Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 апреля 2015 года N 138-П


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 27.01.2015 N 26-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П"

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________


1. Внести в Постановление Правительства Камчатского края от 27.01.2015 N 26-П "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П" следующие изменения:

1) подпункт "б" пункта 1 части 1 изложить в следующей редакции:

"б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 35 196 732,44846 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 5 744 601,04542 тыс. руб.;

2015 год - 6 313 882,85830 тыс. руб.;

2016 год - 6 879 962,07000 тыс. руб.;

2017 год - 8 835 429,06350 тыс. руб.;

2018 год - 7 422 857,41124 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 27 420 591,55565 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 4 548 841,45185 тыс. руб.;

2015 год - 5 094 034,15830 тыс. руб.;

2016 год - 5 617 505,37000 тыс. руб.;

2017 год - 6 179 651,70000 тыс. руб.;

2018 год - 5 980 558,87550 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) 4 850 873,01100 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 154 372,61100 тыс. руб.;

2015 год - 1 180 836,30000 тыс. руб.;

2016 год - 1 233 506,80000 тыс. руб.;

2017 год - 1 282 157,30000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 827 159,29924 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 11 240,70000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;

2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 3 095,33124 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 3095,66124 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) 2 617,95400 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 2 617,95400 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 47 080,0000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 23 550,00000 тыс. руб.;

2015 год - 23 530,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) 12 123,36733 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 12 123,36733 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.

     
";

2) часть 5 изложить в следующей редакции:

"3. В Подпрограмме 4 "Дети - инвалиды":

1) в паспорте:

а) раздел "Этапы и сроки" изложить в следующей редакции:

"

Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 4

2014 год

     
";

б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 11 684,72433 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 11 684,72433 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета - 5 431,99800 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 5 431,99800 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 6 252, 72633 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 4 325, 13133 тыс. руб.;

2014 год - неиспользованные средства 2013 года - 1 927, 59500 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.

     
";


2) часть 2.3 раздела "Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"2.3. Срок реализации Подпрограммы 4 - 2014 год.".";

3) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. В Подпрограмме 5 "Детство без жестокости и насилия":

1) в паспорте:

а) раздел "Этапы и сроки" изложить в следующей редакции:

"

Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 5

2014 год

     
";

б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 5

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 13 228,64100 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 13 228,64100 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 7 358,0000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 7 358,0000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 5 870,64100 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 5 870,64100 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.

    ";


2) часть 2.3 раздела "Цель, задачи, механизм реализации Подпрограммы 5, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"2.3. Срок реализации Подпрограммы 5 - 2014 год.".";

4) таблицу пункта 15 изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Вице-губернатор
Камчатского края
И.Л.УНТИЛОВА

     

Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 16.04.2015 N 138-П
"Таблица 5

     

 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ"

     тыс. руб.

