8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
- степень соответствия запланированному уровню расходов;
- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
В случае наличия запланированных и (или) фактических расходов за счет иных источников (средства федерального бюджета <2>, местных бюджетов, внебюджетных источников) ответственный исполнитель учитывает в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" расходы из всех источников.
________________
<2> Средства федерального бюджета, не отраженные в таблице 6 Приложения 1 к Методическим указаниям.
9. Под плановыми расходами из средств республиканского бюджета Республики Коми понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы в законе Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года (за исключением бюджетных ассигнований, распределенных в течение года за счет предусмотренного в бюджете резерва средств на соответствующий год для увеличения расходов на оплату труда, которые учитываются по состоянию на конец отчетного года, и средств республиканского бюджета дополнительно направленных в течение отчетного года на реализацию основных мероприятий государственной программы в целях обеспечения их софинансирования из федерального бюджета).
Под плановыми расходами из иных источников (средства федерального бюджета <2>, местных бюджетов, внебюджетных источников) понимаются объемы расходов, предусмотренные за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы на конец отчетного года.
________________
<2> Средства федерального бюджета, не отраженные в таблице 6 Приложения 1 к Методическим указаниям.