Недействующий

Об утверждении государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" (с изменениями на 14 декабря 2023 года)



Приложение 3
к Программе



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 30.11.2023 N 592-П)

N п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей)

ГРБС

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего

98 397 325,75828

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 143 496,86433

7 656 596,48981

8 172 940,71172

Всего без учета планируемых объемов обязательств

98 397 325,75828

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 143 496,86433

7 656 596,48981

8 172 940,71172

за счет средств федерального бюджета

25 190 412,32652

1 164 936,67211

1 286 526,39645

1 305 349,02796

1 280 539,73000

1 935 082,50000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

72 845 614,51340

5 058 854,53003

5 534 495,74950

5 834 774,76537

6 257 511,15841

6 070 356,88582

за счет средств местных бюджетов

8 933,86036

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

3 615,02590

за счет средств внебюджетных источников

207 896,50000

557,40000

631,40000

400,40000

87 979,30000

118 328,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

104 925,00000

16 456,10000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

45 558,30000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет Фонда развития территорий

39 278,64800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

264,91000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

1 193 761,14955

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 949,30000

80 435,60000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 193 761,14955

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 949,30000

80 435,60000

за счет средств федерального бюджета

611 091,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 399,30000

812

327 194,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

283 896,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 399,30000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

582 307,44955

34 117,35000

34 983,97824

33 353,25500

37 861,00000

69 036,30000

812

47 502,54000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

490 753,90455

29 643,70000

29 896,77824

29 825,30000

32 651,00000

63 070,00000

816

9 334,80000

1 062,00000

2 371,30000

1 341,00000

670,00000

625,00000

846

11 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

847

12 189,25000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

3 341,30000

862

10 540,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Основное мероприятие 1.2 Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

22 370,44623

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

22 370,44623

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

22 370,44623

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

815

93,49123

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

11 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

862

10 540,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Основное мероприятие 1.3 Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

469 309,95232

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

469 309,95232

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

469 309,95232

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

815

457 120,70232

29 252,00000

29 635,87824

29 545,00000

32 273,00000

56 000,00000

847

12 189,25000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

3 341,30000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Основное мероприятие 1.4 Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

5 685,00000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 685,00000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

5 322,40000

589,70000

896,90000

715,30000

491,00000

475,00000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

139,90000

91,70000

16,90000

15,30000

16,00000

0,00000

816

4 932,50000

378,00000

750,00000

700,00000

475,00000

475,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

815

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.

Основное мероприятие 1.5 Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

27 835,82254

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

27 835,82254

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

27 835,82254

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

815

23 433,52254

250,00000

164,00000

250,00000

362,00000

415,00000

816

4 402,30000

684,00000

1 621,30000

641,00000

195,00000

150,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.

Основное мероприятие 1.6 Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

145,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

145,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

145,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

815

145,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.

1.Р3 Региональный проект "Старшее поколение"

Всего

668 414,92846

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

18 054,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

668 414,92846

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

18 054,30000

за счет средств федерального бюджета

611 091,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 399,30000

812

327 194,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

283 896,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 399,30000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

57 323,82846

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 655,00000

812

47 502,54000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

9 821,28846

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 655,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

65 106 772,02933

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 048 952,57500

5 442 561,14142

Всего без учета планируемых объемов обязательств

65 106 772,02933

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 048 952,57500

5 442 561,14142

за счет средств федерального бюджета

24 305 954,91452

1 127 470,66011

1 263 271,39645

1 272 330,72796

1 268 992,13000

1 915 980,30000

812

37 783,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

24 268 171,31452

1 127 470,66011

1 263 271,39645

1 272 330,72796

1 268 992,13000

1 915 980,30000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

40 761 273,55681

3 250 519,52144

3 708 882,01751

3 851 388,46100

3 779 960,44500

3 526 580,84142

810

946 714,36640

108 376,38040

141 688,26655

170 000,00000

145 000,00000

177 000,00000

812

1 088 277,83926

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

38 700 360,35115

3 142 143,14104

3 567 193,75096

3 681 388,46100

3 634 960,44500

3 349 580,84142

822

25 921,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет Фонда развития территорий

39 278,64800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

39 278,64800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

264,91000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

264,91000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11.

