АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2016 года N 478


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.09.2015 N 1411 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма", Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 10.03.2016 N 41/1 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 24.12.2015 N 38/3 "О бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2016 год", руководствуясь Уставом городского округа Верхняя Пышма, администрация городского округа Верхняя Пышма постановляет:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года" (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 10.10.2014 N 1834, следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей. ВСЕГО: 9345409,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 1384019,7 тыс. рублей;

2016 год - 1590700,3 тыс. рублей;

2017 год - 1423847,1 тыс. рублей;

2018 год - 1679698,7 тыс. рублей;

2019 год - 1640454,8 тыс. рублей;

2020 год - 1626688,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет: 3732116,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 551893,0 тыс. рублей;

2016 год - 735235,2 тыс. рублей;

2017 год - 561759,8 тыс. рублей;

2018 год - 634409,5 тыс. рублей;

2019 год - 624409,5 тыс. рублей;

2020 год - 624409,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет: 712,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 712,6 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет: 5304405,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 831414,1 тыс. рублей;

2016 год - 855465,1 тыс. рублей;

2017 год - 862087,3 тыс. рублей;

2018 год - 942574,9 тыс. рублей;

2019 год - 913320,6 тыс. рублей;

2020 год - 899543,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 308174,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 102714,3 тыс. рублей;

2019 год - 102724,7 тыс. рублей;

2020 год - 102735,7 тыс. рублей;

2) в приложении N 1 к Программе строки 1 - 9 изложить в новой редакции (прилагается);

3) в приложении N 2 к Программе строки 1 - 91 изложить в новой редакции (прилагается);

4) приложение N 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красное знамя" и разместить на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма.

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам Сурнину В.В.


Глава администрации
В.С.ЧИРКОВ







Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие социальной сферы
в городском округе Верхняя Пышма
до 2020 года"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

N строки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Единица измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы

Источник значений показателей

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

2.

Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

3.

Задача 4.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг

4.

Количество записей в электронных каталогах в муниципальных общедоступных библиотеках

единиц

6000

4200

4100

4260

4100

4000

Форма Федерального статистического наблюдения N 6-НК

5

Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства

единиц

75

20

21

21

22

23

Форма Федерального статистического наблюдения N 8-НК

6.

ПОДПРОГРАММА 6. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

7.

Цель 6. Предоставление физкультурно-спортивных услуг, отвечающих требованиям и нормативам, путем создания современной, развитой материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа Верхняя Пышма

8.

Задача 6.3. Создание условий для развития массового спорта и формирования спортивного резерва

9.

Количество разработанных проектно-сметных документаций

единицы

2

2

0

0

0

0

Отчет МКУ "Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма"






Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие социальной сферы
в городском округе Верхняя Пышма
до 2020 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

N строки

Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

9345409,5

1384019,7

1590700,3

1423847,1

1679698,7

1640454,8

1626688,9

2

федеральный бюджет

712,6

712,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

областной бюджет

3732116,5

551893,0

735235,2

561759,8

634409,5

624409,5

624409,5

4

местный бюджет

5304405,7

831414,1

855465,1

862087,3

942574,9

913320,6

899543,7

5

внебюджетные источники

308174,7

0,0

0,0

0,0

102714,3

102724,7

102735,7

6

Капитальные вложения

3226,5

101,2

3125,3

0,0

0,0

0,0

0,0

7

местный бюджет

3226,5

101,2

3125,3

0,0

0,0

0,0

0,0

8

Прочие нужды

9342183,0

1383918,5

1587575,0

1423847,1

1679698,7

1640454,8

1626688,9

9

федеральный бюджет

712,6

712,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

областной бюджет

3732116,5

551893,0

735235,2

561759,8

634409,5

624409,5

624409,5

11

местный бюджет

5301179,2

831312,9

852339,8

862087,3

942574,9

913320,6

899543,7

12

внебюджетные источники

308174,7

0,0

0,0

0,0

102714,3

102724,7

102735,7

13

ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

14

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

7392424,1

1099497,4

1263420,9

1105854,8

1309142,2

1312317,9

1302190,9

15

федеральный бюджет

698,0

698,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

областной бюджет

3328065,0

492337,1

666793,4

501779,0

555718,5

555718,5

555718,5

17

местный бюджет

3758968,2

606462,3

596627,5

604075,8

651859,4

655035,1

644908,1

18

внебюджетные источники

304692,9

0,0

0,0

0,0

101564,3

101564,3

101564,3

19

2. "Прочие нужды"

20

Мероприятие 1.3. Подготовка и проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства, всего, из них:

2117,7

290,7

300,0

327,0

400,0

400,0

400,0

1.14.1

31

местный бюджет

2117,7

290,7

300,0

327,0

400,0

400,0

400,0

21

Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них:

4367,0

463,8

672,2

621,0

870,0

870,0

870,0

1.7.1

22

местный бюджет

4367,0

463,8

672,2

621,0

870,0

870,0

870,0

23

Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них:

4419,5

483,5

1075,0

626,0

745,0

745,0

745,0

1.10.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1

24

местный бюджет

4419,5

483,5

1075,0

626,0

745,0

745,0

745,0

25

Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них:

3339832,9

435745,8

607114,2

457633,0

613113,3

613113,3

613113,3

1.1.1, 1.8.1, 1.8.2

26

областной бюджет

1650057,4

225119,0

334975,0

229264,0

286899,8

286899,8

286899,8

27

местный бюджет

1387174,5

210626,8

272139,2

228369,0

225346,5

225346,5

225346,5

28

внебюджетные источники

302601,0

0,0

0,0

0,0

100867,0

100867,0

100867,0

29

Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах, всего, из них:

2347,8

0,0

875,8

368,0

368,0

368,0

368,0

1.11.1

30

местный бюджет

2347,8

0,0

875,8

368,0

368,0

368,0

368,0

31

Мероприятие 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), всего, из них:

28,0

5,0

5,0

0,0

6,0

6,0

6,0

1.5.1

32

областной бюджет

28,0

5,0

5,0

0,0

6,0

6,0

6,0

33

Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них:

2531974,1

408991,0

427784,4

428974,6

422074,7

422074,7

422074,7

1.1.1, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6

34

областной бюджет

1670644,1

263032,0

328659,0

272515,0

268812,7

268812,7

268812,7

35

местный бюджет

860676,0

145959,0

99125,4

156459,6

153044,0

153044,0

153044,0

36

внебюджетные источники

654,0

0,0

0,0

0,0

218,0

218,0

218,0

37

Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них:

299703,0

42048,2

45875,4

48418,6

54453,6

54453,6

54453,6

1.9.1, 1.9.2, 1.9.3

38

областной бюджет

5591,0

2436,6

3154,4

0,0

0,0

0,0

0,0

39

местный бюджет

294112,0

39611,6

42721,0

48418,6

54453,6

54453,6

54453,6

40

Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта (велоспорт и мотоспорт), всего, из них:

270199,5

38745,5

71648,6

41911,1

39298,1

39298,1

39298,1

1.9.1, 1.9.2, 1.9.3

41

местный бюджет

269003,1

38745,5

71648,6

41911,1

38899,3

38899,3

38899,3

42

внебюджетные источники

1196,4

0,0

0,0

0,0

398,8

398,8

398,8

43

Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них:

51954,4

3260,5

4200,0

3594,0

13633,3

13633,3

13633,3

1.12.1, 1.12.2

44

местный бюджет

51954,4

3260,5

4200,0

3594,0

13633,3

13633,3

13633,3

45

Мероприятие 1.30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию учреждений образования, всего, из них:

8845,9

8845,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.15.1

46

местный бюджет

8845,9

8845,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47

ПОДПРОГРАММА 2. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

48

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

430310,2

49883,0

62424,1

71668,5

82111,5

82111,5

82111,6

49

областной бюджет

291034,0

40389,0

52480,0

44019,0

51382,0

51382,0

51382,0

50

местный бюджет

139276,2

9494,0

9944,1

27649,5

30729,5

30729,5

30729,6

51

Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них:

9607,4

20,0

347,4

0,0

3080,0

3080,0

3080,0

2.2.1, 2.2.4, 2.2.5

52

местный бюджет

9607,4

20,0

347,4

0,0

3080,0

3080,0

3080,0

Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них:

397072,2

49217,3

61404,2

66163,5

73489,0

73474,0

73324,3

2.1.1

53

областной бюджет

291034,0

40389,0

52480,0

44019,0

51382,0

51382,0

51382,0

54

местный бюджет

106038,2

8828,3

8924,2

22144,5

22107,0

22092,0

21942,3

55

ПОДПРОГРАММА 3. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

56

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

39719,0

5394,4

4506,0

3280,0

8846,2

8846,2

8846,2

57

областной бюджет

1363,5

1363,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58

местный бюджет

38355,5

4030,9

4506,0

3280,0

8846,2

8846,2

8846,2

59

Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:

17179,2

2233,6

871,2

1371,2

4234,4

4234,4

4234,4

3.1.1

60

областной бюджет

973,9

973,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61

местный бюджет

16205,3

1259,7

871,2

1371,2

4234,4

4234,4

4234,4

62

ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

63

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

433707,2

69927,6

80980,1

88676,9

94214,2

51784,2

48124,2

64

федеральный бюджет

14,6

14,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65

областной бюджет

10000,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

66

местный бюджет

423692,6

69913,0

80980,1

88676,9

84214,2

51784,2

48124,2

67

Мероприятие 4.6. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, всего, из них:

30092,9

5124,3

6048,1

6270,5

4540,0

4050,0

4060,0

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

68

местный бюджет

30092,9

5124,3

6048,1

6270,5

4540,0

4050,0

4060,0

69

Мероприятие 4.7. Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них:

6167,6

1239,0

2628,6

0,0

500,0

1800,0

0,0

4.2.2

70

местный бюджет

6167,6

1239,0

2628,6

0,0

500,0

1800,0

0,0

71

ПОДПРОГРАММА 5. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

72

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

219007,3

42021,4

48404,7

27294,5

33748,3

33758,7

33779,7

73

областной бюджет

101423,0

17572,4

15961,8

15961,8

17309,0

17309,0

17309,0

74

местный бюджет

115499,6

24449,0

32442,9

11332,7

15755,0

15755,0

15765,0

75

внебюджетные источники

2084,7

0,0

0,0

0,0

684,3

694,7

705,7

76

Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них:

82070,6

12836,2

19076,5

9136,1

13663,3

13673,7

13684,7

5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1

77

местный бюджет

81413,9

12836,2

19076,5

9136,1

13455,0

13455,0

13455,0

78

внебюджетные источники

656,7

0,0

0,0

0,0

208,3

218,7

229,7

79

Мероприятие 5.8. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них:

174,3

87,2

87,2

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3.1

80

местный бюджет

174,3

87,2

87,2

0,0

0,0

0,0

0,0

81

Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них

250,0

0,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.2

82

местный бюджет

250,0

0,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83

ПОДПРОГРАММА 6. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

84

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"

284090,1

40609,4

51718,8

45740,4

48673,8

48673,8

48673,8

85

местный бюджет

284090,1

40609,4

51718,8

45740,4

48673,8

48673,8

48673,8

86

Мероприятие 6.2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них:

6813,9

1177,0

1407,2

1386,3

947,8

947,8

947,8

6.1.2

87

местный бюджет

6813,9

1177,0

1407,2

1386,3

947,8

947,8

947,8

88

Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым спортивным объектам, всего, из них:

212557,9

34592,1

35260,7

41663,6

33680,5

33680,5

33680,5

6.1.1, 6.1.2, 6.2.1

89

местный бюджет

212557,9

34592,1

35260,7

41663,6

33680,5

33680,5

33680,5

90

Мероприятие 6.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство учреждений физической культуры и спорта, всего, из них:

2952,6

1841,9

1110,7

0,0

0,0

0,0

0,0

6.3.2

91

местный бюджет

2952,6

1841,9

1110,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»