ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2015 года N 138-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 27.01.2015 N 26-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П"
____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________
1. Внести в Постановление Правительства Камчатского края от 27.01.2015 N 26-П "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П" следующие изменения:
1) подпункт "б" пункта 1 части 1 изложить в следующей редакции:
"б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных | Общий объем финансирования Программы составляет 35 196 732,44846 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 5 744 601,04542 тыс. руб.; 2015 год - 6 313 882,85830 тыс. руб.; 2016 год - 6 879 962,07000 тыс. руб.; 2017 год - 8 835 429,06350 тыс. руб.; 2018 год - 7 422 857,41124 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета - 27 420 591,55565 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 4 548 841,45185 тыс. руб.; 2015 год - 5 094 034,15830 тыс. руб.; 2016 год - 5 617 505,37000 тыс. руб.; 2017 год - 6 179 651,70000 тыс. руб.; 2018 год - 5 980 558,87550 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) 4 850 873,01100 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 154 372,61100 тыс. руб.; 2015 год - 1 180 836,30000 тыс. руб.; 2016 год - 1 233 506,80000 тыс. руб.; 2017 год - 1 282 157,30000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 827 159,29924 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. руб.; 2015 год - 11 240,70000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.; 2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) - 3 095,33124 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 3095,66124 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) 2 617,95400 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 2 617,95400 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 47 080,0000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 23 550,00000 тыс. руб.; 2015 год - 23 530,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) 12 123,36733 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 12 123,36733 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб. |
";
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
"3. В Подпрограмме 4 "Дети - инвалиды":
1) в паспорте:
а) раздел "Этапы и сроки" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации | 2014 год |
";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных | Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 11 684,72433 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 11 684,72433 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета - 5 431,99800 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 5 431,99800 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 6 252, 72633 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 4 325, 13133 тыс. руб.; 2014 год - неиспользованные средства 2013 года - 1 927, 59500 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; |
";
2) часть 2.3 раздела "Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"2.3. Срок реализации Подпрограммы 4 - 2014 год.".";
3) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. В Подпрограмме 5 "Детство без жестокости и насилия":
1) в паспорте:
а) раздел "Этапы и сроки" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации | 2014 год |
";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных | Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 13 228,64100 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 13 228,64100 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета - 7 358,0000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 7 358,0000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 5 870,64100 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 5 870,64100 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб. |
";
2) часть 2.3 раздела "Цель, задачи, механизм реализации Подпрограммы 5, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"2.3. Срок реализации Подпрограммы 5 - 2014 год.".";
4) таблицу пункта 15 изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Вице-губернатор
Камчатского края
И.Л.УНТИЛОВА
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 16.04.2015 N 138-П
"Таблица 5
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ"
тыс. руб.
N п/п | Наименование государственной | Код бюджетной | Объем средств на реализацию программы | |||||||
ГРБС | ЦСР <*> | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы" | Всего | 35 163 130,66046 | 5 744 601,04542 | 6 309 641,15830 | 6 850 601,98200 | 8 835 429,06350 | 7 422 857,41124 | |||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 32 285 795,69998 | 5 717 955,38418 | 6 274 870,45830 | 6 850 601,98200 | 7 461 809,00000 | 5 980 558,87550 | ||||
за счет средств федерального бюджета <**> | 4 850 873,01100 | 1 154 372,61100 | 1 180 836,30000 | 1 233 506,80000 | 1 282 157,30000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) <***> | 2 827 159,29924 | 0,00000 | 11240,70000 | 0,00000 | 1 373 620,06350 | 1 442 298,53574 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 27 420 181,36765 | 4 548 841,45185 | 5 094 034,15830 | 5 617 095,18200 | 6 179 651,70000 | 5 980 558,87550 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 3 095,66124 | 3 095,66124 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 2 617,95400 | 2 617,95400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 47 080,00000 | 23 550,00000 | 23 530,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 12 123,36733 | 12 123,36733 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
1. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Всего | 178 959,08646 | 33 800,43646 | 36 020,65000 | 36 219,30000 | 37 620,00000 | 35 298,70000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 178 784,31522 | 33 625,66522 | 36 020,65000 | 36 219,30000 | 37 620,00000 | 35 298,70000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 178 651,31522 | 33 492,66522 | 36 020,65000 | 36 219,30000 | 37 620,00000 | 35 298,70000 | |||
813 | 031 | 500,00000 | 110,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 140,00000 | 0,00000 | |||
815 | 031 | 154 352,66522 | 28 476,96522 | 31 547,00000 | 30 426,30000 | 31 485,40000 | 32 417,00000 | |||
816 | 031 | 9 131,90000 | 1 614,00000 | 1 062,00000 | 2 371,30000 | 2 494,60000 | 1 590,00000 | |||
846 | 031 | 8 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | |||
847 | 031 | 6 666,75000 | 1 291,70000 | 1 291,65000 | 1 291,70000 | 1 500,00000 | 1 291,70000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 174,77124 | 174,77124 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 133,00000 | 133,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
1.1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
1.2. | Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста | Всего | 4 434,67000 | 2 268,00000 | 2 166,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 8 268,00000 | 2 268,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 8 135,00000 | 2 135,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | |||
815 | 031 | 135,00000 | 135,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 031 | 8 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 166,67000 | 0,00000 | 166,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 031 | 133,00000 | 133,00000 | ||||||
1.3. | Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Всего | 160 239,18646 | 29 658,43646 | 32 688,65000 | 31 568,00000 | 32 835,40000 | 33 488,70000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 160 064,41522 | 29 483,66522 | 32 688,65000 | 31 568,00000 | 32 835,40000 | 33 488,70000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 160 064,41522 | 29 483,66522 | 32 688,65000 | 31 568,00000 | 32 835,40000 | 33 488,70000 | |||
815 | 031 | 153 397,66522 | 28 191,96522 | 31 397,00000 | 30 276,30000 | 31 335,40000 | 32 197,00000 | |||
847 | 031 | 6 666,75000 | 1 291,70000 | 1 291,65000 | 1 291,70000 | 1 500,00000 | 1 291,70000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 174,77124 | 174,77124 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
1.4. | Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Всего | 3 512,00000 | 722,00000 | 472,00000 | 880,00000 | 890,00000 | 548,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 3 512,00000 | 722,00000 | 472,00000 | 880,00000 | 890,00000 | 548,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 3 512,00000 | 722,00000 | 472,00000 | 880,00000 | 890,00000 | 548,00000 | |||
813 | 031 | 500,00000 | 110,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 140,00000 | 0,00000 | |||
816 | 031 | 3 012,00000 | 612,00000 | 352,00000 | 750,00000 | 750,00000 | 548,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
1.5. | Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста | Всего | 6 689,90000 | 1 102,00000 | 810,00000 | 1 721,30000 | 1 844,60000 | 1 212,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 6 689,90000 | 1 102,00000 | 810,00000 | 1 721,30000 | 1 844,60000 | 1 212,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 6 689,90000 | 1 102,00000 | 810,00000 | 1 721,30000 | 1 844,60000 | 1 212,00000 | |||
815 | 031 | 570,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 170,00000 | |||
816 | 031 | 6 119,90000 | 1 002,00000 | 710,00000 | 1 621,30000 | 1 744,60000 | 1 042,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
1.6. | Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1 | Всего | 250,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 250,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 250,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | |||
815 | 031 | 250,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
2. | Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки" (реализация в 2015-2018 годах в рамках государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы") | Всего | 27 001,07912 | 27 001,07912 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 27 001,07912 | 27 001,07912 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 27 001,07912 | 27 001,07912 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 032 | 793,97212 | 793,97212 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 032 | 22 774,10700 | 22 774,10700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 032 | 1 300,00000 | 1 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
825 | 032 | 2 045,00000 | 2 045,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 032 | 88,00000 | 88,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 032 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
3. | Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | Всего | 24 469 589,57992 | 3 957 579,98388 | 4 502 726,57830 | 4 827 496,65000 | 6 470 707,15350 | 4 711079,21424 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 815 | 033 | 21 653 670,98068 | 3 957 579,98388 | 4 502 726,57830 | 4 827 496,65000 | 5 097 087,09000 | 3 268 780,67850 | ||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 033 | 4 809 866,60000 | 1 114 351,50000 | 1 180 518,00000 | 1 233 173,30000 | 1 281 823,80000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 033 | 2 815 918,59924 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 373 620,06350 | 1 442 298,53574 | ||
