Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЭТАПНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО ЛИКВИДАЦИИ ОЧЕРЕДЕЙ В ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ



Таблица


 Основные показатели реализации поэтапного плана мероприятий ("дорожной карты") по ликвидации очередей в дошкольные учреждения и обеспечению доступности дошкольного образования в Алтайском крае

 N
 п/п

 Наименование
 показателя  

Единица
измере-
ния    

 2012     

 2013     

 2014     

 2015     

 2016     

 2017     

 2018     

 Примечание   

 1  

 2       

 3   

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      

 11       

1.   

Численность
детей         

тыс.
чел.   

 223,762

 225,124

 230,138

 231,883

 229,952

 225,099

 219,846

1.1.

до 1 года     

тыс.
чел.   

 30,494

 27,823

 27,806

 26,639

 25,742

 24,841

 24,029

данные за 2013
- 2015 годы и
за последующий
период даны с
учетом
демографических
прогнозов
Росстата       

1.2.

1 год         

тыс.
чел.   

 29,919

 30,448

 30,592

 27,815

 26,643

 25,744

 24,842

1.3.

2 года        

тыс.
чел.   

 29,887

 29,842

 30,420

 30,634

 27,871

 26,697

 25,791

1.4.

3 года        

тыс.
чел.   

 30,062

 29,818

 29,764

 30,395

 30,691

 27,955

 26,782

1.5.

4 года        

тыс.
чел.   

 27,574

 29,984

 29,738

 29,677

 30,363

 30,750

 28,052

1.6.

5 лет         

тыс.
чел.   

 24,569

 27,514

 29,867

 29,632

 29,572

 30,317

 30,800

1.7.

6 лет         

тыс.
чел.   

 25,211

 24,536

 27,441

 29,724

 29,499

 29,445

 30,250

1.8.

7 лет         

тыс.
чел.   

 26,046

 25,159

 24,510

 27,367

 29,571

 29,350

 29,300

2.   

Численность
детей,
получающих
дошкольное
образование   

тыс.
чел.   

 113,058

 123,187

 133,200

 141,200

 147,200

 152,200

 157,572

учитываются все
дети,
получающие
дошкольное
образование,
как в
образовательных
учреждениях,
так и в
альтернативных
формах         

2.1.

до 1 года     

тыс.
чел.   

 0,003

 0,003

 0,003

 0,003

 0,003

 0,003

 0,003

в 2012 году
указаны данные
статистического
наблюдения. В
2013 - 2018
годах
планируемая
численность
воспитанников
дошкольных
учреждений
рассчитывается
с учетом
сохранения в
2013 - 2014
годах и
дальнейшего
увеличения
охвата детей
дошкольным
образованием, а
также
обеспечения
100% к 2016
году
доступности
дошкольного
образования для
детей 3 - 7 лет

2.2.

1 год         

тыс.
чел.   

 0,015

 0,015

 0,015

 0,015

 0,015

 0,015

 0,015

2.3.

2 года        

тыс.
чел.   

 8,196

 8,952

 9,734

 9,457

 9,591

 12,470

 15,552

2.4.

3 года        

тыс.
чел.   

 16,945

 20,882

 21,974

 23,688

 25,657

 26,500

 26,500

2.5.

4 года        

тыс.
чел.   

 17,059

 20,990

 21,974

 23,688

 25,656

 26,500

 27,600

2.6.

5 лет         

тыс.
чел.   

 20,340

 23,387

 28,373

 28,150

 28,093

 28,801

 29,260

2.7.

6 лет         

тыс.
чел.   

 24,454

 23,799

 26,617

 28,832

 28,614

 28,561

 29,342

2.8.

7 лет         

тыс.
чел.   

 26,046

 25,159

 24,510

 27,367

 29,571

 29,350

 29,300

2.9.

от 3 до 7 лет

тыс.
чел.   

 104,844

 114,217

 123,448

 131,725

 137,591

 139,712

 142,002

2.10.

прирост       

тыс.
чел.   

 9,373

 9,231

 8,277

 5,866

 2,121

 2,290

3.   

Охваты детей
по возрастам  

%      

 70    

 75,3  

 77,3  

 80,2  

 82,3  

 87,7  

 92    

3.1.

до 1 года     

%      

 0,01

 0,01

 0,01

 0,02

 0,03

 0,04

 0,05

указываются
планируемые
показатели
охвата с учетом
их неснижения в
2013 - 2014
годах и
дальнейшего
увеличения
охвата детей
дошкольным
образованием, а
также
обеспечения
100% к 2016
году
доступности
дошкольного
образования для
детей 3 - 7 лет

3.2.

1 год         

%      

 0,05

 0,05

 0,06

 0,07

 0,08

 0,09

 0,10

3.3.

2 года        

%      

 27,0  

 30,0  

 32,0  

 34,0  

 36,0  

 46,0  

 62,0  

3.4.

3 года        

%      

 56,0  

 70,0  

 74,0  

 80,0  

 84,0  

 94,0  

 98,0  

3.5.

4 года        

%      

 57,0  

 70,0  

 74,0  

 80,0  

 84,0  

 94,0  

 98,0  

3.6.

5 лет         

%      

 83,0  

 85,0  

 87,0  

 90,0  

 93,0  

 95,0  

 97,0  

3.7.

6 лет         

%      

 97,0  

 97,0  

 97,0  

 97,0  

 97,0  

 97,0  

 97,0  

3.8.

7 лет         

%      

 100,0  

 100,0  

 100,0  

 100,0  

 100,0  

 100,0  

 100,0  

4.   

Очередность   

тыс.
мест   

 45,565

 35,000

 25,000

 17,000

 9,000

 4,000

 0    

сумма значений
граф 4.1 и 4.2

4.1.

Для детей от
рождения до 3
лет           

 36,595

 32,000

 15,000

 17,000

 9,000

 4,000

 0    

указываются
данные на 1
января текущего
года           

4.2.

Для детей 3 -
7 лет         

 8,970

 3,000

 1,000

 0    

 0    

 0    

 0    

5.   

Потребность в
дополнительных
местах        

мест   

 8970    

 18343    

 27574    

 35851    

 41717    

 43838    

 46128    

6.   

Ежегодный
ввод новых
мест          

мест   

 12100    

 10000    

 10000    

 8000    

 6000    

 5000    

 5372    

сумма значений
граф 6.1 - 6.4

6.1.

за счет
строительства

мест   

 565    

 1000    

 1000    

 1000    

 1000    

 1000    

 1000    

6.2.

за счет
реконструкции,
в т.ч. при
передаче
зданий        

мест   

 7830    

 7000    

 7000    

 7000    

 4500    

 3000    

 3322    

6.3.

за счет
развития
негосударст-
венных форм
дошкольного
образования   

мест   

 1320    

 1500    

 1500    

 1500    

 1250    

 1000    

 1000    

6.4.

за счет
увеличения
числа мест в
группах
кратковремен-
ного
пребывания    

мест   

 2385    

 500    

 500    

 500    

 250    

 0    

 0    

7.   

Места,
введенные с 1
января 2012
года
(накопленным
итогом)       

мест   

 12100    

 10000    

 20000    

 28000    

 34000    

 39000    

 44372    

сумма значений
граф 7.1 - 7.5

7.1.

за счет
строительства

мест   

 565    

 1000    

 1000    

 1000    

 1000    

 1000    

 1000    

7.2.

за счет
реконструкции,
в т.ч. при
передаче
зданий        

мест   

 4523    

 3000    

 3000    

 3000    

 3000    

 2000    

 2322    

7.3.

