АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2015 года N 736
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ 24.12.2014 N 1419 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ" (РЕД. ОТ 17.06.2015)
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления Администрации г. Ростова н/Д от 28.12.2018 N 1371.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону" (ред. от 26.01.2015), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, и необходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 N 1419 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 38467995,3 тыс. рублей, в том числе (по источникам): |
1.1.2. Строку "Целевые показатели" паспорта Программы изложить в редакции:
"Целевые показатели | Целевые показатели реализации Программы: |
1.1.3. Абзац третий раздела I изложить в редакции:
"По состоянию на 1 января 2014 года социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) оказывают восемь центров социального обслуживания населения районов города Ростова-на-Дону, в том числе 44 отделения социального обслуживания населения на дому и 4 отделения специализированного социально-медицинского обслуживания на дому. В рамках выполнения муниципального задания отделениями социального обслуживания в 2013 году оказано 3,7 млн. услуг 12,4 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидам.".
1.1.4. Раздел II изложить в редакции:
"Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Главная цель Программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону.
1. Для достижения цели необходимо решение следующих основных задач:
1.1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан посредством реализации социальных гарантий и увеличения адресной социальной помощи.
1.2. Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных.
1.3. Повышение уровня социального обслуживания.
1.4. Ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги.
2. Основными результатами достижения цели Программы в количественном выражении должны стать:
2.1. Увеличение суммы ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право на 23% (составит 953,4 рубля).
2.2. Уменьшение удельного веса семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону на 6,7% (составит 6,0%).
2.3. Увеличение суммы социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя на 43,2% (составит 6059,2 рубля).
2.4. Уменьшение доли малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону на 14,5% (составит 5,5%).
2.5. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит не менее 100% (ежегодно).
2.6. Увеличение удельного веса граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги, на 2,1% (составит 97%).
2.7. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2014 года в размере 100% от уровня декабря 2013 года.
2.8. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2014 года в размере 106,5% от уровня июня 2014 года.
Система целевых показателей Программы изложена в таблице 1.
Расчет целевых показателей реализации Программы изложен в приложении 1.
Программа реализуется в 2014-2020 годах. Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками.
Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Таблица 1
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
N | Наименование целей и целевых показателей программы | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Значения целевых показателей, предусмотренные программой | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Цель Программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону | ||||||||||
Цель подпрограммы N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" - обеспечение экономической устойчивости семьи | ||||||||||
1.1. | Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону | % | 6,4 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 |
1.2. | Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя | рублей | 4231 | 4520 | 5014 | 5265 | 6059,2 | 6059,2 | 6059,2 | 6059,2 |
1.3. | Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону | % | 6,3 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,5 |
Цель подпрограммы N 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам" - организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам | ||||||||||
2.1. | Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право | рублей | 775,1 | 780,6 | 848,0 | 849,8 | 915,1 | 945,7 | 949,5 | 953,4 |
2.2. | Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.3. | Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги | % | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 |
Цель подпрограммы N 3 "Руководство и управление в сфере установленных функций" - обеспечение выполнения функций, предусмотренных Положением о Департаменте социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, а также уставами муниципальных казенных учреждений "Управление социальной защиты населения" районов города Ростова-на-Дону | ||||||||||
3.1. | Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ДСЗН и УСЗН | % | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Цель подпрограммы N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги" - | ||||||||||
4.1. | Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
4.2. | Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5% | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
".
1.1.5 Раздел IV изложить в редакции:
"Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице 3 "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы".
Таблица 3
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источники финансирования | Всего | В том числе по годам | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Подпрограмма N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" | ||||||||
Средства федерального бюджета | 1331753,2 | 338325,0 | 369587,0 | 305953,2 | 317888,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета | 7991068,0 | 1041823,6 | 1006466,9 | 1083026,3 | 1168001,3 | 1199292,3 | 1230583,3 | 1261874,3 |
Средства бюджета города | 2044584,8 | 317446,3 | 395770,5 | 266273,6 | 266273,6 | 266273,6 | 266273,6 | 266273,6 |
Итого по подпрограмме N 1 | 11367406,0 | 1697594,9 | 1771824,4 | 1655253,1 | 1752162,9 | 1465565,9 | 1496856,9 | 1528147,9 |
ДСЗН | 11367406,0 | 1697594,9 | 1771824,4 | 1655253,1 | 1752162,9 | 1465565,9 | 1496856,9 | 1528147,9 |
Средства федерального бюджета | 1331753,2 | 338325,0 | 369587,0 | 305953,2 | 317888,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета | 7991068,0 | 1041823,6 | 1006466,9 | 1083026,3 | 1168001,3 | 1199292,3 | 1230583,3 | 1261874,3 |
Средства бюджета города | 2044584,8 | 317446,3 | 395770,5 | 266273,6 | 266273,6 | 266273,6 | 266273,6 | 266273,6 |
Подпрограмма N 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам" | ||||||||
Средства федерального бюджета | 7167377,2 | 1303548,5 | 958835,9 | 954965,2 | 987506,9 | 987506,9 | 987506,9 | 987506,9 |
Средства областного бюджета | 16254456,9 | 2252075,9 | 2165757,0 | 2273372,4 | 2390812,9 | 2390812,9 | 2390812,9 | 2390812,9 |
Средства бюджета города | 294992,2 | 42130,2 | 48251,1 | 42403,3 | 40551,9 | 40551,9 | 40551,9 | 40551,9 |
Внебюджетные средства | 200597,9 | 28586,3 | 28645,6 | 28673,2 | 28673,2 | 28673,2 | 28673,2 | 28673,2 |
Итого по подпрограмме N 2 | 23917424,2 | 3626340,9 | 3201489,6 | 3299414,1 | 3447544,9 | 3447544,9 | 3447544,9 | 3447544,9 |
ДСЗН | 23716826,3 | 3597754,6 | 3172844,0 | 3270740,9 | 3418871,7 | 3418871,7 | 3418871,7 | 3418871,7 |
Средства федерального бюджета | 7167377,2 | 1303548,5 | 958835,9 | 954965,2 | 987506,9 | 987506,9 | 987506,9 | 987506,9 |
Средства областного бюджета | 16254456,9 | 2252075,9 | 2165757,0 | 2273372,4 | 2390812,9 | 2390812,9 | 2390812,9 | 2390812,9 |
Средства бюджета города | 294992,0 | 42130,2 | 48251,1 | 42403,3 | 40551,9 | 40551,9 | 40551,9 | 40551,9 |
Подпрограмма N 3 "Руководство и управление в сфере установленных функций" | ||||||||
Средства областного бюджета | 1118306,2 | 170517,9 | 155815,8 | 155084,1 | 159222,1 | 159222,1 | 159222,1 | 159222,1 |
Средства бюджета города | 197264,3 | 28203,8 | 28762,4 | 27704,5 | 28148,4 | 28148,4 | 28148,4 | 28148,4 |
Итого по подпрограмме N 3 | 1315570,5 | 198721,7 | 184578,2 | 182788,6 | 187370,5 | 187370,5 | 187370,5 | 187370,5 |
ДСЗН | 1315570,5 | 198721,7 | 184578,2 | 182788,6 | 187370,5 | 187370,5 | 187370,5 | 187370,5 |
Средства областного бюджета | 1118306,2 | 170517,9 | 155815,8 | 155084,1 | 159222,1 | 159222,1 | 159222,1 | 159222,1 |
Средства бюджета города | 197264,3 | 28203,8 | 28762,4 | 27704,5 | 28148,4 | 28148,4 | 28148,4 | 28148,4 |
Подпрограмма N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги" | ||||||||
Средства областного бюджета | 1084092,8 | 541943,2 | 282204,2 | 129972,7 | 129972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 783501,8 | 390853,1 | 392648,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по подпрограмме N 4 | 1867594,6 | 932796,3 | 674852,9 | 129972,7 | 129972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ДЖКХ | 1867594,6 | 932796,3 | 674852,9 | 129972,7 | 129972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета | 1084092,8 | 541943,2 | 282204,2 | 129972,7 | 129972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 783501,8 | 390853,1 | 392648,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" | ||||||||
Средства федерального бюджета | 8499130,4 | 1641873,5 | 1328422,9 | 1260918,4 | 1305394,9 | 987506,9 | 987506,9 | 987506,9 |
Средства областного бюджета | 26447923,9 | 4006360,6 | 3610243,9 | 3641455,5 | 3848009,0 | 3749327,3 | 3780618,3 | 3811909,3 |
Средства бюджета города | 3320343,1 | 778633,4 | 865432,7 | 336381,4 | 334973,9 | 334973,9 | 334973,9 | 334973,9 |
Внебюджетные средства | 200597,9 | 28586,3 | 28645,6 | 28673,2 | 28673,2 | 28673,2 | 28673,2 | 28673,2 |
Итого по Программе | 38467955,3 | 6455453,8 | 5832745,1 | 5267428,5 | 5517051,0 | 5100481,3 | 5131772,3 | 5163063,3 |
ДСЗН | 36399802,8 | 5494071,2 | 5129246,6 | 5108782,6 | 5358405,1 | 5100481,3 | 5131772,3 | 5163063,3 |
Средства федерального бюджета | 8499130,4 | 1641873,5 | 1328422,9 | 1260918,4 | 1305394,9 | 987506,9 | 987506,9 | 987506,9 |
Средства областного бюджета | 25363831,1 | 3464417,4 | 3328039,7 | 3511482,8 | 3718036,3 | 3749327,3 | 3780618,3 | 3811909,3 |
Средства бюджета города | 2536841,3 | 387780,3 | 472784,0 | 336381,4 | 334973,9 | 334973,9 | 334973,9 | 334973,9 |
ДЖКХ | 1867594,6 | 932796,3 | 674852,9 | 129972,7 | 129972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства областного бюджета | 1084092,8 | 541943,2 | 282204,2 | 129972,7 | 129972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета города | 783501,8 | 390853,1 | 392648,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |