ИЗМЕНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА"
(в ред. Постановления Администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.06.2020 N 507)
N п/п | Мероприятия муниципальной программы | Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения) | Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. руб. | в том числе: 2019 год, тыс. руб. | в том числе: 2020 год, тыс. руб. | ||||||||||||||||
изменение объемов финансирования муниципальной программы | изменение целевых показателей муниципальной программы | изменение объемов финансирования муниципальной программы | изменение целевых показателей муниципальной программы | ||||||||||||||||||
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции | объем финансирования муниципальной программы в новой редакции | изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-) | объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции | объем финансирования муниципальной программы в новой редакции | изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-) | значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции | значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции | изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-) | объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции | объем финансирования муниципальной программы в новой редакции | изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-) | значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции | значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции | изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе | 1512478,0 | 1519280,0 | 6802,0 | 305165,2 | 305165,2 | 0,0 | 323606,4 | 330408,4 | 6802,0 | |||||||||||
2 | ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА | 233495,0 | 238461,9 | 4966,9 | 110550,2 | 110550,2 | 0,0 | 89275,3 | 94242,2 | 4966,9 | |||||||||||
3 | областной бюджет | 80933,9 | 80933,9 | 0,0 | 34794,7 | 34794,7 | 0,0 | 46139,2 | 46139,2 | 0,0 | |||||||||||
4 | местный бюджет | 152561,1 | 157528,0 | 4966,9 | 75755,5 | 75755,5 | 0,0 | 43136,1 | 48103,0 | 4966,9 | |||||||||||
5 | Мероприятие 1.3. Развитие и модернизация системы электроснабжения городского округа, всего, из них: | Изменение общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду (проценты) | 42050,4 | 43000,6 | 950,2 | 30250,6 | 30250,6 | 0,0 | 259,0 | 259,0 | 0 | 6799,8 | 7750,0 | 950,2 | 62,8 | 62,8 | 0 | ||||
6 | Ввод дополнительных мощностей сетей электроснабжения (км) | 39,6 | 39,6 | 0 | 42,0 | 42,0 | 0 | ||||||||||||||
7 | Ввод дополнительных мощностей электрических подстанций путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения (единиц/кВа) | 5/6250 | 5/6250 | 6/6650 | 6/6650 | ||||||||||||||||
8 | Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов электроснабжения посредством капитального ремонта (единиц) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
9 | местный бюджет | 42050,4 | 43000,6 | 950,2 | 30250,6 | 30250,6 | 0,0 | 6799,8 | 7750,0 | 950,2 | |||||||||||
10 | Подмероприятие 1.3.8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО КТПН-250, ВЛ 0,4 КВ ПО УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, СОВЕТСКАЯ, ДЕКАБРИСТОВ В Г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, С. БАЛТЫМ, П. ИСЕТЬ П. ГАТЬ | 11500,0 | 12450,2 | 950,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6500,0 | 7450,2 | 950,2 | |||||||||||