N п/п

Наименование государственной
программы / подпрограммы /
мероприятия

Код бюджетной
классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР <*>

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

Всего

35 163 130,66046

5 744 601,04542

6 309 641,15830

6 850 601,98200

8 835 429,06350

7 422 857,41124

Всего без учета планируемых объемов обязательств

32 285 795,69998

5 717 955,38418

6 274 870,45830

6 850 601,98200

7 461 809,00000

5 980 558,87550

за счет средств федерального бюджета <**>

4 850 873,01100

1 154 372,61100

1 180 836,30000

1 233 506,80000

1 282 157,30000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) <***>

2 827 159,29924

0,00000

11240,70000

0,00000

1 373 620,06350

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

27 420 181,36765

4 548 841,45185

5 094 034,15830

5 617 095,18200

6 179 651,70000

5 980 558,87550

за счет средств местных бюджетов

3 095,66124

3 095,66124

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

2 617,95400

2 617,95400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

47 080,00000

23 550,00000

23 530,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

12 123,36733

12 123,36733

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

178 959,08646

33 800,43646

36 020,65000

36 219,30000

37 620,00000

35 298,70000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

178 784,31522

33 625,66522

36 020,65000

36 219,30000

37 620,00000

35 298,70000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

178 651,31522

33 492,66522

36 020,65000

36 219,30000

37 620,00000

35 298,70000

813

031

500,00000

110,00000

120,00000

130,00000

140,00000

0,00000

815

031

154 352,66522

28 476,96522

31 547,00000

30 426,30000

31 485,40000

32 417,00000

816

031

9 131,90000

1 614,00000

1 062,00000

2 371,30000

2 494,60000

1 590,00000

846

031

8 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

847

031

6 666,75000

1 291,70000

1 291,65000

1 291,70000

1 500,00000

1 291,70000

за счет средств местных бюджетов

174,77124

174,77124

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

133,00000

133,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

4 434,67000

2 268,00000

2 166,67000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 268,00000

2 268,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

8 135,00000

2 135,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

815

031

135,00000

135,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

031

8 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

166,67000

0,00000

166,67000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

031

133,00000

133,00000

1.3.

Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

160 239,18646

29 658,43646

32 688,65000

31 568,00000

32 835,40000

33 488,70000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

160 064,41522

29 483,66522

32 688,65000

31 568,00000

32 835,40000

33 488,70000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

160 064,41522

29 483,66522

32 688,65000

31 568,00000

32 835,40000

33 488,70000

815

031

153 397,66522

28 191,96522

31 397,00000

30 276,30000

31 335,40000

32 197,00000

847

031

6 666,75000

1 291,70000

1 291,65000

1 291,70000

1 500,00000

1 291,70000

за счет средств местных бюджетов

174,77124

174,77124

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

3 512,00000

722,00000

472,00000

880,00000

890,00000

548,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 512,00000

722,00000

472,00000

880,00000

890,00000

548,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

3 512,00000

722,00000

472,00000

880,00000

890,00000

548,00000

813

031

500,00000

110,00000

120,00000

130,00000

140,00000

0,00000

816

031

3 012,00000

612,00000

352,00000

750,00000

750,00000

548,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

6 689,90000

1 102,00000

810,00000

1 721,30000

1 844,60000

1 212,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 689,90000

1 102,00000

810,00000

1 721,30000

1 844,60000

1 212,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

6 689,90000

1 102,00000

810,00000

1 721,30000

1 844,60000

1 212,00000

815

031

570,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

170,00000

816

031

6 119,90000

1 002,00000

710,00000

1 621,30000

1 744,60000

1 042,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.6.

Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1

Всего

250,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

250,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

250,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

815

031

250,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.

Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки" (реализация в 2015-2018 годах в рамках государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы")

