АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 декабря 2015 года N 2084


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 17.12.2015 N 37/1 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.12.2014 N 24/3 "О бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2015 и плановые 2016 и 2017 годы", Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.09.2015 N 1411 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма", руководствуясь Уставом городского округа Верхняя Пышма, администрация городского округа Верхняя Пышма постановляет:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года" (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 10.10.2014 N 1834, следующие изменения:

1) строку "Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей:

ВСЕГО: 9122468,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 1384019,7 тыс. рублей;

2016 год - 1367759,0 тыс. рублей;

2017 год - 1423847,1 тыс. рублей;

2018 год - 1679698,7 тыс. рублей;

2019 год - 1640454,8 тыс. рублей;

2020 год - 1626688,8 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 3555954,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 551893,0 тыс. рублей;

2016 год - 559072,8 тыс. рублей;

2017 год - 561759,8 тыс. рублей;

2018 год - 634409,5 тыс. рублей;

2019 год - 624409,5 тыс. рублей;

2020 год - 624409,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 712,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 712,6 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет - 5281160,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 854948,3 тыс. рублей;

2016 год - 808686,2 тыс. рублей;

2017 год - 862087,3 тыс. рублей;

2018 год - 942574,9 тыс. рублей;

2019 год - 913320,6 тыс. рублей;

2020 год - 899543,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники 308174,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 102714,3 тыс. рублей;

2019 год - 102724,7 тыс. рублей;

2020 год - 102735,7 тыс. рублей;

2) приложения N 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное знамя" и на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Верхняя Пышма по социальным вопросам Сурнину В.В.

Глава администрации
В.С.ЧИРКОВ







К Постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 31 декабря 2015 года N 2084

     
Приложение N 2
к Программе



 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

N строки

Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

9122468,2

1384019,7

1367759,0

1423847,1

1679698,7

1640454,8

1626688,9

2

федеральный бюджет

712,6

712,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

областной бюджет

3555954,1

551893,0

559072,8

561759,8

634409,5

624409,5

624409,5

4

местный бюджет

5257626,8

831414,1

808686,2

862087,3

942574,9

913320,6

899543,7

5

внебюджетные источники

308174,7

0,0

0,0

0,0

102714,3

102724,7

102735,7

6

Капитальные вложения

101,2

101,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

местный бюджет

101,2

101,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

Прочие нужды

9122367,0

1383918,5

1367759,0

1423847,1

1679698,7

1640454,8

1626688,9

9

федеральный бюджет

712,6

712,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

областной бюджет

3555954,1

551893,0

559072,8

561759,8

634409,5

624409,5

624409,5

11

местный бюджет

5257525,6

831312,9

808686,2

862087,3

942574,9

913320,6

899543,7

12

внебюджетные источники

308174,7

0,0

0,0

0,0

102714,3

102724,7

102735,7

13

ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

14

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

7205155,3

1099538,6

1076110,9

1105854,8

1309142,2

1312317,9

1302190,9

15

федеральный бюджет

698,0

698,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

областной бюджет

3162179,6

492337,1

500908,0

501779,0

555718,5

555718,5

555718,5

17

местный бюджет

3737584,8

606503,5

575202,9

604075,8

651859,4

655035,1

644908,1

18

внебюджетные источники

304692,9

0,0

0,0

0,0

101564,3

101564,3

101564,3

19

2. "Прочие нужды"

20

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

7205155,3

1099538,6

1076110,9

1105854,8

1309142,2

1312317,9

1302190,9

21

федеральный бюджет

698,0

698,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22

областной бюджет

3162179,6

492337,1

500908,0

501779,0

555718,5

555718,5

555718,5

23

местный бюджет

3737584,8

606503,5

575202,9

604075,8

651859,4

655035,1

644908,1

24

внебюджетные источники

304692,9

0,0

0,0

0,0

101564,3

101564,3

101564,3

25

Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них:

28350,0

28350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.1

26

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

27

местный бюджет

28350,0

28350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28

Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка руководящих и педагогических кадров, всего, из них:

1345,3

345,3

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1.2.1

29

местный бюджет

1345,3

345,3

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

30

Мероприятие 1.3. Подготовка и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства, всего, из них:

