ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2015 года N 264-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2015-2018 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П
____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности губернатора
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 23.07.2015 N 264-П
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2015-2018 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
"Объемы | Общий объем финансирования Программы составляет 29 491 514,98251 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 6 323 129,63777 тыс. руб.; 2016 год - 6 879 962,07000 тыс. руб.; 2017 год - 8 865 565,86350 тыс. руб.; 2018 год - 7 422 857,41124 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 22 902 289,68327 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 5 124 573,73777 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 124 761,10000 тыс. руб.; 2016 год - 5 617 505,37000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 461 737,34000 тыс. руб.; 2017 год - 6 179 651,70000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 806 531,79000 тыс. руб. 2018 год - 5 980 558,87550 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 3 674 650,20000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 1 158 986,10000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 8 445,90000 тыс. руб.; 2016 год - 1 233 506,80000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 5 669,20000 тыс. руб.; 2017 год - 1 282 157,30000 тыс. руб.; в том числе инвестиционные мероприятия - 5 658,10000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 827 159,29924 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 11 240,70000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.; 2018 год - 1442 298,53574 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 87 415,80000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - - 28 329,10000 тыс. руб.; 2016 год - 28 949,90000 тыс. руб.; 2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.; 2018 год - - 0,00000 тыс. руб. |
".
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта Подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 145 212,05000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 36 074,05000 тыс. руб.; 2016 год - 36 219,30000 тыс. руб.; 2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.; 2018 год - 35 298,70000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 145 120,35000 - тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 35 982,35000 тыс. руб.; 2016 год - 36 219,30000 тыс. руб.; 2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.; 2018 год - 35 298,70000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 91,70000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 91,70000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб. |
".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта Подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет: |
".
4. В Подпрограмме 3 "Доступная среда в Камчатском крае":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 64 393,59800 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 52 551,65000 тыс. руб.; 2016 год - 5 864,28800 тыс. руб.; 2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 36 184,79800 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 24 342,85000 тыс. руб.; 2016 год - 5 864,28800 тыс. руб.; 2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 16 968,10000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 16 968,10000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 11 240,70000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 11 240,70000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год 0,00000 тыс. руб. |
";
2) пункт 2 части 2 приложения к Подпрограмме 3 изложить в следующей редакции:
"2) софинансирование мероприятий, предусмотренных частью 3.1 раздела 3 Подпрограммы 3, за счет средств местных бюджетов составляет 5% - коэффициент, определяющий долю софинансирования расходов из краевого бюджета для муниципального образования в Камчатском крае, составляет 0,95;".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы | Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 954 844,10200 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 99 273,00000 тыс. руб.; 2016 год - 241 309,70200 тыс. руб.; 2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.; 2018 год - 45 687,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 954 378,40200 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 98 807,30000 тыс. руб.; 2016 год - 241 309,70200 тыс. руб.; 2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.; 2018 год - 45 687,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 465,70000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 465,70000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб. |
".
6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта Подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:
"Объемы | Общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 44 594,14000 тыс. руб., из них по годам: |
".
7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта Подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы | Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 89 235,10000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 29 196,40000 тыс. руб.; 2016 год - 29 375,90000 тыс. руб.; 2017 год - 30 662,80000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 2 376,70000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 1 424,70000 тыс. руб.; 2016 год - 426,00000 тыс. руб.; 2017 год - 526,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 86 858,40000 тыс. руб. из них по годам: 2015 год - 27 771,70000 тыс. руб.; 2016 год - 28 949,90000 тыс. руб.; 2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб. |
".
8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта Подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы | Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 7 707 045,87050 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 1 614 477,23350 тыс. руб.; 2016 год - 1 725 093,53000 тыс. руб.; 2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.; 2018 год - 2 630 792,49700 тыс. руб.; в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 953,50000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 286,50000 тыс. руб.; 2016 год - 333,50000 тыс. руб.; 2017 год - 333,50000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета - 7 706 092,37050 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 1 614 190,73350 тыс. руб.; 2016 год - 1 724 760,03000 тыс. руб.; |
".
9. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к государственной программе
Камчатского края "Социальная
поддержка граждан в Камчатском крае
на 2015-2018 годы"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2015-2018 ГОДЫ"
тыс. руб.
N п/п | Наименование государственной | Код бюджетной | Объем средств на реализацию программы | ||||||
ГРБС | ЦСР | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае | Всего | 29 491514,98251 | 6 323 129,63777 | 6 879 962,07000 | 8 865 565,86350 | 7 422 857,41124 | |||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 26 576 939,88327 | 6 283 559,83777 | 6 851012,17000 | 7 461 809,00000 | 5 980 558,87550 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 3 674 650,20000 | 1 158 986,10000 | 1 233 506,80000 | 1 282 157,30000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 2 827 159,29924 | 11 240,70000 | 0,00000 | 1 373 620,06350 | 1 442 298,53574 | ||||
на 2015-2018 годы" | за счет средств краевого бюджета | 22 902 289,68327 | 5 124 573,73777 | 5 617 505,37000 | 6 179 651,70000 | 5 980 558,87550 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 87 415,80000 | 28 329,10000 | 28 949,90000 | 30 136,80000 | 0,00000 | ||||
1. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском | Всего | 145 212,05000 | 36 074,05000 | 36 219,30000 | 37 620,00000 | 35 298,70000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 145 212,05000 | 36 074,05000 | 36 219,30000 | 37 620,00000 | 35 298,70000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 145 120,35000 | 35 982,35000 | 36 219,30000 | 37 620,00000 | 35 298,70000 | |||
813 | 031 | 390,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 140,00000 | 0,00000 | |||
815 | 031 | 125 837,40000 | 31 508,70000 | 30 426,30000 | 31 485,40000 | 32 417,00000 | |||
816 | 031 | 7 517,90000 | 1 062,00000 | 2 371,30000 | 2 494,60000 | 1 590,00000 | |||
846 | 031 | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | |||
847 | 031 | 5 375,05000 | 1 291,65000 | 1 291,70000 | 1 500,00000 | 1 291,70000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 91,70000 | 91,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста" | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | |||||||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста" | Всего | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | |||
815 | 031 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 031 | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 031 | 0,00000 | ||||||
1.3. | Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста" | Всего | 130 300,75000 | 32 408,65000 | 31 568,00000 | 32 835,40000 | 33 488,70000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 130 300,75000 | 32 408,65000 | 31 568,00000 | 32 835,40000 | 33 488,70000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 130 300,75000 | 32 408,65000 | 31 568,00000 | 32 835,40000 | 33 488,70000 | |||
815 | 031 | 124 925,70000 | 31 117,00000 | 30 276,30000 | 31 335,40000 | 32 197,00000 | |||
847 | 031 | 5 375,05000 | 1 291,65000 | 1 291,70000 | 1 500,00000 | 1 291,70000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
1.4. | Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста" | Всего | 2 973,40000 | 655,40000 | 880,00000 | 890,00000 | 548,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 881,70000 | 969,70000 | 880,00000 | 890,00000 | 548,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 2 881,70000 | 563,70000 | 880,00000 | 890,00000 | 548,00000 | |||
813 | 031 | 390,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 140,00000 | 0,00000 | |||
815 | 031 | 91,70000 | 91,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 031 | 2 400,00000 | 352,00000 | 750,00000 | 750,00000 | 548,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 031 | 91,70000 | 91,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 031 | 91,70000 | 91,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.5. | Основное мероприятие 1.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста" | Всего | 5 587,90000 | 810,00000 | 1 721,30000 | 1 844,60000 | 1 212,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 587,90000 | 810,00000 | 1 721,30000 | 1 844,60000 | 1 212,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 5 737,90000 | 960,00000 | 1 721,30000 | 1 844,60000 | 1 212,00000 | |||
815 | 031 | 620,00000 | 250,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 170,00000 | |||
816 | 031 | 5 117,90000 | 710,00000 | 1 621,30000 | 1 744,60000 | 1 042,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
1.6. | Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1" | Всего | 200,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 200,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 200,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | |||
815 | 031 | 200,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
2. | Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | Всего | 20 486 190,12201 | 4 476 907,10427 | 4 827 496,65000 | 6 470 707,15350 | 4 711 079,21424 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 815 | 032 | 17 670 271,52277 | 4 476 907,10427 | 4 827 496,65000 | 5 097 087,09000 | 3 268 780,67850 | ||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 032 | 3 656 728,60000 | 1 141 731,50000 | 1 233 173,30000 | 1 281 823,80000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 032 | 2 815 918,59924 | 0,00000 | 0,00000 | 1 373 620,06350 | 1 442 298,53574 | ||
за счет средств краевого бюджета | 032 | 14 013 542,92277 | 3 335 175,60427 | 3 594 323,35000 | 3 815 263,29000 | 3 268 780,67850 | |||
815 | 032 | 13 416 429,98277 | 3 227 175,60427 | 3 355 848,00000 | 3 564 625,70000 | 3 268 780,67850 | |||
810 | 032 | 597 112,94000 | 108 000,00000 | 238 475,35000 | 250 637,59000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 032 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 032 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2.1. | Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" | Всего | 4 826 760,19850 | 884 735,60000 | 939 277,60000 | 1 883 841,37000 | 1 118 905,62850 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 924 436,51850 | 884 735,60000 | 939 277,60000 | 955 877,10000 | 144 546,21850 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 032 | 2 410 033,30000 | 762 601,80000 | 815 614,60000 | 831 816,90000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 1 902 323,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 927 964,27000 | 974 359,41000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 514 403,21850 | 122 133,80000 | 123 663,00000 | 124 060,20000 | 144 546,21850 | ||||
815 | 032 | 514 403,21850 | 122 133,80000 | 123 663,00000 | 124 060,20000 | 144 546,21850 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 032 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 032 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2.2. | Основное мероприятие 2 2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края" | Всего | 7 702 911,13427 | 1 824 824,43427 | 1 932 052,00000 | 2 027 807,90000 | 1 918 226,80000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 7 702 911,13427 | 1 824 824,43427 | 1 932 052,00000 | 2 027 807,90000 | 1 918 226,80000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 7 702 911,13427 | 1 824 824,43427 | 1 932 052,00000 | 2 027 807,90000 | 1 918 226,80000 | ||||
815 | 032 | 7 702 911,13427 | 1 824 824,43427 | 1 932 052,00000 | 2 027 807,90000 | 1 918 226,80000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
2.3. | Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Всего | 1 538 602,30000 | 414 680,00000 | 381 905,50000 | 389 052,80000 1 352 964,00000 | |||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 538 602,30000 | 414 680,00000 | 381 905,50000 | 389 052,80000 | 352 964,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 538 602,30000 | 414 680,00000 | 381 905,50000 | 389 052,80000 | 352 964,00000 | ||||
815 | 032 | 1 538 602,30000 | 414 680,00000 | 381 905,50000 | 389 052,80000 | 352 964,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
2.4. | Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми" | Всего | 6 242 042,14924 | 1 304 908,67000 | 1 533 404,05000 | 2 127 114,18350 | 1 276 615,24574 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 328 447,23000 | 1 304 908,67000 | 1 533 404,05000 | 1 681 458,39000 | 808 676,12000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 032 | 1 246 695,30000 | 379 129,70000 | 417 558,70000 | 450 006,90000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 032 | 913 594,91924 | 0,00000 | 0,00000 | 445 655,79350 | 467 939,12574 | ||
за счет средств краевого бюджета | 4 081751,93000 | 925 778,97000 | 1 115 845,35000 | 1 231 451,49000 | 808 676,12000 | ||||
815 | 032 | 3 484 638,99000 | 817 778,97000 | 877 370,00000 | 980 813,90000 | 808 676,12000 | |||
810 | 032 | 597 112,94000 | 108 000,00000 | 238 475,35000 | 250 637,59000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
2.5. | Основное мероприятие 2.5 "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной | Всего | 175 874,34000 | 47 758,40000 | 40 857,50000 | 42 890,90000 | 44 367,54000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 175 874,34000 | 47 758,40000 | 40 857,50000 | 42 890,90000 | 44 367,54000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 175 874,34000 | 47 758,40000 | 40 857,50000 | 42 890,90000 | 44 367,54000 | ||||
815 | 032 | 175 874,34000 | 47 758,40000 | 40 857,50000 | 42 890,90000 | 44 367,54000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
3. | Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" | Всего | 64 393,59800 | 52 551,65000 | 5 864,28800 | 5 977,66000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 53 152,89800 | 41 310,95000 | 5 864,28800 | 5 977,66000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 813 | 033 | 16 968,10000 | 16 968,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 11 240,70000 | 11 240,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 033 | 1 034,00000 | 1 034,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 033 | 1 239,60000 | 1 239,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 033 | 2 808,30000 | 2 808,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 033 | 717,00000 | 717,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 033 | 3 329,50000 | 3 329,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 033 | 2 112,30000 | 2 112,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 36 184,79800 | 24 342,85000 | 5 864,28800 | 5 977,66000 | 0,00000 | ||||
813 | 033 | 4 670,36000 | 4 271,00000 | 196,20000 | 203,16000 | 0,00000 | |||
814 | 033 | 779,00000 | 779,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 033 | 14 386,18800 | 5 283,20000 | 4 435,78800 | 4 667,20000 | 0,00000 | |||
816 | 033 | 5 130,60000 | 5 130,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 033 | 1 145,20000 | 0,00000 | 558,10000 | 587,10000 | 0,00000 | |||
833 | 033 | 3 565,00000 | 3 565,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 033 | 6 008,45000 | 4 814,05000 | 674,20000 | 520,20000 | 0,00000 | |||
850 | 033 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
3.1. | Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)" | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 1 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
3.2. | Основное мероприятие 3.2. "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН" | Всего | 30 296,26000 | 23 311,70000 | 3 404,30000 | 3 580,26000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 19 633,56000 | 12 649,00000 | 3 404,30000 | 3 580,26000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 033 | 16 968,10000 | 16 968,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) | 10 662,70000 | 10 662,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 033 | 1 034,00000 | 1 034,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 033 | 1 239,60000 | 1 239,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 033 | 2 508,30000 | 2 508,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 033 | 467,00000 | 467,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 033 | 3 329,50000 | 3 329,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 033 | 2 084,30000 | 2 084,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 19 633,56000 | 12 649,00000 | 3 404,30000 | 3 580,26000 | 0,00000 | ||||
813 | 033 | 3 307,36000 | 2 908,00000 | 196,20000 | 203,16000 | 0,00000 | |||
814 | 033 | 779,00000 | 779,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 033 | 7 775,00000 | 2 335,00000 | 2 650,00000 | 2 790,00000 | 0,00000 | |||
816 | 033 | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 033 | 1 145,20000 | 0,00000 | 558,10000 | 587,10000 | 0,00000 | |||
833 | 033 | 3 565,00000 | 3 565,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 033 | 2 862,00000 | 2 862,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
3.3. | Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)" | Всего | 15 330,86200 | 10 883,66200 | 2 049,80000 | 2 397,40000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 14 802,86200 | 10 355,66200 | 2 049,80000 | 2 397,40000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) | 528,00000 | 528,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 033 | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 033 | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 033 | 28,00000 | 28,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 14 802,86200 | 10 355,66200 | 2 049,80000 | 2 397,40000 | 0,00000 | ||||
813 | 033 | 700,00000 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 033 | 5 525,81200 | 2 273,01200 | 1 375,60000 | 1 877,20000 | 0,00000 | |||
816 | 033 | 4 930,60000 | 4 930,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 033 | 3 146,45000 | 1 952,05000 | 674,20000 | 520,20000 | 0,00000 | |||
850 | 033 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
3.4. | Основное мероприятие 3.4 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество" | Всего | 858,00000 | 858,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 808,00000 | 808,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 33 | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 808,00000 | 808,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 033 | 633,00000 | 633,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 033 | 175,00000 | 175,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
