Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ) БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ГОРОДА ПЕРМИ, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА (с изменениями на: 29.12.2016)


Приложение 11
к Порядку
осуществления главными распорядителями
(распорядителями) бюджетных средств
города Перми, главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета
города Перми, главными администраторами
(администраторами) источников
финансирования дефицита бюджета
города Перми внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита
(введено Постановлением Администрации
 г. Перми от 29.12.2016 N 1187)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ о результатах внутреннего финансового аудита

____________________________________________________________ (наименование главного администратора бюджетных средств города Перми) за ______________ (квартал, год)

N

Наименование объектов аудиторской проверки

Выявлено недостатков и нарушений

Причины выявленных нарушений

Информация о наличии причин возникновения нарушений

Количество предложений и рекомендаций по устранению выявленных недостатков и нарушений

Описание принятых мер согласно установленным срокам

Описание принятых мер по устранению причин возникновения нарушений (бюджетных рисков)

в количественном выражении, шт.

в денежном выражении, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого


Уполномоченное

должностное лицо

главного администратора    

___________   _________    _____________________

бюджетных средств          (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)

Руководитель

главного администратора   

___________   _________    _____________________

бюджетных средств          (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)

"___" __________ 20__ г.