КЕМЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(пятый созыв, двадцать шестое заседание)
РЕШЕНИЕ
от 24 декабря 2012 года N 202
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КЕМЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 28.09.2007 N 169 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО НА ДОЛГОСРОЧНУЮ И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ"
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании решения Кемеровского городского Совета народных депутатов от 31.01.2020 N 301.
____________________________________________________________________
В целях формирования дополнительных условий для устойчивого развития экономики и социальной сферы города на долгосрочную и среднесрочную перспективу, руководствуясь статьей 28 Устава города Кемерово, Кемеровский городской Совет народных депутатов решил:
1. Внести в постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.09.2007 N 169 "Об утверждении планов социально-экономического развития города Кемерово на долгосрочную и среднесрочную перспективу" следующие изменения:
1.1. В приложении N 1 в разделе "2. Задачи стратегического плана города Кемерово":
1.1.1. Пункт 2) дополнить абзацем следующего содержания:
"- создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест.".
1.1.2. Пункт 13) изложить в следующей редакции:
"13) задачи активизации инновационной деятельности в городе:
- разработка Программы инновационного развития города Кемерово, включающей в себя механизмы поиска, оценки, разработки, внедрения и организационно-правового, информационного, ресурсного сопровождения инноваций во всех отраслях и сферах деятельности;
- формирование условий для создания и развития учебно-производственных комплексов, исследовательских, внедренческих, венчурных фирм.".
1.1.3. Пункт 14) дополнить абзацем следующего содержания:
"- создание территориальных производственных кластеров - углехимического, машиностроительного и биомедицинского.".
1.2. В приложении N 2 в разделе "3. Цели и задачи социально-экономического развития города в долгосрочной перспективе":
1.2.1. Пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Развитие системы непрерывного образования.
Главная цель образовательной системы города - обеспечение доступности и удовлетворение потребностей населения в качественном дошкольном, общем и дополнительном образовании.
Для достижения цели необходимо:
- повышение уровня материально-технического обеспечения образовательных учреждений и обеспечение условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
- увеличение сети дошкольных образовательных учреждений и обеспечение 100,0% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- формирование механизмов, способствующих открытости муниципальной системы образования;
- обеспечение здоровьесберегающими технологиями учебно-воспитательного процесса от детского сада до учреждения высшего профессионального образования.".
1.2.2. Пункт 3.2.3 дополнить абзацами следующего содержания:
"- создание условий для повышения привлекательности профессий сферы культуры посредством увеличения средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Кемеровской области;
- выявление и поддержка юных талантливых горожан посредством увеличения числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 40,0% от общего числа детей, обучающихся в школах культуры.".
1.3. В приложении N 3 в разделе "4. Цели и задачи социально-экономического развития города в среднесрочной перспективе":
1.3.1. Абзац третий пункта 4.1 дополнить словами:
"- создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест.".
1.3.2. Пункт 4.10 дополнить абзацем следующего содержания:
"- поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также использование дифференцированных мер социальной поддержки медицинских кадров, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей.".
1.3.3. Пункт 4.12 дополнить абзацами следующего содержания:
"- повышение информационной культуры жителей города и расширение возможностей доступа к информации разного вида посредством реализации программы развития электронного обслуживания в муниципальных библиотеках;
- совершенствование социальной политики в сфере культуры путем увеличения размера именных премий в области культуры и искусства на 20,0%.".
1.3.4. Пункт 4.19, таблицу N 1 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитеты Кемеровского городского Совета народных депутатов по развитию местного самоуправления и безопасности (В.М.Пехота), развитию экономики города (И.Ю.Трифонов), бюджету, налогам и финансам (Д.И.Волков), развитию социальной сферы города (Т.В.Кочкина), развитию городского хозяйства и экологии (В.А.Петров).
Председатель
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
Г.А.ВЕРЖИЦКИЙ
И.о. Главы города
В.А.СМОЛЯГО
Приложение N 1
к решению
Кемеровского городского
Совета народных депутатов
пятого созыва
от 24 декабря 2012 года N 202
(двадцать шестое заседание)
4.19. Инновационная деятельность
Одним из направлений развития промышленного комплекса города является перевод его на инновационный путь развития.
Особенности развития инновационной деятельности предприятий определяются потребностями промышленных предприятий в технологическом перевооружении и наличием инвестиционных ресурсов.
Развитие современных наукоемких производств будет обусловлено и активизацией процессов модернизации и реконструкции производства в базовых отраслях экономики - угольной, химической, машиностроительной промышленности и черной металлургии. В настоящее время для предприятий этих отраслей характерна высокая энергоемкость производства и высокая нагрузка на окружающую среду от их деятельности. Кроме того, предприятия этих отраслей остаются крупнейшими загрязнителями окружающей среды.
Поэтому основным направлением развития промышленности и создания новых производств должен стать выпуск горно-шахтного оборудования (ООО Фирма "ФАЛАР"), металлургического и химического оборудования с низкими параметрами энергопотребления (ООО "Кузбасская вагоностроительная компания - филиал ОАО "Алтайвагон"), создание приборов и оборудования для систем водо- и газоочистки.
Особое внимание следует уделить выпуску и широкому применению энергосберегающих технологий, оборудованию для защиты окружающей среды, уникальным технологиям экспериментальной отработки и испытаниям сложных систем, а также укреплению связей науки с производством, новым формам научно-инновационной и инженерной деятельности, использующим современные технологии.
Следует отметить, что в настоящее время уже существует ряд успешно реализованных проектов по энергосбережению и охране окружающей среды.
Используемые в ОАО "Кокс" производственные процессы соответствуют стандартам поддержания социальной и экологической устойчивости IFC. На предприятии внедрены системы менеджмента качества и экологического менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. В производстве применяется технология замкнутого цикла технического водоснабжения, в результате чего в ноябре 2009 года был полностью прекращен сброс сточных вод в реку Томь. Все коксовые батареи завода оснащены системами бездымной загрузки печей и беспылевой выдачи кокса. На предприятии внедрены система использования фенольных сточных вод коксохимического производства после механической и биохимической очистки для тушения кокса; безотходный способ очистки коксового газа от аммиака без производства сульфата аммония. ОАО "Кокс" трижды становилось победителем престижного Всероссийского конкурса "Лидер природоохранной деятельности России". Это звание ОАО "Кокс" успешно подтверждало в 2007, 2009 и 2010 годах. Также предприятие неоднократно становилось лауреатом конкурса "Золотая медаль "Европейское качество" в номинации "100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент".
В соответствии с основными целями перехода на инновационный путь развития сформулированы следующие задачи, которые будут решаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе:
- выбор приоритетов развития инновационной сферы при реализации в базовых отраслях промышленности инновационных проектов, оказывающих влияние на повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции;
- обеспечение благоприятных экономических и финансовых условий для активизации инновационной деятельности;
- содействие развитию научного и производственно-технологического потенциала, включая фундаментальную науку и систему подготовки кадров, его использование для поддержания современного технологического уровня и перехода на более высокие технологии.
Создание благоприятных условий для развития инноваций позволит не только модернизировать технологическую базу ведущих отраслей промышленности, но и поднять конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Среднесрочная перспектива развития города является периодом создания условий для достижения стратегических целей.
