Недействующий

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ) СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (с изменениями на: 01.03.2016)

Приложение 2
к Порядку осуществления внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита главными
распорядителями (распорядителями) средств
областного бюджета, главными администраторами
(администраторами) доходов областного бюджета,
главными администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита областного
бюджета



ЖУРНАЛ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА ______________ ГОД


Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств.

Наименование подразделения, ответственного за выполнение бюджетных процедур (далее - подразделение)

Дата

Наименование операции в соответствии с картой внутреннего финансового контроля

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Результаты контрольного действия

Причины возникновения нарушений, недостатков

Предлагаемые меры по устранению недостатков, нарушений и причин их возникновения

1

2

4

5

6

7

8

9


В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано __________________ листов.

Руководитель (заместитель

руководителя) главного

администратора (администратора)

бюджетных средств               

___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель подразделения      

___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"____" _________________ 20___ г.