ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 августа 2014 года N 818-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ ЖКХ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1331-П
В целях приведения в соответствие с Законом Пермского края от 25 июня 2014 года N 344-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" Правительство Пермского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 года N 1331-п (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 23 мая 2014 года N 393-п, от 15 августа 2014 года N 816-п).
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства Пермского края
Г.П.ТУШНОЛОБОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 18.08.2014 N 818-п
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ ЖКХ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1331-П
1. Паспорт государственной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
2. В разделе VII государственной программы:
2.1. пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
"7.2. Подпрограмма "Строительство и модернизация (реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами потребления";
2.2. пункт 7.2.2 дополнить абзацами восьмым, девятым и десятым следующего содержания:
"модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг;
повышение энергоэффективности систем тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечение инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям на бесплатной основе в соответствии с действующим законодательством.".
3. Приложение 1 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
4. Позицию паспорта подпрограммы приложения 2:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||
2014 | 2015 | 2016 | итого | ||
Всего, в том числе: | 1105424,5 | 147188,8 | 70035,4 | 1322648,7 | |
краевой бюджет | 212234,2 | 0,0 | 0,0 | 212234,2 | |
федеральный бюджет | 135018,4 | 77153,4 | 0,0 | 212171,8 | |
бюджет ОМСУ | 105553,2 | 36539,0 | 36539,0 | 178631,2 | |
внебюджетные источники | 652618,7 | 33496,4 | 33496,4 | 719611,5 |
изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||
2014 | 2015 | 2016 | итого | ||
Всего, в том числе: | 1052394,8 | 147188,8 | 70035,4 | 1269619,0 | |
краевой бюджет | 158385,7 | 0,0 | 0,0 | 158385,7 | |
федеральный бюджет | 135837,2 | 77153,4 | 0,0 | 212990,6 | |
бюджет ОМСУ | 105553,2 | 36539,0 | 36539,0 | 178631,2 | |
внебюджетные источники | 652618,7 | 33496,4 | 33496,4 | 719611,5 |
5. Позицию паспорта подпрограммы приложения 3:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||
2014 | 2015 | 2016 | Итого | ||
Всего, в том числе: | 475076,0 | 0,0 | 0,0 | 475076,0 | |
краевой бюджет | 149376,0 | 0,0 | 0,0 | 149376,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет ОМСУ | 167000,0 | 167000,0 | |||
внебюджетные источники | 158700,0 | 158700,0 |
изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||
2014 | 2015 | 2016 | Итого | ||
Всего, в том числе: | 318244,0 | 0,0 | 0,0 | 318244,0 | |
краевой бюджет | 51244,0 | 0,0 | 0,0 | 51244,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет ОМСУ | 82555,0 | - | 82555,0 | ||
внебюджетные источники | 184445,0 | - | 184445,0 |
6. В паспорте подпрограммы приложения 4:
6.1. позиции:
Ответственный исполнитель Подпрограммы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
Участники Подпрограммы | Министерство финансов Пермского края; Министерство образования и науки Пермского края; Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края; Министерство социального развития Пермского края; Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа; органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Не предусмотрены |
Цели Подпрограммы | Повышение доступности и качества жилья для населения Пермского края |
Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение увеличения объемов строительства жилья, в том числе экономического класса. 2. Развитие производственной базы строительного комплекса. 3. Повышение доступности кредитных ресурсов для строительства и приобретения жилья. 4. Повышение активности участия граждан в жилищном строительстве. 5. Обеспечение отдельных категорий граждан жильем в порядке, установленном действующим законодательством. 6. Повышение качества жилищного фонда. 7. Формирование рынка арендного жилья. 8. Разработка и реализация способов бюджетной и организационной поддержки семей, стоящих на учете в ЗАТО Звездный, при решении жилищных проблем |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | 1. Увеличение уровня обеспеченности населения жильем с 22,2 кв. м на человека в 2012 году до 24,0 кв. м на человека в 2016 году. 2. Увеличение доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек) с 4,2 года в 2012 году до 3,9 лет в 2016 году. 3. Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, с 23% в 2012 году до 30% в 2015 году. 4. Увеличение доли малоэтажного (индивидуального) жилья в общем объеме ввода жилья в Пермском крае с 38% в 2012 году до 50% к 2016 году. 5. Увеличение доли ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, в общем объеме ввода жилья в крае с 35% в 2012 году до 60% к 2016 году, в том числе в объемах не менее 50% от общего объема вводимых многоквартирных жилых домов. 6. Снижение доли ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде на 0,1% в год. 7. Достижение обеспеченности в Пермском крае документами территориального планирования 100% к 2016 году. 8. Количество семей, утративших служебную связь с предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории ЗАТО Звездный, и переселенных из ЗАТО Звездный на новое место жительства, - не менее 8 семей к концу 2016 года. 9. Общая площадь жилья, приобретаемая для переселения граждан из ЗАТО Звездный на новое место жительства, - не менее 490 кв. м к концу 2016 года |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2014-2016 годы, выделение этапов реализации Подпрограммы не предусмотрено |
изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель Подпрограммы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
Участники Подпрограммы | Министерство финансов Пермского края; Министерство образования и науки Пермского края; Министерство социального развития Пермского края; Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа; органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Не предусмотрены |
Цели Подпрограммы | Повышение доступности и качества жилья для населения Пермского края |
Задачи Подпрограммы | 1. Обеспечение увеличения объемов строительства жилья, в том числе экономического класса. 2. Развитие производственной базы строительного комплекса. 3. Повышение доступности кредитных ресурсов для строительства и приобретения жилья. 4. Повышение активности участия граждан в жилищном строительстве. 5. Обеспечение отдельных категорий граждан жильем в порядке, установленном действующим законодательством. 6. Повышение качества жилищного фонда. 7. Формирование рынка арендного жилья. 8. Разработка и реализация способов бюджетной и организационной поддержки семей, стоящих на учете в ЗАТО Звездный, при решении жилищных проблем |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | 1. Увеличение уровня обеспеченности населения жильем с 22,2 кв. м на человека в 2012 году до 24,0 кв. м на человека в 2016 году. 2. Увеличение доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек) с 4,2 года в 2012 году до 3,9 года в 2016 году. 3. Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, с 23% в 2012 году до 30% в 2015 году. 4. Увеличение доли малоэтажного (индивидуального) жилья в общем объеме ввода жилья в Пермском крае с 38% в 2012 году до 50% к 2016 году. 5. Увеличение доли ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, в общем объеме ввода жилья в крае с 35% в 2012 году до 60% к 2016 году, в том числе в объемах не менее 50% от общего объема вводимых многоквартирных жилых домов. 6. Снижение доли ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде на 0,1% в год. 7. Достижение обеспеченности в Пермском крае документами территориального планирования 100% к 2016 году. 8. Количество семей, утративших служебную связь с предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории ЗАТО Звездный, и переселенных из ЗАТО Звездный на новое место жительства, - не менее 8 семей к концу 2016 года. 9. Общая площадь жилья, приобретаемая для переселения граждан из ЗАТО Звездный на новое место жительства, - не менее 490 кв. м к концу 2016 года |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2014-2016 годы, выделение этапов реализации Подпрограммы не предусмотрено |
6.2. позицию:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||
2014 | 2015 | 2016 | Итого | ||
Всего, в том числе: | 4110360,0 | 3321702,2 | 200562,1 | 7632624,3 | |
краевой бюджет | 1260000,0 | 1012200,0 | 0,0 | 2272200,0 | |
федеральный бюджет | 1651468,1 | 1233610,3 | 124670,2 | 3009748,6 | |
бюджет ОМСУ | 123000,0 | 0,0 | 0,0 | 123000,0 | |
внебюджетные источники | 1075891,9 | 1075891,9 | 75891,9 | 2227675,7 |
изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||
2014 | 2015 | 2016 | Итого | ||
Всего, в том числе: | 4737701,6 | 3321702,2 | 200562,1 | 8259965,9 | |
краевой бюджет | 1260000,0 | 1012200,0 | 0,0 | 2272200,0 | |
федеральный бюджет | 1982398,3 | 1233610,3 | 124670,2 | 3340678,8 | |
бюджет ОМСУ | 327455,8 | 0,0 | 0,0 | 327455,8 | |
внебюджетные источники | 1167847,5 | 1075891,9 | 75891,9 | 2319631,3 |