Для этого определены организационные мероприятия:
- разработка и заключение системы договоров о социальном партнерстве (в том числе долгосрочных) между администрацией города Кемерово и собственниками крупных и средних предприятий и организаций;
- организация совместной работы органов власти с представителями бизнеса по формированию и обобщению планов социального (социально-экономического) развития предприятий и организаций, расположенных на территории города Кемерово, и программ;
- совершенствование механизма конструктивного взаимодействия органов власти, бизнеса и общества;
- формирование информационного ресурса "Электронная администрация города Кемерово", обеспечивающего оперативность документооборота, согласования проектов решений, доступность и гласность власти и др.;
- развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;
- проведение экспертной маркетинговой оценки привлекательности инвестиционной среды города для товаропроизводителей;
- развитие экономических и административных механизмов поддержки субъектов малого бизнеса, в том числе венчурного бизнеса;
- создание привлекательного имиджа предпринимателя с целью вовлечения населения в предпринимательскую деятельность;
- создание условий для формирования учебно-производственных комплексов очно-заочной формы обучения по наиболее востребованным специальностям.
Основными направлениями, способными в максимальной степени задействовать внутренний потенциал города Кемерово и стать основой для решения выявленных проблем социально-экономического развития, в среднесрочной перспективе должны стать:
- активизация процесса разработки и реализации мероприятий взаимовыгодного сотрудничества в рамках социального партнерства на территории города Кемерово;
- активизация инвестиционной деятельности, увеличение инвестиционных вложений в основной капитал как основу подъема социально-экономического развития муниципального образования;
- реализация мероприятий по повышению инвестиционного рейтинга города.
В среднесрочной перспективе намечены мероприятия, представленные в таблице N 1 с указанием определенных источников и объемов финансирования.
Таблица N 1
Мероприятия среднесрочного плана социально-экономического развития города Кемерово на 2013 - 2015 годы
┌════════════════════════┬════════┬═════════┬═══════════════════════┬════════════════════‰
│Наименование мероприятий│Источник│Объем │ В том числе по годам, │ Социально- │
│ │финанси-│финанси- │ млн. рублей │экономический эффект│
│ │рования │рования -├═══════┬═══════┬═══════┤ │
│ │ │всего, │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │
│ │ │млн. │ │ │ │ │
│ │ │рублей │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├════════════════════════┴════════┴═════════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════════════════┤
│1. Промышленность │
├════════════════════════┬════════┬═════════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════════════════┤
│1.1. Ликвидация │ ФБ │ 93,4 │ 93,4 │ │ │Снятие угрозы для │
│производства порохов на │ │ │ │ │ │жителей Кировского │
│ФГУП ПО "Прогресс" │ │ │ │ │ │района, экологии │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤бассейна р. Томь, │
│1.2. Ликвидация │ ФБ │ 101,2 │ 101,2 │ │ │выполнение работ по │
│производства взрывчатых │ │ │ │ │ │рекультивации земель│
│веществ на ФГУП │ │ │ │ │ │ │
│"Кемеровский завод │ │ │ │ │ │ │
│"Коммунар" │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│1.4. Строительство │ ФБ │ 308,0 │ 308,0 │ │ │ │
│объектов Кузбасского ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│технопарка в сфере │ ОБ │ 308,0 │ 308,0 │ │ │ │
│высоких технологий │ │ │ │ │ │ │
│(площадка N 1) │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│Итого по промышленности │ ФБ │ 502,6 │ 502,6 │ │ │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ ОБ │ 308,0 │ 308,0 │ │ │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ Всего │ 810,6 │ 810,6 │ │ │ │
├════════════════════════┴════════┴═════════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════════════════┤
│2. Транспорт │
├════════════════════════┬════════┬═════════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════════════════┤
│2.1. Развитие │ ОБ │ 95,0 │ 35,0 │ 30,0 │ 30,0 │Улучшение │
│троллейбусных ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤транспортного │
│пассажирских перевозок: │ ГБ │ 100,0 │ │ 50,0 │ 50,0 │обслуживания │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤населения новых │
│2.1.1. Приобретение │ ОБ │ 65,0 │ 25,0 │ 20,0 │ 20,0 │жилых микрорайонов, │
│троллейбусов │ │ │ │ │ │развитие │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤экологически │
│2.1.2. Реконструкция │ ГБ │ 100,0 │ │ 50,0 │ 50,0 │безопасного вида │
│троллейбусного депо │ │ │ │ │ │перевозок, │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤увеличение │
│2.1.3. Реконструкция │ ОБ │ 30,0 │ 10,0 │ 10,0 │ 10,0 │регулярности │
│контактных сетей (30 │ │ │ │ │ │движения и повышение│
│км), опор контактной │ │ │ │ │ │качества │
│сети, тяговой подстанции│ │ │ │ │ │пассажирских │
│ │ │ │ │ │ │перевозок │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│2.2. Развитие трамвайных│ ОБ │ 110,0 │ 50,0 │ 30,0 │ 30,0 │Повышение │
│перевозок: ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤регулярности │
│ │ ССП │ 15,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │движения и качества │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤обслуживания │
│2.2.1. Реконструкция │ ОБ │ 40,0 │ 30,0 │ 5,0 │ 5,0 │пассажиров на │
│трамвайных путей ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤трамвайных │
│ │ ССП │ 15,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │перевозках │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│2.2.2. Обновление │ ОБ │ 70,0 │ 20,0 │ 25,0 │ 25,0 │ │
│трамвайного парка путем │ │ │ │ │ │ │
│приобретения и │ │ │ │ │ │ │
│капитально- │ │ │ │ │ │ │
│восстановительного │ │ │ │ │ │ │
│ремонта трамвайных │ │ │ │ │ │ │
│вагонов │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│2.3. Обновление │ ОБ │ 13,5 │ 4,5 │ 4,5 │ 4,5 │Повышение │
│автобусного парка │ │ │ │ │ │регулярности │
│пассажирского транспорта│ │ │ │ │ │движения и качества │
│путем приобретения │ │ │ │ │ │обслуживания │
│автобусов большой и │ │ │ │ │ │пассажиров на │
│особо большой │ │ │ │ │ │автобусных │
│вместимости │ │ │ │ │ │перевозках │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│2.4. Техническое │ ФБ │ 24,9 │ 19,8 │ 5,1 │ │ │
│перевооружение │ │ │ │ │ │ │
│авиационной │ │ │ │ │ │ │
│метеорологической │ │ │ │ │ │ │
