Основные показатели деятельности управления культуры Белгородской области
(в редакции постановления Правительства Белгородской области от 04.02.2013 N 34-пп)
Задачи и показатели Программы | Еди- ница изме- рения | Отчетный период | Плановый период | ||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел 1.1.1. Профессиональное искусство Белгородской области | |||||||
Цель 1. Популяризация среди населения области лучших образцов профессионального искусства | |||||||
Задача 1.1. Увеличение зрительской аудитории, пропаганда профессионального искусства | |||||||
Задача 1.2. Формирование положительного престижа учреждений профессионального искусства, обмен творческим опытом | |||||||
Прирост количества мероприятий (спектаклей, концертных программ) | % | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,015 | 0,03 | 0,02 |
Прирост количества зрителей | % | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,015 | 0,03 | 0,02 |
Затраты на реализацию раздела | тыс. руб. | 6960 | 2646 | 2652 | 5034 | 6073 | 5146 |
Раздел 1.1.2. Недвижимые памятники истории и культуры | |||||||
Цель 2. Обеспечение государственной охраны, государственного учета, реставрации и популяризации памятников истории и культуры | |||||||
Задача 2.1. Сохранение объектов культурного наследия | |||||||
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (в процентном отношении) | % | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Затраты на реализацию мероприятий Программы | тыс. руб. | 1653 | 2956 | 1538 | 2607 | 700 | 3003 |
Раздел 1.1.3. Музейные ценности и развитие музейного дела | |||||||
Цель 3. Создание условий для равного доступа к музейным фондам | |||||||
Задача 3.1. Сохранение, изучение, пополнение и экспонирование музейного фонда, осуществление процессов модернизации музейной деятельности | |||||||
Прирост числа посещений музеев | % | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Прирост числа единиц основного фонда | % | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
Затраты на реализацию раздела | тыс. руб. | 7330 | - | - | 3067 | 3009,4 | 3825 |
Раздел 1.1.4. Поддержка традиционных форм народного искусства, самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности | |||||||
Цель 4. Сохранение и популяризация народного искусства, самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности | |||||||
Задача 4.1. Организация различных форм представления народного творчества | |||||||
Доля проведенных фестивалей и праздников от запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Затраты на реализацию раздела | тыс. руб. | 2350 | 1466 | 996 | 2046 | 711 | 1651 |
Раздел 1.1.5. Развитие библиотечного дела в Белгородской области | |||||||
Цель 5. Создание условий для обеспечения выравнивания доступа к библиотечно-информационным услугам различных групп граждан на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства области | |||||||
Задача 5.1. Осуществление комплекса мер, направленных на внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных информационных ресурсов, способных удовлетворить разносторонние читательские интересы | |||||||
Охват населения библиотеками и информационным обслуживанием | % | 50,4 | 48,0 | 48,05 | 48,1 | 48,15 | 48,2 |
Затраты на реализацию подпрограммы | тыс. руб. | 7425 | 8523 | 5693,7 | 7280 | 10944 | 7672 |
Раздел 1.1.6. Художественно-эстетическое образование и воспитание, выявление и поддержка молодых дарований | |||||||
Цель 6. Повышение социального статуса и значимости учреждений дополнительного образования, обеспечение целостности, последовательности и преемственности в художественно-эстетическом воспитании детей и подростков | |||||||
Задача 6.1. Обеспечение необходимых условий для развития системы дополнительного образования детей и подростков области, сохранение и развитие общедоступности получения дополнительного образования в области | |||||||
Прирост количества учащихся в музыкальных, художественных школах и школах искусств | % | 0,01 | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Прирост количества проведенных конкурсов исполнительского мастерства учащихся и межзональных семинаров преподавателей | % | 0,04 | - | - | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
Затраты на реализацию раздела | тыс. руб. | 256 | - | - | 225 | 592 | 411 |
Раздел 1.1.7. Кадровая политика в сфере культуры | |||||||
Цель 7. Реализация государственной кадровой политики, направленной на внедрение системы непрерывного образования и переподготовки кадров | |||||||
Задача 7.1. Совершенствование системы подготовки и переподготовки работников сферы культуры области и государственных образовательных учреждений | |||||||
Количество специалистов, прошедших ежегодное обучение в системе курсов повышения квалификации | ед. | 1200 | - | - | 1200 | 1200 | 1200 |
Затраты на реализацию раздела | тыс. руб. | - | 60 | 70 | 397 | 441,6 | 316 |
Раздел 1.1.8. Кинопрокат и кинообслуживание населения Белгородской области | |||||||
Цель 8. Обеспечение прав жителей области на доступ к киноискусству | |||||||
Задача 8.1. Восстановление киноотрасли как целостной системы, в которой кинопрокат и кинопоказ согласованно действуют в интересах населения области | |||||||
Доля отечественных кинопроизведений от общего количества приобретенных фильмов | % | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 |
Доля посещения зрителями отечественных фильмов от общего количества посещений | % | 56 | 56 | 56 | 57 | 57,5 | 58 |
Затраты на реализацию раздела | тыс. руб. | 260 | 210 | 210 | 190 | 480 | 426 |
ИТОГО по отрасли "Культура", областной бюджет | тыс. руб. | 26234 | 15861 | 11159,7 | 20846 | 22951 | 22450 |