Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ" (с изменениями на: 19.07.2017)







Приложение 4
к государственной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Пермского края"

ПАСПОРТ подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов"

 (в редакции Постановления Правительства Пермского края от 19.07.2017 N 680-п)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство строительства и архитектуры Пермского края

Участники подпрограммы

Отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Отсутствуют

Цели подпрограммы

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Сокращение потерь при транспортировке энергетических ресурсов на территории Пермского края в системах коммунальной инфраструктуры территории Пермского края

Задачи подпрограммы

 Активное вовлечение всех групп потребителей в процесс энерго- и ресурсосбережения.
 Снижение доли энергетических издержек при производстве электроэнергии, тепловой энергии.
 Внедрение в эксплуатацию информационной системы энергопотребления в Пермском крае (регионального сегмента Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства) и обеспечение организации системы сбора и аналитической обработки информации в сфере энергопотребления.
 Обеспечение планирования развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей для обеспечения удовлетворения среднесрочного спроса на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 Снижение износа основных фондов, повышение технологической безопасности;
 снижение потерь в электрических сетях;
 создание системы, при которой обеспечивается надежность инфраструктуры энергоснабжения

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2019 год.
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы

Целевые показатели подпрограммы на 2014-2015 годы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

01.01.2014

2014

2015

1

Темп роста посещений специалистами (специализированными организациями) выставки

%

100

120

140

2

Экономия электроэнергии в натуральном выражении

тыс. кВт. ч

1425

1570

1727

3

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

тыс. Гкал

1032

1084

1140

4

Доля МКД, по которым созданы электронные паспорта

%

0

60

80

Целевые показатели подпрограммы на 2016-2019 годы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

2016

2017

2018

2019

1

Экономия электроэнергии в натуральном выражении

тыс. кВт. ч

1900

2010

2050

2030

2

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

тыс. Гкал

1200

1245

1290

1300

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

Всего,
в том числе:

738081,3

3502517,7

57000,0

17224,8

10040,0

4040,0

4328903,8

бюджет Пермского края

43581,3

110138,7

57000,0

17224,8

10040,0

4040,0

242024,8

федеральный бюджет

192500,0

322500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

515000,0

местный бюджет

10000,0

22000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32000,0

внебюджетные источники

492000,0

3047879,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3539879,0