│станции гражданской, │ │ │ │ │ │ │
│аэропорт г. Кемерово │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│2.5. Реконструкция │ ФБ │ 1358,3 │ │ │1358,3 │ │
│аэропортового комплекса ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│г. Кемерово │ ОБ │ 285,2 │ │ │ 285,2 │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ │ в/б │ 736,7 │ │ │ 736,7 │ │
│ │средства│ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Итого по транспорту │ ФБ │ 1383,2 │ 19,8 │ 5,1 │1358,3 │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ ОБ │ 503,7 │ 89,5 │ 64,5 │ 349,7 │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ ГБ │ 100,0 │ │ 50,0 │ 50,0 │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ ССП │ 15,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ │ в/б │ 736,7 │ │ │ 736,7 │ │
│ │средства│ │ │ │ │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ Всего │ 2738,6 │ 114,3 │ 124,6 │2499,7 │ │
├════════════════════════┴════════┴═════════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════════════════┤
│3. Строительство │
├════════════════════════┬════════┬═════════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════════════════┤
│3.1. Строительство, │ ОБ │ 93,0 │ 57,0 │ 18,0 │ 18,0 │ │
│реконструкция и ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│капитальный ремонт жилья│ ССП │ 40560,0 │10540,0│13680,0│16340,0│ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│3.2. Строительство и │ ОБ │ 2476,0 │ 546,0 │ 887,0 │1043,0 │ │
│реконструкция объектов ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│инженерной │ ГБ │ 1794,3 │ 461,0 │ 735,3 │ 598,0 │ │
│инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│3.3. Развитие │ ГБ │ 159,0 │ 90,9 │ 29,6 │ 38,5 │ │
│градостроительства │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│3.4. Строительство, │ ФБ │ 426,3 │ 257,4 │ 168,9 │ │ │
│реконструкция и ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│капитальный ремонт │ ОБ │ 3244,2 │1405,2 │1309,0 │ 530,0 │ │
│объектов социальной ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│сферы: │ ГБ │ 3577,3 │ 847,9 │1675,3 │1054,1 │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ │ ССП │ 260,0 │ 130,0 │ │ 130,0 │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ 3.4.1. Объекты │ ФБ │ 246,5 │ 154,0 │ 92,5 │ │ │
│ образования ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ │ ОБ │ 3110,4 │1313,4 │1267,0 │ 530,0 │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ ГБ │ 3000,4 │ 664,4 │1454,0 │ 882,0 │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ │ ССП │ 260,0 │ 130,0 │ │ 130,0 │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Строительство │ ФБ │ 246,5 │ 154,0 │ 92,5 │ │ │
│общеобразовательной ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│школы на 550 учащихся в │ ОБ │ 272,0 │ 190,0 │ 82,0 │ │ │
│микрорайоне N 14 ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│Заводского района │ ГБ │ 78,0 │ 49,0 │ 29,0 │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Строительство │ ОБ │ 51,4 │ 51,4 │ │ │ │
│общеобразовательной ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│школы на 550 учащихся в │ ГБ │ 11,3 │ 11,3 │ │ │ │
│микрорайоне N 12 │ │ │ │ │ │ │
│Рудничного района │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Строительство │ ОБ │ 720,0 │ 360,0 │ 360,0 │ │ │
│общеобразовательной ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│школы на 825 учащихся │ ГБ │ 720,0 │ 90,0 │ 90,0 │ │ │
│со спортивным залом и │ │ │ │ │ │ │
│плавательным бассейном │ │ │ │ │ │ │
│в ж.р. Лесная Поляна │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Строительство │ ОБ │ 500,0 │ │ 500,0 │ │ │
│общеобразовательной ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│школы на 825 учащихся в │ ГБ │ 350,0 │ 50,0 │ 300,0 │ │ │
│микрорайоне N 12 │ │ │ │ │ │ │
│Рудничного района │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Строительство │ ОБ │ 400,0 │ │ │ 400,0 │ │
│общеобразовательной ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│школы на 550 учащихся в │ ГБ │ 250,0 │ │ 50,0 │ 200,0 │ │
│микрорайоне N 13 │ │ │ │ │ │ │
│Рудничного района │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Строительство МАДОУ │ ОБ │ 60,0 │ 60,0 │ │ │ │
│N 10 "Детский сад ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│комбинированного вида" │ ГБ │ 20,0 │ 20,0 │ │ │ │
│(корпус. N 2) │ │ │ │ │ │ │
│в ж.р. Ягуновский, │ │ │ │ │ │ │
│Пионер │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Строительство детского│ ОБ │ 200,0 │ 200,0 │ │ │ │
│сада на 220 мест в ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ж.р. Лесная Поляна │ ГБ │ 50,0 │ 50,0 │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Строительство детского│ ОБ │ 172,0 │ 172,0 │ │ │ │
│сада на 220 мест в ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│микрорайоне N 14 │ ГБ │ 543,1 │ 43,1 │ 250,0 │ 250,0 │ │
│Заводского района │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Строительство детского│ ОБ │ 300,0 │ 150,0 │ 150,0 │ │ │
│сада на 220 мест в ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│микрорайоне N 12 │ ГБ │ 200,0 │ 100,0 │ 100,0 │ │ │
│Рудничного района │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Строительство детского│ ГБ │ 250,0 │ │ │ 250,0 │ │
│сада на 220 мест в │ │ │ │ │ │ │
│микрорайоне N 11 │ │ │ │ │ │ │
│Рудничного района │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Строительство детского│ ОБ │ 175,0 │ │ 175,0 │ │ │
│сада на 300 мест в ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│микрорайоне N 13 │ ГБ │ 105,0 │ 30,0 │ 75,0 │ │ │
│Рудничного района │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Строительство детского│ ОБ │ 260,0 │ 130,0 │ │ 130,0 │ │
│сада на 220 мест в ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│микрорайоне N 7Б │ ССП │ 260,0 │ 130,0 │ │ 130,0 │ │
│Центрального района │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Строительство детского│ ГБ │ 140,0 │ │ 140,0 │ │ │
│сада на 80 - 100 мест в │ │ │ │ │ │ │
│микрорайоне N 60А │ │ │ │ │ │ │
│Заводского района │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Строительство │ ГБ │ 50,0 │ │ 50,0 │ │ │
│межшкольного блока │ │ │ │ │ │ │
│(бассейна) в микрорайоне│ │ │ │ │ │ │
│N 12 Рудничного района │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Капитальный ремонт и │ ГБ │ 773,0 │ 221,0 │ 370,0 │ 182,0 │ │
│реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │
│образования │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ 3.4.2. Объекты │ ОБ │ 101,8 │ 86,8 │ 15,0 │ │ │