Основное мероприятие 2.1 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

13 357 044,70474

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

1 065 651,43000

1 139 196,10000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

13 357 044,70474

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

1 065 651,43000

1 139 196,10000

за счет средств федерального бюджета

10 977 989,95400

731 508,31000

817 624,00000

848 804,71400

743 397,53000

933 719,60000

812

37 783,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

10 940 206,35400

731 508,31000

817 624,00000

848 804,71400

743 397,53000

933 719,60000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 379 054,75074

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

322 253,90000

205 476,50000

815

2 379 054,75074

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

322 253,90000

205 476,50000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12.

Основное мероприятие 2.2 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Всего

19 339 361,56477

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 721 144,33000

1 794 268,54480

Всего без учета планируемых объемов обязательств

19 339 361,56477

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 721 144,33000

1 794 268,54480

за счет средств федерального бюджета

815

39 993,22235

0,00000

4 191,02100

7 363,20135

5 563,80000

3 117,20000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

19 299 368,34242

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 715 580,53000

1 791 151,34480

815

19 299 368,34242

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 715 580,53000

1 791 151,34480

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

13.

Основное мероприятие 2.3 Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

5 393 414,04492

489 659,04330

537 368,30230

533 804,44900

532 722,99500

493 804,85300

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 393 414,04492

489 659,04330

537 368,30230

533 804,44900

532 722,99500

493 804,85300

за счет средств федерального бюджета

815

3 112,78845

1 686,15011

1 426,63834

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

5 390 036,34647

487 972,89319

535 941,66396

533 804,44900

532 722,99500

493 804,85300

815

5 390 036,34647

487 972,89319

535 941,66396

533 804,44900

532 722,99500

493 804,85300

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

264,91000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

264,91000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14.

Основное мероприятие 2.4 Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Всего

16 936 878,56738

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 569 915,97261

1 658 052,90000

1 019 247,57520

Всего без учета планируемых объемов обязательств

16 936 878,56738

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 569 915,97261

1 658 052,90000

1 019 247,57520

за счет средств федерального бюджета

815

6 697 020,04972

394 276,20000

440 029,73711

416 162,81261

520 030,80000

188 616,30000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

10 239 858,51766

924 638,07054

1 117 252,53233

1 153 753,16000

1 138 022,10000

830 631,27520

810

742 064,64695

108 376,38040

141 688,26655

170 000,00000

145 000,00000

177 000,00000

815

9 471 872,87071

816 261,69014

975 564,26578

983 753,16000

993 022,10000

653 631,27520

822

25 921,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15.

Основное мероприятие 2.5 Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

1 502 128,67276

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

71 380,92000

83 866,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 502 128,67276

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

71 380,92000

83 866,00000

за счет средств федерального бюджета

815

394 826,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 068 023,32476

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

71 380,92000

83 866,00000

815

1 068 023,32476

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

71 380,92000

83 866,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет Фонда развития территорий

39 278,64800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

39 278,64800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

16.

