пункта.

Подпункт 2 и подпункт 4 пункта 1, подпункт "а" подпункта 3 и подпункт 5 пункта 2, подпункт "а" подпункта 1, подпункт 2 и подпункт 4 пункта 3, подпункт 1 пункта 4, подпункты 1, 3, 4, 6, 8, 10 пункта 5 изменений вступают в силу со дня принятия настоящего постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2015 года.


Председатель Правительства
Республики Коми
В.ТУКМАКОВ



Приложение
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 20 февраля 2016 года N 81

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. N 409 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ"


В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года N 409 "О Государственной программе Республики Коми "Управление государственными финансами и государственным долгом":

в Государственной программе Республики Коми "Управление государственными финансами и государственным долгом", утвержденной постановлением (приложение), (далее - Программа):

1. В паспорте Программы:

1) позицию "Участники программы" изложить в следующей редакции:


     "

Участники Программы

Министерство экономики Республики Коми

";


2) позицию "Объемы финансирования Программы" изложить в следующей редакции:


     "

Объемы финансирования Программы

Прогнозируемый объем финансирования Программы в 2013 - 2017 годах составит 25 025 647,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 24 985 647,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 4 798 310,9 тыс. рублей;

2014 год - 3 288 954,1 тыс. рублей;

2015 год - 3 805 249,2 тыс. рублей;

2016 год - 5 862 515,5 тыс. рублей;

2017 год - 7 230 617,5 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета - 40 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 40 000 тыс. рублей

";


3) позицию "Объемы финансирования Программы" изложить в следующей редакции:


     "

Объемы финансирования Программы

Прогнозируемый объем финансирования Программы в 2013 - 2018 годах составит 30 688 760,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 30 648 760,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 4 798 310,9 тыс. рублей;

2014 год - 3 288 954,1 тыс. рублей;

2015 год - 3 805 249,2 тыс. рублей;

2016 год - 5 583 334,1 тыс. рублей;

2017 год - 6 483 896,6 тыс. рублей;

2018 год - 6 689 015,4 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 40 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 40 000 тыс. рублей

";

4) позицию "Ожидаемые результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:


     "

Ожидаемые результаты реализации программы

снижение к 2020 году значения показателя отношение дефицита консолидированного бюджета Республики Коми к доходам без учета объема безвозмездных поступлений с 15% (в 2012 году) до 14%;

рост к 2020 году удельного веса расходов республиканского бюджета Республики Коми, представленных в виде государственных программ, с 10% (в 2012 году) до 95%;

сохранение ежегодной оценки качества управления региональными финансами, осуществляемой Министерством финансов Российской Федерации, не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству (2 группа);

обеспечение к 2020 году отношения объема государственного и муниципального долга Республики Коми к утвержденному объему доходов консолидированного бюджета Республики Коми без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений уровня 76%.

Реализация Программы позволит:

устойчиво функционировать бюджетной системе Республики Коми в долгосрочной перспективе, обеспечивая своевременную и стабильную реализацию Республикой Коми своих государственных функций

".


2. В паспорте подпрограммы Республики Коми "Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления государственными и муниципальными финансами Республики Коми":

1) в названии слова "подпрограммы Республики Коми" заменить словом "подпрограммы";

2) позицию "Участники подпрограммы" изложить в следующей редакции:


     "

Участники подпрограммы

Министерство экономики Республики Коми

";


3) в графе второй позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы":

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) соответствие основных параметров бюджетного прогноза Республики Коми на долгосрочный период Порядку разработки и утверждения бюджетного прогноза Республики Коми на долгосрочный период;";

б) дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:

"10) доля конкурсов и аукционов, проведенных в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в общем количестве конкурсов и аукционов, проведенных для заказчиков Республики Коми с учетом результатов проверок контролирующих органов;

11) удельный вес принимаемых законов о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении республиканского бюджета Республики Коми, прошедших процедуру публичных слушаний, в общем объеме таких законов";

4) позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:


     "

Объемы финансирования подпрограммы

прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2018 годах составляет 40 000 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 40 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 40 000,0 тыс. рублей;

2014 год - 0;

2015 год - 0;

2016 год - 0;

2017 год - 0;

2018 год - 0

";


5) позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:


     "

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

сохранение доли принятых нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Коми, к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству на уровне 100%;

обеспечение 100% соответствия основных параметров бюджетного прогноза Республики Коми на долгосрочный период Порядку разработки и утверждения бюджетного прогноза Республики Коми на долгосрочный период;

сохранение удельного веса своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных нормативных актов, регламентирующих и методологически обеспечивающих бюджетный процесс в Республике Коми, в количестве таких актов, необходимых для внедрения механизмов использования инструментов эффективного финансового менеджмента, на уровне 100%;

сохранение удельного веса главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Коми, охваченных годовым мониторингом качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, на уровне 100%;

сохранение удельного веса муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, охваченных мерами контроля за соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, на уровне 100%;

сохранение удельного веса городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, охваченных соглашениями о повышении эффективности бюджетных расходов и увеличении поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты, к общему числу городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, подпадающих под требования пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на уровне 100%;

