Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" (с изменениями на: 13.08.2014)


Таблица 5


Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 13.08.2014 N 845)

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

всего по государственной программе

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа

Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

Всего (без условно утвержденных расходов)

x

x

x

x

57761042,5

3863247,1

8975974,3

13657681,7

7757851,2

7973956,2

7674480,8

7857851,2

в том числе:

в расходах областного бюджета

x

x

x

x

21624100,9

3296247,1

2140423,6

2193305,4

3498531,2

3498531,2

3498531,2

3498531,2

в источниках финансирования дефицита областного бюджета

x

x

x

x

36136941,6

567000,0

6835550,7

11464376,3

4259320,0

4475425,0

4175949,6

4359320,0

Всего (с условно утвержденными расходами)

x

x

x

x

60329016,7

3863247,1

10238722,7

14962907,5

7757851,2

7973956,2

7674480,8

7857851,2

в том числе в условно утвержденных расходах областного бюджета

x

x

x

x

2567974,2

-

1262748,4

1305225,8

-

-

-

-

Подпрограмма 3

Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Владимирской области

Управление бюджетной политики департамента финансов

x

x

x

x

19138763,4

3043517,8

1779637,4

1818941,0

3124166,8

3124166,8

3124166,8

3124166,8

Основное мероприятие 3.3.1

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области

Управление бюджетной политики департамента финансов

592

1401

0237041

500

8520545

1056198

1194602

1253949

1253949

1253949

1253949

1253949

592

1401

0237042

500

3653987

457469

514058

536492

536492

536492

536492

536492

Основное мероприятие 3.3.2

Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

Управление бюджетной политики департамента финансов

592

1403

0237044

500

1238306,4

127165,8

42477,4

-

267165,8

267165,8

267165,8

267165,8

592

1403

0237044
в условно утвержденных расходах

500

491854,2

-

224688,4

267165,8

-

-

-

-

592

1403

0237062

500

5000

5000

592

1403

0237067

500

4905300

981060

-

-

981060

981060

981060

981060

592

1403

0237067
в условно утвержденных расходах

500

1962120

-

981060

981060

-

-

-

-

592

1403

0237068

500

15000

15000

-

-

-

-

-

-

592

1403

0237069

500

142500

28500

-

-

28500

28500

28500

28500

592

1403

0237069
в условно утвержденных расходах

500

57000

-

28500

28500

-

-

-

-

592

1403

0237070

500

142500

28500

-

-

28500

28500

28500

28500

592

1403

0235089

500

47500

47500

-

-

-

-

-

-

592

1403

0237070
в условно утвержденных расходах

500

57000

-

28500

28500

-

-

-

-

592

1403

0237071

500

120000

120000

-

-

-

-

-

-

592

1403

0237072

500

7000

7000

-

-

-

-

-

-

592

1403

0237073

500

94125

94125

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.3.3

Поддержка реализации муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов

Управление бюджетной политики департамента финансов

592

1403

0237043

500

199500

28500

28500

28500

28500

28500

28500

28500

592

1403

0235089

500

47500

47500

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4

Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Владимирской области

Управление налоговой политики и государственного долга департамента финансов

x

x

x

x

38451942,2

794456,5

7172767,3

11814441,8

4609385,5

4825490,5

4526015,1

4709385,5

Основное мероприятие 4.3.2

Погашение государственных заимствований Владимирской области

Управление налоговой политики и государственного долга департамента финансов

за счет источников финансирования дефицита областного бюджета

32971341,6

189000

6325950,7

10868776,3

3813720

4029825

3780349,6

3963720

Обслуживание государственных заимствований Владимирской области

592

1301

0242109

700

2315000,6

227456,5

337216,6

350065,5

350065,5

350065,5

350065,5

350065,5

Основное мероприятие 4.3.3

Предоставление государственных гарантий Владимирской области и планирование ассигнований на исполнение возможных гарантийных случаев

Управление налоговой политики и государственного долга департамента финансов

за счет источников финансирования дефицита областного бюджета

1200000

150000

250000

300000

150000

150000

100000

100000

Основное мероприятие 4.3.4

Мониторинг исполнения муниципальными образованиями своих обязательств по договорам о получении бюджетных кредитов из областного бюджета (предоставление бюджетных кредитов органам местного самоуправления)

Управление налоговой политики и государственного долга департамента финансов

за счет источников финансирования дефицита областного бюджета

1965600

228000

259600

295600

295600

295600

295600

295600

Подпрограмма 5

Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Владимирской области на 2014 - 2020 годы

Отдел автоматизированной системы управления финансово-бюджетных расчетов департамента финансов

x

x

x

x

66524,6

10477,7

8733,4

9462,7

9462,7

9462,7

9462,7

9462,7

Основное мероприятие 5.3.1

Обеспечение функционирования и модернизация автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом

Отдел автоматизированной системы управления финансово-бюджетных расчетов совместно с управлениями и отделами департамента финансов

592

0410

0252125

200

55268,2

8553,5

7223,6

7896,3

7898,7

7898,7

7898,7

7898,7

Основное мероприятие 5.3.2

Обеспечение функционирования, развитие и модернизация локальной вычислительной сети и рабочих мест, обеспечение работоспособности и безопасности информационных систем, информационной безопасности и защиты данных, повышение профессионального уровня сотрудников департамента финансов

Отдел автоматизированной системы управления финансово-бюджетных расчетов департамента финансов

592

0410

0252125

200

11256,4

1924,2

1509,8

1566,4

1564

1564

1564

1564

Подпрограмма 8

Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов государственной власти, органов местного самоуправления и администрирование субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Отдел бюджетной политики и финансирования органов государственной власти, правоохранительных органов, ГО и ЧС департамента финансов

x

x

x

x

114085,3

23186,1

16718,2

14836,2

14836,2

14836,2

14836,2

14836,2

Основное мероприятие 8.3.3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих

Отдел бюджетной политики и финансирования органов государственной власти, правоохранительных органов, ГО и ЧС департамента финансов

503

0709

0812100

244

10273

8391

1882

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 8.3.4

Администрирование субвенции по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Отдел бюджетной политики и финансирования органов государственной власти, правоохранительных органов, ГО и ЧС департамента финансов

592

0203

02Б5118

500

103812,3

14795,1

14836,2

14836,2

14836,2

14836,2

14836,2

14836,2