│ здравоохранения ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ │ ГБ │ 326,3 │ 95,9 │ 141,3 │ 89,1 │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Строительство: │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Перепрофилирование │ ОБ │ 10,0 │ 5,0 │ 5,0 │ │ │
│многопрофильной │ │ │ │ │ │ │
│больницы в │ │ │ │ │ │ │
│кардиологический центр. │ │ │ │ │ │ │
│Корпусы N N 10, 18 и др.│ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Детская поликлиника │ ОБ │ 76,8 │ 76,8 │ │ │ │
│на 150 посещений в смену│ │ │ │ │ │ │
│в ж.р. Лесная Поляна │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Поликлинический │ ГБ │ 40,0 │ 10,0 │ 10,0 │ 20,0 │ │
│комплекс в микрорайоне │ │ │ │ │ │ │
│N 14 Заводского района │ │ │ │ │ │ │
│г. Кемерово │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Реконструкция: │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ ГУЗ "Кемеровский │ ОБ │ 5,0 │ │ 5,0 │ │ │
│областной клинический │ │ │ │ │ │ │
│онкологический │ │ │ │ │ │ │
│диспансер". │ │ │ │ │ │ │
│Радиологическое │ │ │ │ │ │ │
│отделение │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Школа N 53 под │ ОБ │ 10,0 │ 5,0 │ 5,0 │ │ │
│областной детский │ │ │ │ │ │ │
│противотуберкулезный │ │ │ │ │ │ │
│санаторий │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Капитальный ремонт и │ ГБ │ 286,3 │ 85,9 │ 131,3 │ 69,1 │ │
│реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │
│здравоохранения │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│3.4.3. Объекты культуры,│ ОБ │ 32,0 │ 5,0 │ 27,0 │ │ │
│ спорта и молодежной ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ политики │ ГБ │ 235,0 │ 72,0 │ 80,0 │ 83,0 │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Строительство │ ОБ │ 32,0 │ 5,0 │ 27,0 │ │ │
│спортивного комплекса с ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│катком на основе │ ГБ │ 4,5 │ 1,5 │ 3,0 │ │ │
│металлокаркаса в │ │ │ │ │ │ │
│микрорайоне N 60 │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Капитальный ремонт и │ ГБ │ 230,5 │ 70,5 │ 77,0 │ 83,0 │ │
│реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │
│культуры и спорта │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│3.4.4. Социальная защита│ ГБ │ 15,6 │ 15,6 │ │ │ │
│ населения │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Капитальный ремонт и │ ГБ │ 15,6 │ 15,6 │ │ │ │
│реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │
│социальной защиты │ │ │ │ │ │ │
│населения │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ 3.4.5. Прочие │ ФБ │ 179,8 │ 103,4 │ 76,4 │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Строительство главного│ ФБ │ 35,3 │ 17,0 │ 18,3 │ │ │
│корпуса Центра │ │ │ │ │ │ │
│госсанэпиднадзора. ФГУЗ │ │ │ │ │ │ │
│"Центр гигиены и │ │ │ │ │ │ │
│эпидемиологии в │ │ │ │ │ │ │
│Кемеровской области", │ │ │ │ │ │ │
│г. Кемерово │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Строительство здания │ ФБ │ 36,9 │ 36,9 │ │ │ │
│Государственной │ │ │ │ │ │ │
│инспекции труда в │ │ │ │ │ │ │
│Кемеровской области, │ │ │ │ │ │ │
│г. Кемерово │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Реконструкция │ ФБ │ 49,5 │ 49,5 │ │ │ │
│централизованного архива│ │ │ │ │ │ │
│налоговых органов │ │ │ │ │ │ │
│Кемеровской области, │ │ │ │ │ │ │
│г. Кемерово, │ │ │ │ │ │ │
│ул. Радищева, 2б │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Следственный изолятор │ ФБ │ 45,1 │ │ 45,1 │ │ │
│N 1 на 1120 мест, │ │ │ │ │ │ │
│реконструкция режимного │ │ │ │ │ │ │
│корпуса │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Создание объекта │ ФБ │ 3,0 │ │ 3,0 │ │ │
│аналитической системы и │ │ │ │ │ │ │
│системы контроля для │ │ │ │ │ │ │
│авиационного отряда ГУВД│ │ │ │ │ │ │
│по Кемеровской области │ │ │ │ │ │ │
│(строительство здания, │ │ │ │ │ │ │
│приобретение и установка│ │ │ │ │ │ │
│оборудования), │ │ │ │ │ │ │
│г. Кемерово │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Строительство здания │ ФБ │ 10,0 │ │ 10,0 │ │ │
│для подключения │ │ │ │ │ │ │
│аналитической системы │ │ │ │ │ │ │
│авиационного отряда ГУВД│ │ │ │ │ │ │
│по Кемеровской области │ │ │ │ │ │ │
│к интегрированной │ │ │ │ │ │ │
│мультисервисной │ │ │ │ │ │ │
│телекоммуникационной │ │ │ │ │ │ │
│системе, г. Кемерово │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Итого по строительству │ ФБ │ 426,3 │ 257,4 │ 168,9 │ │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ ОБ │ 5813,2 │2008,2 │2214,0 │1591,0 │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ ГБ │ 5530,6 │1399,8 │2440,2 │1690,6 │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ ССП │ 40820,0 │10670,0│13680,0│16470,0│ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ Всего │ 52590,1 │14335,4│18503,1│19751,6│ │
├════════════════════════┴════════┴═════════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════════════════┤
│4. Жилищно-коммунальное хозяйство │
├════════════════════════┬════════┬═════════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════════════════┤
│4.1. Обеспечение │ ГБ │ 52,3 │ 16,0 │ 17,7 │ 18,6 │Создание комфортных │
│благоприятных и │ │ │ │ │ │условий проживания │
│безопасных условий │ │ │ │ │ │граждан │
│проживания граждан и │ │ │ │ │ │ │
│надлежащего содержания │ │ │ │ │ │ │
│общего имущества в │ │ │ │ │ │ │
│многоквартирных домах │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- ремонт тепловых и │ ГБ │ 52,3 │ 16,0 │ 17,7 │ 18,6 │ │
│водопроводных сетей │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│4.2. Капитальный ремонт │ ГБ │ 179,7 │ 57,0 │ 59,9 │ 62,8 │Создание комфортных │
│жилого фонда │ │ │ │ │ │условий проживания │
│ │ │ │ │ │ │граждан │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│4.3. Подготовка к зиме │ ОБ │ 54,9 │ 18,3 │ 18,3 │ 18,3 │Создание комфортных │
│объектов ЖКХ │ │ │ │ │ │условий проживания │
│ │ │ │ │ │ │граждан │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Итого по жилищно- │ ОБ │ 54,9 │ 18,3 │ 18,3 │ 18,3 │ │
│коммунальному хозяйству ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ ГБ │ 232,0 │ 73,0 │ 77,6 │ 81,5 │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ Всего │ 286,9 │ 91,3 │ 95,9 │ 99,8 │ │
├════════════════════════┴════════┴═════════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════════════════┤
│5. Благоустройство │
├════════════════════════┬════════┬═════════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════════════════┤
│5.1. Увеличение объемов │ ГБ │ 6,2 │ 2,0 │ 2,1 │ 2,1 │Улучшение │
│и качества обслуживания ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤санитарного │
│населения │ ССП │ 36,0 │ 12,0 │ 12,0 │ 12,0 │состояния территории│
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤города Кемерово │
│5.1.1. Установка │ ГБ │ 6,2 │ 2,0 │ 2,1 │ 2,1 │ │
│дополнительных │ │ │ │ │ │ │
│большегрузных │ │ │ │ │ │ │
│контейнеров в частном │ │ │ │ │ │ │
│секторе (по 36 ед. │ │ │ │ │ │ │
│ежегодно) │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│5.1.2. Приобретение │ ССП │ 36,0 │ 12,0 │ 12,0 │ 12,0 │ │
│мусоровозов с задней │ │ │ │ │ │ │
│загрузкой (по 4 ед. │ │ │ │ │ │ │
│ежегодно) │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│5.2. Проектирование и │ ОБ │ 100,0 │ 40,0 │ 30,0 │ 30,0 │Улучшение │
│строительство │ │ │ │ │ │санитарного │
│мусоросортировочного │ │ │ │ │ │состояния территории│
│комплекса на │ │ │ │ │ │города Кемерово │
│проектируемом полигоне │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│5.3. Капитальный ремонт │ ГБ │ 2503,1 │ 798,9 │ 852,1 │ 852,1 │Создание комфортных │
│объектов благоустройства│ │ │ │ │ │условий городской │
│города │ │ │ │ │ │среды │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│5.4. Улучшение │ ГБ │ 240,0 │ 80,0 │ 80,0 │ 80,0 │Создание комфортных │
│инфраструктуры │ │ │ │ │ │условий городской │
│шахтерских поселков │ │ │ │ │ │среды │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│5.5. Ремонт │ ГБ │ 300,0 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │Создание комфортных │
│внутридворовых │ │ │ │ │ │условий городской │
│территорий │ │ │ │ │ │среды │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│Итого по благоустройству│ ОБ │ 100,0 │ 40,0 │ 30,0 │ 30,0 │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ ГБ │ 3049,3 │ 980,9 │1034,2 │1034,2 │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ ССП │ 36,0 │ 12,0 │ 12,0 │ 12,0 │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ Всего │ 3185,3 │1032,9 │1076,2 │1076,2 │ │
├════════════════════════┴════════┴═════════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════════════════┤
│6. Жилищная политика │
├════════════════════════┬════════┬═════════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════════════════┤
│6.1. Мероприятия по │ ГБ │ 47,5 │ 15,6 │ 15,6 │ 16,4 │ │
│переселению граждан из │ │ │ │ │ │ │
│ветхого и аварийного │ │ │ │ │ │ │
│жилья │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│6.2. Долгосрочные │ ОБ │ 210,0 │ 70,0 │ 70,0 │ 70,0 │ │
│целевые займы ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ ГБ │ 39,0 │ 13,0 │ 13,0 │ 13,0 │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│6.3. Содействие │ ФБ │ 160,0 │ 40,0 │ 120,0 │ │ │
│переселяемым из ветхого │ │ │ │ │ │ │
│жилья гражданам в │ │ │ │ │ │ │
│приобретении жилья │ │ │ │ │ │ │
│взамен сносимого (ГУРШ) │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│6.4. Обеспечение жильем │ ФБ │ 5,8 │ 3,9 │ 1,9 │ │ │
│социально незащищенных ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│категорий граждан │ ОБ │ 250,5 │ 83,5 │ 83,5 │ 83,5 │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ │ ГБ │ 1,6 │ 0,8 │ 0,8 │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- инвалиды, ветераны │ ФБ │ 3,7 │ 1,9 │ 1,9 │ │ │
│боевых действий ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ │ ГБ │ 1,6 │ 0,8 │ 0,8 │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- дети-сироты │ ОБ │ 250,5 │ 83,5 │ 83,5 │ 83,5 │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- ветераны Великой │ ФБ │ 2,1 │ 2,1 │ │ │ │
│Отечественной войны │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│6.5. Субсидирование │ ФБ │ 5,4 │ 1,8 │ 1,8 │ 1,8 │ │
│молодых семей при ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│приобретении жилья │ ОБ │ 9,2 │ 3,1 │ 3,1 │ 3,1 │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ ГБ │ 9,0 │ 3,0 │ 3,0 │ 3,0 │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│6.6. Выполнение │ ФБ │ 33,8 │ 11,3 │ 11,3 │ 11,3 │ │
│государственных │ │ │ │ │ │ │
│обязательств по │ │ │ │ │ │ │
│предоставлению жилья │ │ │ │ │ │ │
│категориям граждан, │ │ │ │ │ │ │
│установленным │ │ │ │ │ │ │
│федеральным │ │ │ │ │ │ │
│законодательством │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│6.7. Увеличение объемов │ в/б │ 2373,0 │ 791,0 │ 791,0 │ 791,0 │ │
│ипотечного жилищного │средства│ │ │ │ │ │
│кредитования │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Итого по жилищной │ ФБ │ 205,0 │ 57,0 │ 134,9 │ 13,1 │ │
│ политике ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ ОБ │ 469,7 │ 156,6 │ 156,6 │ 156,6 │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ ГБ │ 97,1 │32,376 │ 32,4 │ 32,4 │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ в/б │ 2373,0 │ 791,0 │ 791,0 │ 791,0 │ │
│ │средства│ │ │ │ │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ Всего │ 3144,8 │1036,9 │1114,9 │ 993,0 │ │
├════════════════════════┴════════┴═════════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════════════════┤
│7. Потребительский рынок │
├════════════════════════┬════════┬═════════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════════════════┤
│7.1. Обеспечение │ ССП │ 3013,0 │2232,0 │ 721,5 │ 59,5 │ │
│торговыми площадями │ │ │ │ │ │ │
│предприятий розничной │ │ │ │ │ │ │
│торговли: │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- сдача в аренду 400 │ ССП │ 18,0 │ 18,0 │ │ │ │
│кв. м торговых площадей │ │ │ │ │ │ │
│в 4-этажном гаражном │ │ │ │ │ │ │
│комплексе │ │ │ │ │ │ │
│(пр. Ленинградский, │ │ │ │ │ │ │
│28/1) │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- гипермаркет "Лента" │ ССП │ 780,0 │ 780,0 │ │ │ │
│(южнее ул. Нахимова, │ │ │ │ │ │ │
│248) │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- торговый центр │ ССП │ 18,0 │ 9,0 │ 9,0 │ │ │
│"Спутник" │ │ │ │ │ │ │
│(пр. Комсомольский, 61, │ │ │ │ │ │ │
│второе здание) │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- торгово- │ ССП │ 1105,0 │ 800,0 │ 305,0 │ │ │
│развлекательный │ │ │ │ │ │ │
│комплекс, реконструкция │ │ │ │ │ │ │
│кинотеатра "Аврора" │ │ │ │ │ │ │
│(бульв. Строителей, 2) │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- торговый центр │ ССП │ 870,0 │ 600,0 │ 270,0 │ │ │
│"Радуга" (пр. Шахтеров, │ │ │ │ │ │ │
│54, второе здание) │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- расширение сети │ ССП │ 23,0 │ 5,0 │ 8,0 │ 10,0 │ │
│магазинов "Товары │ │ │ │ │ │ │
│Кузбасса" по районам │ │ │ │ │ │ │
│города │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- объект торговли в │ ССП │ 70,0 │ 20,0 │ 25,0 │ 25,0 │ │
│отдельно стоящем здании,│ │ │ │ │ │ │
│площадь 1 200 кв. м │ │ │ │ │ │ │