2.Р1 Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего

8 577 944,47476

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

912 178,06842

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 577 944,47476

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

912 178,06842

за счет средств федерального бюджета

6 193 012,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

790 527,20000

815

6 193 012,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

790 527,20000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 384 932,27476

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

121 650,86842

810

204 649,71945

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

1 088 277,83926

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 092 004,71605

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

121 650,86842

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

17.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

300 763,14553

52 444,88100

34 702,75625

49 361,66037

35 523,18150

33 962,37315

Всего без учета планируемых объемов обязательств

300 763,14553

52 444,88100

34 702,75625

49 361,66037

35 523,18150

33 962,37315

за счет средств федерального бюджета

145 004,01200

28 965,51200

22 869,60000

32 612,90000

11 121,10000

5 871,40000

813

102 615,40000

18 002,10000

17 259,60000

21 731,50000

4 348,00000

1 656,30000

814

3 153,74000

1 239,60000

300,00000

1 232,84000

381,30000

0,00000

815

6 643,46000

3 234,52800

1 244,90000

1 804,23200

359,80000

0,00000

816

2 139,41200

717,00000

370,00000

772,41200

280,00000

0,00000

829

1 204,09600

0,00000

350,00000

644,09600

210,00000

0,00000

833

7 247,42000

3 329,50000

300,00000

2 817,92000

800,00000

0,00000

847

22 000,48400

2 442,78400

3 045,10000

3 609,90000

4 742,00000

4 215,10000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

150 190,64117

23 479,36900

11 545,42625

13 776,08937

24 302,58010

27 841,31525

813

11 902,44728

4 090,06000

1 104,60000

1 557,20117

715,00000

494,87810

814

11 396,50507

75,00000

320,00000

1 217,16000

4 583,17665

4 401,16842

815

66 078,64769

5 304,65900

6 672,72625

4 251,15620

7 354,40345

13 307,36873

816

11 875,48800

5 130,60000

660,00000

982,58800

700,00000

700,00000

829

1 844,00400

0,00000

558,10000

635,90400

200,00000

200,00000

833

23 603,48423

3 565,00000

350,00000

2 782,08000

7 200,00000

3 000,00000

847

21 441,66490

4 814,05000

1 880,00000

2 000,00000

3 050,00000

5 388,70000

850

2 048,40000

500,00000

0,00000

350,00000

500,00000

349,20000

за счет средств местных бюджетов

5 568,49236

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

249,65790

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

18.

Основное мероприятие 3.1 Совершенствование нормативно - правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

19.

Основное мероприятие 3.2 Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

236 166,87768

41 546,63200

28 929,18425

40 750,07737

26 325,71505

22 289,79865

Всего без учета планируемых объемов обязательств

236 166,87768

41 546,63200

28 929,18425

40 750,07737

26 325,71505

22 289,79865

за счет средств федерального бюджета

123 459,02200

27 204,57200

19 599,50000

28 751,40000

6 629,35000

1 656,30000

813

102 615,40000

18 002,10000

17 259,60000

21 731,50000

4 348,00000

1 656,30000

814

3 153,74000

1 239,60000

300,00000

1 232,84000

381,30000

0,00000

815

5 340,88200

2 508,30000

1 019,90000

1 552,63200

260,05000

0,00000

816

1 889,41200

467,00000

370,00000

772,41200

280,00000

0,00000

829

1 204,09600

0,00000

350,00000

644,09600

210,00000

0,00000

833

7 247,42000

3 329,50000

300,00000

2 817,92000

800,00000

0,00000

847

2 008,07200

1 658,07200

0,00000

0,00000

350,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

107 139,36332

14 342,06000

9 041,95425

9 026,00637

19 596,86365

20 383,84075

813

10 607,97328

3 127,06000

1 104,60000

1 225,72717

715,00000

494,87810

814

11 396,50507

75,00000

320,00000

1 217,16000

4 583,17665

4 401,16842

815

48 172,40874

2 813,00000

5 029,75425

2 402,54720

5 813,68700

10 737,19423

816

5 682,38800

1 900,00000

379,50000

762,58800

535,00000

430,00000

829

1 844,00400

0,00000

558,10000

635,90400

200,00000

200,00000

833

23 603,48423

3 565,00000

350,00000

2 782,08000

7 200,00000

3 000,00000

847

5 832,60000

2 862,00000

1 300,00000

0,00000

550,00000

1 120,60000

за счет средств местных бюджетов

5 568,49236

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

249,65790

813

5 334,08662

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

91,76316

833

234,40574

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

157,89474

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

20.

Основное мероприятие 3.3 Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Всего

61 200,62715

9 570,70100

5 421,57200

8 142,58300

8 835,05325

11 354,20000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

61 200,62715

9 570,70100

5 421,57200

8 142,58300

8 835,05325

11 354,20000

за счет средств федерального бюджета

21 411,42000

1 710,94000

3 270,10000

3 811,18000

4 458,50000

4 215,10000

815

1 169,00800

676,22800

225,00000

201,28000

66,50000

0,00000

816

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

19 992,41200

784,71200

3 045,10000

3 609,90000

4 392,00000

4 215,10000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

39 789,20715

7 859,76100

2 151,47200

4 331,40300

4 376,55325

7 139,10000

813

681,47400

350,00000

0,00000

331,47400

0,00000

0,00000

815

15 257,16825

1 827,11100

1 290,97200

1 429,92900

1 211,55325

2 251,80000

816

6 193,10000

3 230,60000

280,50000

220,00000

165,00000

270,00000

829

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

15 609,06490

1 952,05000

580,00000

2 000,00000

2 500,00000

4 268,10000

850

2 048,40000

500,00000

0,00000

350,00000

500,00000

349,20000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

21.

Основное мероприятие 3.4 Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Всего

847,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

847,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

813

583,00000

583,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

264,36000

164,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

22.

Основное мероприятие 3.5 Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

2 548,28070

580,18800

352,00000

369,00000

362,41320

318,37450

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 548,28070

580,18800

352,00000

369,00000

362,41320

318,37450

за счет средств федерального бюджета

133,57000

50,00000

0,00000

50,32000

33,25000

0,00000

815

133,57000

50,00000

0,00000

50,32000

33,25000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 414,71070

530,18800

352,00000

318,68000

329,16320

318,37450

813

30,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

2 384,71070

500,18800

352,00000

318,68000

329,16320

318,37450

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

23.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

1 850 715,21809

111 739,82379

77 995,13244

68 313,17284

400 721,62517

348 473,86004

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 850 715,21809

111 739,82379

77 995,13244

68 313,17284

400 721,62517

348 473,86004

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 643 181,31809

111 274,12379

77 459,23244

67 999,87284

312 830,62517

230 145,86004

812

388 806,32664

6 280,86079

1 840,91848

29 116,59020

219 275,40100

128 392,55617

815

1 254 374,99145

104 993,26300

75 618,31396

38 883,28264

93 555,22417

101 753,30387

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

207 533,90000

465,70000

535,90000

313,30000

87 891,00000

118 328,00000

812

205 672,40000

0,00000

0,00000

0,00000

87 344,40000

118 328,00000

815

1 861,50000

465,70000

535,90000

313,30000

546,60000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

24.

Основное мероприятие 4.1 Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

25.

Основное мероприятие 4.2 Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

611 438,67364

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

306 619,80100

246 720,55617

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

405 766,27364

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

219 275,40100

128 392,55617

812

388 806,32664

6 280,86079

1 840,91848

29 116,59020

219 275,40100

128 392,55617

815

16 959,94700

10 161,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

812

205 672,40000

0,00000

0,00000

0,00000

87 344,40000

118 328,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

26.

Основное мероприятие 4.3 Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан

Всего

690 216,40231

69 909,87900

58 534,14096

27 449,96264

68 339,23335

71 918,98618

Всего без учета планируемых объемов обязательств

690 216,40231

69 909,87900

58 534,14096

27 449,96264

68 339,23335

71 918,98618

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

688 354,90231

69 444,17900

57 998,24096

27 136,66264

67 792,63335

71 918,98618

815

688 354,90231

69 444,17900

57 998,24096

27 136,66264

67 792,63335

71 918,98618

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1 861,50000

465,70000

535,90000

313,30000

546,60000

0,00000

815

1 861,50000

465,70000

535,90000

313,30000

546,60000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

27.

Основное мероприятие 4.4 Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

152 507,55534

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

25 762,59082

29 244,73769

Всего без учета планируемых объемов обязательств

152 507,55534

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

25 762,59082

29 244,73769

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

152 507,55534

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

25 762,59082

29 244,73769

815

152 507,55534

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

25 762,59082

29 244,73769

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

28.

Основное мероприятие 4.5 Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий

Всего

2 020,83400

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

589,58000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 020,83400

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

589,58000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 020,83400

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

589,58000

815

2 020,83400

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

589,58000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

29.

Основное мероприятие 4.6 Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30.

Основное мероприятие 4.7 Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг

Всего

394 531,75280

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

394 531,75280

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

394 531,75280

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

394 531,75280

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

31.