3.5. | Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН" | Всего | 940,37600 | 530,18800 | 410,18800 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 940,37600 | 530,18800 | 410,18800 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 940,37600 | 530,18800 | 410,18800 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 033 | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 033 | 910,37600 | 500,18800 | 410,18800 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
4. | Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" | Всего | 954 844,10200 | 99 273,00000 | 241 309,70200 | 568 574,40000 | 45 687,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 954 378,40200 | 98 807,30000 | 241 309,70200 | 568 574,40000 | 45 687,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 954 378,40200 | 98 807,30000 | 241 309,70200 | 568 574,40000 | 45 687,00000 | ||||
812 | 034 | 771 298,49000 | 6 700,00000 | 215 977,59000 | 548 620,90000 | 0,00000 | |||
815 | 034 | 183 079,91200 | 92 107,30000 | 25 332,11200 | 19 953,50000 | 45 687,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 034 | 465,70000 | 465,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
815 | 034 | 465,70000 | 465,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.1. | Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания граждан в Камчатском крае" | Всего | Финансирование не предусмотрено | ||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | |||||||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | |||||||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
4.2. | Основное мероприятие 4.2 "Совершенствование системы и обеспечение достоверности статистического учета, характеризующего состояние и развитие учреждений социального обслуживания граждан" | Всего | Финансирование не предусмотрено | ||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | |||||||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | |||||||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
4.3. | Основное мероприятие 4.3 "Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания граждан норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг" | Всего | Финансирование не предусмотрено | ||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | |||||||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | |||||||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
4.4. | Основное мероприятие 4.4 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)" | Всего | 771 298,49000 | 6 700,00000 | 215 977,59000 | 548 620,90000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 771 298,49000 | 6 700,00000 | 215 977,59000 | 548 620,90000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 771 298,49000 | 6-900,00000 | 215 977,59000 | 548 620,90000 | 0,00000 | ||||
812 | 034 | 771 298,49000 | 6 700,00000 | 215 977,59000 | 548 620,90000 | 0,00000 | |||
815 | 034 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
4.5. | Основное мероприятие 4.5 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан" | Всего | 135 103,61200 | 67 544,60000 | 14 972,01200 | 12 350,00000 | 40 237,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 134 637,91200 | 67 078,90000 | 14 972,01200 | 12 350,00000 | 40 237,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 134 637,91200 | 67 078,90000 | 14 972,01200 | 12 350,00000 | 40 237,00000 | ||||
815 | 034 | 134 637,91200 | 67 078,90000 | 14 972,01200 | 12 350,00000 | 40 237,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 034 | 465,70000 | 465,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 034 | 465,70000 | 465,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.6. | Основное мероприятие 4.6 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан" | Всего | 47 423,50000 | 24 813,40000 | 10 210,10000 | 7 400,00000 | 5 000,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 47 423,50000 | 24 813,40000 | 10 210,10000 | 7 400,00000 | 5 000,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 47 423,50000 | 24 813,40000 | 10 210,10000 | 7 400,00000 | 5 000,00000 | ||||
815 | 034 | 47 423,50000 | 24 813,40000 | 10 210,10000 | 7 400,00000 | 5 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
4.7. | Основное мероприятие 4.7 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий" | Всего | 1 018,50000 | 215,00000 | 150,00000 | 203,50000 | 450,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 018,50000 | 215,00000 | 150,00000 | 203,50000 | 450,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 018,50000 | 215,00000 | 150,00000 | 203,50000 | 450,00000 | ||||
815 | 034 | 1 018,50000 | 215,00000 | 150,00000 | 203,50000 | 450,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
4.8. | Основное мероприятие 4.8 "Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 034 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
5 | Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организации" | Всего | 44 594,14000 | 14 650,20000 | 14 602,70000 | 15 341,24000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 44 594,14000 | 14 650,20000 | 14 602,70000 | 15 341,24000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 44 594,14000 | 14 650,20000 | 14 602,70000 | 15 341,24000 | 0,00000 | ||||