│(микрорайон N 12 │ │ │ │ │ │ │
│Центрального района) │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- торговый центр │ ССП │ 100,0 │ │ 100,0 │ │ │
│(ул. Металлистов, 4а), │ │ │ │ │ │ │
│общая площадь 3 000 │ │ │ │ │ │ │
│кв. м │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- ввод 200 кв. м │ ССП │ 9,5 │ │ 4,5 │ 5,0 │ │
│торговых площадей в │ │ │ │ │ │ │
│микрорайоне N 7Б │ │ │ │ │ │ │
│Центрального района │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- ввод 100 кв. м │ ССП │ 4,5 │ │ │ 4,5 │ │
│торговых площадей в │ │ │ │ │ │ │
│микрорайоне N 12А │ │ │ │ │ │ │
│Центрального района │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- ввод 300 кв. м │ ССП │ 15,0 │ │ │ 15,0 │ │
│торговых площадей в │ │ │ │ │ │ │
│микрорайоне N 15А │ │ │ │ │ │ │
│Центрального района │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│7.2. Увеличение │ ССП │ 32,0 │ │ │ 32,0 │ │
│общедоступной сети │ │ │ │ │ │ │
│предприятий │ │ │ │ │ │ │
│общественного питания: │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- объекты общественного │ ССП │ 25,0 │ │ │ 25,0 │ │
│питания на 300 │ │ │ │ │ │ │
│посадочных мест, площадь│ │ │ │ │ │ │
│3 304 кв. м в торгово- │ │ │ │ │ │ │
│развлекательном центре │ │ │ │ │ │ │
│(микрорайон N 12 │ │ │ │ │ │ │
│Рудничного района) │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- кафе на 40 посадочных │ ССП │ 3,5 │ │ │ 3,5 │ │
│мест (микрорайон N 7Б │ │ │ │ │ │ │
│Центрального района) │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- кафе на 40 посадочных │ ССП │ 3,5 │ │ │ 3,5 │ │
│мест (микрорайон N 15А │ │ │ │ │ │ │
│Центрального района) │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│7.3. Расширение │ ССП │ 20,5 │ 1,5 │ 3,0 │ 16,0 │ │
│действующей сети │ │ │ │ │ │ │
│предприятий бытового │ │ │ │ │ │ │
│обслуживания населения │ │ │ │ │ │ │
│путем создания │ │ │ │ │ │ │
│дополнительных приемных │ │ │ │ │ │ │
│пунктов: │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- парикмахерская, │ ССП │ 8,0 │ │ │ 8,0 │ │
│ателье, пункт по ремонту│ │ │ │ │ │ │
│обуви, пункт по ремонту │ │ │ │ │ │ │
│бытовой техники │ │ │ │ │ │ │
│(микрорайон N 12 │ │ │ │ │ │ │
│Рудничного района) │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- парикмахерская │ ССП │ 1,5 │ 1,5 │ │ │ │
│(микрорайон N 12А │ │ │ │ │ │ │
│Центрального района) │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- парикмахерская, пункт │ ССП │ │ │ 3,0 │ │ │
│по ремонту обуви │ │ │ │ │ │ │
│(микрорайон N 7Б │ │ │ │ │ │ │
│Центрального района) │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- парикмахерская, пункт │ ССП │ │ │ │ 4,5 │ │
│по ремонту обуви │ │ │ │ │ │ │
│(микрорайон N 15А │ │ │ │ │ │ │
│Центрального района) │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- парикмахерская, │ ССП │ │ │ │ 3,5 │ │
│ателье, пункт по ремонту│ │ │ │ │ │ │
│обуви (просп. Весенний) │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Итого по │ ССП │ 3065,5 │2233,5 │ 724,5 │ 107,5 │ │
│ потребительскому рынку ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ Всего │ 3065,5 │2233,5 │ 724,5 │ 107,5 │ │
├════════════════════════┴════════┴═════════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════════════════┤
│8. Здравоохранение │
├════════════════════════┬════════┬═════════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════════════════┤
│8.1. Обеспечение │ ОБ │ 73,7 │ 24,3 │ 24,6 │ 24,8 │Повышение │
│безопасности пациентов ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤безопасности │
│и работников в лечебно- │ в/б │ 46,9 │ 15,5 │ 15,6 │ 15,8 │пациентов и │
│профилактических │средства│ │ │ │ │сотрудников в ЛПУ │
│учреждениях (ЛПУ): │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- оснащение ЛПУ │ ОБ │ 21,8 │ 7,2 │ 7,3 │ 7,3 │Предотвращение │
│средствами ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤пожарных ситуаций │
│противопожарной │ в/б │ 4,5 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │в ЛПУ │
│безопасности │средства│ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- усиление │ ОБ │ 51,9 │ 17,1 │ 17,3 │ 17,5 │Предотвращение │
│антитеррористической ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤террористических │
│защищенности ЛПУ │ в/б │ 42,4 │ 14,0 │ 14,1 │ 14,3 │актов │
│ │средства│ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│8.2. Повышение качества │ ОБ │ 83,1 │ 27,4 │ 27,7 │ 28,0 │Повышение качества и│
│и доступности ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤доступности │
│медицинской помощи: │ в/б │ 935,7 │ 308,8 │ 311,9 │ 315,0 │оказываемой │
│ │средства│ │ │ │ │населению │
│ │ │ │ │ │ │медицинской помощи │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- обеспечение ЛПУ города│ ОБ │ 55,5 │ 18,3 │ 18,5 │ 18,7 │Обновление │
│оборудованием ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤имеющегося и │
│ │ в/б │ 759,9 │ 250,8 │ 253,3 │ 255,8 │приобретение │
│ │средства│ │ │ │ │нового медицинского │
│ │ │ │ │ │ │оборудования │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- приобретение мебели │ в/б │ 24,3 │ 8,0 │ 8,1 │ 8,2 │Повышение │
│для ЛПУ │средства│ │ │ │ │комфортности │
│ │ │ │ │ │ │пребывания пациентов│
│ │ │ │ │ │ │и сотрудников в ЛПУ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│- оснащение ЛПУ города │ ОБ │ 27,6 │ 9,1 │ 9,2 │ 9,3 │Предоставление │
│компьютерами и ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤информации в │
│оргтехникой │ в/б │ 151,5 │ 50,0 │ 50,5 │ 51,0 │электронном виде: │
│ │средства│ │ │ │ │по учету посещений в│
│ │ │ │ │ │ │поликлиниках, учету │
│ │ │ │ │ │ │медикаментов, │
│ │ │ │ │ │ │иммунизации и │
│ │ │ │ │ │ │диспансеризации │
│ │ │ │ │ │ │населения │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│8.3. Внутриведомственные│ ОБ │ 86,1 │ 28,4 │ 28,7 │ 29,0 │Снижение смертности,│
│целевые программы ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤инвалидизации, │
│(совершенствование │ в/б │ 40,0 │ 13,2 │ 13,3 │ 13,5 │повышение качества и│
│первичной медико- │средства│ │ │ │ │продолжительности │
│санитарной помощи; │ │ │ │ │ │жизни │
│профилактика социально │ │ │ │ │ │ │
│значимых и инфекционных │ │ │ │ │ │ │
│заболеваний, обеспечение│ │ │ │ │ │ │
│санитарно- │ │ │ │ │ │ │
│эпидемиологического │ │ │ │ │ │ │
│благополучия населения) │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│Итого по здравоохранению│ ОБ │ 242,9 │ 80,1 │ 81,0 │ 81,8 │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ в/б │ 1022,6 │ 337,5 │ 340,8 │ 344,3 │ │
│ │средства│ │ │ │ │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ Всего │ 1265,5 │ 417,6 │ 421,8 │ 426,1 │ │