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Всего

144 396,15114

22 664,20000

14 694,12506

15 973,28400

22 517,90200

51 103,85232

Всего без учета планируемых объемов обязательств

144 396,15114

22 664,20000

14 694,12506

15 973,28400

22 517,90200

51 103,85232

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

132 816,78314

14 450,20000

14 694,12506

15 973,28400

22 517,90200

47 738,48432

813

7 309,64896

1 000,00000

920,00000

1 967,84000

1 846,00000

759,22190

815

41 255,52322

1 300,00000

1 102,43155

3 558,61900

7 389,99000

26 983,39592

816

1 609,35670

0,00000

0,00000

350,00000

450,00000

356,24275

846

65 744,35426

11 150,20000

12 171,69351

10 096,82500

12 831,91200

16 893,72375

847

3 400,00000

1 000,00000

500,00000

0,00000

0,00000

1 900,00000

859

1 645,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

845,90000

862

11 852,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

3 365,36800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 365,36800

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

32.

Основное мероприятие 5.1 Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере

Всего

130 771,09963

19 454,00000

12 872,43155

15 274,45900

20 713,90200

45 013,51932

Всего без учета планируемых объемов обязательств

130 771,09963

19 454,00000

12 872,43155

15 274,45900

20 713,90200

45 013,51932

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

119 489,36463

11 240,00000

12 872,43155

15 274,45900

20 713,90200

41 945,78432

813

7 309,64896

1 000,00000

920,00000

1 967,84000

1 846,00000

759,22190

815

41 255,52322

1 300,00000

1 102,43155

3 558,61900

7 389,99000

26 983,39592

816

1 609,35670

0,00000

0,00000

350,00000

450,00000

356,24275

846

52 416,93575

7 940,00000

10 350,00000

9 398,00000

11 027,91200

11 101,02375

847

3 400,00000

1 000,00000

500,00000

0,00000

0,00000

1 900,00000

859

1 645,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

845,90000

862

11 852,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

3 067,73500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 067,73500

846

3 067,73500

3 067,73500

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

33.

Основное мероприятие 5.2 Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - поставщиков услуг в социальной сфере

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

34.

Основное мероприятие 5.3 Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества (волонтерства) в социальной сфере

Всего

5 914,46851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

742,70000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 914,46851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

742,70000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

5 914,46851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

742,70000

846

5 914,46851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

742,70000

862

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

35.

Основное мероприятие 5.4 Обучение социально ориентированных некоммерческих организаций как поставщиков услуг в социальной сфере

Всего

7 710,58300

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

5 347,63300

Всего без учета планируемых объемов обязательств

7 710,58300

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

5 347,63300

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

7 412,95000

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

5 050,00000

846

7 412,95000

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

5 050,00000

862

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

297,63300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

297,63300

846

297,63300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

297,63300

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

36.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

109 646,27811

17 880,80000

13 205,82000

972,56000

31 262,91040

45 924,18771

Всего без учета планируемых объемов обязательств

109 646,27811

17 880,80000

13 205,82000

972,56000

31 262,91040

45 924,18771

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

4 721,27811

1 424,70000

762,02000

972,56000

796,11040

365,88771

814

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

3 871,27811

574,70000

762,02000

972,56000

796,11040

365,88771

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

104 925,00000

16 456,10000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

45 558,30000

КРО ФСС

90 840,90000

2 372,00000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

45 558,30000

КРО ФСС

14 084,10000

14 084,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

37.

Основное мероприятие 6.1 Обеспечение проведения специальной оценки условий труда, работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

1 709,58211

0,00000

336,02000

557,00000

494,17440

189,38771

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 709,58211

0,00000

336,02000

557,00000

494,17440

189,38771

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 709,58211

0,00000

336,02000

557,00000

494,17440

189,38771

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 709,58211

0,00000

336,02000

557,00000

494,17440

189,38771

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

38.

