ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2015 года N 262-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 22.11.2013 N 512-П
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2022 года на основании Постановления Правительства Камчатского края от 23.12.2021 N 575-П.
____________________________________________________________________
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 N 512-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Временно исполняющий
обязанности губернатора
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 23.07.2015 N 262-П
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 22.11.2013 N 512-П
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В Программе:
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы | - общий объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 986 326,96299 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6 000,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; - за счет средств краевого бюджета 972 496,30299 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 209 685,31989 тыс. рублей; 2015 год - 183 191,90150 тыс. рублей; 2016 год - 187 657,41773 тыс. рублей; 2017 год - 214 831,00000 тыс. рублей; 2018 год - 177 130,66387 тыс. рублей; - за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 7 830,66000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей; 2015 год - 1 130,66000 тыс. рублей; 2016 год - 1 500,00000 тыс. рублей; 2017 год - 1 500,00000 тыс. рублей; 2018 год - 1 500,00000 тыс. рублей."; |
2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.6. Общий объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 986 326,96299 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета 972 496,30299 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 209 685,31989 тыс. рублей;
2015 год - 183 191,90150 тыс. рублей;
2016 год - 187 657,41773 тыс. рублей;
2017 год - 214 831,00000 тыс. рублей;
2018 год - 177 130,66387 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 7 830,66000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 130,66000 тыс. рублей;
2016 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1 500,00000 тыс. рублей.".
2. В Подпрограмме "Электронное правительство в Камчатском крае":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы | - общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 483 254,54647 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6 000,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; - за счет средств краевого бюджета - 469 423,88647 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 92 839,65136 тыс. рублей; 2015 год - 86 553,81260 тыс. рублей; 2016 год - 88 366,18773 тыс. рублей; 2017 год - 114 404,08750 тыс. рублей; 2018 год - 87 260,14728 тыс. рублей; - за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 7 830,66000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей; 2015 год - 1 130,66000 тыс. рублей; 2016 год - 1 500,00000 тыс. рублей; 2017 год - 1 500,00000 тыс. рублей; 2018 год - 1 500,00000 тыс. рублей."; |
2) часть 2.7 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.7. Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 483 254,54647 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета - 469 423,88647 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 92 839,65136 тыс. рублей;
2015 год - 86 553,81260 тыс. рублей;
2016 год - 88 366,18773 тыс. рублей;
2017 год - 114 404,08750 тыс. рублей;
2018 год - 87 260,14728 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 7 830,66000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 130,66000 тыс. рублей;
2016 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1 500,00000 тыс. рублей.".
3. В Подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы | - общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) за счет средств краевого бюджета составляет - 413 953,01783 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 72 266,46853 тыс. рублей; 2015 год - 94 138,08890 тыс. рублей; 2016 год - 82 543,73000 тыс. рублей; 2017 год - 83 418,30000 тыс. рублей; 2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей."; |
2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.5. Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) за счет средств краевого бюджета составляет 414 768,81433 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 72 266,46853 тыс. рублей;
2015 год - 94 953,88540 тыс. рублей;
2016 год - 82 543,73000 тыс. рублей;
2017 год - 83 418,30000 тыс. рублей;
2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей.".
4. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к государственной программе
Камчатского края "Информационное
общество в Камчатском крае
на 2014-2018 годы"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ"
тыс. руб.
N | Наименование | Код бюджетной | Объем средств на реализацию программы | |||||||
ГРБС | ЦСР | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы" | Всего, в том числе: | 986 326,96299 | 217 885,31989 | 184 322,56150 | 189 157,41773 | 216 331,00000 | 178 630,66387 | |||
за счет средств федерального бюджета | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||
843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||
за счет средств краевого бюджета, в т.ч. | 972 496,30299 | 209 685,31989 | 183 191,90150 | 187 657,41773 | 214 831,00000 | 177 130,66387 | ||||
804 | 140 | 6 757,76151 | 6 757,76151 | |||||||
812 | 140 | 5 213,04691 | 4 585,16631 | 627,88060 | ||||||
820 | 140 | 931 788,56238 | 185 420,50988 | 178 131,02090 | 183 195,41773 | 210 137,00000 | 174 904,61387 | |||
825 | 140 | 18 781,82626 | 2 966,77626 | 4 433,00000 | 4 462,00000 | 4 694,00000 | 2 226,05000 | |||
843 | 140 | 9 955,10593 | 9 955,10593 | |||||||
за счет средств местных бюджетов | 7 830,66000 | 2 200,00000 | 1 130,66000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | ||||
812 | 500,00000 | 500,00000 | ||||||||
820 | 7 330,66000 | 1 700,00000 | 1 130,66000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
1. | Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 483 254,54647 | 101 039,65136 | 87 684,47260 | 89 866,18773 | 115 904,08750 | 88 760,14728 | ||
за счет средств федерального бюджета | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||
