АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2016 года N 151
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 24.12.2014 N 1419 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ" (РЕД. ОТ 23.12.2015)
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления Администрации г. Ростова н/Д от 28.12.2018 N 1371.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону" (ред. от 04.12.2015), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, и необходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 N 1419 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" (ред. от 23.12.2015) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку "Структура программы, перечень подпрограмм" паспорта программы изложить в редакции:
"Структура программы, перечень подпрограмм | программа состоит из паспорта программы, 7 разделов, 6 приложений. В программу входят 4 подпрограммы (приложения N 3 - 6): |
1.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования программы составляет 39646802,5 тыс. рублей, в том числе (по источникам): |
1.1.3. Строку "Целевые показатели" паспорта программы изложить в редакции:
"Целевые показатели | целевые показатели реализации программы: |
1.1.4. В разделе II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы":
1.1.4.1. Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в редакции: "2.1. Увеличение суммы ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право на 27,1% (составит 985,2 рубля).".
1.1.4.2. Подпункт 2.3 пункта 2 изложить в редакции: "2.3. Увеличение суммы социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя на 49,2% (составит 6311,9 рубля).".
1.1.4.3. Таблицу 1 изложить в редакции:
"Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
N | Наименования целей и целевых показателей программы | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Значения целевых показателей, предусмотренные программой | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Цель программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону | ||||||||||
Цель подпрограммы N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" | ||||||||||
1.1. | Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону | % | 6,4 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
1.2. | Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя | рубль | 4231 | 4520 | 6284,5 | 6311,9 | 6311,9 | 6311,9 | 6311,9 | 6311,9 |
1.3. | Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону | % | 6,3 | 5,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Цель подпрограммы N 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам" | ||||||||||
2.1. | Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право | рублей | 775,1 | 780,6 | 974,5 | 985,2 | 985,2 | 985,2 | 985,2 | 985,2 |
2.2. | Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.3. | Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги | % | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 |
Цель подпрограммы N 3 "Управление развитием отрасли" | ||||||||||
3.1. | Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ДСЗН и УСЗН | % | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Цель подпрограммы N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы" | ||||||||||
4.1. | Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
4.2. | Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5% | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
4.3. | Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100% | % | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |
4.4. | Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100% | % | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |
".
1.1.5. В разделе III "Система программных мероприятий":
1.1.5.1. Пункт 3 изложить в редакции: "3. Подпрограмма N 3 "Управление развитием отрасли" (приложение 5 к программе)".
1.1.5.2. Абзац второй подпункта 4.1 пункта 4 признать утратившим силу.
1.1.5.3. Таблицу 2 признать утратившей силу.
1.1.6. Раздел IV "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в редакции:
"Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы приведены в таблице 3 "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы"
Таблица 3
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе по годам | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Подпрограмма N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" | ||||||||
Средства федерального бюджета | 1422800,6 | 338325,0 | 456205,5 | 310382,1 | 317888,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета | 8079529,8 | 1041823,6 | 1176190,6 | 1001764,4 | 1168001,3 | 1199292,3 | 1230583,3 | 1261874,3 |
