ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2014 года N 818-п


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ ЖКХ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1331-П


В целях приведения в соответствие с Законом Пермского края от 25 июня 2014 года N 344-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 года N 1331-п (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 23 мая 2014 года N 393-п, от 15 августа 2014 года N 816-п).

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства Пермского края
Г.П.ТУШНОЛОБОВ






УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 18.08.2014 N 818-п

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ ЖКХ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1331-П


1. Паспорт государственной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.

2. В разделе VII государственной программы:

2.1. пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

"7.2. Подпрограмма "Строительство и модернизация (реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами потребления";

2.2. пункт 7.2.2 дополнить абзацами восьмым, девятым и десятым следующего содержания:

"модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг;

повышение энергоэффективности систем тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства;

обеспечение инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям на бесплатной основе в соответствии с действующим законодательством.".

3. Приложение 1 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

4. Позицию паспорта подпрограммы приложения 2:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2014

2015

2016

итого

Всего, в том числе:

1105424,5

147188,8

70035,4

1322648,7

краевой бюджет

212234,2

0,0

0,0

212234,2

федеральный бюджет

135018,4

77153,4

0,0

212171,8

бюджет ОМСУ

105553,2

36539,0

36539,0

178631,2

внебюджетные источники

652618,7

33496,4

33496,4

719611,5


изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2014

2015

2016

итого

Всего, в том числе:

1052394,8

147188,8

70035,4

1269619,0

краевой бюджет

158385,7

0,0

0,0

158385,7

федеральный бюджет

135837,2

77153,4

0,0

212990,6

бюджет ОМСУ

105553,2

36539,0

36539,0

178631,2

внебюджетные источники

652618,7

33496,4

33496,4

719611,5


5. Позицию паспорта подпрограммы приложения 3:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2014

2015

2016

Итого

Всего, в том числе:

475076,0

0,0

0,0

475076,0

краевой бюджет

149376,0

0,0

0,0

149376,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ОМСУ

167000,0

167000,0

внебюджетные источники

158700,0

158700,0


изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2014

2015

2016

Итого

Всего, в том числе:

318244,0

0,0

0,0

318244,0

краевой бюджет

51244,0

0,0

0,0

51244,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ОМСУ

82555,0

-

82555,0

внебюджетные источники

184445,0

-

184445,0


6. В паспорте подпрограммы приложения 4:

6.1. позиции:

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Участники Подпрограммы

Министерство финансов Пермского края;

Министерство образования и науки Пермского края;

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края;

Министерство социального развития Пермского края;

Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа;

органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края

Программно-целевые инструменты Подпрограммы

Не предусмотрены

Цели Подпрограммы

Повышение доступности и качества жилья для населения Пермского края

Задачи Подпрограммы

1. Обеспечение увеличения объемов строительства жилья, в том числе экономического класса.

2. Развитие производственной базы строительного комплекса.

3. Повышение доступности кредитных ресурсов для строительства и приобретения жилья.

4. Повышение активности участия граждан в жилищном строительстве.

5. Обеспечение отдельных категорий граждан жильем в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Повышение качества жилищного фонда.

7. Формирование рынка арендного жилья.

8. Разработка и реализация способов бюджетной и организационной поддержки семей, стоящих на учете в ЗАТО Звездный, при решении жилищных проблем

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

1. Увеличение уровня обеспеченности населения жильем с 22,2 кв. м на человека в 2012 году до 24,0 кв. м на человека в 2016 году.

2. Увеличение доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек) с 4,2 года в 2012 году до 3,9 лет в 2016 году.

3. Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, с 23% в 2012 году до 30% в 2015 году.

4. Увеличение доли малоэтажного (индивидуального) жилья в общем объеме ввода жилья в Пермском крае с 38% в 2012 году до 50% к 2016 году.

5. Увеличение доли ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, в общем объеме ввода жилья в крае с 35% в 2012 году до 60% к 2016 году, в том числе в объемах не менее 50% от общего объема вводимых многоквартирных жилых домов.

6. Снижение доли ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде на 0,1% в год.

7. Достижение обеспеченности в Пермском крае документами территориального планирования 100% к 2016 году.

8. Количество семей, утративших служебную связь с предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории ЗАТО Звездный, и переселенных из ЗАТО Звездный на новое место жительства, - не менее 8 семей к концу 2016 года.

9. Общая площадь жилья, приобретаемая для переселения граждан из ЗАТО Звездный на новое место жительства, - не менее 490 кв. м к концу 2016 года

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2014-2016 годы, выделение этапов реализации Подпрограммы не предусмотрено


изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Участники Подпрограммы

Министерство финансов Пермского края;

Министерство образования и науки Пермского края;

Министерство социального развития Пермского края;

Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа;

органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края

Программно-целевые инструменты Подпрограммы

Не предусмотрены

Цели Подпрограммы

Повышение доступности и качества жилья для населения Пермского края

Задачи Подпрограммы

1. Обеспечение увеличения объемов строительства жилья, в том числе экономического класса.

2. Развитие производственной базы строительного комплекса.

3. Повышение доступности кредитных ресурсов для строительства и приобретения жилья.

4. Повышение активности участия граждан в жилищном строительстве.

5. Обеспечение отдельных категорий граждан жильем в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Повышение качества жилищного фонда.

7. Формирование рынка арендного жилья.

8. Разработка и реализация способов бюджетной и организационной поддержки семей, стоящих на учете в ЗАТО Звездный, при решении жилищных проблем

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

1. Увеличение уровня обеспеченности населения жильем с 22,2 кв. м на человека в 2012 году до 24,0 кв. м на человека в 2016 году.

2. Увеличение доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек) с 4,2 года в 2012 году до 3,9 года в 2016 году.

3. Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, с 23% в 2012 году до 30% в 2015 году.

4. Увеличение доли малоэтажного (индивидуального) жилья в общем объеме ввода жилья в Пермском крае с 38% в 2012 году до 50% к 2016 году.

5. Увеличение доли ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, в общем объеме ввода жилья в крае с 35% в 2012 году до 60% к 2016 году, в том числе в объемах не менее 50% от общего объема вводимых многоквартирных жилых домов.

6. Снижение доли ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде на 0,1% в год.

7. Достижение обеспеченности в Пермском крае документами территориального планирования 100% к 2016 году.

8. Количество семей, утративших служебную связь с предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории ЗАТО Звездный, и переселенных из ЗАТО Звездный на новое место жительства, - не менее 8 семей к концу 2016 года.

9. Общая площадь жилья, приобретаемая для переселения граждан из ЗАТО Звездный на новое место жительства, - не менее 490 кв. м к концу 2016 года

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2014-2016 годы, выделение этапов реализации Подпрограммы не предусмотрено


6.2. позицию:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2014

2015

2016

Итого

Всего, в том числе:

4110360,0

3321702,2

200562,1

7632624,3

краевой бюджет

1260000,0

1012200,0

0,0

2272200,0

федеральный бюджет

1651468,1

1233610,3

124670,2

3009748,6

бюджет ОМСУ

123000,0

0,0

0,0

123000,0

внебюджетные источники

1075891,9

1075891,9

75891,9

2227675,7


изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2014

2015

2016

Итого

Всего, в том числе:

4737701,6

3321702,2

200562,1

8259965,9

краевой бюджет

1260000,0

1012200,0

0,0

2272200,0

федеральный бюджет

1982398,3

1233610,3

124670,2

3340678,8

бюджет ОМСУ

327455,8

0,0

0,0

327455,8

внебюджетные источники

1167847,5

1075891,9

75891,9

2319631,3

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»