Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 25 февраля 2015 года N 79


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. N 409 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ"


Правительство Республики Коми

постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года N 409 "О Государственной программе Республики Коми "Управление государственными финансами и государственным долгом" изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.


Председатель Правительства
Республики Коми
В.ТУКМАКОВ



Приложение
к Постановлению
Правительства Республики Коми
от 25 февраля 2015 года N 79


ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. N 409 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ"



В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года N 409 "О Государственной программе Республики Коми "Управление государственными финансами и государственным долгом":

в Государственной программе Республики Коми "Управление государственными финансами и государственным долгом", утвержденной постановлением (приложение), (далее - Программа):

1. Позицию "Объемы финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:


     "

Объемы финансирования Программы

Прогнозируемый объем финансирования программы в 2013 - 2017 годах составит 26 073 602,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 26 033 602,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 4 798 310,9 тыс. рублей;

2014 год - 3 288 954,1 тыс. рублей;

2015 год - 4 828 365,5 тыс. рублей;

2016 год - 5 874 920,2 тыс. рублей;

2017 год - 7 243 051,7 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 40 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 40 000 тыс. рублей

".


2. В разделе 4 "Перечень основных мероприятий Программы":

в подпункте "а" пункта 6 слова ", (центральный аппарат)" исключить.

3. В разделе 6 "Прогноз конечных результатов и перечень целевых индикаторов и показателей Программы":

в пункте 4:

а) абзац первый подпункта "ж" изложить в следующей редакции:

"ж) доля объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Коми в объеме расходов республиканского бюджета Республики Коми, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - показатель считается достигнутым при фактическом значении показателя не выше запланированного - показатель считается достигнутым при фактическом значении показателя не выше запланированного.";

б) дополнить подпунктами "р" и "с" следующего содержания:

"р) достижение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми - показатель считается достигнутым при фактическом значении показателя не ниже запланированного.

Источник: информация Министерства финансов Республики Коми.

Формула расчета: в соответствии со статьей 1(1) Закона Республики Коми "О Фонде финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми";

с) соотношение размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), планируемой бюджету каждого муниципального района (городского округа), к величине дотации, предусмотренной в плановом периоде в республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год (не менее, чем 1) - показатель считается достигнутым при фактическом значении показателя не ниже запланированного.

Источник: информация Министерства финансов Республики Коми.

Формула расчета: плановый размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) бюджету муниципального района (городского округа) / размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) бюджету муниципального района (городского округа), предусмотренной в плановом периоде в республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год.".

4. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:


"8. Ресурсное обеспечение Программы


Прогнозируемый объем финансирования, предусматриваемый на реализацию Программы, в 2013 - 2017 годах составит 26 073 602,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в 2013 году - 40 000,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 26 033 602,4 тыс. рублей.

Распределение общего объема финансирования по годам:

2013 год - 4 838 310,9 тыс. рублей;

2014 год - 3 288 954,1 тыс. рублей;

2015 год - 4 828 365,5 тыс. рублей;

2016 год - 5 874 920,2 тыс. рублей;

2017 год - 7 243 051,7 тыс. рублей.

Мероприятия по Подпрограмме 1 предусматривают действия органов исполнительной власти Республики Коми - исполнителей Программы по разработке проектов нормативных правовых актов Республики Коми, ведомственных нормативных правовых актов, методических документов, осуществление контрольных мероприятий в рамках текущей деятельности. Указанные мероприятия не требуют финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в рамках указанной подпрограммы.

На реализацию Подпрограммы 2 - финансирование в объеме 25 169 375,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 4 645 024,0 тыс. рублей;

2014 год - 3 132 888,4 тыс. рублей;

2015 год - 4 647 062,5 тыс. рублей;

2016 год - 5 687 853,4 тыс. рублей;

2017 год - 7 056 547,6 тыс. рублей.

На реализацию Подпрограммы 3 - финансирование в объеме 864 226,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 153 286,9 тыс. рублей;

2014 год - 156 065,7 тыс. рублей;

2015 год - 181 303,0 тыс. рублей;

2016 год - 187 066,8 тыс. рублей;

2017 год - 186 504,1 тыс. рублей.".