11 | местный бюджет | 11500,0 | 12450,2 | 950,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6500,0 | 7450,2 | 950,2 | |||||||||||
12 | Мероприятие 1.4. Развитие и модернизация системы теплоснабжения городского округа, всего, из них: | Изменение общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду (проценты) | 8233,0 | 11834,5 | 3601,5 | 6733,0 | 6733,0 | 0,0 | 259,0 | 259,0 | 0 | 0,0 | 3601,5 | 3601,5 | 62,8 | 62,8 | 0 | ||||
13 | Ввод дополнительных мощностей котельных и ЦТП путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения (единиц/МВт) | 3/0,3 | 3/0,3 | 4/16 | 4/16 | ||||||||||||||||
14 | Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов теплоснабжения посредством капитального ремонта (единиц) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
15 | местный бюджет | 8233,0 | 11834,5 | 3601,5 | 6733,0 | 6733,0 | 0,0 | 0,0 | 3601,5 | 3601,5 | |||||||||||
16 | Подмероприятие 1.4.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ В П. ИСЕТЬ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 1, ГО ВЕРХНЯЯ ПЫШМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 8233,0 | 11834,5 | 3601,5 | 6733,0 | 6733,0 | 0,0 | 0,0 | 3601,5 | 3601,5 | |||||||||||
17 | местный бюджет | 8233,0 | 11834,5 | 3601,5 | 6733,0 | 6733,0 | 0,0 | 0,0 | 3601,5 | 3601,5 | |||||||||||
18 | Мероприятие 1.9. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов газификации | Изменение общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду (проценты) | 2970,4 | 3385,6 | 415,2 | 675,9 | 675,9 | 0,0 | 259,0 | 259,0 | 0 | 2294,5 | 2709,7 | 415,2 | 62,8 | 62,8 | 0 | ||||
19 | Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей (км) | 3,56 | 3,56 | 0 | 3,56 | 3,56 | 0 | ||||||||||||||
20 | Количество жилых домов (квартир), газифицированным сетевым природным газом (домов/квартир) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21 | Перевод угольных котельных на газовое топливо (единиц) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
22 | Ввод дополнительных мощностей котельных и ЦТП путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения (единиц/МВт) | 3/0,3 | 3/0,3 | 4/16 | 4/16 | ||||||||||||||||
23 | местный бюджет | 2970,4 | 3385,6 | 415,2 | 675,9 | 675,9 | 0,0 | 2294,5 | 2709,7 | 415,2 | |||||||||||
24 | Подмероприятие 1.9.6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ВЫПОЛНЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ | 415,2 | 415,2 | 0,0 | 0,0 | 415,2 | 415,2 | ||||||||||||||
25 | местный бюджет | 415,2 | 415,2 | 0,0 | 0,0 | 415,2 | 415,2 | ||||||||||||||
26 | ПОДПРОГРАММА 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА | 100958,3 | 105869,5 | 4911,2 | 23819,3 | 23819,3 | 0,0 | 17333,1 | 22244,3 | 4911,2 | |||||||||||
27 | местный бюджет | 100958,3 | 105869,5 | 4911,2 | 23819,3 | 23819,3 | 0,0 | 17333,1 | 22244,3 | 4911,2 | |||||||||||
28 | Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, всего, из них | Площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (тыс. кв. м) | 29833,7 | 30044,9 | 211,2 | 6109,2 | 6109,2 | 0,0 | 232,2 | 232,2 | 0 | 4744,9 | 4956,1 | 211,2 | 290,5 | 290,5 | 0 | ||||
29 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда (единиц) | 114 | 114 | 0 | 128 | 128 | 0 | ||||||||||||||
30 | местный бюджет | 29833,7 | 30044,9 | 211,2 | 6109,2 | 6109,2 | 0,0 | 4744,9 | 4956,1 | 211,2 | |||||||||||
31 | Подмероприятие 2.1.3. ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ЖИЛОМ ДОМЕ П. КРАСНЫЙ, УЛ. ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ, Д. 8 | 211,2 | 211,2 | 0,0 | 0,0 | 211,2 | 211,2 | ||||||||||||||
