ПАСПОРТ подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов"
(в редакции Постановления Правительства Пермского края от 19.07.2017 N 680-п)
Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство строительства и архитектуры Пермского края | ||||||||||
Участники подпрограммы | Отсутствуют | ||||||||||
Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют | ||||||||||
Цели подпрограммы | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. | ||||||||||
Задачи подпрограммы | Активное вовлечение всех групп потребителей в процесс энерго- и ресурсосбережения. | ||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Снижение износа основных фондов, повышение технологической безопасности; | ||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2019 год. | ||||||||||
Целевые показатели подпрограммы на 2014-2015 годы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | |||||||
01.01.2014 | 2014 | 2015 | |||||||||
1 | Темп роста посещений специалистами (специализированными организациями) выставки | % | 100 | 120 | 140 | ||||||
2 | Экономия электроэнергии в натуральном выражении | тыс. кВт. ч | 1425 | 1570 | 1727 | ||||||
3 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | 1032 | 1084 | 1140 | ||||||
4 | Доля МКД, по которым созданы электронные паспорта | % | 0 | 60 | 80 | ||||||
Целевые показатели подпрограммы на 2016-2019 годы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||
1 | Экономия электроэнергии в натуральном выражении | тыс. кВт. ч | 1900 | 2010 | 2050 | 2030 | |||||
2 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | 1200 | 1245 | 1290 | 1300 | |||||
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | |||||
Всего, | 738081,3 | 3502517,7 | 57000,0 | 17224,8 | 10040,0 | 4040,0 | 4328903,8 | ||||
бюджет Пермского края | 43581,3 | 110138,7 | 57000,0 | 17224,8 | 10040,0 | 4040,0 | 242024,8 | ||||
федеральный бюджет | 192500,0 | 322500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 515000,0 | ||||
местный бюджет | 10000,0 | 22000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | ||||
внебюджетные источники | 492000,0 | 3047879,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3539879,0 |