сохранение удельного веса проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств республиканского бюджета Республики Коми) в общем количестве запланированных мероприятий на уровне 100%;

сохранение удельного веса проведенных контрольных мероприятий по осуществлению контроля за целевым использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, к числу запланированных на уровне 100%;

сохранение удельного веса проведенных плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд в общем количестве запланированных проверок на уровне 100%;

сохранение доли конкурсов и аукционов, проведенных в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в общем количестве конкурсов и аукционов, проведенных для заказчиков Республики Коми с учетом результатов проверок контролирующих органов, на уровне 100%;

сохранение удельного веса принимаемых законов о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении республиканского бюджета Республики Коми, прошедших процедуру публичных слушаний, в общем объеме таких законов на уровне 100%.

Реализация подпрограммы позволит:

создать институциональные условия, обеспечивающие внедрение механизмов и инструментов программного планирования

".


3. В паспорте подпрограммы "Организация и обеспечение бюджетного процесса в Республике Коми":

1) в графе второй позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы":

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Федеральным казначейством сроки;";

б) пункты 7 и 15 исключить;

в) пункты 8 - 14 считать соответственно пунктами 7 - 13;

г) пункты 16 и 17 считать соответственно пунктами 14 и 15;

2) позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:


     "

Объемы финансирования подпрограммы

прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2017 годах составляет 23 998 621,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:

2013 год - 4 645 024,0 тыс. рублей;

2014 год - 3 132 888,4 тыс. рублей;

2015 год - 3 609 032,5 тыс. рублей;

2016 год - 5 621 576,3 тыс. рублей;

2017 год - 6 990 100,3 тыс. рублей

";


3) позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:


     "

Объемы финансирования подпрограммы

прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2018 годах составляет 29 465 574,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:

2013 год - 4 645 024,0 тыс. рублей;

2014 год - 3 132 888,4 тыс. рублей;

2015 год - 3 609 032,5 тыс. рублей;

2016 год - 5 357 429,9 тыс. рублей;

2017 год - 6 258 040,9 тыс. рублей;

2018 год - 6 463 158,8 тыс. рублей

";


4) позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:


     "

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

снижение к 2020 году отношения дефицита республиканского бюджета Республики Коми к доходам без учета объема безвозмездных поступлений до 14%;

обеспечение соответствия закона о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации на уровне 100%;

ежегодное 100% обеспечение соответствия исполнения республиканского бюджета Республики Коми бюджетному законодательству;

обеспечение отношения объема просроченной кредиторской задолженности получателей средств республиканского бюджета Республики Коми к общему объему расходов, на уровне 1%;

сохранение удельного веса бюджетной отчетности, представленной в установленные Федеральным казначейством сроки, на уровне 100%;

рост к 2020 году удельного веса выполненных показателей государственного задания государственными учреждениями Республики Коми, в отношении которых Министерство финансов Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя, в общем объеме таких показателей с 87,5% (в 2012 году) до 100%;

обеспечение к 2020 году доли объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Коми в объеме расходов республиканского бюджета Республики Коми, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на уровне - 7%;

обеспечение к 2020 году отношения объема государственного долга Республики Коми к утвержденному общему годовому объему доходов республиканского бюджета Республики Коми без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений на уровне 68%;

доля принятых нормативных правовых актов, устанавливающих нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты, к общему числу необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству соответствует значению 100%;

обеспечение 100% соотношения фактического финансирования расходов республиканского бюджета Республики Коми, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период;

обеспечение 100% соотношения фактического финансирования расходов республиканского бюджета Республики Коми, направленных на предоставление грантов муниципальным образованиям городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, достигшим наилучших результатов по увеличению базы налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период;

достижение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми утвержденному значению на соответствующий год;

обеспечение на период 2015 - 2020 годов соотношения размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), планируемой бюджету каждого муниципального района (городского округа), к величине дотации, предусмотренной в плановом периоде в республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год, значению - 1.

Реализация подпрограммы позволит:

обеспечить сбалансированность республиканского бюджета Республики Коми в долгосрочной перспективе как основы для достижения приоритетной цели государства в сфере реализации Программы

".


4. В паспорте подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы":

1) позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:


     "

Объемы финансирования подпрограммы

прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2017 годах составляет 987 025,7 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:

2013 год - 153 286,9 тыс. рублей;

2014 год - 156 065,7 тыс. рублей;

2015 год - 196 216,7 тыс. рублей;

2016 год - 240 939,2 тыс. рублей;

2017 год - 240 517,2 тыс. рублей

";


2) позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:


     "

Объемы финансирования подпрограммы

прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2018 годах составляет 1 183 185,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:

2013 год - 153 286,9 тыс. рублей;

2014 год - 156 065,7 тыс. рублей;

2015 год - 196 216,7 тыс. рублей;

2016 год - 225 904,2 тыс. рублей;

2017 год - 225 855,7 тыс. рублей;

2018 год - 225 856,6 тыс. рублей

".


5. В приложении 1 к Программе:

1) таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»