32 | местный бюджет | 211,2 | 211,2 | 0,0 | 0,0 | 211,2 | 211,2 | ||||||||||||||
33 | Мероприятие 2.9. Предоставление бюджетных инвестиций на приобретение и монтаж комплекта оборудования, включая насос и блок автоматизации повысительной насосной станции, по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, д. 23А | 4700,0 | 4700,0 | 0,0 | 0,0 | 4700,0 | 4700,0 | ||||||||||||||
34 | местный бюджет | 4700,0 | 4700,0 | 0,0 | 0,0 | 4700,0 | 4700,0 | ||||||||||||||
35 | ПОДПРОГРАММА 4 "ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА" | 501125,0 | 498048,8 | -3076,2 | 85893,6 | 85893,6 | 0,0 | 98070,5 | 94994,4 | -3076,2 | |||||||||||
36 | областной бюджет | 12562,1 | 12562,1 | 0,0 | 2510,2 | 2510,2 | 0,0 | 1973,3 | 1973,3 | 0,0 | |||||||||||
37 | местный бюджет | 488562,9 | 485486,7 | -3076,2 | 83383,4 | 83383,4 | 0,0 | 96097,2 | 93021,0 | -3076,2 | |||||||||||
38 | Площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению (тыс. кв. м) | 7660,6 | 7660,6 | 0,0 | 1154,3 | 1154,3 | 0,0 | 1231,2 | 1231,2 | 0,0 | |||||||||||
39 | местный бюджет | 7660,6 | 7660,6 | 0,0 | 1154,3 | 1154,3 | 0,0 | 1231,2 | 1231,2 | 0,0 | |||||||||||
40 | Мероприятие 4.3. Содержание и ремонт сетей наружного освещения города Верхняя Пышма, всего, из них | Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог от их общей протяженности () | 185896,8 | 185746,7 | -150,1 | 28625,4 | 28625,4 | 0,0 | 0 | 31119,3 | 30969,2 | -150,1 | |||||||||
41 | местный бюджет | 185896,8 | 185746,7 | -150,1 | 28625,4 | 28625,4 | 0,0 | 31119,3 | 30969,2 | -150,1 | |||||||||||
42 | Подмероприятие 4.3.2. УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ Г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА | 32223,8 | 32073,7 | -150,1 | 5008,8 | 5008,8 | 0,0 | 4896,9 | 4746,8 | -150,1 | |||||||||||
43 | местный бюджет | 32223,8 | 32073,7 | -150,1 | 5008,8 | 5008,8 | 0,0 | 4896,9 | 4746,8 | -150,1 | |||||||||||
44 | Мероприятие 4.5. Санитарное содержание и благоустройство территорий города Верхняя Пышма, всего, из них: | Площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению (тыс. кв. м) | 138875,2 | 136454,5 | -2420,7 | 28565,3 | 28565,3 | 0,0 | 33990,7 | 31570,0 | -2420,7 | ||||||||||
45 | областной бюджет | 562,3 | 562,3 | 0,0 | 562,3 | 562,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
46 | местный бюджет | 138312,9 | 135892,2 | -2420,7 | 28003,0 | 28003,0 | 0,0 | 33990,7 | 31570,0 | -2420,7 | |||||||||||
47 | Подмероприятие 4.5.1. САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА | 107800,2 | 102229,5 | -5570,7 | 14962,9 | 14962,9 | 0,0 | 18064,3 | 12493,6 | -5570,7 | |||||||||||
48 | местный бюджет | 107800,2 | 102229,5 | -5570,7 | 14962,9 | 14962,9 | 0,0 | 18064,3 | 12493,6 | -5570,7 | |||||||||||
49 | Подмероприятие 4.5.3. СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В РАЙОНЕ П. КРАСНЫЙ | 19746,1 | 22896,1 | 3150,0 | 9474,2 | 9474,2 | 0,0 | 9827,0 | 12977,0 | 3150,0 | |||||||||||
50 | местный бюджет | 19746,1 | 22896,1 | 3150,0 | 9474,2 | 9474,2 | 0,0 | 9827,0 | 12977,0 | 3150,0 | |||||||||||
51 | Мероприятие 4.7. Озеленение территорий города Верхняя Пышма, всего, из них: | Площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению (тыс. кв. м) | 19164,9 | 18659,5 | -505,4 | 2551,4 | 2551,4 | 0,0 | 0 | 3993,5 | 3488,1 | -505,4 | |||||||||