2130,8

290,8

313,0

327,0

400,0

400,0

400,0

1.14.1

31

местный бюджет

2130,8

290,8

313,0

327,0

400,0

400,0

400,0

32

Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них:

4332,0

505,0

596,0

621,0

870,0

870,0

870,0

1.7.1

33

местный бюджет

4332,0

505,0

596,0

621,0

870,0

870,0

870,0

34

Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них:

3944,5

483,5

600,0

626,0

745,0

745,0

745,0

1.10.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1

35

местный бюджет

3944,5

483,5

600,0

626,0

745,0

745,0

745,0

36

Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода за детьми, всего, из них:

3179560,7

435745,8

446842,0

457633,0

613113,3

613113,3

613113,3

1.1.1, 1.8.1, 1.8.2

37

областной бюджет

1544160,4

225119,0

229078,0

229264,0

286899,8

286899,8

286899,8

38

местный бюджет

1332799,3

210626,8

217764,0

228369,0

225346,5

225346,5

225346,5

39

внебюджетные источники

302601,0

0,0

0,0

0,0

100867,0

100867,0

100867,0

40

Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах, всего, из них:

1942,0

0,0

470,0

368,0

368,0

368,0

368,0

1.11.1

41

местный бюджет

1942,0

0,0

470,0

368,0

368,0

368,0

368,0

42

Мероприятие 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), всего, из них:

23,0

5,0

0,0

0,0

6,0

6,0

6,0

1.5.1

43

областной бюджет

23,0

5,0

0,0

0,0

6,0

6,0

6,0

44

Мероприятие 1.9. Организация и проведение мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:

900,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

1.9.2

45

местный бюджет

900,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

46

Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них:

10500,9

4050,9

0,0

0,0

1600,0

3200,0

1650,0

1.6.1, 1.6.2

47

областной бюджет

634,5

634,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48

местный бюджет

9866,4

3416,4

0,0

0,0

1600,0

3200,0

1650,0

49

Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:

2525203,5

408991,0

421013,8

428974,6

422074,7

422074,7

422074,7

1.1.1, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6

50

областной бюджет

1613815,1

263032,0

271830,0

272515,0

268812,7

268812,7

268812,7

51

местный бюджет

910734,4

145959,0

149183,8

156459,6

153044,0

153044,0

153044,0

52

внебюджетные источники

654,0

0,0

0,0

0,0

218,0

218,0

218,0

53

Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:

297406,9

42048,2

43579,3

48418,6

54453,6

54453,6

54453,6

1.9.1, 1.9.2, 1.9.3

54

областной бюджет

2436,6

2436,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55

местный бюджет

294970,3

39611,6

43579,3

48418,6

54453,6

54453,6

54453,6

56

Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них:

444491,8

72347,7

72100,0

75705,0

74841,8

74825,5

74671,8

1.9.1, 1.9.2, 1.9.3

57

местный бюджет

444491,8

72347,7

72100,0

75705,0

74841,8

74825,5

74671,8

58

Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физкультуры и спорта (велоспорт и мотоспорт), всего, из них:

238734,1

38745,5

40183,2

41911,1

39298,1

39298,1

39298,1

1.9.1, 1.9.2, 1.9.3

59

местный бюджет

237537,7

38745,5

40183,2

41911,1

38899,3

38899,3

38899,3

60

внебюджетные источники

1196,4

0,0

0,0

0,0

398,8

398,8

398,8

61

Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них:

17839,0

1560,0

1638,0

1720,0

4307,0

4307,0

4307,0

1.12.3

62

местный бюджет

17839,0

1560,0

1638,0

1720,0

4307,0

4307,0

4307,0

63

Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений

51177,4

3260,5

3423,0

3594,0

13633,3

13633,3

13633,3

1.12.1, 1.12.2

64

местный бюджет

51177,4

3260,5

3423,0

3594,0

13633,3

13633,3

13633,3

65

Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них:

1584,7

173,3

181,9

191,0

286,5

300,8

451,2

1.12.4

66

местный бюджет

1584,7

173,3

181,9

191,0

286,5

300,8

451,2

67

Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе:

2312,1

210,0

436,2

452,6

686,3

317,0

210,0

1.12.4

68

местный бюджет

2312,1

210,0

436,2

452,6

686,3

317,0

210,0

69

Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта (велоспорт и автомотоспорт), всего, из них:

