ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2015 года N 375-П


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 - 2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1134-П.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН

     




Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 24 апреля 2015 года N 375-П

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ НА 2014 - 2018 ГОДЫ"


1. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:

     "

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования - 108207661
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 3420)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 108207661
(в том числе средства федерального бюджета - 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств)

2014 год - 20012549
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 3420)

20012549
(в том числе средства федерального бюджета - 0)

-

2015 год - 21938380
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

21938380
(в том числе средства федерального бюджета - 0)

-

2016 год - 21816888
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

21816888
(в том числе средства федерального бюджета - 0)

-

2017 год - 22219922
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

22219922
(в том числе средства федерального бюджета - 0)

-

2018 год - 22219922
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

22219922
(в том числе средства федерального бюджета - 0)

-

".


2. В наименовании  раздела II слова "Перечень мероприятий" заменить словом "Структура".

3. В подпрограмме "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса":

3.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

     "

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования - 357508
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 357508
(в том числе средства федерального бюджета - 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств)

2014 год - 115747
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

115747
(в том числе средства федерального бюджета - 0)

-

2015 год - 110712
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

110712
(в том числе средства федерального бюджета - 0)

-

2016 год - 43683
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

43683
(в том числе средства федерального бюджета - 0)

-

2017 год - 43683
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

43683
(в том числе средства федерального бюджета - 0)

-

2018 год - 43683
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

43683
(в том числе средства федерального бюджета - 0)

-

";


3.2. раздел II изложить в следующей редакции:

"II. Перечень мероприятий Подпрограммы 1


Одним из основных направлений, ориентированных на решение задач, поставленных Подпрограммой 1, является проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса.

В 2014 году в рамках данного мероприятия департаментом финансов автономного округа проведена научно-исследовательская работа по разработке программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами в автономном округе на период до 2018 года, совершенствованию межбюджетного регулирования в автономном округе и подготовке текста книги, направленной на повышение уровня финансовой грамотности населения автономного округа (далее - НИР).

В результате проведения НИР:

1. сформирована программа повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами в автономном округе на период до 2018 года, направленная на продолжение реформирования системы государственных и муниципальных финансов, разработан план мероприятий по реализации указанной программы.

Реализация данной программы, в частности, позволит:

- повысить качество управления государственными и муниципальными финансами в автономном округе с учетом выявленных проблем и "узких" мест развития бюджетной системы автономного округа;

- обеспечить долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета автономного округа и бюджетов муниципальных образований в автономном округе в условиях сокращения цен на нефть и негативной внешнеполитической обстановки;

- обеспечить высокую эффективность управления финансовыми ресурсами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития автономного округа и повысить взаимосвязь между стратегическим и бюджетным планированием;

- повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг на территории автономного округа;

- внедрить современные методы финансового контроля;

- повысить прозрачность бюджетного процесса и обеспечить большую вовлеченность граждан в планирование и контроль исполнения бюджета на окружном и муниципальном уровнях;

- обеспечить соответствие бюджетной политики автономного округа формируемым на федеральном уровне принципам управления общественными финансами и синхронизацию проводимых на федеральном уровне реформ в сфере бюджетных правоотношений и развития бюджетной системы автономного округа;

- сохранить лидирующие позиции в сфере качества управления государственными финансами в соответствии с мониторингом и оценкой качества управления региональными финансами, проводимыми Министерством финансов Российской Федерации;

2. подготовлена электронная версия книги "Финансовый лабиринт", освещающая основные вопросы финансовой грамотности и использования финансовых услуг, ориентированной на широкий круг жителей автономного округа, что поможет повысить уровень информированности граждан автономного округа о возможностях инвестирования средств на финансовом рынке.

Ознакомление с данной книгой позволит жителям автономного округа, прежде всего представителям социально уязвимых категорий, не стать жертвами финансовых мошенников. Кроме того, эта книга позволит жителям принимать более обоснованные и менее рискованные решения по управлению личными финансами, что, в свою очередь, позволит повысить приток инвестиций в экономику автономного округа.

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию приведены в таблице 1.

Таблица 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

N п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 1 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" - всего

357508

115747

110712

43683

43683

43683

2.

Центральный аппарат <*>

1899199

415290

406886

368762

354131

354131

3.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) - всего

357508

115747

110712

43683

43683

43683

4.

Задача 1. Осуществлять нормативно-методическое обеспечение и организацию бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчетности, контроль)

5.

Задача 4. Эффективно управлять финансовыми активами, в частности, резервными средствами

6.

Мероприятие 2. Составление проекта окружного бюджета

89378

28937

27678

10921

10921

10921

7.

Центральный аппарат <*>

892264

195186

191237

173318

166441

166441

8.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) - всего

89378

28937

27678

10921

10921

10921

9.

Мероприятие 3. Организация и обеспечение исполнения окружного бюджета

89377

28936

27678

10921

10921

10921

10.

Центральный аппарат <*>

379840

83058

81377

73752

70826

70826

11.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) - всего

89377

28936

27678

10921

10921

10921

12.

Мероприятие 4. Осуществление финансового контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и автономного округа при расходовании средств окружного бюджета

0

0

0

0

0

0

13.

Центральный аппарат <*>

189920

41529

40689

36876

35413

35413

14.

Мероприятие 5. Формирование бюджетной отчетности

89378

28937

27678

10921

10921

10921

15.

Центральный аппарат <*>

284880

62293

61033

55314

53120

53120

16.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) - всего

89378

28937

27678

10921

10921

10921

17.

Мероприятие 6. Обеспечение соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

18.

Центральный аппарат <*>

18992

4153

4069

3688

3541

3541

19.

Мероприятие 8. Управление финансовыми активами, в том числе резервным фондом автономного округа

0

0

0

0

0

0

20.

Центральный аппарат <*>

18992

4153

4069

3688

3541

3541

21.

Задача 2. Поддерживать оптимальный уровень налоговой нагрузки на экономику автономного округа

22.

Задача 3. Внедрять эффективные методы финансового управления (координация стратегического и бюджетного планирования, долгосрочное финансовое планирование, внедрение программного бюджета, стандартизация государственных услуг)

23.

Мероприятие 1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса

0

0

0

0

0

0

24.

Центральный аппарат <*>

94960

20764

20344

18438

17707

17707

25.

Задача 5. Обеспечить прозрачность финансовой (налогово-бюджетной) информации о государственных финансах автономного округа

26.

Мероприятие 7. Обеспечение доступности информации о государственных финансах автономного округа

89375

28937

27678

10920

10920

10920

27.

Центральный аппарат <*>

18992

4153

4069

3688

3541

3541

28.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 1) - всего

89375

28937

27678

10920

10920

10920

     ________________

<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4.".

4. В подпрограмме "Управление государственным долгом автономного округа":

4.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

     "

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования - 19991625
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 19991625
(в том числе средства федерального бюджета - 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств)

2014 год - 3393361
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

3393361
(в том числе средства федерального бюджета - 0)

-

2015 год - 3937598
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

3937598
(в том числе средства федерального бюджета - 0)

-

2016 год - 3937598
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

3937598
(в том числе средства федерального бюджета - 0)

-

2017 год - 4361534
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

4361534
(в том числе средства федерального бюджета - 0)

-

2018 год - 4361534
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

4361534
(в том числе средства федерального бюджета - 0)

-

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»