за счет средств краевого бюджета | 033 | 16 842 021,32668 | 2 841 445,42988 | 3 322 208,57830 | 3 594 323,35000 | 3 815 263,29000 | 3 268 780,67850 | |||
815 | 033 | 16 202 875,07468 | 2799412,11788 | 3 214 208,57830 | 3 355 848,00000 | 3 564 625,70000 | 3 268 780,67850 | |||
810 | 033 | 639 146,25200 | 42 033,31200 | 108 000,00000 | 238 475,35000 | 250 637,59000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 033 | 1 783,05400 | 1 783,05400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 033 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
3.1. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего | 6 389 826,30450 | 927 166,66600 | 1 031 522,10000 | 1 177 752,95000 | 2 134 478,96000 | 1 118 905,62850 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 4 487 502,62450 | 927166,66600 | 1031522,10000 | 1177752,95000 | 1206514,69000 | 144546,21850 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 033 | 3 221 816,10000 | 772 996,30000 | 801 388,30000 | 815 614,60000 | 831 816,90000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 1 902 323,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 927 964,27000 | 974 359,41000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 1 263 903,47050 | 152 387,31200 | 230 133,80000 | 362 138,35000 | 374 697,79000 | 144 546,21850 | ||||
815 | 033 | 624 757,21850 | 110 354,00000 | 122 133,80000 | 123 663,00000 | 124 060,20000 | 144 546,21850 | |||
810 | 033 | 639 146,25200 | 42 033,31200 | 108 000,00000 | 238 475,35000 | 250 637,59000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 033 | 1 783,05400 | 1 783,05400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 033 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
3.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края | Всего | 9 319 355,21788 | 1 616 352,41788 | 1 824 916,10000 | 1 932 052,00000 | 2 027 807,90000 | 1 918 226,80000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 9 319 355,21788 | 1 616 352,41788 | 1 824 916,10000 | 1 932 052,00000 | 2 027 807,90000 | 1 918 226,80000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 9 319 355,21788 | 1616 352,417880 | 1 824 916,100000 | 1 932 052,000000 | 2 027 807,900000 | 1 918 226,800000 | ||||
815 | 033 | 9 319 355,21788 | 1616 352,417880 | 1 824 916,100000 | 1 932 052,000000 | 2 027 807,900000 | 1 918 226,800000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
3.3. | Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего | 1 880 946,01000 | 355 402,430000 | 401 621,280000 | 381 905,500000 | 389 052,800000 | 352 964,000000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 880 946,01000 | 355 402,430000 | 401 621,280000 | 381 905,500000 | 389 052,800000 | 352 964,000000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 880 946,01000 | 355 402,430000 | 401 621,280000 | 381 905,500000 | 389 052,800000 | 352 964,000000 | ||||
815 | 033 | 1 880 946,01000 | 355 402,430000 | 401 621,280000 | 381 905,500000 | 389 052,800000 | 352 964,000000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
3.4. | Реализация мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Камчатского края | Всего | 6 655 492,02754 | 1 010 562,79000 | 1 196 908,69830 | 1 294 928,70000 | 1 876 476,59350 | 1276 615,24574 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 741 897,10830 | 1010 562,79000 | 1 196 908,69830 | 1 294 928,70000 | 1 430 820,80000 | 808 676,12000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 033 | 1 588 050,50000 | 341 355,20000 | 379 129,70000 | 417 558,70000 | 450 006,90000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 033 | 913 594,91924 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 445 655,79350 | 467 939,12574 | ||
за счет средств краевого бюджета | 4 153 846,60830 | 669 207,59000 | 817 778,99830 | 877 370,00000 | 980 813,90000 | 808 676,12000 | ||||
815 | 033 | 4 153 846,60830 | 669 207,59000 | 817 778,99830 | 877 370,00000 | 980 813,90000 | 808 676,12000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
3.5. | Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 223 970,02000 | 48 095,68000 | 47 758,40000 | 40 857,50000 | 42 890,90000 | 44 367,54000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 223 970,02000 | 48 095,68000 | 47 758,40000 | 40 857,50000 | 42 890,90000 | 44 367,54000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 223 970,02000 | 48 095,68000 | 47 758,40000 | 40 857,50000 | 42 890,90000 | 44 367,54000 | ||||
815 | 033 | 223 970,02000 | 48 095,68000 | 47 758,40000 | 40 857,50000 | 42 890,90000 | 44 367,54000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
4. | Подпрограмма 4 "Дети - инвалиды" (реализация в 2015-2018 годах в рамках государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы") | Всего | 11 684,72433 | 11 684,72433 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 11 684,72433 | 11 684,72433 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 5 431,99800 | 5 431,99800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 034 | 653,99800 | 653,99800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 034 | 2 528,00000 | 2 528,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 034 | 2 250,00000 | 2 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 6 252,72633 | 6 252,72633 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 034 | 545,34600 | 545,34600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 034 | 1 419,21033 | 1419,21033 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 34 | 4 288,17000 | 4 288,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5. | Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия" (реализация в 2015-2018 годах в рамках государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы") | Всего | 13 228,64100 | 13 228,64100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 13 228,64100 | 13 228,64100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 7 358,00000 | 7 358,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 035 | 45,00000 | 45,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 035 | 948,00000 | 948,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 035 | 6 365,00000 | 6 365,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 5 870,64100 | 5 870,64100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 035 | 919,90900 | 919,90900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 035 | 203,37200 | 203,37200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 035 | 4 747,36000 | 4 747,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6. | Подпрограммы 6 "Доступная среда в Камчатском крае" | Всего | 106 420,56100 | 59 495,25100 | 35 493,55000 | 5 454,10000 | 5 977,66000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 93 769,43100 | 58 084,82100 | 24 252,85000 | 5 454,10000 | 5 977,66000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 27 470,72100 | 27 470,72100 | ||||||||
813 | 036 | 10 671,70000 | 10 671,70000 | |||||||
814 | 036 | 5 162,40000 | 5 162,40000 | |||||||
815 | 036 | 4 286,00000 | 4 286,00000 | |||||||
816 | 036 | 3 230,00000 | 3 230,00000 | |||||||
829 | 036 | 400,00000 | 400,00000 | |||||||
833 | 036 | 2 862,00000 | 2 862,00000 | |||||||
847 | 036 | 858,62100 | 858,62100 | |||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 11 240,70000 | 0,00000 | 11 240,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 036 | 1 034,00000 | ||||||||
814 | 036 | 1 239,60000 | ||||||||
815 | 036 | 2 808,30000 | ||||||||
816 | 036 | 717,00000 | ||||||||
833 | 036 | 3 329,50000 | ||||||||
847 | 036 | 2 112,30000 | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 66 298,71000 | 30 614,10000 | 24 252,85000 | 5 454,10000 | 5 977,66000 | 0,00000 | ||||
813 | 036 | 11 789,66000 | 7 119,30000 | 4 271,00000 | 196,20000 | 203,16000 | 0,00000 | |||
814 | 036 | 5 941,40000 | 5 162,40000 | 779,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 036 | 23 176,40000 | 9 290,40000 | 5 193,20000 | 4 025,60000 | 4 667,20000 | 0.00000 | |||
816 | 036 | 9 910,60000 | 4 780,00000 | 5 130.60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 036 | 1 545,20000 | 400,00000 | 0,00000 | 558,10000 | 587,10000 | 0,00000 | |||
833 | 036 | 6 527,00000 | 2 962,00000 | 3 565,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 036 | 6 408,45000 | 400,00000 | 4 814,05000 | 674,20000 | 520,20000 | 0,00000 | |||
850 | 036 | 1 000,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 1 410,43000 | 1 410,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
6.1. | Совершенствование нормативно-правовой и организационной базы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае | Всего | 0,00000 | - 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов кэбязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
6.2. | Проведение комплекса мероприятий по повышению уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае | Всего | 71 338,52750 | 51 704,96750 | 12 649,00000 | 3 404,30000 | 3 580,26000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 69 928,09750 | 50 294,53750 | 12 649,00000 | 3 404,30000 | 3 580,26000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) | 10 662,70000 | 0,00000 | 10 662,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 036 | 1 034,00000 | 0,00000 | 1 034,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 036 | 1 239,60000 | 0,00000 | 1 239,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 036 | 2 508,30000 | 0,00000 | 2 508,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 036 | 467,00000 | 0,00000 | 467,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 036 | 3 329,50000 | 0,00000 | 3 329,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 036 | 2 084,30000 | 0,00000 | 2 084,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 25 912,10000 | 25 912,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 036 | 10 671,70000 | 10 671,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 036 | 5 162,40000 | 5 162,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 036 | 3 736,00000 | 3 736,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 036 | 3 080,00000 | 3 080,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 036 | 400,00000 | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 036 | 2 862,00000 | 2 862,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 44 015,99750 | 24 382,43750 | 12 649,00000 | 3 404,30000 | 3 580,26000 | 0,00000 | ||||
813 | 036 | 9 726,66000 | 6 419,30000 | 2 908,00000 | 196,20000 | 203,16000 | 0,00000 | |||
814 | 036 | 5 941,40000 | 5 162,40000 | 779,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 036 | 14 053,73750 | 6 278,73750 | 2 335,00000 | 2 650,00000 | 2 790,00000 | 0,00000 | |||
816 | 036 | 3 360,00000 | 3 160,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 036 | 1 545,20000 | 400,00000 | 0,00000 | 558,10000 | 587,10000 | 0,00000 | |||