4712,4

0,0

0,0

0,0

1570,8

1570,8

1570,8

1.12.4

70

местный бюджет

4470,9

0,0

0,0

0,0

1490,3

1490,3

1490,3

71

внебюджетные источники

241,5

0,0

0,0

0,0

80,5

80,5

80,5

72

Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (гидропромывка, замена счетчиков и т.д.), всего, из них:

33205,0

4300,0

4515,0

4740,0

6550,0

6550,0

6550,0

1.13.2, 1.13.5

73

местный бюджет

33205,0

4300,0

4515,0

4740,0

6550,0

6550,0

6550,0

74

Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений

7835,8

727,8

836,0

872,0

1800,0

1800,0

1800,0

1.13.2

75

местный бюджет

7835,8

727,8

836,0

872,0

1800,0

1800,0

1800,0

76

Мероприятие 1.22. Перенос ограждения, асфальтирование площадки МАОУ ДО "ДЮСТШ по автомотоспорту", всего

-

-

-

-

-

-

-

1.13.4

77

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

78

Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.)

420,0

103,5

55,0

57,7

65,5

67,5

70,8

1.13.2

79

местный бюджет

420,0

103,5

55,0

57,7

65,5

67,5

70,8

80

Мероприятие 1.24. Обследование, оценка технического состояния, усиление, испытания строительных конструкций здания МАОУ "СОШ N 24", всего

-

-

-

-

-

-

-

1.13.1, 1.6.1

81

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

82

Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений

89246,6

10300,0

12853,5

13406,2

17562,3

17562,3

17562,3

1.13.3

83

местный бюджет

89246,6

10300,0

12853,5

13406,2

17562,3

17562,3

17562,3

84

Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:

215640,7

30858,7

21320,0

22237,0

47075,0

47075,0

47075,0

1.13.1, 1.6.1

85

областной бюджет

810,8

810,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86

местный бюджет

214829,9

30047,9

21320,0

22237,0

47075,0

47075,0

47075,0

87

Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них:

11391,9

1166,9

4955,0

3800,0

1170,0

130,0

170,0

1.13.4

88

местный бюджет

11391,9

1166,9

4955,0

3800,0

1170,0

130,0

170,0

89

Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:

14491,3

561,3

0,0

0,0

5240,0

8550,0

140,0

1.13.4

90

местный бюджет

14491,3

561,3

0,0

0,0

5240,0

8550,0

140,0

91

Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта (велоспорт, автомотоспорт), всего, из них:

2025,0

0,0

0,0

0,0

925,0

600,0

500,0

1.13.4

92

местный бюджет

2025,0

0,0

0,0

0,0

925,0

600,0

500,0

93

Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию учреждений образования

8845,9

8845,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.15.1

94

местный бюджет

8845,9

8845,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95

Мероприятие 1.31. Сертификация спортивных объектов учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физкультуры и спорта

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.13.1, 1.6.1

96

местный бюджет

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97

Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования

114,9

114,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.10.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3

98

местный бюджет

114,9

114,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99

Мероприятие 1.33. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, всего

997,2

997,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.1, 1.3.2

100

федеральный бюджет

698,0

698,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

101

областной бюджет

299,2

299,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102

Мероприятие 1.34. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений дополнительного образования

4410,0

4410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.15.1

103

местный бюджет

4410,0

4410,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104

ПОДПРОГРАММА 2. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

105

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

432027,1

49883,0

64141,0

71668,5

82111,5

82111,5

82111,6

106

областной бюджет

280757,0

40389,0

42203,0

44019,0

51382,0

51382,0

51382,0

107

местный бюджет

151270,1

9494,0

21938,0

27649,5

30729,5

30729,5

30729,6

108

"Прочие нужды"

109

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

432027,1

49883,0

64141,0

71668,5

82111,5

82111,5

82111,6

110

областной бюджет

280757,0

40389,0

42203,0

44019,0

51382,0

51382,0

51382,0

111

местный бюджет

151270,1

9494,0

21938,0

27649,5

30729,5

30729,5

30729,6

112

Мероприятие 2.1. Проведение конкурсов: "На лучшее школьное меню", "На лучшую организацию питания обучающихся", всего, из них:

220,0

10,0

30,0

45,0

45,0

45,0

45,0

2.1.1

113

местный бюджет

220,0

10,0

30,0

45,0

45,0

45,0

45,0

114

Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них:

9260,0

20,0

0,0

0,0

3080,0

3080,0

3080,0

2.2.1, 2.2.4, 2.2.5

115

местный бюджет

9260,0

20,0

0,0

0,0

3080,0

3080,0

3080,0

116

Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них:

1600,0

200,0

200,0

300,0

300,0

300,0

300,0

2.2.3

117

местный бюджет

1600,0

200,0

200,0

300,0

300,0

300,0

300,0

118

Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых

18306,0

0,0

0,0

4576,5

4576,5

4576,5

4576,5

2.2.2

119

местный бюджет

18306,0

0,0

0,0

4576,5

4576,5

4576,5

4576,5

120

Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:

399116,5

49217,3

63448,5

66163,5

73489,0

73474,0

73324,3

2.1.1

121

областной бюджет

280757,0

40389,0

42203,0

44019,0

51382,0

51382,0

51382,0

122

местный бюджет

118359,5

8828,3

21245,5

22144,5

22107,0

22092,0

21942,3

123

Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов), всего, из них:

3524,6

435,8

462,5

583,5

621,0

636,0

785,8

2.3.1

124

местный бюджет

3524,6

435,8

462,5

583,5

621,0

636,0

785,8

125

ПОДПРОГРАММА 3. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

126

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

38370,1

5394,4

3157,1

3280,0

8846,2

8846,2

8846,2

127

областной бюджет

1363,5

1363,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

128

местный бюджет

37006,6

4030,9

3157,1

3280,0

8846,2

8846,2

8846,2

129

"Прочие нужды"

130

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

38370,1

5394,4

3157,1

3280,0

8846,2

8846,2

8846,2

131

областной бюджет

1363,5

1363,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

132

местный бюджет

37006,6

4030,9

3157,1

3280,0

8846,2

8846,2

8846,2

133

Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере образования

870,0

0,0

0,0

0,0

290,0

290,0

290,0

3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.6.1

134

местный бюджет

870,0

0,0

0,0

0,0

290,0

290,0

290,0

135

Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры

4265,0

200,0

300,0

300,0

1155,0

1155,0

1155,0

3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4

136

местный бюджет

4265,0

200,0

300,0

300,0

1155,0

1155,0

1155,0

137

Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории

440,0

440,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.2

138

местный бюджет

440,0

440,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

139

Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта

13923,7

1569,4

1245,1

1608,8

3166,8

3166,8

3166,8

3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1

140

областной бюджет

389,6

389,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

141

местный бюджет

13534,1

1179,8

1245,1

1608,8

3166,8

3166,8

3166,8

142

Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма

17620,0

2233,6

1312,0

1371,2

4234,4

4234,4

4234,4

3.1.1

143

областной бюджет

973,9

973,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144

местный бюджет

16646,1

1259,7

1312,0

1371,2

4234,4

4234,4

4234,4

145

Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

891,2

891,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.1, 3.3.2, 3.4.2

146

местный бюджет

891,2

891,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

147

Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии)

60,1

60,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.2

148

местный бюджет

60,1

60,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

149

Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно-спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.1

150

местный бюджет

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

151

Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области

-

-

-

-

-

-

-

3.3.4

152

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

153

ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

154

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

429200,0

69927,6

76472,9

88676,9

94214,2

51784,2

48124,2

155

федеральный бюджет

14,6

14,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

156

областной бюджет

10000,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

157

местный бюджет

419185,4

69913,0

76472,9

88676,9

84214,2

51784,2

48124,2

158

1. "Капитальные вложения"

159

Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:

101,2

101,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

160

местный бюджет

101,2

101,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

161

1.1. "Иные капитальные вложения"

162

Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе:

101,2

101,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

163

Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры

101,2

101,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

164

местный бюджет

101,2

101,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

165

"Прочие нужды"