843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 469 423,88647 | 92 839,65136 | 86 553,81260 | 88 366,18773 | 114 404,08750 | 87 260,14728 | ||||
804 | 141 | 6 757,76151 | 6 757,76151 | |||||||
812 | 141 | 5 213,04691 | 4 585,16631 | 627,88060 | ||||||
820 | 141 | 428 716,14586 | 68 574,84135 | 81 492,93200 | 83 904,18773 | 109 710,08750 | 85 034,09728 | |||
825 | 141 | 18 781,82626 | 2 966,77626 | 4 433,00000 | 4 462,00000 | 4 694,00000 | 2 226,05000 | |||
843 | 141 | 9 955,10593 | 9 955,10593 | |||||||
за счет средств местных бюджетов | 7 830,66000 | 2 200,00000 | 1 130,66000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | ||||
812 | 500,00000 | 500,00000 | ||||||||
820 | 7 330,66000 | 1 700,00000 | 1 130,66000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
1.1. | Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 34 899,74250 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 141 | 34 899,74250 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
1.2. | Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 206 229,23508 | 41 727,37785 | 48 650,01460 | 38 136,20113 | 37 025,77091 | 40 689,87059 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 206 229,23508 | 41 727,37785 | 48 650,01460 | 38 136,20113 | 37 025,77091 | 40 689,87059 | ||||
804 | 141 | 3 275,26151 | 3 275,26151 | |||||||
820 | 141 | 192 969,12531 | 36 280,28008 | 47 063,05260 | 36 136,20113 | 35 025,77091 | 38 463,82059 | |||
825 | 141 | 9 984,84826 | 2 171,83626 | 1 586,96200 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 226,05000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
1.3. | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Всего, в том числе: | 53 108,08469 | 7 804,35000 | 7 701,50000 | 11 869,29860 | 12 522,11002 | 13 210,82607 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 141 | 53 108,08469 | 7 804,35000 | 7 701,50000 | 11 869,29860 | 12 522,11002 | 13 210,82607 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
1.4. | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Всего, в том числе: | 49 640,89003 | 2 452,00000 | 7 525,26940 | 13 225,00000 | 14 825,00000 | 11613,62063 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 49 640,89003 | 2 452,00000 | 7 525,26940 | 13 225,00000 | 14 825,00000 | 11613,62063 | ||||
820 | 141 | 46 449,22003 | 2 052,00000 | 7 133,59940 | 12 825,00000 | 12 825,00000 | 11 613,62063 | |||
825 | 141 | 3 191,67000 | 400,00000 | 391,67000 | 400,00000 | 2 000,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
1.5. | Внедрение универсальных электронных карт | Всего, в том числе: | 54 942,31871 | 5 778,25914 | 4 257,24000 | 6 908,68800 | 32 998,13157 | 5 000,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 141 | 54 942,31871 | 5 778,25914 | 4 257,24000 | 6 908,68800 | 32 998,13157 | 5 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | л | |||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
1.6. | Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем | Всего, в том числе: | 84 434,27546 | 35 692,82187 | 13 235,54860 | 12 727,00000 | И 533,07500 | 11 245,82999 | ||
за счет средств федерального бюджета | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||
843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 70 603,61546 | 27 492,82187 | 12 104,88860 | 11 227,00000 | 10 033,07500 | 9 745,82999 | ||||
804 | 141 | 3 482,50000 | 3 482,50000 | |||||||
812 | 141 | 5 213,04691 | 4 585,16631 | 627,88060 | ||||||
820 | 141 | 46 347,65462 | 9 075,10963 | 9 022,64000 | 9 165,00000 | 9 339,07500 | 9 745,82999 | |||
825 | 141 | 5 605,30800 | 394,94000 | 2 454,36800 | 2 062,00000 | 694,00000 | ||||
843 | 141 | 9 955,10593 | 9 955,10593 | |||||||
за счет средств местных бюджетов | 7 830,66000 | 2 200,00000 | 1 130,66000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | ||||
812 | 500,00000 | 500,00000 | ||||||||
820 | 7 330,66000 | 1 700,00000 | 1 130,66000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
2. | Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края" | Всего, в том числе: | 89 119,39869 | 44 579,20000 | 2 500,00000 | 16 747,50000 | 17 008,61250 | 8 284,08619 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 142 | 89 119,39869 | 44 579,20000 | 2 500,00000 | 16 747,50000 | 17 008,61250 | 8 284,08619 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
2.1. | Создание, развитие и сопровождение информационной системы геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" | Всего, в том числе: | 54 540,19869 | 43 000,00000 | 1 000,00000 | 3 247,50000 | 3 508,61250 | 3 784,08619 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 142 | 54 540,19869 | 43 000,00000 | 1 000,00000 | 3 247,50000 | 3 508,61250 | 3 784,08619 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
2.2. | Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/СР8 | Всего, в том числе: | 34 579,20000 | 1 579,20000 | 1 500,00000 | 13 500,00000 | 13 500,00000 | 4 500,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 142 | 34 579,20000 | 1 579,20000 | 1 500,00000 | 13 500,00000 | 13 500,00000 | 4 500,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего, в том числе: | 413 953,01783 | 72 266,46853 | 94 138,08890 | 82 543,73000 | 83 418,30000 | 81 586,43040 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 143 | 413 953,01783 | 72 266,46853 | 94 138,08890 | 82 543,73000 | 83 418,30000 | 81 586,43040 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
3.1. | Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края | Всего, в том числе: | 111916,46547 | 21 296,66900 | 21 798,50000 | 23 611,20000 | 23 902,60000 | 21 307,49647 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 143 | 111916,46547 | 21 296,66900 | 21 798,50000 | 23 611,20000 | 23 902,60000 | 21 307,49647 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
3.2. | Выполнение технологических функций в области информатизации | Всего, в том числе: | 302 036,55236 | 50 969,79953 | 72 339,58890 | 58 932,53000 | 59 515,70000 | 60 278,93393 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 143 | 302 036,55236 | 50 969,79953 | 72 339,58890 | 58 932,53000 | 59 515,70000 | 60 278,93393 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |
".