52 | местный бюджет | 19164,9 | 18659,5 | -505,4 | 2551,4 | 2551,4 | 0,0 | 3993,5 | 3488,1 | -505,4 | |||||||||||
53 | ПОДПРОГРАММА 5 "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2024 ГОДА" | 504814,1 | 504814,1 | 0,0 | 62333,5 | 62333,5 | 0,0 | 90615,5 | 90615,5 | 0,0 | |||||||||||
54 | областной бюджет | 159,0 | 159,0 | 0,0 | 159,0 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
55 | местный бюджет | 504655,1 | 504655,1 | 0,0 | 62174,5 | 62174,5 | 0,0 | 90615,5 | 90615,5 | 0,0 | |||||||||||
56 | Мероприятие 5.2. Текущее содержание улично-дорожной сети и ливневой канализации г. Верхняя Пышма | Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями (км) | 186689,1 | 182967,3 | -3721,8 | 19378,4 | 19378,4 | 0,0 | 227,3 | 227,3 | 0 | 35098,7 | 31376,9 | -3721,8 | 229,2 | 229,2 | 0 | ||||
57 | местный бюджет | 186689,1 | 182967,3 | -3721,8 | 19378,4 | 19378,4 | 0,0 | 35098,7 | 31376,9 | -3721,8 | |||||||||||
58 | Мероприятие 5.4. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма, всего, в том числе: | Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями (км) | 69691,9 | 72103,7 | 2411,8 | 10856,5 | 10856,5 | 0,0 | 227,3 | 227,3 | 0 | 8936,9 | 11348,7 | 2411,8 | 229,2 | 229,2 | 0 | ||||
59 | местный бюджет | 69691,9 | 72103,7 | 2411,8 | 10856,5 | 10856,5 | 0,0 | 8936,9 | 11348,7 | 2411,8 | |||||||||||
60 | Мероприятие 5.5. Текущее содержание объектов дорожной инфраструктуры в населенных пунктах городского округа (установка знаков) | Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями (км) | 5092,6 | 4792,6 | -300,0 | 591,0 | 591,0 | 0,0 | 227,3 | 227,3 | 0 | 1129,5 | 829,5 | -300,0 | 229,2 | 229,2 | 0 | ||||
61 | местный бюджет | 5092,6 | 4792,6 | -300,0 | 591,0 | 591,0 | 0,0 | 1129,5 | 829,5 | -300,0 | |||||||||||
62 | Подмероприятие 5.5.6. УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА У ШКОЛЫ N 7 ИСЕТСКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ | 300,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | -300,0 | ||||||||||||||
63 | местный бюджет | 300,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | -300,0 | ||||||||||||||
64 | Мероприятие 5.6. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в г. Верхняя Пышма | Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов (тыс. кв. м) | 164231,6 | 165541,6 | 1310,0 | 18201,2 | 18201,2 | 0,0 | 142,9 | 142,9 | 0 | 32518,4 | 33828,4 | 1310,0 | 156,8 | 156,8 | 0 | ||||
65 | областной бюджет | 159,0 | 159,0 | 0,0 | 159,0 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
66 | местный бюджет | 164072,6 | 165382,6 | 1310,0 | 18042,2 | 18042,2 | 0,0 | 32518,4 | 33828,4 | 1310,0 | |||||||||||
67 | Мероприятие 5.7. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в населенных пунктах городского округа | Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов (тыс. кв. м) | 51558,3 | 51858,3 | 300,0 | 6958,3 | 6958,3 | 0,0 | 142,9 | 142,9 | 0 | 8920,0 | 9220,0 | 300,0 | 156,8 | 156,8 | 0 | ||||
68 | местный бюджет | 51558,3 | 51858,3 | 300,0 | 6958,3 | 6958,3 | 0,0 | 8920,0 | 9220,0 | 300,0 | |||||||||||
69 | Подмероприятие 5.7.1. РЕМОНТ ДОРОГ, ТРОТУАРОВ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ИСЕТСКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ | 10925,2 | 11225,2 | 300,0 | 1411,1 | 1411,1 | 0,0 | 1557,0 | 1857,0 | 300,0 | |||||||||||
70 | местный бюджет | 10925,2 | 11225,2 | 300,0 | 1411,1 | 1411,1 | 0,0 | 1557,0 | 1857,0 | 300,0 |