833 | 036 | 6 527,00000 | 2 962,00000 | 3 565,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 036 | 0,00000 | 2 862,00000 | |||||||
за счет средств местных бюджетов | 1 410,43000 | 1 410,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
6.3. | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) в Камчатском крае | Всего | 22 178,74550 | 6 847,88350 | 10 883,66200 | 2 049,80000 | 2 397,40000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 21 650,74550 | 6 847,88350 | 10 355,66200 | 2 049,80000 | 2 397,40000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 1 508,62100 | 1 508,62100 | ||||||||
815 | 036 | 500,00000 | 500,00000 | |||||||
816 | 036 | 150,00000 | 150,00000 | |||||||
847 | 036 | 858,62100 | 858,62100 | |||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 528,00000 | 0,00000 | 528,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 036 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
816 | 036 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
847 | 036 | 28,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
за счет средств краевого бюджета | 20 142,12450 | 5 339,26250 | 10 355,66200 | 2 049,80000 | 2 397,40000 | 0,00000 | ||||
813 | 036 | 1 330,00000 | 630,00000 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0.00000 | |||
815 | 036 | 7 715,07450 | 2 189,26250 | 2 273,01200 | 1 375,60000 | 1 877,20000 | 0,00000 | |||
816 | 036 | 6 550,60000 | 1 620,00000 | 4 930,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 036 | 3 546,45000 | 400,00000 | 1 952,05000 | 674,20000 | 520,20000 | 0,00000 | |||
850 | 036 | 1 000,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
6.4. | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество в Камчатском крае | Всего | 998,00000 | 140,00000 | 858,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 948,00000 | 140,00000 | 808,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 50,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 36 | 50,00000 | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 948,00000 | 140,00000 | 808,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 036 | 683,00000 | 50,00000 | 633,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 036 | 265,00000 | 90,00000 | 175,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
6.5. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае | Всего | 1 212,58800 | 802,40000 | 410,18800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 212,58800 | 802,40000 | 410,18800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 50,00000 | 50,00000 | ||||||||
815 | 036 | 50,00000 | 50,00000 | |||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 036 | 0,00000 | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 162,58800 | 752,40000 | 410,18800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 036 | 20,00000 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 036 | 1 142,58800 | 732,40000 | 410,18800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
6(1) | Подпрограмма 6(1) "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае" | Всего | 995 495,51718 | 63 279,11518 | 76 645,30000 | 241 309,70200 | 568 574,40000 | 45 687,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 994 610,05718 | 62 393,65518 | 76 645,30000 | 241 309,70200 | 568 574,40000 | 45 687,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 993 908,15718 | 61691,75518 | 76 645,30000 | 241 309,70200 | 568 574,40000 | 45 687,00000 | ||||
812 | 037 | 801 269,31000 | 1 020,82000 | 35 650,00000 | 215 977,59000 | 548 620,90000 | 0,00000 | |||
815 | 037 | 192 638,84718 | 60 670,93518 | 40 995,30000 | 25 332,11200 | 19 953,50000 | 45 687,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 885,46000 | 885,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 037 | 701,90000 | 701,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
6(1).1. | Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Камчатском крае | Всего | Финансирование не предусмотрено | |||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
6(1).2 | Совершенствование системы и обеспечение достоверности статистического учета, характеризующей состояние и развитие учреждений социального обслуживания населения | Всего | Финансирование не предусмотрено | |||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
6(1).3. | Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг | Всего | Финансирование не предусмотрено | |||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
6(1).4. | Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) | Всего | 801 367,31000 | 1 118,82000 | 35 650,00000 | 215 977,59000 | 548 620,90000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 801 367,31000 | 1 118,82000 | 35 650,00000 | 215 977,59000 | 548 620,90000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 801 367,31000 | 1 118,82000 | 35 650,00000 | 215 977,59000 | 548 620,90000 | 0,00000 | ||||
812 | 037 | 801 269,31000 | 1 020,82000 | 35 650,00000 | 215 977,59000 | 548 620,90000 | 0,00000 | |||
815 | 037 | 98,00000 | 98,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
6(1).5. | Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания населения | Всего | 146 051,96344 | 46 870,85144 | 31 622,10000 | 14 972,01200 | 12 350,00000 | 40 237,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 145 166,50344 | 45 985,39144 | 31622,10000 | 14 972,01200 | 12 350,00000 | 40 237,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 144 464,60344 | 45 283,49144 | 31 622,10000 | 14 972,01200 | 12 350,00000 | 40 237,00000 | ||||