Основное мероприятие 6.2 Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Всего

60 474,09100

17 378,10000

12 554,34100

74,85000

30 466,80000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

60 474,09100

17 378,10000

12 554,34100

74,85000

30 466,80000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 107,39100

922,00000

110,54100

74,85000

0,00000

0,00000

814

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

257,39100

72,00000

110,54100

74,85000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

КРО ФСС

104 925,00000

16 456,10000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

45 558,30000

КРО ФСС

90 840,90000

2 372,00000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

45 558,30000

КРО ФСС

14 084,10000

14 084,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

39.

Основное мероприятие 6.3 Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Всего

397,17400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

7,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

397,17400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

7,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

397,17400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

7,00000

815

397,17400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

7,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

40.

Основное мероприятие 6.4 Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

41.

Основное мероприятие 6.5 Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Всего

1 507,13100

249,68600

300,35900

264,15000

273,93600

169,50000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 507,13100

249,68600

300,35900

264,15000

273,93600

169,50000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 507,13100

249,68600

300,35900

264,15000

273,93600

169,50000

815

1 507,13100

249,68600

300,35900

264,15000

273,93600

169,50000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

42.

Основное мероприятие 6.6 Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

43.

Основное мероприятие 6.7 Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

44.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

29 691 271,78653

1 623 875,76580

1 686 554,35000

1 851 716,64316

2 079 668,99574

2 170 479,69708

Всего без учета планируемых объемов обязательств

29 691 271,78653

1 623 875,76580

1 686 554,35000

1 851 716,64316

2 079 668,99574

2 170 479,69708

за счет средств федерального бюджета

815

120 148,30000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

1 831,50000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

29 571 123,48653

1 623 589,26580

1 686 168,95000

1 851 311,24316

2 079 242,49574

2 168 648,19708

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

45.

Основное мероприятие 7.1 Финансовая поддержка подведомственных учреждений

Всего

24 123 387,01952

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 939 658,69149

2 029 259,95800

Всего без учета планируемых объемов обязательств

24 123 387,01952

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 939 658,69149

2 029 259,95800

за счет средств федерального бюджета

815

111 164,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

24 012 222,81952

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 939 658,69149

2 029 259,95800

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

46.

Основное мероприятие 7.2 Проведение тематических мероприятий

Всего

73 145,20971

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

7 286,80000

6 252,89250

Всего без учета планируемых объемов обязательств

73 145,20971

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

7 286,80000

6 252,89250

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

73 145,20971

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

7 286,80000

6 252,89250

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

47.

Основное мероприятие 7.3 Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Всего

994 640,35621

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

86 943,48625

88 220,25458

Всего без учета планируемых объемов обязательств

994 640,35621

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

86 943,48625

88 220,25458

за счет средств федерального бюджета

1 384,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 384,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

993 256,35621

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

86 943,48625

86 836,25458

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

48.

Основное мероприятие 7.4 Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае

Всего

4 511,79747

350,00000

512,32000

267,91800

279,02800

496,76200

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 511,79747

350,00000

512,32000

267,91800

279,02800

496,76200

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

4 511,79747

350,00000

512,32000

267,91800

279,02800

496,76200

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

49.

Основное мероприятие 7.5 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания

Всего

223 760,27929

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30 024,93000

28 389,19000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

223 760,27929

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30 024,93000

28 389,19000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

223 760,27929

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30 024,93000

28 389,19000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

50.

Основное мероприятие 7.6 Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

Всего

1 399 210,22211

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

447,50000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 399 210,22211

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

447,50000

за счет средств федерального бюджета

815

7 600,10000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

447,50000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

1 391 610,12211

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

51.

Основное мероприятие 7.6 Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних и несовершеннолетних граждан

Всего

2 749 962,84400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 749 962,84400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

2 749 962,84400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

52.

Основное мероприятие 7.7 Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего

122 654,05822

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

15 049,56000

17 413,14000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

122 654,05822

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

15 049,56000

17 413,14000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

122 654,05822

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

15 049,56000

17 413,14000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000


продолжение таблицы

N п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей)

ГРБС

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

11

12

13

14

15

16

Всего

9 322 419,01859

10 990 274,22342

11 082 526,17518

10 881 221,29714

10 307 386,09900

9 765 275,10100

1.