Всего

27 001,07912

27 001,07912

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

27 001,07912

27 001,07912

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

27 001,07912

27 001,07912

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

032

793,97212

793,97212

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

032

22 774,10700

22 774,10700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

032

1 300,00000

1 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

825

032

2 045,00000

2 045,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

032

88,00000

88,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

24 469 589,57992

3 957 579,98388

4 502 726,57830

4 827 496,65000

6 470 707,15350

4 711079,21424

Всего без учета планируемых объемов обязательств

815

033

21 653 670,98068

3 957 579,98388

4 502 726,57830

4 827 496,65000

5 097 087,09000

3 268 780,67850

за счет средств федерального бюджета

815

033

4 809 866,60000

1 114 351,50000

1 180 518,00000

1 233 173,30000

1 281 823,80000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

033

2 815 918,59924

0,00000

0,00000

0,00000

1 373 620,06350

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

033

16 842 021,32668

2 841 445,42988

3 322 208,57830

3 594 323,35000

3 815 263,29000

3 268 780,67850

815

033

16 202 875,07468

2799412,11788

3 214 208,57830

3 355 848,00000

3 564 625,70000

3 268 780,67850

810

033

639 146,25200

42 033,31200

108 000,00000

238 475,35000

250 637,59000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

033

1 783,05400

1 783,05400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

033

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

6 389 826,30450

927 166,66600

1 031 522,10000

1 177 752,95000

2 134 478,96000

1 118 905,62850

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 487 502,62450

927166,66600

1031522,10000

1177752,95000

1206514,69000

144546,21850

за счет средств федерального бюджета

815

033

3 221 816,10000

772 996,30000

801 388,30000

815 614,60000

831 816,90000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

1 902 323,68000

0,00000

0,00000

0,00000

927 964,27000

974 359,41000

за счет средств краевого бюджета

1 263 903,47050

152 387,31200

230 133,80000

362 138,35000

374 697,79000

144 546,21850

815

033

624 757,21850

110 354,00000

122 133,80000

123 663,00000

124 060,20000

144 546,21850

810

033

639 146,25200

42 033,31200

108 000,00000

238 475,35000

250 637,59000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

033

1 783,05400

1 783,05400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

033

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Всего

9 319 355,21788

1 616 352,41788

1 824 916,10000

1 932 052,00000

2 027 807,90000

1 918 226,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

9 319 355,21788

1 616 352,41788

1 824 916,10000

1 932 052,00000

2 027 807,90000

1 918 226,80000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

9 319 355,21788

1616 352,417880

1 824 916,100000

1 932 052,000000

2 027 807,900000

1 918 226,800000

815

033

9 319 355,21788

1616 352,417880

1 824 916,100000

1 932 052,000000

2 027 807,900000

1 918 226,800000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

1 880 946,01000

355 402,430000

401 621,280000

381 905,500000

389 052,800000

352 964,000000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 880 946,01000

355 402,430000

401 621,280000

381 905,500000

389 052,800000

352 964,000000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 880 946,01000

355 402,430000

401 621,280000

381 905,500000

389 052,800000

352 964,000000

815

033

1 880 946,01000

355 402,430000

401 621,280000

381 905,500000

389 052,800000

352 964,000000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.4.

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Камчатского края

Всего

6 655 492,02754

1 010 562,79000

1 196 908,69830

1 294 928,70000

1 876 476,59350

1276 615,24574

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 741 897,10830

1010 562,79000

1 196 908,69830

1 294 928,70000

1 430 820,80000

808 676,12000

за счет средств федерального бюджета

815

033

1 588 050,50000

341 355,20000

379 129,70000

417 558,70000

450 006,90000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

033

913 594,91924

0,00000

0,00000

0,00000

445 655,79350

467 939,12574

за счет средств краевого бюджета

4 153 846,60830

669 207,59000

817 778,99830

877 370,00000

980 813,90000

808 676,12000

815

033

4 153 846,60830

669 207,59000

817 778,99830

877 370,00000

980 813,90000

808 676,12000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.5.

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

223 970,02000

48 095,68000

47 758,40000

40 857,50000

42 890,90000

44 367,54000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

223 970,02000

48 095,68000

47 758,40000

40 857,50000

42 890,90000

44 367,54000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

223 970,02000

48 095,68000

47 758,40000

40 857,50000

42 890,90000

44 367,54000

815

033

223 970,02000

48 095,68000

47 758,40000

40 857,50000

42 890,90000

44 367,54000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.

Подпрограмма 4 "Дети - инвалиды" (реализация в 2015-2018 годах в рамках государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы")

Всего

11 684,72433

11 684,72433

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

11 684,72433

11 684,72433

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

5 431,99800

5 431,99800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

034

653,99800

653,99800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

034

2 528,00000

2 528,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

2 250,00000

2 250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

6 252,72633

6 252,72633

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

034

545,34600

545,34600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

034

1 419,21033

1419,21033

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

34

4 288,17000

4 288,17000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия" (реализация в 2015-2018 годах в рамках государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы")

Всего

13 228,64100

13 228,64100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

13 228,64100

13 228,64100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

7 358,00000

7 358,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

035

45,00000

45,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

035

948,00000

948,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

035

6 365,00000

6 365,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

5 870,64100

5 870,64100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

035

919,90900

919,90900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

035

203,37200

203,37200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

035

4 747,36000

4 747,36000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограммы 6 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