815 | 037 | 144 464,60344 | 45 283,49144 | 31 622,10000 | 14 972,01200 | 12 350,00000 | 40 237,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 885,46000 | 885,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 037 | 701,90000 | 701,90000 | ||||||
6(1).6. | Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения | Всего | 45 012,74374 | 13 289,44374 | 9 113,20000 | 10 210,10000 | 7 400,00000 | 5 000,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 45 012,74374 | 13 289,44374 | 9 113,20000 | 10 210,10000 | 7 400,00000 | 5 000,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 45 012,74374 | 13 289,44374 | 9 113,20000 | 10 210,10000 | 7 400,00000 | 5 000,00000 | ||||
815 | 037 | 45 012,74374 | 13 289,44374 | 9 113,20000 | 10 210,10000 | 7 400,00000 | 5 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
6(1).7. | Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания населения, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий | Всего | 1 063,50000 | 0,00000 | 260,00000 | 150,00000 | 203,50000 | 450,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 063,50000 | 0,00000 | 260,00000 | 150,00000 | 203,50000 | 450,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 063,50000 | 0,00000 | 260,00000 | 150,00000 | 203,50000 | 450,00000 | ||||
815 | 037 | 1 063,50000 | 0,00000 | 260,00000 | 150,00000 | 203,50000 | 450,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
6(1).8. | Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания населения | Всего | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 037 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
7. | Подпрограмма 7 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных | Всего | 73 245,63000 | 28 651,49000 | 14 650,20000 | 14 602,70000 | 15 341,24000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 72 620,63000 | 28 026,49000 | 14 650,20000 | 14 602,70000 | 15 341,24000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 11 267,49000 | 11 267,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 037 | 2 004,00000 | 2 004,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 037 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 037 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 037 | 3 352,49000 | 3 352,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 037 | 3 211,00000 | 3 211,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 61 353,14000 | 16 759,00000 | 14 650,20000 | 14 602,70000 | 15 341,24000 | 0,00000 | ||||
813 | 037 | 3 887,84000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 920,00000 | 967,84000 | 0,00000 | |||
815 | 037 | 5 649,00000 | 1 349,00000 | 1 500,00000 | 1 400,00000 | 1 400,00000 | 0,00000 | |||
816 | 037 | 700,00000 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 037 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 037 | 46 116,30000 | И 710,00000 | И 150,20000 | 11 282,70000 | 11 973,40000 | 0,00000 | |||
847 | 037 | 4 500,00000 | 1 500,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 625,00000 | 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
7.1. | Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО) | Всего | 56 564,33000 | 24 116,49000 | 11 260,00000 | 10 620,00000 | 10 567,84000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 56 564,33000 | 24 116,49000 | 11 260,00000 | 10 620,00000 | 10 567,84000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 11 267,49000 | 11 267,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 037 | 2 004,00000 | 2 004,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 037 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 037 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 037 | 3 352,49000 | 3 352,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 037 | 3 211,00000 | 3 211,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 45 296,84000 | 12 849,00000 | 11 260,00000 | 10 620,00000 | 10 567,84000 | 0,00000 | ||||
813 | 037 | 3 887,84000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 920,00000 | 967,84000 | 0,00000 | |||
815 | 037 | 5 649,00000 | 1 349,00000 | 1 500,00000 | 1 400,00000 | 1 400,00000 | 0,00000 | |||
816 | 037 | 700,00000 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 037 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 037 | 30 060,00000 | 7 800,00000 | 7 760,00000 | 7 300,00000 | 7 200,00000 | 0,00000 | |||
847 | 037 | 4 500,00000 | 1 500,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
7.2. | Имущественная поддержка СОНКО | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 822 | 037 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
7.3. | Информационная поддержка СОНКО | Всего | 3 266,30000 | 820,00000 | 470,20000 | 742,70000 | 1 233,40000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 3 266,30000 | 820,00000 | 470,20000 | 742,70000 | 1 233,40000 | |||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 3 266,30000 | 820,00000 | 470,20000 | 742,70000 | 1 233,40000 | 0,00000 | ||||
846 | 037 | 3 266,30000 | 820,00000 | 470,20000 | 742,70000 | 1 233,40000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
7.4. | Консультирование и поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО | Всего | 2 290,00000 | 690,00000 | 450,00000 | 700,00000 | 450,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 290,00000 | 690,00000 | 450,00000 | 700,00000 | 450,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 2 290,00000 | 690,00000 | 450,00000 | 700,00000 | 450,00000 | 0,00000 | ||||
846 | 037 | 2 290,00000 | 690,00000 | 450,00000 | 700,00000 | 450,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
7.5. | Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере | Всего | Финансирование не предусмотрено | |||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
7.6. | Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц | Всего | 1 650,00000 | 50,00000 | 370,00000 | 440,00000 | 790,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 650,00000 | 50,00000 | 370,00000 | 440,00000 | 790,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 650,00000 | 50,00000 | 370,00000 | 440,00000 | 790,00000 | 0,00000 | ||||
846 | 037 | 1 650,00000 | 50,00000 | 370,00000 | 440,00000 | 790,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
7.7. | Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне | Всего | 8 625,00000 | 2 625,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0.00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 8 000.00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 8 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0.00000 | ||||
846 | 037 | 8 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 625,00000 | 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
7.8. | Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО | Всего | 850,00000 | 350,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 300,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 850,00000 | 350,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 300,00000 | |||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 850,00000 | 350,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 300,00000 | 0,00000 | ||||
846 | 037 | 850,00000 | 350,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 300,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
8. | Подпрограмма 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" | Всего | 116 289,90000 | 27 034,80000 | 29 216,40000 | 29 375,90000 | 30 662,80000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 881,50000 | 3 484,80000 | 1 444,70000 | 426,00000 | 526,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 5 881,50000 | 3 484,80000 | 1 444,70000 | 426,00000 | 526,00000 | 0,00000 | ||||
814 | 038 | 2 765,00000 | 1 915,00000 | 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 038 | 2 956,50000 | 1 509,80000 | 594,70000 | 426,00000 | 426,00000 | 0,00000 | |||
847 | 038 | 160,00000 | 60,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) | 110 408,40000 | 23 550,00000 | 27 771,70000 | 28 949,90000 | 30 136,80000 | 0,00000 | ||||
8.1. | Развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае | Всего | Финансирование не предусмотрено | |||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
8.2. | Содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края | Всего | Финансирование не требуется | |||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
8.3. | Содействие обеспечению трудовых прав и гарантий граждан в области оплаты труда | Всего | Финансирование не требуется | |||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
8.4. | Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях расположенных на территории Камчатского края | Всего | 292,00000 | 68,00000 | 72,00000 | 76,00000 | 76,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 292,00000 | 68,00000 | 72,00000 | 76,00000 | 76,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
'за счет средств краевого бюджета | 292,00000 | 68,00000 | 72,00000 | 76,00000 | 76,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 038 | 292,00000 | 68,00000 | 72,00000 | 76,00000 | 76,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
8.5. | Подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения | Всего | 41 661,10000 | 21221,10000 | 20 260,00000 | 90,00000 | 90,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 661,10000 | 1 221,10000 | 260,00000 | 90,00000 | 90,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 661,10000 | 1 221,10000 | 260,00000 | 90,00000 | 90,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 038 | 1 661,10000 | 1 221,10000 | 260,00000 | 90,00000 | 90,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 40 000,00000 | 20 000,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
8.6. | Информационное обеспечение в сфере соблюдения трудового законодательства | Всего | 1 083,40000 | 270,70000 | 292,70000 | 260,00000 | 260,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 003,40000 | 220,70000 | 262,70000 | 260,00000 | 260,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 003,40000 | 220,70000 | 262,70000 | 260,00000 | 260,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 038 | 1 003,50000 | 220,70000 | 262,80000 | 260,00000 | 260,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 80,00000 | 50,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
8.7. | Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения в Камчатском крае | Всего | 8 065,00000 | 4 465,00000 | 3 500,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 065,00000 | 965,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 065,00000 | 965,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | ||||
814 | 038 | 965,00000 | 965,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 038 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 7 000,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
8.8. | Обеспечение безопасных условий труда, аттестации рабочих мест сотрудников краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае | Всего | 1 860,00000 | 1 010,00000 | 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 860,00000 | 1 010,00000 | 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 860,00000 | 1 010,00000 | 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