5. В подпрограмме "Организация и обеспечение бюджетного процесса в Республике Коми" (далее - подпрограмма):

1) в паспорте подпрограммы:

а) позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:


     "

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1) отношение дефицита республиканского бюджета Республики Коми к доходам без учета безвозмездных поступлений;

2) соответствие закона о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) соответствие исполнения республиканского бюджета Республики Коми бюджетному законодательству;

4) отношение объема просроченной кредиторской задолженности получателей средств республиканского бюджета Республики Коми к общему объему расходов;

5) удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Российской Федерации сроки;

6) удельный вес выполненных показателей государственного задания государственными учреждениями Республики Коми, в отношении которых Министерство финансов Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя, в общем объеме таких показателей;

7) удельный вес принимаемых законов о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении республиканского бюджета Республики Коми, прошедших процедуру публичных слушаний, в общем объеме таких законов;

8) доля объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Коми в объеме расходов республиканского бюджета Республики Коми, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

9) отношение объема государственного долга Республики Коми к утвержденному общему годовому объему доходов республиканского бюджета Республики Коми без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

10) доля принятых нормативных правовых актов, устанавливающих нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты, к общему числу необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству;

11) уровень расчетной бюджетной обеспеченности городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми после выравнивания (не менее чем средний по Республике Коми в соответствующем периоде);

12) доля муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми, расчетная бюджетная обеспеченность которых после ее выравнивания одинакова;

13) соотношение фактического финансирования расходов республиканского бюджета Республики Коми, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период;

14) соотношение фактического финансирования расходов республиканского бюджета Республики Коми, направленных на предоставление грантов муниципальным образованиям городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, достигшим наилучших результатов по увеличению базы налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период;

15) доля конкурсов и аукционов, проведенных в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в общем количестве конкурсов и аукционов, проведенных для заказчиков Республики Коми с учетом результатов проверок контролирующих органов, - показатель считается достигнутым при фактическом значении показателя не ниже запланированного;

16) достижение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми;

17) соотношение размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), планируемой бюджету каждого муниципального района (городского округа), к величине дотации, предусмотренной в плановом периоде в республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год

";


б) позицию "Объемы финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:


     "

Объемы финансирования подпрограммы

прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2017 годах составляет 25 169 375,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе по годам:

2013 год - 4 645 024,0 тыс. рублей;

2014 год - 3 132 888,4 тыс. рублей;

2015 год - 4 647 062,5 тыс. рублей;

2016 год - 5 687 853,4 тыс. рублей;

2017 год - 7 056 547,6 тыс. рублей

";


2) в пункте 3 раздела 2 "Приоритеты реализуемой в Республике Коми государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и контрольных этапов реализации":

а) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"С 2015 года показатели выравнивания реализуются путем достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми и неснижения размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) бюджету каждого муниципального района (городского округа) по сравнению с величиной, предусмотренной в плановом периоде в республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год.";

б) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"а) доля объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Коми в объеме расходов республиканского бюджета Республики Коми, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;";

в) дополнить абзацами двадцать шестым и двадцать седьмым следующего содержания:

"е) достижение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми;

ж) соотношение размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), планируемой бюджету каждого муниципального района (городского округа), к величине дотации, предусмотренной в плановом периоде в республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год;";

3) раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы


Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется полностью за счет средств республиканского бюджета Республики Коми. Прогнозируемый объем финансирования в 2013 - 2017 годах составляет 25 169 375,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (таблица 5 приложения 1 к Программе), в том числе по годам:

2013 год - 4 645 024,0 тыс. рублей;

2014 год - 3 132 888,4 тыс. рублей;

2015 год - 4 647 062,5 тыс. рублей;

2016 год - 5 687 853,4 тыс. рублей;

2017 год - 7 056 547,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования на 2016 - 2020 годы будут уточняться после утверждения закона о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий год и плановый период.".

6. В подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы" (далее - подпрограмма):

1) позицию "Объемы финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:


     "

Объемы финансирования подпрограммы

прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2013 - 2017 годах составляет 864 226,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе по годам:

2013 год - 153 286,9 тыс. рублей;

2014 год - 156 065,7 тыс. рублей;

2015 год - 181 303,0 тыс. рублей;

2016 год - 187 066,8 тыс. рублей;

2017 год - 186 504,1 тыс. рублей


";


Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»