Средства бюджета города | 1910619,9 | 317446,3 | 253648,0 | 274431,2 | 266273,6 | 266273,6 | 266273,6 | 266273,6 |
Итого по подпрограмме N 1 | 11412950,3 | 1697594,9 | 1886044,1 | 1586577,7 | 1752162,9 | 1465565,9 | 1496856,9 | 1528147,9 |
ДСЗН | 11412950,3 | 1697594,9 | 1886044,1 | 1586577,7 | 1752162,9 | 1465565,9 | 1496856,9 | 1528147,9 |
Средства федерального бюджета | 1422800,6 | 338325,0 | 456205,5 | 310382,1 | 317888,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета | 8079529,8 | 1041823,6 | 1176190,6 | 1001764,4 | 1168001,3 | 1199292,3 | 1230583,3 | 1261874,3 |
Средства бюджета города | 1910619,9 | 317446,3 | 253648,0 | 274431,2 | 266273,6 | 266273,6 | 266273,6 | 266273,6 |
Подпрограмма N 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам" | ||||||||
Средства федерального бюджета | 7564780,9 | 1303548,5 | 1396430,7 | 914774,1 | 987506,9 | 987506,9 | 987506,9 | 987506,9 |
Средства областного бюджета | 16379947,0 | 2252075,9 | 2336402,5 | 2228217,0 | 2390812,9 | 2390812,9 | 2390812,9 | 2390812,9 |
Средства бюджета города | 308395,8 | 42130,2 | 52107,5 | 51950,5 | 40551,9 | 40551,9 | 40551,9 | 40551,9 |
Внебюджетные средства | 221873,1 | 28586,3 | 49920,8 | 28673,2 | 28673,2 | 28673,2 | 28673,2 | 28673,2 |
Итого по подпрограмме N 2 | 24474996,8 | 3626340,9 | 3834861,5 | 3223614,8 | 3447544,9 | 3447544,9 | 3447544,9 | 3447544,9 |
ДСЗН | 24253123,7 | 3597754,6 | 3784940,7 | 3194941,6 | 3418871,7 | 3418871,7 | 3418871,7 | 3418871,7 |
Средства федерального бюджета | 7564780,9 | 1303548,5 | 1396430,7 | 914774,1 | 987506,9 | 987506,9 | 987506,9 | 987506,9 |
Средства областного бюджета | 16379947,0 | 2252075,9 | 2336402,5 | 2228217,0 | 2390812,9 | 2390812,9 | 2390812,9 | 2390812,9 |
Средства бюджета города | 308395,8 | 42130,2 | 52107,5 | 51950,5 | 40551,9 | 40551,9 | 40551,9 | 40551,9 |
Подпрограмма N 3 "Управление развитием отрасли" | ||||||||
Средства областного бюджета | 1125681,8 | 170517,9 | 156513,0 | 161762,5 | 159222,1 | 159222,1 | 159222,1 | 159222,1 |
Средства бюджета города | 198879,9 | 28203,8 | 28873,3 | 29209,2 | 28148,4 | 28148,4 | 28148,4 | 28148,4 |
Итого по подпрограмме N 3 | 1324561,7 | 198721,7 | 185386,3 | 190971,7 | 187370,5 | 187370,5 | 187370,5 | 187370,5 |
ДСЗН | 1324561,7 | 198721,7 | 185386,3 | 190971,7 | 187370,5 | 187370,5 | 187370,5 | 187370,5 |
Средства областного бюджета | 1125681,8 | 170517,9 | 156513,0 | 161762,5 | 159222,1 | 159222,1 | 159222,1 | 159222,1 |
Средства бюджета города | 198879,9 | 28203,8 | 28873,3 | 29209,2 | 28148,4 | 28148,4 | 28148,4 | 28148,4 |
Подпрограмма N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги" | ||||||||
Средства областного бюджета | 1375780,9 | 541943,2 | 353116,7 | 350748,3 | 129972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 1058512,8 | 390853,1 | 439168,3 | 228491,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по подпрограмме N 4 | 2434293,7 | 932796,3 | 792285,0 | 579239,7 | 129972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ДЖКХ | 2434293,7 | 932796,3 | 792285,0 | 579239,7 | 129972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета | 1375780,9 | 541943,2 | 353116,7 | 350748,3 | 129972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 1058512,8 | 390853,1 | 439168,3 | 228491,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" | ||||||||
Средства федерального бюджета | 8987581,5 | 1641873,5 | 1852636,2 | 1225156,2 | 1305394,9 | 987506,9 | 987506,9 | 987506,9 |
Средства областного бюджета | 26960939,5 | 4006360,6 | 4022222,8 | 3742492,2 | 3848009,0 | 3749327,3 | 3780618,3 | 3811909,3 |
Средства бюджета города | 3476408,4 | 778633,4 | 773797,1 | 584082,3 | 334973,9 | 334973,9 | 334973,9 | 334973,9 |
Внебюджетные средства | 221873,1 | 28586,3 | 49920,8 | 28673,2 | 28673,2 | 28673,2 | 28673,2 | 28673,2 |
Итого по программе | 39646802,5 | 6455453,8 | 6698576,9 | 5580403,9 | 5517051,0 | 5100481,3 | 5131772,3 | 5163063,3 |
ДСЗН | 36990635,7 | 5494071,2 | 5856371,1 | 4972491,0 | 5358405,1 | 5071808,1 | 5103099,1 | 5134390,1 |
Средства федерального бюджета | 8987581,5 | 1641873,5 | 1852636,2 | 1225156,2 | 1305394,9 | 987506,9 | 987506,9 | 987506,9 |
Средства областного бюджета | 25585158,6 | 3464417,4 | 3669106,1 | 3391743,9 | 3718036,3 | 3749327,3 | 3780618,3 | 3811909,3 |
Средства бюджета города | 2417895,6 | 387780,3 | 334628,8 | 355590,9 | 334973,9 | 334973,9 | 334973,9 | 334973,9 |
ДЖКХ | 2434293,7 | 932796,3 | 792285,0 | 579239,7 | 129972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета | 1375780,9 | 541943,2 | 353116,7 | 350748,3 | 129972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 1058512,8 | 390853,1 | 439168,3 | 228491,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |