Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА (с изменениями на 21 февраля 2018 года) (утратило силу на основании постановления Правительства Свердловской области от 25.12.2019 N 977-ПП)



Приложение N 2
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

 Форма

ОТЧЕТ о результатах осуществления внутреннего финансового аудита

за _________________ 20__ год

Номер строки

Наименование отчетного показателя

Значение показателя

1.

Количество проведенных проверок, всего

2.

Количество плановых проверок

3.

Количество внеплановых проверок

4.

Количество подразделений, в которых проведены проверки

5.

Количество проверок, в ходе которых выявлены нарушения (несоответствия), всего

6.

Количество плановых проверок, в ходе которых выявлены нарушения (несоответствия)

7.

Количество внеплановых проверок, в ходе которых выявлены нарушения (несоответствия)

8.

Количество выявленных нарушений (несоответствий), всего

9.

Количество финансовых нарушений

10.

Количество нефинансовых нарушений (несоответствий)

11.

Сумма выявленных финансовых нарушений, всего (рублей)

12.

Количество мер, корректирующих действий, принятых в целях устранения нарушений (несоответствий)

13.

Количество устраненных нарушений, всего

14.

Количество устраненных финансовых нарушений

15.

Количество устраненных нефинансовых нарушений (несоответствий)

16.

Сумма устраненных финансовых нарушений (рублей)

17.

Число лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности

     

Редакция документа с учетом

изменений и дополнений подготовлена

АО "Кодекс"