813 | 035 | 2 887,84000 | 1 000,00000 | 920,00000 | 967,84000 | 0,00000 | |||
815 | 035 | 4 300,00000 | 1 500,00000 | 1 400,00000 | 1 400,00000 | 0,00000 | |||
816 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 035 | 34 406,30000 | 11 150,20000 | 11 282,70000 | 11 973,40000 | 0,00000 | |||
847 | 035 | 3 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
5.1. | Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО)" | Всего | 32 527,84000 | 11 340,00000 | 10 620,00000 | 10 567,84000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 32 527,84000 | 11 340,00000 | 10 620,00000 | 10 567,84000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 32 527,84000 | 11 340,00000 | 10 620,00000 | 10 567,84000 | 0,00000 | ||||
813 | 035 | 2 887,84000 | 1 000,00000 | 920,00000 | 967,84000 | 0,00000 | |||
815 | 035 | 4 300,00000 | 1 500,00000 | 1 400,00000 | 1 400,00000 | 0,00000 | |||
816 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 035 | 22 340,00000 | 7 840,00000 | 7 300,00000 | 7 200,00000 | 0,00000 | |||
847 | 035 | 3 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | едоооо | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
5.2. | Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка СОНКО" | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | |||||||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 822 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
5.3. | Основное мероприятие 5.3 "Информационная поддержка СОНКО" | Всего | 2 366,30000 | 390,20000 | 742,70000 | 1 233,40000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 366,30000 | 390,20000 | 742,70000 | 1 233,40000 | |||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 2 366,30000 | 390,20000 | 742,70000 | 1 233,40000 | 0,00000 | ||||
846 | 035 | 2 366,30000 | 390,20000 | 742,70000 | 1 233,40000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
5.4. | Основное мероприятие 5.4 "Консультирование по вопросам деятельности СОНКО и развития некоммерческого сектора в Камчатском крае" | Всего | 1 600,00000 | 450,00000 | 700,00000 | 450,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 600,00000 | 450,00000 | 700,00000 | 450,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 600,00000 | 450,00000 | 700,00000 | 450,00000 | 0,00000 | ||||
846 | 035 | 1 600,00000 | 450,00000 | 700,00000 | 450,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
5.5. | Основное мероприятие 5.5 "Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере" | Всего | Финансирование не предусмотрено | ||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | |||||||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | |||||||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
5.6. | Основное мероприятие 5.6 "Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц" | Всего | 1 600,00000 | 370,00000 | 440,00000 | 790,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 600,00000 | 370,00000 | 440,00000 | 790,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 600,00000 | 370,00000 | 440,00000 | 790,00000 | 0,00000 | ||||
846 | 035 | 1 600,00000 | 370,00000 | 440,00000 | 790,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
5.7. | Основное меропяритие 5.7 "Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне" | Всего | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | ||||
846 | 035 | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
5.8. | Основное мероприятие 5.8 "Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО" | Всего | 500,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 300,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 500,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 300,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 500,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 300,00000 | 0,00000 | ||||
846 | 035 | 500,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 300,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
6. | Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" | Всего | 89 235,10000 | 29 196,40000 | 29 375,90000 | 30 662,80000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 376,70000 | 1 424,70000 | 426,00000 | 526,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 2 376,70000 | 1 424,70000 | 426,00000 | 526,00000 | 0,00000 | ||||
814 | 036 | 850,00000 | 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 036 | 1 426,70000 | 574,70000 | 426,00000 | 426,00000 | 0,00000 | |||
847 | 036 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) | 86 858,40000 | 27 771,70000 | 28 949,90000 | 30 136,80000 | 0,00000 | ||||
814 | 036 | 10 327,70000 | 3 327,30000 | 3 429,90000 | 3 570,50000 | 0,00000 | |||
815 | 036 | 76 530,70000 | 24 444,40000 | 25 520,00000 | 26 566,30000 | 0,00000 | |||