106 420,56100

59 495,25100

35 493,55000

5 454,10000

5 977,66000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

93 769,43100

58 084,82100

24 252,85000

5 454,10000

5 977,66000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

27 470,72100

27 470,72100

813

036

10 671,70000

10 671,70000

814

036

5 162,40000

5 162,40000

815

036

4 286,00000

4 286,00000

816

036

3 230,00000

3 230,00000

829

036

400,00000

400,00000

833

036

2 862,00000

2 862,00000

847

036

858,62100

858,62100

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

11 240,70000

0,00000

11 240,70000

0,00000

0,00000

0,00000

813

036

1 034,00000

814

036

1 239,60000

815

036

2 808,30000

816

036

717,00000

833

036

3 329,50000

847

036

2 112,30000

за счет средств краевого бюджета

66 298,71000

30 614,10000

24 252,85000

5 454,10000

5 977,66000

0,00000

813

036

11 789,66000

7 119,30000

4 271,00000

196,20000

203,16000

0,00000

814

036

5 941,40000

5 162,40000

779,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

23 176,40000

9 290,40000

5 193,20000

4 025,60000

4 667,20000

0.00000

816

036

9 910,60000

4 780,00000

5 130.60000

0,00000

0,00000

0,00000

829

036

1 545,20000

400,00000

0,00000

558,10000

587,10000

0,00000

833

036

6 527,00000

2 962,00000

3 565,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

036

6 408,45000

400,00000

4 814,05000

674,20000

520,20000

0,00000

850

036

1 000,00000

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

1 410,43000

1 410,43000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

6.1.

Совершенствование нормативно-правовой и организационной базы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае

Всего

0,00000

- 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов кэбязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

6.2.

Проведение комплекса мероприятий по повышению уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае

Всего

71 338,52750

51 704,96750

12 649,00000

3 404,30000

3 580,26000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

69 928,09750

50 294,53750

12 649,00000

3 404,30000

3 580,26000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)

10 662,70000

0,00000

10 662,70000

0,00000

0,00000

0,00000

813

036

1 034,00000

0,00000

1 034,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

036

1 239,60000

0,00000

1 239,60000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

2 508,30000

0,00000

2 508,30000

0,00000

0,00000

0,00000

816

036

467,00000

0,00000

467,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

036

3 329,50000

0,00000

3 329,50000

0,00000

0,00000

0,00000

847

036

2 084,30000

0,00000

2 084,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

25 912,10000

25 912,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

036

10 671,70000

10 671,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

036

5 162,40000

5 162,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

3 736,00000

3 736,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

036

3 080,00000

3 080,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

036

400,00000

400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

036

2 862,00000

2 862,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

44 015,99750

24 382,43750

12 649,00000

3 404,30000

3 580,26000

0,00000

813

036

9 726,66000

6 419,30000

2 908,00000

196,20000

203,16000

0,00000

814

036

5 941,40000

5 162,40000

779,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

14 053,73750

6 278,73750

2 335,00000

2 650,00000

2 790,00000

0,00000

816

036

3 360,00000

3 160,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

036

1 545,20000

400,00000

0,00000

558,10000

587,10000

0,00000

833

036

6 527,00000

2 962,00000

3 565,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

036

0,00000

2 862,00000

за счет средств местных бюджетов

1 410,43000

1 410,43000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

6.3.

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) в Камчатском крае

Всего

22 178,74550

6 847,88350

10 883,66200

2 049,80000

2 397,40000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

21 650,74550

6 847,88350

10 355,66200

2 049,80000

2 397,40000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

1 508,62100

1 508,62100

815

036

500,00000

500,00000

816

036

150,00000

150,00000

847

036

858,62100

858,62100

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

528,00000

0,00000

528,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

036

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

036

28,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

20 142,12450

5 339,26250

10 355,66200

2 049,80000

2 397,40000

0,00000

813

036

1 330,00000

630,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0.00000

815

036

7 715,07450

2 189,26250

2 273,01200

1 375,60000

1 877,20000

0,00000

816

036

6 550,60000

1 620,00000

4 930,60000

0,00000

0,00000

0,00000

847

036

3 546,45000

400,00000

1 952,05000

674,20000

520,20000

0,00000

850

036

1 000,00000

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

6.4.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество в Камчатском крае

Всего

998,00000

140,00000

858,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

948,00000

140,00000

808,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

50,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

36

50,00000

за счет средств краевого бюджета

948,00000

140,00000

808,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

036

683,00000

50,00000

633,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

265,00000

90,00000

175,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

6.5.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае

Всего

1 212,58800

802,40000

410,18800

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 212,58800

802,40000

410,18800

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

50,00000

50,00000

815

036

50,00000

50,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 162,58800

752,40000

410,18800

0,00000

0,00000

0,00000

813

036

20,00000

20,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

1 142,58800

732,40000

410,18800

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

6(1)

