Недействующий

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ) СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (с изменениями на: 01.03.2016)






Приложение 1
к Порядку осуществления внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита главными
распорядителями (распорядителями) средств
областного бюджета, главными администраторами
(администраторами) доходов областного бюджета,
главными администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита областного
бюджета

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА ______________ ГОД


Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств.

Наименование подразделения, ответственного за выполнение бюджетных процедур (далее - подразделение)




N

Наименование операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Метод контроля

Контрольное действие

Периодичность/Срок выполнения контрольных действий

1

2

3

4

5

6

7

8

1

наименование бюджетной процедуры

2

наименование бюджетной процедуры


Руководитель (заместитель

руководителя) главного

администратора (администратора)

бюджетных средств               ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель подразделения      ___________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"____" ___________________ 20___ г.