166

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

429098,8

69826,4

76472,9

88676,9

94214,2

51784,2

48124,2

167

федеральный бюджет

14,6

14,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

168

областной бюджет

10000,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

169

местный бюджет

419084,2

69811,8

76472,9

88676,9

84214,2

51784,2

48124,2

170

Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек

182969,2

24968,5

26020,4

27139,3

34937,0

34947,0

34957,0

4.1.1, 4.1.2

171

федеральный бюджет

14,6

14,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

172

местный бюджет

182954,6

24953,9

26020,4

27139,3

34937,0

34947,0

34957,0

173

Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда

39936,1

4280,6

4551,6

4747,3

12352,2

6952,2

7052,2

4.3.1

174

местный бюджет

39936,1

4280,6

4551,6

4747,3

12352,2

6952,2

7052,2

175

Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа

105282,5

33571,5

35100,8

36610,2

0,0

0,0

0,0

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

176

местный бюджет

105282,5

33571,5

35100,8

36610,2

0,0

0,0

0,0

177

Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений

64863,7

512,5

4671,6

13909,6

41200,0

3300,0

1270,0

4.2.1, 4.2.2

178

областной бюджет

10000,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

179

местный бюджет

54863,7

512,5

4671,6

13909,6

31200,0

3300,0

1270,0

180

Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:

2335,0

130,0

0,0

0,0

685,0

735,0

785,0

4.2.4, 4.2.5

181

местный бюджет

2335,0

130,0

0,0

0,0

685,0

735,0

785,0

182

Мероприятие 4.6. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, всего, из них:

30173,3

5124,3

6128,5

6270,5

4540,0

4050,0

4060,0

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

183

местный бюджет

30173,3

5124,3

6128,5

6270,5

4540,0

4050,0

4060,0

184

Мероприятие 4.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями

3539,0

1239,0

0,0

0,0

500,0

1800,0

0,0

4.2.2

185

местный бюджет

3539,0

1239,0

0,0

0,0

500,0

1800,0

0,0

186

ПОДПРОГРАММА 5. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

187

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

197512,0

42021,4

26909,4

27294,5

33748,3

33758,7

33779,7

188

областной бюджет

101423,0

17572,4

15961,8

15961,8

17309,0

17309,0

17309,0

189

местный бюджет

94004,3

24449,0

10947,6

11332,7

15755,0

15755,0

15765,0

190

внебюджетные источники

2084,7

0,0

0,0

0,0

684,3

694,7

705,7

191

"Прочие нужды"

192

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

197512,0

42021,4

26909,4

27294,5

33748,3

33758,7

33779,7

193

областной бюджет

101423,0

17572,4

15961,8

15961,8

17309,0

17309,0

17309,0

194

местный бюджет

94004,3

24449,0

10947,6

11332,7

15755,0

15755,0

15765,0

195

внебюджетные источники

2084,7

0,0

0,0

0,0

684,3

694,7

705,7

196

Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них:

118744,7

23081,4

18149,9

18158,4

19785,0

19785,0

19785,0

5.1.1, 5.2.1, 5.3.1

197

областной бюджет

99540,2

15689,6

15961,8

15961,8

17309,0

17309,0

17309,0

198

местный бюджет

17776,5

7391,8

2188,1

2196,6

2000,0

2000,0

2000,0

199

внебюджетные источники

1428,0

0,0

0,0

0,0

476,0

476,0

476,0

200

Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:

71753,6

12836,3

8759,5

9136,1

13663,3

13673,7

13684,7

5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1

201

местный бюджет

71096,9

12836,3

8759,5

9136,1

13455,0

13455,0

13455,0

202

внебюджетные источники

656,7

0,0

0,0

0,0

208,3

218,7

229,7

203

Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них:

686,2

386,2

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

5.1.1, 5.4.1

204

областной бюджет

272,2

272,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

205

местный бюджет

414,0

114,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

206

Мероприятие 5.4. Проведение культурно-массовых мероприятий для летних оздоровительных учреждений

610,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

210,0

5.1.1

207

местный бюджет

610,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

210,0

208

Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

4219,0

4219,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3.1

209

областной бюджет

1610,6

1610,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

210

местный бюджет

2608,4

2608,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

211

Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей

41,4

41,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3.1

212

местный бюджет

41,4

41,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

213

Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей

128,5

128,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3.1

214

местный бюджет

128,5

128,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

215

Мероприятие 5.8. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

807,2

807,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3.1

216

местный бюджет

807,2

807,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

217

Мероприятие 5.9. Приведение зданий сооружений, помещений муниципальных загородных оздоровительных лагерей в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтных работ

521,5

521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3.1

218

местный бюджет

521,5

521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

219

ПОДПРОГРАММА 6. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

220

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

276226,0

40609,4

43854,7

45740,4

48673,8

48673,8

48673,8

221

местный бюджет

276226,0

40609,4

43854,7

45740,4

48673,8

48673,8

48673,8

222

"Прочие нужды"

223

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

276226,0

40609,4

43854,7

45740,4

48673,8

48673,8

48673,8

224

местный бюджет

276226,0

40609,4

43854,7

45740,4

48673,8

48673,8

48673,8

225

Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

32806,0

563,0

363,7

379,3

10500,0

10500,0

10500,0

6.3.1

226

местный бюджет

32806,0

563,0

363,7

379,3

10500,0

10500,0

10500,0

227

Мероприятие 6.2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма

6742,7

1177,0

1336,0

1386,3

947,8

947,8

947,8

6.1.2

228

местный бюджет

6742,7

1177,0

1336,0

1386,3

947,8

947,8

947,8

229

Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях

1288,4

210,0

219,5

228,9

210,0

210,0

210,0

6.2.1, 6.4.1

230

местный бюджет

1288,4

210,0

219,5

228,9

210,0

210,0

210,0

231

Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым спортивным объектам

217243,2

34592,1

39946,0

41663,6

33680,5

33680,5

33680,5

6.1.1, 6.1.2, 6.2.1

232

местный бюджет

217243,2

34592,1

39946,0

41663,6

33680,5

33680,5

33680,5

233

Мероприятие 6.5. Содержание спортивных площадок городского округа Верхняя Пышма (в том числе заливка хоккейных дворовых кортов)

5262,6

1027,3

1065,9

1111,7

685,9

685,9

685,9

6.1.1

234

местный бюджет

5262,6

1027,3

1065,9

1111,7

685,9

685,9

685,9

235

Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта

10025,2

182,2

923,6

970,6

2649,6

2649,6

2649,6

6.1.1, 6.1.2, 6.2.1

236

местный бюджет

10025,2

182,2

923,6

970,6

2649,6

2649,6

2649,6

237

Мероприятие 6.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиям, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтов, всего, из них:

391,0

391,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.3.1

238

местный бюджет

391,0

391,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

239

Мероприятие 6.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений физической культуры и спорта

1841,9

1841,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.3.2

240

местный бюджет

1841,9

1841,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

241

Мероприятие 6.9. Обеспечение участия муниципальных спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях различного уровня

358,5

358,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1.1, 6.1.2, 6.2.1

242

местный бюджет

358,5

358,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

243

Мероприятие 6.10. Подготовка муниципальных спортивных сборных команд, включая организацию и проведение тренировочных мероприятий, материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем

141,5

141,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1.1, 6.1.2, 6.2.1

244

местный бюджет

141,5

141,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

245

Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта

125,0

125,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1.2, 6.3.1

246

местный бюджет

125,0

125,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

247

ПОДПРОГРАММА 7. "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

248

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

203964,9

25842,9

26394,0

27622,8

41368,4

41368,4

41368,4

249

областной бюджет

231,0

231,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250

местный бюджет

202336,8

25611,9

26394,0

27622,8

40902,7

40902,7

40902,7

251

внебюджетные источники

1397,1

0,0

0,0

0,0

465,7

465,7

465,7

252

"Прочие нужды"

253

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

203964,9

25842,9

26394,0

27622,8

41368,4

41368,4

41368,4

254

областной бюджет

231,0

231,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

255

местный бюджет

202336,8

25611,9

26394,0

27622,8

40902,7

40902,7

40902,7

256

внебюджетные источники

1397,1

0,0

0,0

0,0

465,7

465,7

465,7

257

Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма

5985,9

944,2

986,8

1030,8

1008,0

1008,0

1008,0

7.1.1, 7.2.2, 7.8.1

258

местный бюджет

5985,9

944,2

986,8

1030,8

1008,0

1008,0

1008,0

259

Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях, всего, из них:

