Недействующий

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 февраля 2016 года N 151


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 24.12.2014 N 1419 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ" (РЕД. ОТ 23.12.2015)

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления Администрации г. Ростова н/Д от 28.12.2018 N 1371.
____________________________________________________________________


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону" (ред. от 04.12.2015), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, и необходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 N 1419 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" (ред. от 23.12.2015) следующие изменения:

1.1. В приложении:

1.1.1. Строку "Структура программы, перечень подпрограмм" паспорта программы изложить в редакции:

"Структура программы, перечень подпрограмм

программа состоит из паспорта программы, 7 разделов, 6 приложений. В программу входят 4 подпрограммы (приложения N 3 - 6):
Подпрограмма N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей".
Подпрограмма N 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам".
Подпрограмма N 3 "Управление развитием отрасли".
Подпрограмма N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы".


1.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в редакции:

"Объемы и источники финансирования программы

общий объем финансирования программы составляет 39646802,5 тыс. рублей, в том числе (по источникам):
1. Средства федерального бюджета - 8987581,5 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета - 26960939,5 тыс. рублей.
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 3476408,4 тыс. рублей.
4. Внебюджетные средства - 221873,1 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год - 6455453,8 тыс. рублей;
2015 год - 6698576,9 тыс. рублей;
2016 год - 5580403,9 тыс. рублей;
2017 год - 5517051,0 тыс. рублей;
2018 год - 5100481,3 тыс. рублей;
2019 год - 5131772,3 тыс. рублей;
2020 год - 5163063,3 тыс. рублей".


1.1.3. Строку "Целевые показатели" паспорта программы изложить в редакции:

"Целевые показатели

целевые показатели реализации программы:
1. По подпрограмме N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей":
1.1. Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону составит 6% (при значении базового показателя - 6,4%).
1.2. Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя составит 6311,9 рубля (при значении базового показателя 4231 рубль).
1.3. Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону составит 5,5% (при значении базового показателя 6,3%).
2. По подпрограмме N 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам":
2.1. Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право составит 985,2 рубля (при значении базового показателя 775,1 рубля).
2.2. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит 100% (при значении базового показателя 100%).
2.3. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги, составит 97% (при значении базового показателя 95%).
3. По подпрограмме N 3 "Управление развитием отрасли":
3.1. Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону и управлений социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, составит не менее 90% (ежегодно).
4. По подпрограмме N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы":
4.1. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года, составит 100%.
4.2. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%, составит 100%.
4.3. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%.
4.4. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%".




1.1.4. В разделе II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы":

1.1.4.1. Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в редакции: "2.1. Увеличение суммы ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право на 27,1% (составит 985,2 рубля).".

1.1.4.2. Подпункт 2.3 пункта 2 изложить в редакции: "2.3. Увеличение суммы социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя на 49,2% (составит 6311,9 рубля).".

1.1.4.3. Таблицу 1 изложить в редакции:

"Таблица 1

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п

Наименования целей и целевых показателей программы

Единица измерения

Базовое значение целевого показателя

Значения целевых показателей, предусмотренные программой

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону

Цель подпрограммы N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей"
обеспечение экономической устойчивости семьи

1.1.

Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону

%

6,4

6,1

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

1.2.

Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя

рубль

4231

4520

6284,5

6311,9

6311,9

6311,9

6311,9

6311,9

1.3.

Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону

%

6,3

5,9

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

Цель подпрограммы N 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам"
организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам

2.1.

Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право

рублей

775,1

780,6

974,5

985,2

985,2

985,2

985,2

985,2

2.2.

Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2.3.

Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги

%

95

95

96

96

96

96

96

97

Цель подпрограммы N 3 "Управление развитием отрасли"
обеспечение выполнения функций, предусмотренных Положением о ДСЗН, а также уставами УСЗН

3.1.

Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ДСЗН и УСЗН

%

-

90

90

90

90

90

90

90

Цель подпрограммы N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы"
ограничение роста размера платы граждан за коммунальные расходы

4.1.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года

%

100

100

-

-

-

-

-

-

4.2.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%

%

100

100

-

-

-

-

-

-

4.3.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%

%

100

-

100

-

-

-

-

-

4.4.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%

%

100

-

100

-

-

-

-

-

".


1.1.5. В разделе III "Система программных мероприятий":

1.1.5.1. Пункт 3 изложить в редакции: "3. Подпрограмма N 3 "Управление развитием отрасли" (приложение 5 к программе)".

1.1.5.2. Абзац второй подпункта 4.1 пункта 4 признать утратившим силу.

1.1.5.3. Таблицу 2 признать утратившей силу.