Подпрограмма 6(1) "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае"

Всего

995 495,51718

63 279,11518

76 645,30000

241 309,70200

568 574,40000

45 687,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

994 610,05718

62 393,65518

76 645,30000

241 309,70200

568 574,40000

45 687,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

993 908,15718

61691,75518

76 645,30000

241 309,70200

568 574,40000

45 687,00000

812

037

801 269,31000

1 020,82000

35 650,00000

215 977,59000

548 620,90000

0,00000

815

037

192 638,84718

60 670,93518

40 995,30000

25 332,11200

19 953,50000

45 687,00000

за счет средств местных бюджетов

885,46000

885,46000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

037

701,90000

701,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6(1).1.

Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Камчатском крае

Всего

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

6(1).2

Совершенствование системы и обеспечение достоверности статистического учета, характеризующей состояние и развитие учреждений социального обслуживания населения

Всего

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

6(1).3.

Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг

Всего

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

6(1).4.

Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Всего

801 367,31000

1 118,82000

35 650,00000

215 977,59000

548 620,90000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

801 367,31000

1 118,82000

35 650,00000

215 977,59000

548 620,90000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

801 367,31000

1 118,82000

35 650,00000

215 977,59000

548 620,90000

0,00000

812

037

801 269,31000

1 020,82000

35 650,00000

215 977,59000

548 620,90000

0,00000

815

037

98,00000

98,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

6(1).5.

Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания населения

Всего

146 051,96344

46 870,85144

31 622,10000

14 972,01200

12 350,00000

40 237,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

145 166,50344

45 985,39144

31622,10000

14 972,01200

12 350,00000

40 237,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

144 464,60344

45 283,49144

31 622,10000

14 972,01200

12 350,00000

40 237,00000

815

037

144 464,60344

45 283,49144

31 622,10000

14 972,01200

12 350,00000

40 237,00000

за счет средств местных бюджетов

885,46000

885,46000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

037

701,90000

701,90000

6(1).6.

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения

Всего

45 012,74374

13 289,44374

9 113,20000

10 210,10000

7 400,00000

5 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

45 012,74374

13 289,44374

9 113,20000

10 210,10000

7 400,00000

5 000,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

45 012,74374

13 289,44374

9 113,20000

10 210,10000

7 400,00000

5 000,00000

815

037

45 012,74374

13 289,44374

9 113,20000

10 210,10000

7 400,00000

5 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

6(1).7.

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания населения, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий

Всего

1 063,50000

0,00000

260,00000

150,00000

203,50000

450,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 063,50000

0,00000

260,00000

150,00000

203,50000

450,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 063,50000

0,00000

260,00000

150,00000

203,50000

450,00000

815

037

1 063,50000

0,00000

260,00000

150,00000

203,50000

450,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

6(1).8.

Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания населения

Всего

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

037

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.

Подпрограмма 7 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в Камчатском крае"

Всего

73 245,63000

28 651,49000

14 650,20000

14 602,70000

15 341,24000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

72 620,63000

28 026,49000

14 650,20000

14 602,70000

15 341,24000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

11 267,49000

11 267,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

037

2 004,00000

2 004,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

037

2 200,00000

2 200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

037

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

037

3 352,49000

3 352,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

037

3 211,00000

3 211,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

61 353,14000

16 759,00000

14 650,20000

14 602,70000

15 341,24000

0,00000

813

037

3 887,84000

1 000,00000

1 000,00000

920,00000

967,84000

0,00000

815

037

5 649,00000

1 349,00000

1 500,00000

1 400,00000

1 400,00000

0,00000

816

037

700,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

037

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

037

46 116,30000

И 710,00000

И 150,20000

11 282,70000

11 973,40000

0,00000

847

037

4 500,00000

1 500,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

625,00000

625,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО)

Всего

56 564,33000

24 116,49000

11 260,00000

10 620,00000

10 567,84000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

56 564,33000

24 116,49000

11 260,00000

10 620,00000

10 567,84000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

11 267,49000

11 267,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

037

2 004,00000

2 004,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

037

2 200,00000

2 200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

037

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

037

3 352,49000

3 352,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

037

3 211,00000

3 211,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

45 296,84000

12 849,00000

11 260,00000

10 620,00000

10 567,84000

0,00000

813

037

3 887,84000

1 000,00000

1 000,00000

920,00000

967,84000

0,00000

815

037

5 649,00000

1 349,00000

1 500,00000

1 400,00000

1 400,00000

0,00000

816

037

700,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

037

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

037

30 060,00000

7 800,00000

7 760,00000

7 300,00000

7 200,00000

0,00000

847

037

4 500,00000

1 500,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.

Имущественная поддержка СОНКО

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

822

037

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.3.

Информационная поддержка СОНКО

Всего

3 266,30000

820,00000

470,20000

742,70000

1 233,40000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 266,30000

820,00000

470,20000

742,70000

1 233,40000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

3 266,30000

820,00000

470,20000

742,70000

1 233,40000

0,00000

846

037

3 266,30000

820,00000

470,20000

742,70000

1 233,40000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.4.

Консультирование и поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО

Всего

2 290,00000

690,00000

450,00000

700,00000

450,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 290,00000

690,00000

450,00000

700,00000

450,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 290,00000

690,00000

450,00000

700,00000

450,00000

0,00000

846

037

2 290,00000

690,00000

450,00000

700,00000

450,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.5.

Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере

Всего

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.6.

Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц

Всего

1 650,00000

50,00000

370,00000

440,00000

790,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 650,00000

50,00000

370,00000

440,00000

790,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 650,00000

50,00000

370,00000

440,00000

790,00000

0,00000

846

037

1 650,00000

50,00000

370,00000

440,00000

790,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.7.

Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне

Всего

8 625,00000

2 625,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 000.00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

8 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0.00000

846

037

8 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

625,00000

625,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.8.

Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО

Всего

850,00000

350,00000

100,00000

100,00000

300,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

850,00000

350,00000

100,00000

100,00000

300,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)

за счет средств краевого бюджета

850,00000

350,00000

100,00000

100,00000

300,00000

0,00000

846

037

850,00000

350,00000

100,00000

100,00000

300,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.

Подпрограмма 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

116 289,90000

27 034,80000

29 216,40000

29 375,90000

30 662,80000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 881,50000

3 484,80000

1 444,70000

426,00000

526,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

5 881,50000

3 484,80000

1 444,70000

426,00000

526,00000

0,00000

814

038

2 765,00000

1 915,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

038

2 956,50000

1 509,80000

594,70000

426,00000

426,00000

0,00000

847

038

160,00000

60,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)

110 408,40000

23 550,00000

27 771,70000

28 949,90000

30 136,80000

0,00000

8.1.

Развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Всего

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

8.2.

Содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

Финансирование не требуется

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

8.3.

Содействие обеспечению трудовых прав и гарантий граждан в области оплаты труда

Всего

Финансирование не требуется

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

8.4.

Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях расположенных на территории Камчатского края

Всего

292,00000

68,00000

72,00000

76,00000

76,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

292,00000

68,00000

72,00000

76,00000

76,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

'за счет средств краевого бюджета

292,00000

68,00000

72,00000

76,00000

76,00000

0,00000

815

038

292,00000

68,00000

72,00000

76,00000

76,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.5.

Подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения

Всего

41 661,10000

21221,10000

20 260,00000

90,00000

90,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 661,10000

1 221,10000

260,00000

90,00000

90,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 661,10000

1 221,10000

260,00000

90,00000

90,00000

0,00000

815

038

1 661,10000

1 221,10000

260,00000

90,00000

90,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

40 000,00000

20 000,00000

20 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.6.

Информационное обеспечение в сфере соблюдения трудового законодательства

Всего

1 083,40000

270,70000

292,70000

260,00000

260,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 003,40000

220,70000

262,70000

260,00000

260,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 003,40000

220,70000

262,70000

260,00000

260,00000

0,00000

815

038

1 003,50000

220,70000

262,80000

260,00000

260,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

80,00000

50,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.7.

Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения в Камчатском крае

Всего

8 065,00000

4 465,00000

3 500,00000

0,00000

100,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 065,00000

965,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 065,00000

965,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

814

038

965,00000

965,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

038

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

7 000,00000

3 500,00000

3 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.8.

