Действующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ НА 2007-2010 ГОДЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ (с изменениями на: 15.06.2010)


Таблица 3.21

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРОЕКТА

 N

п/п

 Вид затрат                   

 Сумма,

тыс. руб. с НДС

 1.

Разработка технического задания                 

 95,00     

 2.

Приобретение - всего, в том числе:              

 58572,482   

2.1.

Оборудования пунктов продажи и пополнения микро-

процессорных пластиковых карт и информационных

центров                                         

 12247,00   

2.2.

Бортового оборудования                          

 39107,50   

2.3.

Оборудования транспортных предприятий           

 1240,482   

2.3.

Программного обеспечения                        

 5977,50    

 3.

Производство монтажных и пусконаладочных работ  

 6464,20    

 4.

Установка оборудования и инсталляция

программного обеспечения                        

 49,50     

 5.

Обучение пользователей работе с системой        

 500,0     

 6.

Транспортные расходы                            

 100,0     

 7.

Операционные расходы (оказание процессинговых

услуг, оказание информационных и технологических

услуг, включая услуги по подключению, пополнению

и продлению транспортных карт в пунктах пополне-

ния с инкассацией пунктов пополнения или заклю-

чение договоров с агентами, техническое обслужи-

вание, страхование, уплата налогов, сборов и

других обязательных платежей)                   

 86228,657   

 8.

Изготовление заготовок социальных карт для пен-

сионеров по старости, не имеющих других льгот

(с ключами доступа) <*>

 6013,750   

 9.

Расходы на организацию выдачи и учета социальных

карт в учреждениях социальной защиты населения и

связанных с этим функций - всего, в том числе:  

 9238,400   

9.1.

Расходы на содержание дополнительных рабочих

мест в количестве 8 штатных единиц ведущих

специалистов МУУСЗН районов города              

 2356,600   

9.2.

Расходы на закупку аппаратного обеспечения, про-

граммного обеспечения, вспомогательных и расход-

ных материалов, запасного оборудования, выполне-

ние работ по установке и настройке оборудования,

оказание услуг по обучению пользователей, дос-

тавке оборудования для органов социальной защиты

населения города Ростова-на-Дону                

 6881,800   

Всего затрат, в том числе:                      

 167261,989  

Средства бюджета города (пункты 1, 8, 9)        

 15347,150   

Внебюджетные средства (средства инвестора)

(пункты 2-7)                                    

 151914,839  

     ________________

<*> В расчете затрат на изготовление социальных карт (с ключами доступа) принято общее количество пенсионеров по старости, не имеющих других льгот (с учетом резерва) - 109341 чел. из расчета затрат на выпуск 1 карты - 55,00 руб.