932,1

45,9

48,1

50,6

262,5

262,5

262,5

7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.5.1

260

местный бюджет

932,1

45,9

48,1

50,6

262,5

262,5

262,5

261

Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма

4690,9

542,5

507,0

532,4

1036,4

1036,4

1036,4

7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.8.1

262

местный бюджет

4690,9

542,5

507,0

532,4

1036,4

1036,4

1036,4

263

Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики

2673,0

430,2

126,0

132,3

661,5

661,5

661,5

7.7.1

264

областной бюджет

123,0

123,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

265

местный бюджет

2550,0

307,2

126,0

132,3

661,5

661,5

661,5

266

Мероприятие 7.5. Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и распространение моделей и форм включения молодежи в инновационную деятельность, всего, из них:

787,5

0,0

0,0

0,0

262,5

262,5

262,5

7.2.1, 7.4.1, 7.5.1, 7.6.1

267

местный бюджет

787,5

0,0

0,0

0,0

262,5

262,5

262,5

268

Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики

15578,6

1140,0

1191,3

1247,3

4000,0

4000,0

4000,0

7.7.1, 7.7.2

269

местный бюджет

15578,6

1140,0

1191,3

1247,3

4000,0

4000,0

4000,0

270

Мероприятие 7.7. Проведение социологических исследований среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по вопросу реализации молодежной политики в городском округе Верхняя Пышма

526,1

0,0

63,0

66,2

132,3

132,3

132,3

7.1.1, 7.8.1

271

местный бюджет

526,1

0,0

63,0

66,2

132,3

132,3

132,3

272

Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи

150875,3

19578,3

20459,3

21420,9

29805,6

29805,6

29805,6

7.1.1, 7.2.1, 7.5.1

273

местный бюджет

149478,2

19578,3

20459,3

21420,9

29339,9

29339,9

29339,9

274

внебюджетные источники

1397,1

0,0

0,0

0,0

465,7

465,7

465,7

275

Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет

20603,2

1948,5

2964,2

3091,6

4199,6

4199,6

4199,6

7.3.1

276

местный бюджет

20603,2

1948,5

2964,2

3091,6

4199,6

4199,6

4199,6

277

Мероприятие 7.10. Организация мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Молодежный сертификат")

202,4

103,4

48,3

50,7

0,0

0,0

0,0

7.1.1, 7.3.1, 7.6.1, 7.8.1

278

областной бюджет

51,7

51,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

279

местный бюджет

150,7

51,7

48,3

50,7

0,0

0,0

0,0

280

Мероприятие 7.11. Реализация проекта "Твоя инициатива"

112,6

112,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.1.1, 7.2.2, 7.5.1

281

областной бюджет

56,3

56,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

282

местный бюджет

56,3

56,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

283

Мероприятие 7.12. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет в сфере образования

835,6

835,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.1

284

местный бюджет

835,6

835,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

285

Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма

161,8

161,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.8.1

286

местный бюджет

161,8

161,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

287

Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.)

-

-

-

-

-

-

-

288

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

289

ПОДПРОГРАММА 8. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

290

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

340012,9

50802,4

50719,0

53709,2

61594,1

61594,1

61594,1

291

местный бюджет

340012,9

50802,4

50719,0

53709,2

61594,1

61594,1

61594,1

292

"Прочие нужды"

293

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:

340012,9

50802,4

50719,0

53709,2

61594,1

61594,1

61594,1

294

местный бюджет

340012,9

50802,4

50719,0

53709,2

61594,1

61594,1

61594,1

295

Мероприятие 8.1. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта

70281,0

13121,5

9807,6

10229,3

12374,2

12374,2

12374,2

8.1.1

296

местный бюджет

70281,0

13121,5

9807,6

10229,3

12374,2

12374,2

12374,2

297

Мероприятие 8.2. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сфере культуры

76152,3

9959,9

10959,6

11414,2

14606,2

14606,2

14606,2

8.1.1

298

местный бюджет

76152,3

9959,9

10959,6

11414,2

14606,2

14606,2

14606,2

299

Мероприятие 8.3. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сфере образования

193579,6

27721,0

29951,8

32065,7

34613,7

34613,7

34613,7

8.1.1

300

местный бюджет

193579,6

27721,0

29951,8

32065,7

34613,7

34613,7

34613,7

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»