Обеспечение безопасных условий труда, аттестации рабочих мест сотрудников краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае

Всего

1 860,00000

1 010,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 860,00000

1 010,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 860,00000

1 010,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

038

1 800,00000

950,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

038

60,00000

60,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

9.

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

9 240 420,34145

1 522 845,52445

1625 006,18000

1 725 093,53000

1 736 682,61000

2 630 792,49700

Всего без учета планируемых объемов обязательств

9 240 420,34145

1 522 845,52445

1625 006,18000

1 725 093,53000

1 736 682,61000

2 630 792,49700

за счет средств федерального бюджета

2 268,20000

1 282,90000

318,30000

333,50000

333,50000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

9 238 152,14145

1 521 562,62445

1 624 687,88000

1 724 760,03000

1 736 349,11000

2 630 792,49700

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.1.

Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания

Всего

4 222 494,02007

752 227,30657

831 240,45000

881 685,66000

886 178,21000

871 162,39350

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 017 778,83007

752 227,30657

2 678 532,45000

829 678,47000

886 178,21000

871 162,39350

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

4 222 494,02007

752 227,30657

831 240,45000

881 685,66000

886 178,21000

871 162,39350

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.2.

Предоставление субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям в сфере социального обслуживания

Всего

568 271,47000

0,00000

175 681,00000

195 446,17000

197 144,30000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 228 395,97000

0,00000

835 805,50000

195 446,17000

197 144,30000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

568 271,47000

0,00000

175 681,00000

195 446,17000

197 144,30000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.3.

Содержание казенных учреждений

Всего

1 568 419,69350

0,00000

216 662,00000

239 142,00000

241 453,30000

871 162,39350

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1568 419,69350

0,00000

216 662,00000

239 142,00000

241 453,30000

871 162,39350

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

1 568 419,69350

0,00000

216 662,00000

239 142,00000

241 453,30000

871 162,39350

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.4.

Проведение тематических мероприятий

Всего

25 975,10000

5 825,00000

10 138,50000

4 876,70000

5 134,90000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

25 975,10000

5 825,00000

10 138,50000

4 876,70000

5 134,90000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

25 975,10000

5 825,00000

10 138,50000

4 876,70000

5 134,90000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.3.

Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий"

Всего

1 100 364,03200

209 532,28200

214 676,13000

227 186,20000

229 218,70000

219 750,72000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 100 364,03200

209 532,28200

214 676,13000

227 186,20000

229 218,70000

219 750,72000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

1 100 364,03200

209 532,28200

214 676,13000

227 186,20000

229 218,70000

219 750,72000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.4.

Содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края"

Всего

96 580,76688

17 328,58188

19 351,00000

19 009,50000

19 247,30000

21 644,38500

Всего без учета планируемых объемов обязательств

96 580,76688

17 328,58188

19 351,00000

19 009,50000

19 247,30000

21 644,38500

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

96 580,76688

17 328,58188

19 351,00000

19 009,50000

19 247,30000

21 644,38500

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.5.

Содержание Министерства, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае

Всего

425 680,69400

86 713,15900

86 775,10000

87 335,10000

87 893,70000

76 963,63500

Всего без учета планируемых объемов обязательств

425 680,69400

86 713,15900

86 775,10000

87 335,10000

87 893,70000

76 963,63500

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

425 680,69400

86 713,15900

86 775,10000

87 335,10000

87 893,70000

76 963,63500

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.6.

Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае

Всего

1 835,00000

350,00000

435,00000

350,00000

350,00000

350,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 835,00000

350,00000

435,00000

350,00000

350,00000

350,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

1 835,00000

350,00000

435,00000

350,00000

350,00000

350,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.13.

Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания населения в Камчатском крае

Всего

800,00000

500,00000

100,00000

100,00000

100,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

800,00000

500,00000

100,00000

100,00000

100,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

800,00000

500,00000

100,00000

100,00000

100,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.14.

Основное мероприятие 9.14 "Внедрение автоматизированной системы "Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистр получателей социальных услуг"

Всего

2 035,00000

0,00000

2 035,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 035,00000

0,00000

2 035,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

2 035,00000

0,00000

2 035,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»