├════════════════════════┴════════┴═════════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════════════════┤
│9. Образование │
├════════════════════════┬════════┬═════════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════════════════┤
│9.1. Создание │ ОБ │ 18,5 │ 18,5 │ │ │Модернизация │
│оптимальных условий для │ │ │ │ │ │материально- │
│обучения и воспитания │ │ │ │ │ │технической базы │
│детей │ │ │ │ │ │образовательных │
│ │ │ │ │ │ │учреждений, │
│ │ │ │ │ │ │улучшение условий │
│ │ │ │ │ │ │для комфортного │
│ │ │ │ │ │ │пребывания │
│ │ │ │ │ │ │школьников, их │
│ │ │ │ │ │ │качественного │
│ │ │ │ │ │ │обучения │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│9.1.1. Учреждение │ ОБ │ 18,5 │ 18,5 │ │ │ │
│грантов образовательным │ │ │ │ │ │ │
│учреждениям - │ │ │ │ │ │ │
│победителям областных │ │ │ │ │ │ │
│конкурсов │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│9.2. Реализация мер по │ ГБ │ 0,7 │ 0,7 │ │ │Повышение степени │
│повышению качества │ │ │ │ │ │удовлетворенности │
│обучения и воспитания │ │ │ │ │ │социума в │
│детей │ │ │ │ │ │образовательных и │
│ │ │ │ │ │ │воспитательных │
│ │ │ │ │ │ │услугах, │
│ │ │ │ │ │ │предоставляемых │
│ │ │ │ │ │ │муниципальными │
│ │ │ │ │ │ │образовательными │
│ │ │ │ │ │ │учреждениями │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│9.2.1. Учреждение премии│ ГБ │ 0,7 │ 0,7 │ │ │ │
│педагогам-победителям │ │ │ │ │ │ │
│городских │ │ │ │ │ │ │
│профессиональных │ │ │ │ │ │ │
│конкурсов │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Итого по образованию │ ОБ │ 18,5 │ 18,5 │ │ │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ ГБ │ 0,7 │ 0,7 │ │ │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ Всего │ 19,2 │ 19,2 │ │ │ │
├════════════════════════┴════════┴═════════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════════════════┤
│10. Культура, спорт и молодежная политика │
├════════════════════════┬════════┬═════════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════════════════┤
│10.1. Пропаганда │ ГБ │ 23,1 │ 7,4 │ 7,7 │ 8,0 │Увеличение │
│здорового образа жизни ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤численности │
│через проведение │ иные │ 15,0 │ 5,0 │ 5,0 │ 5,0 │систематически │
│спортивно-массовых │средства│ │ │ │ │занимающихся │
│мероприятий │ │ │ │ │ │физической культурой│
│ │ │ │ │ │ │и спортом. │
│ │ │ │ │ │ │Формирование │
│ │ │ │ │ │ │спортивного имиджа │
│ │ │ │ │ │ │города │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│10.2. Сохранение и │ ОБ │ 1,4 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │Развитие музея - │
│актуализация культурного├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤заповедника "Красная│
│наследия │ ГБ │ 21,8 │ 7,4 │ 7,2 │ 7,2 │Горка". │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤Создание │
│ │ в/б │ 6,6 │ 2,2 │ 2,2 │ 2,2 │архитектурного │
│ │средства│ │ │ │ │проекта здания │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤"Музей Кузнецкого │
│ │ иные │ 1,5 │ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │угля" │
│ │средства│ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│10.3. Сохранение и │ ОБ │ 9,9 │ 3,3 │ 3,3 │ 3,3 │Проведение конкурсов│
│развитие системы ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤и фестивалей для │
│художественного │ ГБ │ 1,9 │ 0,6 │ 0,6 │ 0,7 │учащихся школ │
│образования, поддержка ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤культуры. Выплата │
│молодых дарований и │ в/б │ 14,1 │ 4,7 │ 4,7 │ 4,7 │надбавок заслуженным│
│развитие творческого │средства│ │ │ │ │работникам культуры,│
│потенциала кемеровчан ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤молодым │
│ │ иные │ 18,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 6,0 │специалистам, 50 │
│ │средства│ │ │ │ │муниципальных │
│ │ │ │ │ │ │стипендий, │
│ │ │ │ │ │ │губернаторских │
│ │ │ │ │ │ │стипендий и именных │
│ │ │ │ │ │ │(спонсорских) │
│ │ │ │ │ │ │стипендий одаренным │
│ │ │ │ │ │ │детям │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│10.4. Создание условий │ ФБ │ 2,6 │ 0,9 │ 0,9 │ 0,9 │ │
│для доступа жителей ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│города к информационным │ ОБ │ 3,7 │ 1,2 │ 1,2 │ 1,2 │Сохранение │
│ресурсам ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤репертуара подписных│
│ │ ГБ │ 15,5 │ 4,9 │ 5,2 │ 5,4 │изданий, увеличение │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤книжного фонда │
│ │ в/б │ 0,2 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │библиотек │
│ │средства│ │ │ │ │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ иные │ 0,2 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │ │
│ │средства│ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│10.5. Развитие и │ ОБ │ 5,8 │ 1,9 │ 1,9 │ 1,9 │Увеличение │
│поддержка молодежных ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤количества молодежи,│
│инициатив │ ГБ │ 19,6 │ 6,5 │ 6,5 │ 6,6 │охваченной │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤мероприятиями МП, │
│ │ иные │ 7,3 │ 2,5 │ 2,5 │ 2,3 │в том числе │
│ │средства│ │ │ │ │молодежи, │
│ │ │ │ │ │ │занимающейся │
│ │ │ │ │ │ │творческой, │
│ │ │ │ │ │ │спортивной и │
│ │ │ │ │ │ │общественно- │
│ │ │ │ │ │ │политической │
│ │ │ │ │ │ │деятельностью │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│10.6. Развитие │ ГБ │ 29,8 │ 9,2 │ 10,0 │ 10,6 │Оснащение учреждений│
│материально-технической ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤современным │
│базы │ в/б │ 39,9 │ 13,4 │ 13,5 │ 13,0 │специальным │
│ │средства│ │ │ │ │оборудованием и │
│ │ │ │ │ │ │инвентарем │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│10.7. Обеспечение │ ГБ │ 68,4 │ 23,0 │ 22,2 │ 23,3 │Расходы на охрану │
│безопасности посетителей├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤и противопожарные │
│в учреждениях культуры и│ в/б │ 15,6 │ 5,2 │ 5,2 │ 5,3 │мероприятия, │
│спорта │средства│ │ │ │ │безопасность, │
│ │ │ │ │ │ │антитеррористические│
│ │ │ │ │ │ │мероприятия │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Итого по культуре, │ ФБ │ 2,6 │ 0,9 │ 0,9 │ 0,9 │ │
│ искусству, спорту и ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ досугу │ ОБ │ 20,8 │ 6,9 │ 6,9 │ 6,9 │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ ГБ │ 180,1 │ 59,0 │ 59,3 │ 61,8 │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ в/б │ 76,3 │ 25,5 │ 25,6 │ 25,2 │ │
│ │средства│ │ │ │ │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ иные │ 41,9 │ 14,1 │ 14,1 │ 13,8 │ │