6.1. | Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края" | Всего | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | ||||
814 | 036 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 036 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
6.2. | Основное мероприятие 6.2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" | Всего | 87 932,40000 | 28 693,70000 | 29 025,90000 | 30 212,80000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 074,00000 | 922,00000 | 76,00000 | 76,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 074,00000 | 922,00000 | 76,00000 | 76,00000 | 0,00000 | ||||
814 | 036 | 850,00000 | 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 036 | 224,00000 | 72,00000 | 76,00000 | 76,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 86 858,40000 | 27 771,70000 | 28 949,90000 | 30 136,80000 | 0,00000 | ||||
814 | 036 | 10 327,70000 | 3 327,30000 | 3 429,90000 | 3 570,50000 | ||||
815 | 036 | 76 530,70000 | 24 444,40000 | 25 520,00000 | 26 566,30000 | 0,00000 | |||
6.3. | Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения" | Всего | 440,00000 | 260,00000 | 90,00000 | 90,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 440,00000 | 260,00000 | 90,00000 | 90,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 440,00000 | 260,00000 | 90,00000 | 90,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 036 | 440,00000 | 260,00000 | 90,00000 | 90,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
6.4. | Основное мероприятие 6.4 "Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда" | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
847 | 036 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
6.5. | Основное меропрития 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" | Всего | 762,70000 | 242,70000 | 260,00000 | 260,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 762,70000 | 242,70000 | 260,00000 | 260,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 762,70000 | 242,70000 | 260,00000 | 260,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 036 | 762,70000 | 242,70000 | 260,00000 | 260,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||
6.6. | Основное меропрития 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае" | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 036 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||
7. | Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" | Всего | 7 707 045,87050 | 1 614 477,23350 | 1 725 093,53000 | 1 736 682,61000 | 2 630 792,49700 1 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 7 707 045,87050 | 1 614 477,23350 | 1 725 093,53000 | 1 736 682,61000 | 2 630 792,49700 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 953,50000 | 286,50000 | 333,50000 | 333,50000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 7 706 092,37050 | 1 614 190,73350 | 1 724 760,03000 | 1 736 349,11000 | 2 630 792,49700 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
7.1. | Основное мероприятие 7.1 "Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания" | Всего | 3 472 175,01350 | 833 148,75000 | 881 685,66000 | 886 178,21000 | 871 162,39350 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 3 472 175,01350 | 833 148,75000 | 881 685,66000 | 886 178,21000 | 871 162,39350 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 3 472 175,01350 | 833 148,75000 | 881 685,66000 | 886 178,21000 | 871 162,39350 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
7.2. | Основное мероприятие 7.2 "Предоставление субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям в сфере социального обслуживания" | Всего | 621 780,77000 | 192 138,50000 | 213 972,07000 | 215 670,20000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 584 728,97000 | 192 138,50000 | 195 446,17000 | 197 144,30000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | . | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 621 780,77000 | 192 138,50000 | 213 972,07000 | 215 670,20000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
7.3. | Основное мероприятие 7.3 "Содержание краевых государственных казенных учреждений" | Всего | 1 512 449,18350 | 197 743,29000 | 220 616,10000 | 222 927,40000 | 871 162,39350 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1568 419,69350 | 216 662,00000 | 239 142,00000 | 241 453,30000 | 871 162,39350 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 1512 449,18350 | 197 743,29000 | 220 616,10000 | 222 927,40000 | 871 162,39350 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
7.4. | Основное мероприятие 7.4 "Проведение тематических мероприятий" | Всего | 20 150,10000 | 10 138,50000 | 4 876,70000 | 5 134,90000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 20 150,10000 | 10 138,50000 | 4 876,70000 | 5 134,90000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 20 150,10000 | 10 138,50000 | 4 876,70000 | 5 134,90000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