1.1.6. Раздел IV "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в редакции:

"Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы приведены в таблице 3 "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы"

Таблица 3

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования

Всего (тыс. рублей)

В том числе по годам

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей"

Средства федерального бюджета

1422800,6

338325,0

456205,5

310382,1

317888,0

0,0

0,0

0,0

Средства областного бюджета

8079529,8

1041823,6

1176190,6

1001764,4

1168001,3

1199292,3

1230583,3

1261874,3

Средства бюджета города

1910619,9

317446,3

253648,0

274431,2

266273,6

266273,6

266273,6

266273,6

Итого по подпрограмме N 1

11412950,3

1697594,9

1886044,1

1586577,7

1752162,9

1465565,9

1496856,9

1528147,9

ДСЗН

11412950,3

1697594,9

1886044,1

1586577,7

1752162,9

1465565,9

1496856,9

1528147,9

Средства федерального бюджета

1422800,6

338325,0

456205,5

310382,1

317888,0

0,0

0,0

0,0

Средства областного бюджета

8079529,8

1041823,6

1176190,6

1001764,4

1168001,3

1199292,3

1230583,3

1261874,3

Средства бюджета города

1910619,9

317446,3

253648,0

274431,2

266273,6

266273,6

266273,6

266273,6

Подпрограмма N 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам"

Средства федерального бюджета

7564780,9

1303548,5

1396430,7

914774,1

987506,9

987506,9

987506,9

987506,9

Средства областного бюджета

16379947,0

2252075,9

2336402,5

2228217,0

2390812,9

2390812,9

2390812,9

2390812,9

Средства бюджета города

308395,8

42130,2

52107,5

51950,5

40551,9

40551,9

40551,9

40551,9

Внебюджетные средства

221873,1

28586,3

49920,8

28673,2

28673,2

28673,2

28673,2

28673,2

Итого по подпрограмме N 2

24474996,8

3626340,9

3834861,5

3223614,8

3447544,9

3447544,9

3447544,9

3447544,9

ДСЗН

24253123,7

3597754,6

3784940,7

3194941,6

3418871,7

3418871,7

3418871,7

3418871,7

Средства федерального бюджета

7564780,9

1303548,5

1396430,7

914774,1

987506,9

987506,9

987506,9

987506,9

Средства областного бюджета

16379947,0

2252075,9

2336402,5

2228217,0

2390812,9

2390812,9

2390812,9

2390812,9

Средства бюджета города

308395,8

42130,2

52107,5

51950,5

40551,9

40551,9

40551,9

40551,9

Подпрограмма N 3 "Управление развитием отрасли"

Средства областного бюджета

1125681,8

170517,9

156513,0

161762,5

159222,1

159222,1

159222,1

159222,1

Средства бюджета города

198879,9

28203,8

28873,3

29209,2

28148,4

28148,4

28148,4

28148,4

Итого по подпрограмме N 3

1324561,7

198721,7

185386,3

190971,7

187370,5

187370,5

187370,5

187370,5

ДСЗН

1324561,7

198721,7

185386,3

190971,7

187370,5

187370,5

187370,5

187370,5

Средства областного бюджета

1125681,8

170517,9

156513,0

161762,5

159222,1

159222,1

159222,1

159222,1

Средства бюджета города

198879,9

28203,8

28873,3

29209,2

28148,4

28148,4

28148,4

28148,4

Подпрограмма N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги"

Средства областного бюджета

1375780,9

541943,2

353116,7

350748,3

129972,7

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

1058512,8

390853,1

439168,3

228491,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме N 4

2434293,7

932796,3

792285,0

579239,7

129972,7

0,0

0,0

0,0

ДЖКХ

2434293,7

932796,3

792285,0

579239,7

129972,7

0,0

0,0

0,0

Средства областного бюджета

1375780,9

541943,2

353116,7

350748,3

129972,7

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

1058512,8

390853,1

439168,3

228491,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону"

Средства федерального бюджета

8987581,5

1641873,5

1852636,2

1225156,2

1305394,9

987506,9

987506,9

987506,9

Средства областного бюджета

26960939,5

4006360,6

4022222,8

3742492,2

3848009,0

3749327,3

3780618,3

3811909,3

Средства бюджета города

3476408,4

778633,4

773797,1

584082,3

334973,9

334973,9

334973,9

334973,9

Внебюджетные средства

221873,1

28586,3

49920,8

28673,2

28673,2

28673,2

28673,2

28673,2

Итого по программе

39646802,5

6455453,8

6698576,9

5580403,9

5517051,0

5100481,3

5131772,3

5163063,3

ДСЗН

36990635,7

5494071,2

5856371,1

4972491,0

5358405,1

5071808,1

5103099,1

5134390,1

Средства федерального бюджета

8987581,5

1641873,5

1852636,2

1225156,2

1305394,9

987506,9

987506,9

987506,9

Средства областного бюджета

25585158,6

3464417,4

3669106,1

3391743,9

3718036,3

3749327,3

3780618,3

3811909,3

Средства бюджета города

2417895,6

387780,3

334628,8

355590,9

334973,9

334973,9

334973,9

334973,9

ДЖКХ

2434293,7

932796,3

792285,0

579239,7

129972,7

0,0

0,0

0,0

Средства областного бюджета

1375780,9

541943,2

353116,7

350748,3

129972,7

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

1058512,8

390853,1

439168,3

228491,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»