│ │средства│ │ │ │ │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ Всего │ 321,7 │ 106,4 │ 106,8 │ 108,6 │ │
├════════════════════════┴════════┴═════════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════════════════┤
│11. Социальная защита населения │
├════════════════════════┬════════┬═════════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════════════════┤
│11.1. Обеспечение │ ГБ │ 5400,0 │1800,0 │1800,0 │1800,0 │ │
│своевременной и полной │ │ │ │ │ │ │
│реализации мер │ │ │ │ │ │ │
│социальной поддержки │ │ │ │ │ │ │
│жителей города Кемерово │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│11.2. Оказание адресной │ ГБ │ 107,2 │ 34,0 │ 35,7 │ 37,5 │ │
│помощи гражданам, │ │ │ │ │ │ │
│оказавшимся в трудной │ │ │ │ │ │ │
│жизненной ситуации │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│11.3. Реализация │ ГБ │ 154,2 │ 51,4 │ 51,4 │ 51,4 │ │
│городских целевых │ │ │ │ │ │ │
│программ, проектов и │ │ │ │ │ │ │
│планов социальной │ │ │ │ │ │ │
│поддержки жителей города│ │ │ │ │ │ │
│Кемерово │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│11.4. Реализация │ ГБ │ 55,9 │ 29,9 │ 25,9 │ │Создание условий │
│программы модернизации │ │ │ │ │ │для организации │
│муниципальных детских │ │ │ │ │ │полноценного │
│загородных │ │ │ │ │ │оздоровления и │
│оздоровительных лагерей │ │ │ │ │ │отдыха 1150 детей │
│на 2007 - 2014 годы │ │ │ │ │ │и подростков, │
│ │ │ │ │ │ │отвечающего │
│ │ │ │ │ │ │современным │
│ │ │ │ │ │ │требованиям │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│ Итого по социальной │ ГБ │ 5717,3 │1915,3 │1913,0 │1888,9 │ │
│ защите ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ Всего │ 5717,3 │1915,3 │1913,0 │1888,9 │ │
├════════════════════════┴════════┴═════════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════════════════┤
│12. Малое и среднее предпринимательство │
├════════════════════════┬════════┬═════════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════════════════┤
│12.1. Разработка │ │ │ │ │ │Совершенствование │
│правовых актов, │ │ │ │ │ │нормативно-правовых │
│определяющих порядок │ │ │ │ │ │актов, регулирующих │
│реализации мероприятий │ │ │ │ │ │деятельность │
│программы развития │ │ │ │ │ │субъектов малого │
│субъектов малого и │ │ │ │ │ │и среднего │
│среднего │ │ │ │ │ │предпринимательства │
│предпринимательства в │ │ │ │ │ │ │
│городе Кемерово на │ │ │ │ │ │ │
│2011 - 2013 годы и │ │ │ │ │ │ │
│входящих в сферу │ │ │ │ │ │ │
│интересов малого и │ │ │ │ │ │ │
│среднего │ │ │ │ │ │ │
│предпринимательства │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│12.2. Предоставление │ ГБ │ 20,9 │ 6,9 │ 7,0 │ 7,0 │Усиление финансовой │
│субсидий и грантовой │ │ │ │ │ │поддержки │
│поддержки субъектам │ │ │ │ │ │ │
│малого и среднего │ │ │ │ │ │ │
│предпринимательства │ │ │ │ │ │ │
│(СМСП) и организациям, │ │ │ │ │ │ │
│образующим │ │ │ │ │ │ │
│инфраструктуру поддержки│ │ │ │ │ │ │
│СМСП, на компенсацию │ │ │ │ │ │ │
│части затрат при │ │ │ │ │ │ │
│осуществлении │ │ │ │ │ │ │
│предпринимательской │ │ │ │ │ │ │
│деятельности │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│12.3. Выдача займов СМСП│ иные │ 34,5 │ 11,0 │ 11,5 │ 12,0 │Поддержка │
│для реализации проектов,│средства│ │ │ │ │предпринимателей, не│
│направленных на развитие│(МНФПМП)│ │ │ │ │имеющих достаточного│
│города │ │ │ │ │ │обеспечения для │
│ │ │ │ │ │ │своей деятельности; │
│ │ │ │ │ │ │обеспечение доступа │
│ │ │ │ │ │ │малого │
│ │ │ │ │ │ │предпринимательства │
│ │ │ │ │ │ │к краткосрочным │
│ │ │ │ │ │ │кредитным ресурсам; │
│ │ │ │ │ │ │расширение доступа к│
│ │ │ │ │ │ │кредитным ресурсам │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│12.4. Организация │ ГБ │ 36,5 │ 12,5 │ 12,0 │ 12,0 │Поддержка начинающих│
│деятельности МБУ "Центр │ │ │ │ │ │предпринимателей; │
│поддержки │ │ │ │ │ │создание │
│предпринимательства" │ │ │ │ │ │дополнительных │
│ │ │ │ │ │ │рабочих мест; │
│ │ │ │ │ │ │поддержка местных │
│ │ │ │ │ │ │товаропроизводителей│
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│12.5. Предоставление │ ГБ │ 18,0 │ 5,5 │ 6,0 │ 6,5 │ │
│субсидии муниципальному │ │ │ │ │ │ │
│некоммерческому фонду │ │ │ │ │ │ │
│поддержки малого │ │ │ │ │ │ │
│предпринимательства │ │ │ │ │ │ │
│г. Кемерово (МНФПМП) │ │ │ │ │ │ │
│для пополнения займового│ │ │ │ │ │ │
│фонда, развитие системы │ │ │ │ │ │ │
│бизнес-инкубаторов и │ │ │ │ │ │ │
│прочее │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│Итого по малому и │ ГБ │ 75,4 │ 24,9 │ 25,0 │ 25,5 │ │
│среднему ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│предпринимательству │ иные │ 34,5 │ 11,0 │ 11,5 │ 12,0 │ │
│ │средства│ │ │ │ │ │
│ ├════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┤ │
│ │ Всего │ 109,9 │ 35,9 │ 36,5 │ 37,5 │ │
├════════════════════════┴════════┴═════════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════════════════┤
│13. Экология │
├════════════════════════┬════════┬═════════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════════════════┤
│13.1. Снижение выбросов │ ССП │ 1733,3 │ 233,3 │ 600,0 │ 900,0 │ │
│загрязняющих веществ в │ │ │ │ │ │ │
│атмосферу │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┴════════┴═════════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════════════════┤
│ОАО "Кокс" │
├════════════════════════┬════════┬═════════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════════════════┤
│13.1.1. Разработка и │ ССП │ 180,0 │ 180,0 │ │ │Снижение выбросов │
│экспертиза проекта │ │ │ │ │ │пыли │
│строительства коксовых │ │ │ │ │ │ │
│печей без улавливания │ │ │ │ │ │ │
│химических продуктов │ │ │ │ │ │ │
│коксования с выработкой │ │ │ │ │ │ │
│электроэнергии │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│13.1.2. Строительство │ ССП │ 900,0 │ │ 400,0 │ 500,0 │Снижение выбросов │
│коксовых печей без │ │ │ │ │ │пыли │
│улавливания химических │ │ │ │ │ │ │
│продуктов коксования с │ │ │ │ │ │ │
│выработкой │ │ │ │ │ │ │
│электроэнергии │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════════┼════════┼═════════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════════════════┤
│13.1.3. Строительство │ ССП │ 600,0 │ │ 200,0 │ 400,0 │Снижение выбросов │
│энергетического блока │ │ │ │ │ │дымовых газов │
├════════════════════════┴════════┴═════════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════════════════┤
│КОАО "Азот" │
├════════════════════════┬════════┬═════════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════════════════┤