7.5. | Основное меропряитие 7.5 "Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий" | Всего | 889 354,11000 | 213 198,49000 | 227 186,20000 | 229 218,70000 | 219 750,72000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 889 354,11000 | 213 198,49000 | 227 186,20000 | 229 218,70000 | 219 750,72000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 889 354,11000 | 213 198,49000 | 227 186,20000 | 229 218,70000 | 219 750,72000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
7.6. | Основное мероприятие 7.6 "Содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края" | Всего | 79 166,38850 | 19 265,20350 | 19 009,50000 | 19 247,30000 | 21 644,38500 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 79 166,38850 | 19 265,20350 | 19 009,50000 | 19 247,30000 | 21 644,38500 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 79 166,38850 | 19 265,20350 | 19 009,50000 | 19 247,30000 | 21 644,38500 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
7.7. | Основное мероприятие 7.7 "Содержание Министерства социального развития и труда Камчатского края, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае" | Всего | 331 382,76400 | 79 190,32900 | 87 335,10000 | 87 893,70000 | 76 963,63500 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 331 382,76400 | 79 190,32900 | 87 335,10000 | 87 893,70000 | 76 963,63500 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 331382,76400 | 79 190,32900 | 87 335,10000 | 87 893,70000 | 76 963,63500 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
7.8. | Основное мероприятие 7.8 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае" | Всего | 1 400,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 400,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 1 400,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
7.9 | Основное мероприятие 7.9 "Предоставление местным бюджетам субвенций на выполнение отдельных полномочий по социальному обслуживанию граждан" | Всего | 698 995,24000 | 49 962,00000 | 49 962,00000 | 49 962,00000 | 549 109,24000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 698 995,24000 | 49 962,00000 | 49 962,00000 | 49 962,00000 | 549 109,24000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 698 995,24000 | 49 962,00000 | 49 962,00000 | 49 962,00000 | 549 109,24000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
7.10. | Основное мероприятие 7.10 "Предоставление местным бюджетам субвенций на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних" | Всего | 44 044,42000 | 10 873,00000 | 10 873,00000 | 10 873,00000 | 11 425,42000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 44 044,42000 | 10 873,00000 | 10 873,00000 | 10 873,00000 | 11 425,42000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 44 044,42000 | 10 873,00000 | 10 873,00000 | 10 873,00000 | 11 425,42000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
7.11. | Основное мероприятие 7.11 "Предоставление местным бюджетам субвенций на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан" | Всего | 32 819,38100 | 6 007,67100 | 8 793,70000 | 8 793,70000 | 9 224,31000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 32 819,38100 | 6 007,67100 | 8 793,70000 | 8 793,70000 | 9 224,31000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 32 819,38100 | 6 007,67100 | 8 793,70000 | 8 793,70000 | 9 224,31000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
7.12. | Основное мероприятие 7.12 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае" | Всего | 953,50000 | 286,50000 | 333,50000 | 333,50000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 953,50000 | 286,50000 | 333,50000 | 333,50000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 037 | 953,50000 | 286,50000 | 333,50000 | 333,50000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | |||||||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
7.13. | Основное мероприятие 7.13 "Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания граждан в Камчатском крае" | Всего | 300,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 300,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 300,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
7.14. | Основное мероприятие 7.14 "Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания граждан" | Всего | 40,00000 | 40,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 40,00000 | 40,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 40,00000 | 40,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||
7.15. | Основное мероприятие 7.15 "Внедрение автоматизированной системы "Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг" | Всего | 2 035,00000 | 2 035,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 035,00000 | 2 035,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 2 035,00000 | 2 035,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||
за счет средств внебюджетных источников |