Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2015 года N 339-П


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 22.11.2013 N 512-П

____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2022 года на основании Постановления Правительства Камчатского края от 23.12.2021 N 575-П.
____________________________________________________________________


1. Внести в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 N 512-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН

     




Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 24.09.2015 N 339-П

 ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 22.11.2013 N 512-П

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. В Программе:

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

- общий объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 988 124,97216 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета 974 294,31216 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 209 685,31989 тыс. рублей;

2015 год - 183 479,91067 тыс. рублей;

2016 год - 187 657,41773 тыс. рублей;

2017 год - 214 831,00000 тыс. рублей;

2018 год - 178 640,66387 тыс. рублей;

- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 7 830,66000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;

2015 год - 1 130,66000 тыс. рублей;

2016 год - 1 500,00000 тыс. рублей;

2017 год - 1 500,00000 тыс. рублей;

2018 год - 1 500,00000 тыс. рублей.";


2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:

"2.6. Общий объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 988 124,97216 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета - 974 294,31216 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 209 685,31989 тыс. рублей;

2015 год - 183 479,91067 тыс. рублей;

2016 год - 187 657,41773 тыс. рублей;

2017 год - 214 831,00000 тыс. рублей;

2018 год - 178 640,66387 тыс. рублей;

- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 7 830,66000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;

2015 год - 1 130,66000 тыс. рублей;

2016 год - 1 500,00000 тыс. рублей;

2017 год - 1 500,00000 тыс. рублей;

2018 год - 1 500,00000 тыс. рублей.".

2. В Подпрограмме "Электронное правительство в Камчатском крае":

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 1

- общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 490 594,89611 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета - 476 764,23611 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 92 839,65136 тыс. рублей;

2015 год - 92 384,16224 тыс. рублей;

2016 год - 88 366,18773 тыс. рублей;

2017 год - 114 404,08750 тыс. рублей;

2018 год - 88 770,14728 тыс. рублей;

- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 7 830,66000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;

2015 год - 1 130,66000 тыс. рублей;
2016 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1 500,00000 тыс. рублей.";


2) часть 2.7 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:

"2.7. Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 490 594,89611 тыс. рублей, из них, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета - 476 764,23611 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 92 839,65136 тыс. рублей;

2015 год - 92 384,16224 тыс. рублей;

2016 год - 88 366,18773 тыс. рублей;

2017 год - 114 404,08750 тыс. рублей;

2018 год - 88 770,14728 тыс. рублей;

- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 7 830,66000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;

2015 год - 1 130,66000 тыс. рублей;

2016 год - 1 500,00000 тыс. рублей;

2017 год - 1 500,00000 тыс. рублей;

2018 год - 1 500,00000 тыс. рублей.".

3. В Подпрограмме "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края":

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2

- общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет) за счет средств краевого бюджета составляет 88 267,50805 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 44 579,20000 тыс. рублей;

2015 год - 1 648,10936 тыс. рублей;

2016 год - 16 747,50000 тыс. рублей;

2017 год - 17 008,61250 тыс. рублей;

2018 год - 8 284,08619 тыс. рублей.";


2) часть 2.7 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:

"2.7. Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет) за счет средств краевого бюджета составляет 88 267,50805 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 44 579,20000 тыс. рублей;

2015 год - 1 648,10936 тыс. рублей;

2016 год - 16 747,50000 тыс. рублей;

2017 год - 17 008,61250 тыс. рублей;

2018 год - 8 284,08619 тыс. рублей.".

4. В Подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы":

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3

- общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) за счет средств краевого бюджета составляет - 409 262,56800 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 72 266,46853 тыс. рублей;

2015 год - 89 447,63907 тыс. рублей;

2016 год - 82 543,73000 тыс. рублей;

2017 год - 83 418,30000 тыс. рублей;

2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей.";


2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:

"2.5. Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) за счет средств краевого бюджета составляет 409 262,56800 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 72 266,46853 тыс. рублей;

2015 год - 89 447,63907 тыс. рублей;

2016 год - 82 543,73000 тыс. рублей;

2017 год - 83 418,30000 тыс. рублей;

2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей.".

4. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:




"Приложение 5
к государственной программе
Камчатского края "Информационное
общество в Камчатском крае
на 2014-2018 годы"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ"

     
тыс. руб.

N п/п

Наименование государственной
программы / подпрограммы /
мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

Всего, в том числе:

988 124,97216

217 885,31989

184 610,57067 189 157,41773

216 331,00000

180 140,66387

за счет средств федерального бюджета

6 000,00000

6 000,00000

843

6 000,00000

6 000,00000

за счет средств краевого бюджета, в т.ч.

974 294,31216

209 685,31989

183 479,91067

187 657,41773

214 831,00000

178 640,66387

804

140

7 745,26151

6 757,76151

987,50000

812

140

5 213,04691

4 585,16631

627,88060

820

140

930 589,07155

185 420,50988

176 931,53007

183 195,41773

210 137,00000

174 904,61387

825

140

20 791,82626

2 966,77626

4 933,00000

4 462,00000

4 694,00000

3 736,05000

843

140

9 955,10593

9 955,10593

за счет средств местных бюджетов

7 830,66000

2 200,00000

1 130,66000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

812

500,00000

500,00000

820

7 330,66000

1 700,00000

1 130,66000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы

1.

Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

490 594,89611

101 039,65136

93 514,82224

89 866,18773

115 904,08750

90 270,14728

за счет средств федерального бюджета

6 000,00000

6 000,00000

843

6 000,00000

6 000,00000

за счет средств краевого бюджета

476 764,23611

92 839,65136

92 384,16224

88 366,18773

114 404,08750

88 770,14728

804

141

7 745,26151

6 757,76151

987,50000

812

141

5 213,04691

4 585,16631

627,88060

820

141

433 058,99550

68 574,84135

85 835,78164

83 904,18773

109 710,08750

85 034,09728

825

141

20 791,82626

2 966,77626

4 933,00000

4 462,00000

4 694,00000

3 736,05000

843

141

9 955,10593

9 955,10593

за счет средств местных бюджетов

7 830,66000

2 200,00000

1 130,66000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

812

500,00000

500,00000

820

7 330,66000

1 700,00000

1 130,66000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы

1.1.

Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае

Всего, в том числе:

34 899,74250

7 584,84250

6 314,90000

7 000,00000

7 000,00000

7 000,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

141

34 899,74250

7 584,84250

6 314,90000

7 000,00000

7 000,00000

7 000,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы

1.2.

Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае

Всего, в том числе:

217 395,03412

41 727,37785

59 815,81364

38 136,20113

37 025,77091

40 689,87059

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

217 395,03412

41 727,37785

59 815,81364

38 136,20113

37 025,77091

40 689,87059

804

141

3 275,26151

3 275,26151

820

141

204 145,57435

36 280,28008

58 239,50164

36 136,20113

35 025,77091

38 463,82059

825

141

9 974,19826

2 171,83626

1 576,31200

2 000,00000

2 000,00000

2 226,05000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы

1.3.

Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг

Всего, в том числе:

51 808,08469

7 804,35000

6 401,50000

11 869,29860

12 522,11002

13 210,82607

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

141

51 808,08469

7 804,35000

6 401,50000

11 869,29860

12 522,11002

13 210,82607

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы

1.4.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде

Всего, в том числе:

48 207,29063

2 452,00000

5 691,67000

13 225,00000

14 825,00000

12 013,62063

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

48 207,29063

2 452,00000

5 691,67000

13 225,00000

14 825,00000

12 013,62063

820

141

44 615,62063

2 052,00000

5 300,00000

12 825,00000

12 825,00000

11613,62063

825

141

3 591,67000

400,00000

391,67000

400,00000

2 000,00000

400,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы

1.5.

Внедрение универсальных электронных карт

Всего, в том числе:

54 942,31871

5 778,25914

4 257,24000

6 908,68800

32 998,13157

5 000,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

141

54 942,31871

5 778,25914

4 257,24000

6 908,68800

32 998,13157

5 000,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы

1.6.

Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем

Всего, в том числе:

83 342,42546

35 692,82187

11 033,69860

12 727,00000

11 533,07500

12 355,82999

за счет средств федерального бюджета

6 000,00000

6 000,00000

843

6 000,00000

6 000,00000

за счет средств краевого бюджета

69 511,76546

27 492,82187

9 903,03860

11 227,00000

10 033,07500

10 855,82999

804

141

4 470,00000

3 482,50000

987,50000

812

141

5 213,04691

4 585,16631

627,88060

820

141

42 647,65462

9 075,10963

5 322,64000

9 165,00000

9 339,07500

9 745,82999

825

141

7 225,95800

394,94000

2 965,01800

2 062,00000

694,00000

1 110,00000

843

141

9 955,10593

9 955,10593

за счет средств местных бюджетов

7 830,66000

2 200,00000

1 130,66000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

812

500,00000

500,00000

820

7 330,66000

1 700,00000

1 130,66000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы

2.

Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"

Всего, в том числе:

88 267,50805

44 579,20000

1 648,10936

16 747,50000

17 008,61250

8 284,08619

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

142

88 267,50805

44 579,20000

1 648,10936

16 747,50000

17 008,61250

8 284,08619

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

2.1.

Создание, развитие и сопровождение информационной системы геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края"

Всего, в том числе:

54 410,19869

43 000,00000

870,00000

3 247,50000

3 508,61250

3 784,08619

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

142

54 410,19869

43 000,00000

870,00000

3 247,50000

3 508,61250

3 784,08619

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы

2.2.

Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS

Всего, в том числе:

33 857,30936

1 579,20000

778,10936

13 500,00000

13 500,00000

4 500,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

142

33 857,30936

1 579,20000

778,10936

13 500,00000

13 500,00000

4 500,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы

3.

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

Всего, в том числе:

409 262,56800

72 266,46853

89 447,63907

82 543,73000

83 418,30000

81 586,43040

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

143

409 262,56800

72 266,46853

89 447,63907

82 543,73000

83 418,30000

81 586,43040

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы

3.1.

Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края

Всего, в том числе:

111 916,46547

21 296,66900

21 798,50000

23 611,20000

23 902,60000

21 307,49647

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

143

111 916,46547

21 296,66900

21 798,50000

23 611,20000

23 902,60000

21 307,49647

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы

3.2.

Выполнение технологических функций в области информатизации

Всего, в том числе:

297 346,10253

50 969,79953

67 649,13907

58 932,53000

59 515,70000

60 278,93393

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

143

297 346,10253

50 969,79953

67 649,13907

58 932,53000

59 515,70000

60 278,93393

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы

".

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»