за счет
использования
имеющихся
резервов      

мест   

 3307    

 4000    

 4000    

 2000    

 1500    

 1000    

 1000    

учитываются
места в
дошкольных
группах в
школах,
учреждениях
дополнительного
образования
детей,
учреждениях
культуры и
социального
назначения;
создание
дополнительных
мест в ДОУ за
счет
рационального
использования
помещений)     

7.4.

за счет
развития
негосударс-
твенных
форм
дошкольного
образования   

мест   

 1320    

 1500    

 1500    

 1500    

 1250    

 1000    

 1000    

7.5.

за счет
увеличения
числа мест в
группах
кратковремен-
ного
пребывания    

мест   

 2385    

 500    

 500    

 500    

 250    

 0    

 0    

8.   

Стоимость
дополнительных
мест          

8.1.

за счет
строительства

тыс.
руб.   

 800    

 808,56

 817,211

 825,9  

 835    

 844    

 853    

8.2.

за счет
реконструкции
и передачи
зданий        

тыс.
руб.   

 500    

 505,35

 510,75

 516,2  

 522    

 527    

 533    

8.3.

за счет
создания
дополнительных
мест в
функциониру-
ющих зданиях  

тыс.
руб.   

 300    

 303,21

 306,454

 309,733

 313    

 316    

 320    

8.4.

за счет
развития
негосударс-
твенных форм
дошкольного
образования   

тыс.
руб.   

 50    

 50,53

 51,075

 51,62

 52    

 53    

 53    

9.   

Необходимый
объем
средств на
реализацию
всех
мероприятий
"дорожной
карты"        

тыс.
руб.   

 919721    

2619346    

4622301    

4669987    

4120000    

3318400    

3017800    

получается
путем
суммирования
средств по
каждому из
мероприятий,
стоимость
каждого из
которых
рассчитывается
как
произведение
количества
вводимых мест
на стоимость
одного места   

9.1.

В том числе:
необходимый
объем
средств на
создание
(строительство
и
реконструкция)
мест в
муниципальных
дошкольных
учреждениях   

тыс.
руб.   

 919721    

2547546    

4549700    

4596500    

4046000    

3244400    

2943800    

рассчитывается
по формуле:
объем средств =
количество
мест, вводимых
за счет
строительства x
стоимость
строительства
одного места +
количество
мест, вводимых
за счет
реконструкции x
стоимость
реконструкции
одного места   

10.  

Запланирован-
ные в
консолидиро-
ванном бюджете
Алтайского
края средства
на реализацию
мероприятий
"дорожной
карты"        

тыс.
руб.   

 919721    

 574446    

1280384    

 860512    

10.1.

В том числе:
запланирован-
ные в
консолидиро-
ванном бюджете
Алтайского
края средства
на создание
(строительство
и
реконструкция)
мест в
государствен-
ных и
муниципальных
ДОУ           

тыс.
руб.   

 919721    

 574446    

1280384    

 860512    

11.  

Потребность в
дополнительных
средствах на
создание
(строительство
и
реконструкция)
мест в
муниципальных
дошкольных
учреждениях   

тыс.
руб.   

 0    

2044900    

3341917    

3809400    

4120000    

3318400    

3017800    

рассчитывается
как разница
между данными
граф 9.1 и 10.1

12.  

Обеспечение
деятельности
муниципальных
дошкольных
учреждений в
части
созданных мест

тыс.
руб.   

 621940    

 487200,0  

 503200,0  

 393000,0  

 308700,0  

 286800,0  

 326151,2  

13.  

Расходы в
связи с
предоставле-
нием услуг
дошкольного
образования в
консолидиро-
ванном бюджете
Алтайского
края в 2012
году (КОСГУ
200, ФКР 0701)

тыс.
руб.   

4965769,0  

6362260    

7076560    

7768860    

8435760    

9113260    

9807942,4  

14.  

Оценка затрат
в расчете на 1
воспитанника  

тыс.
руб. в
год    

 51,4  

 60,9  

 62,9  

 65,5  

 68,6  

 71,7  

 74,6