814 | 038 | 1 800,00000 | 950,00000 | 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 038 | 60,00000 | 60,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
9. | Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы" | Всего | 9 240 420,34145 | 1 522 845,52445 | 1625 006,18000 | 1 725 093,53000 | 1 736 682,61000 | 2 630 792,49700 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 9 240 420,34145 | 1 522 845,52445 | 1625 006,18000 | 1 725 093,53000 | 1 736 682,61000 | 2 630 792,49700 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 2 268,20000 | 1 282,90000 | 318,30000 | 333,50000 | 333,50000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 039 | 9 238 152,14145 | 1 521 562,62445 | 1 624 687,88000 | 1 724 760,03000 | 1 736 349,11000 | 2 630 792,49700 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
9.1. | Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания | Всего | 4 222 494,02007 | 752 227,30657 | 831 240,45000 | 881 685,66000 | 886 178,21000 | 871 162,39350 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 6 017 778,83007 | 752 227,30657 | 2 678 532,45000 | 829 678,47000 | 886 178,21000 | 871 162,39350 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 039 | 4 222 494,02007 | 752 227,30657 | 831 240,45000 | 881 685,66000 | 886 178,21000 | 871 162,39350 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
9.2. | Предоставление субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям в сфере социального обслуживания | Всего | 568 271,47000 | 0,00000 | 175 681,00000 | 195 446,17000 | 197 144,30000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 228 395,97000 | 0,00000 | 835 805,50000 | 195 446,17000 | 197 144,30000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 039 | 568 271,47000 | 0,00000 | 175 681,00000 | 195 446,17000 | 197 144,30000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
9.3. | Содержание казенных учреждений | Всего | 1 568 419,69350 | 0,00000 | 216 662,00000 | 239 142,00000 | 241 453,30000 | 871 162,39350 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1568 419,69350 | 0,00000 | 216 662,00000 | 239 142,00000 | 241 453,30000 | 871 162,39350 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 039 | 1 568 419,69350 | 0,00000 | 216 662,00000 | 239 142,00000 | 241 453,30000 | 871 162,39350 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
9.4. | Проведение тематических мероприятий | Всего | 25 975,10000 | 5 825,00000 | 10 138,50000 | 4 876,70000 | 5 134,90000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 25 975,10000 | 5 825,00000 | 10 138,50000 | 4 876,70000 | 5 134,90000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 039 | 25 975,10000 | 5 825,00000 | 10 138,50000 | 4 876,70000 | 5 134,90000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
9.3. | Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий" | Всего | 1 100 364,03200 | 209 532,28200 | 214 676,13000 | 227 186,20000 | 229 218,70000 | 219 750,72000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 100 364,03200 | 209 532,28200 | 214 676,13000 | 227 186,20000 | 229 218,70000 | 219 750,72000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 039 | 1 100 364,03200 | 209 532,28200 | 214 676,13000 | 227 186,20000 | 229 218,70000 | 219 750,72000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
9.4. | Содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края" | Всего | 96 580,76688 | 17 328,58188 | 19 351,00000 | 19 009,50000 | 19 247,30000 | 21 644,38500 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 96 580,76688 | 17 328,58188 | 19 351,00000 | 19 009,50000 | 19 247,30000 | 21 644,38500 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 039 | 96 580,76688 | 17 328,58188 | 19 351,00000 | 19 009,50000 | 19 247,30000 | 21 644,38500 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
9.5. | Содержание Министерства, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае | Всего | 425 680,69400 | 86 713,15900 | 86 775,10000 | 87 335,10000 | 87 893,70000 | 76 963,63500 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 425 680,69400 | 86 713,15900 | 86 775,10000 | 87 335,10000 | 87 893,70000 | 76 963,63500 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 039 | 425 680,69400 | 86 713,15900 | 86 775,10000 | 87 335,10000 | 87 893,70000 | 76 963,63500 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
9.6. | Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае | Всего | 1 835,00000 | 350,00000 | 435,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 835,00000 | 350,00000 | 435,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 039 | 1 835,00000 | 350,00000 | 435,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
9.13. | Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания населения в Камчатском крае | Всего | 800,00000 | 500,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 800,00000 | 500,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 039 | 800,00000 | 500,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
9.14. | Основное мероприятие 9.14 "Внедрение автоматизированной системы "Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистр получателей социальных услуг" | Всего | 2 035,00000 | 0,00000 | 2 035,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 035,00000 | 0,00000 | 2 035,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 039 | 2 035,00000 | 0,00000 | 2 035,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников |