ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 25 февраля 2010 года N 25
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 22.12.2009 N 315 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ПЕРМИ НА 2010 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 И 2012 ГОДОВ"
Рассмотрев предложения администрации города Перми по уточнению бюджета города Перми на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, Пермская городская Дума решила:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 22.12.2009 N 315 "О бюджете города Перми на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" изменения:
1.1. абзац второй статьи 14 после слов "городской целевой программы "Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 годы" дополнить словами ", городской целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Перми на 2008-2010 годы";
1.2. приложение N 9 "Функциональная структура расходов бюджета города Перми на 2010 год" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему решению;
1.3. приложение N 10 "Функциональная структура расходов бюджета города Перми на плановый период 2011 и 2012 годов" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему решению;
1.4. приложение N 11 "Ведомственная структура расходов бюджета города Перми на 2010 год" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему решению;
1.5. приложение N 12 "Ведомственная структура расходов бюджета города Перми на плановый период 2011 и 2012 годов" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по бюджету и налогам.
Глава города Перми
И.Н.ШУБИН
Приложение N 1
к решению
Пермской городской Думы
от 25.02.2010 N 25
Приложение N 9
к решению
Пермской городской Думы
от 22.12.2009 N 315
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ НА 2010 ГОД
тыс. руб.
Раз- | Под- | Наименование | 2010 год |
01 | 00 | Общегосударственные вопросы | 1217393,700 |
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица | 2284,200 |
01 | 03 | Функционирование законодательных | 118274,500 |
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской | 483925,300 |
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и | 84541,000 |
01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 4688,900 |
01 | 12 | Резервные фонды | 66356,600 |
01 | 14 | Другие общегосударственные вопросы | 457323,200 |
03 | 00 | Национальная безопасность и правоохранительная | 1217080,500 |
03 | 02 | Органы внутренних дел | 1102160,800 |
03 | 09 | Защита населения и территории от чрезвычайных | 85054,300 |
03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности | 29865,400 |
04 | 00 | Национальная экономика | 983258,000 |
04 | 07 | Лесное хозяйство | 24663,100 |
04 | 08 | Транспорт | 548438,600 |
04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 410156,300 |
05 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4106966,500 |
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 990054,900 |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 446739,000 |
05 | 03 | Благоустройство | 2524844,300 |
05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального | 145328,300 |
06 | 00 | Охрана окружающей среды | 39665,000 |
06 | 02 | Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 5000,000 |
06 | 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и | 26609,000 |
06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 8056,000 |
07 | 00 | Образование | 6415617,500 |
07 | 01 | Дошкольное образование | 2200108,700 |
07 | 02 | Общее образование | 3890667,400 |
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 95634,400 |
07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 229207,000 |
08 | 00 | Культура, кинематография, средства массовой | 626557,050 |
08 | 01 | Культура | 611702,050 |
08 | 06 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, | 14855,000 |
09 | 00 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 1860010,100 |
09 | 01 | Стационарная медицинская помощь | 874111,310 |
09 | 02 | Амбулаторная помощь | 223396,990 |
09 | 04 | Скорая медицинская помощь | 526457,500 |
09 | 05 | Санаторно-оздоровительная помощь | 115724,000 |
09 | 06 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение | 16441,400 |
09 | 08 | Физическая культура и спорт | 47804,600 |
09 | 10 | Другие вопросы в области здравоохранения, | 56074,300 |
10 | 00 | Социальная политика | 918656,750 |
10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 30236,400 |
10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 598955,500 |
10 | 04 | Охрана семьи и детства | 111150,000 |
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 178314,850 |
11 | 00 | Межбюджетные трансферты | 500966,300 |
11 | 04 | Иные межбюджетные трансферты | 500966,300 |
ВСЕГО | 17886171,400 |
Приложение N 2
к решению
Пермской городской Думы
от 25.02.2010 N 25
Приложение N 10
к решению
Пермской городской Думы
от 22.12.2009 N 315
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011-2012 ГОДОВ
тыс. руб.
Раз- | Под- | Наименование | 2011 год | 2012 год |
01 | 00 | Общегосударственные вопросы | 1247583,100 | 1247335,200 |
01 | 02 | Функционирование высшего должностного | 2879,900 | 2879,900 |
01 | 03 | Функционирование законодательных | 133429,000 | 133429,000 |
01 | 04 | Функционирование Правительства | 534055,400 | 523316,100 |
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, | 92376,000 | 92577,400 |
01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и | 4708,200 | 4708,200 |
01 | 12 | Резервные фонды | 75163,800 | 75163,800 |
01 | 14 | Другие общегосударственные вопросы | 404970,800 | 415260,800 |
03 | 00 | Национальная безопасность и | 1217313,900 | 1276957,800 |
03 | 02 | Органы внутренних дел | 1085791,500 | 1145149,200 |
03 | 09 | Защита населения и территории от | 95952,400 | 99482,400 |
03 | 14 | Другие вопросы в области национальной | 35570,000 | 32326,200 |
04 | 00 | Национальная экономика | 999075,300 | 1045978,300 |
04 | 07 | Лесное хозяйство | 20122,000 | 20122,000 |
04 | 08 | Транспорт | 649051,800 | 645502,000 |
04 | 12 | Другие вопросы в области национальной | 329901,500 | 380354,300 |
05 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3638059,700 | 3659125,800 |
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 431950,200 | 426429,800 |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 168372,700 | 168026,000 |
05 | 03 | Благоустройство | 2879438,800 | 2901228,700 |
05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно- | 158298,000 | 163441,300 |
06 | 00 | Охрана окружающей среды | 36925,000 | 36944,000 |
06 | 02 | Сбор, удаление отходов и очистка сточных | 0,000 | 0,000 |
06 | 03 | Охрана объектов растительного и | 28389,200 | 28389,200 |
06 | 05 | Другие вопросы в области охраны | 8535,800 | 8554,800 |
07 | 00 | Образование | 7493859,700 | 7518447,800 |
07 | 01 | Дошкольное образование | 2507592,400 | 2519783,700 |
07 | 02 | Общее образование | 4713602,600 | 4716601,200 |
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 94888,300 | 103874,900 |
07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 177776,400 | 178188,000 |
08 | 00 | Культура, кинематография, средства | 454799,100 | 432729,800 |
08 | 01 | Культура | 445013,600 | 423019,300 |
08 | 06 | Другие вопросы в области культуры, | 9785,500 | 9710,500 |
09 | 00 | Здравоохранение, физическая культура и | 2485973,800 | 2456801,100 |
09 | 01 | Стационарная медицинская помощь | 1433480,144 | 1369613,217 |
09 | 02 | Амбулаторная помощь | 338943,956 | 324802,983 |
09 | 04 | Скорая медицинская помощь | 488612,700 | 527916,700 |
09 | 05 | Санаторно-оздоровительная помощь | 113356,900 | 117519,400 |
09 | 06 | Заготовка, переработка, хранение и | 16562,000 | 17017,700 |
09 | 08 | Физическая культура и спорт | 52417,400 | 56601,400 |
09 | 10 | Другие вопросы в области | 42600,700 | 43329,700 |
10 | 00 | Социальная политика | 874704,900 | 896726,400 |
10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 34016,000 | 37859,800 |
10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 546163,300 | 547094,300 |
10 | 04 | Охрана семьи и детства | 121081,000 | 131528,000 |
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной | 173444,600 | 180244,300 |
11 | 00 | Межбюджетные трансферты | 542891,800 | 579471,200 |
11 | 02 | Субсидии бюджетам субъектов Российской | 0,000 | 0,000 |
11 | 04 | Иные межбюджетные трансферты | 542891,800 | 579471,200 |
99 | 99 | Условно утвержденные расходы | 609704,000 | 1134407,700 |
ВСЕГО | 19600890,300 | 20284925,100 |