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего без учета планируемых объемов обязательств

9 322 419,01859

10 990 274,22342

11 082 526,17518

10 881 221,29714

10 307 386,09900

9 765 275,10100

за счет средств федерального бюджета

3 491 019,80000

3 915 627,70000

4 023 802,30000

2 897 755,50000

2 315 848,70000

1 573 924,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

5 829 516,79753

7 074 570,01242

7 058 723,87518

7 943 922,23914

7 991 537,39900

8 191 351,10100

за счет средств местных бюджетов

1 882,42106

76,51100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет Фонда развития территорий

0,00000

0,00000

0,00000

39 278,64800

0,00000

0,00000

за счет бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

0,00000

0,00000

0,00000

264,91000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

81 829,60000

83 911,13471

102 789,28668

182 719,61047

468 200,73445

53 197,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

81 829,60000

83 911,13471

102 789,28668

182 719,61047

468 200,73445

53 197,00000

за счет средств федерального бюджета

29 428,60000

38 873,90000

47 791,70000

76 249,90000

407 347,70000

0,00000

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

327 194,50000

0,00000

815

29 428,60000

38 873,90000

47 791,70000

76 249,90000

80 153,20000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

52 401,00000

45 037,23471

54 997,58668

106 469,71047

60 853,03445

53 197,00000

812

0,00000

0,00000

0,00000

40 513,55000

6 988,99000

0,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

47 761,00000

40 926,83471

52 777,58668

63 017,66047

50 925,54445

50 258,50000

816

500,00000

550,00000

0,00000

738,50000

738,50000

738,50000

846

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

2 140,00000

1 840,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

862

0,00000

1 720,00000

2 220,00000

2 200,00000

2 200,00000

2 200,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Основное мероприятие 1.2 Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

2 000,00000

1 720,00000

2 313,49123

2 200,00000

2 200,00000

2 200,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 000,00000

1 720,00000

2 313,49123

2 200,00000

2 200,00000

2 200,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 000,00000

1 720,00000

2 313,49123

2 200,00000

2 200,00000

2 200,00000

815

0,00000

0,00000

93,49123

0,00000

0,00000

0,00000

846

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

862

0,00000

1 720,00000

2 220,00000

2 200,00000

2 200,00000

2 200,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Основное мероприятие 1.3 Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

44 746,00000

33 038,52000

47 309,20000

61 732,50408

48 784,50000

48 784,50000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

44 746,00000

33 038,52000

47 309,20000

61 732,50408

48 784,50000

48 784,50000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

44 746,00000

33 038,52000

47 309,20000

61 732,50408

48 784,50000

48 784,50000

815

42 606,00000

31 198,12000

47 309,20000

61 732,50408

48 784,50000

48 784,50000

847

2 140,00000

1 840,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Основное мероприятие 1.4 Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

400,00000

400,00000

0,00000

451,50000

451,50000

451,50000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

400,00000

400,00000

0,00000

451,50000

451,50000

451,50000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

400,00000

400,00000

0,00000

451,50000

451,50000

451,50000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

400,00000

400,00000

0,00000

451,50000

451,50000

451,50000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.

Основное мероприятие 1.5 Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

4 820,00000

9 210,00000

4 892,15100

801,95537

1 618,41617

1 761,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 820,00000

9 210,00000

4 892,15100

801,95537

1 618,41617

1 761,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

4 820,00000

9 210,00000

4 892,15100

801,95537

1 618,41617

1 761,00000

815

4 720,00000

9 060,00000

4 892,15100

514,95537

1 331,41617

1 474,00000

816

100,00000

150,00000

0,00000

287,00000

287,00000

287,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.

Основное мероприятие 1.6 Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9.

1.Р3 Региональный проект "Старшее поколение"

Всего

29 863,60000

39 542,61471

48 274,44445

117 533,65102

415 146,31828

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

29 863,60000

39 542,61471

48 274,44445

117 533,65102

415 146,31828

0,00000

за счет средств федерального бюджета

29 428,60000

38 873,90000

47 791,70000

76 249,90000

407 347,70000

0,00000

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

327 194,50000

0,00000

815

29 428,60000

38 873,90000

47 791,70000

76 249,90000

80 153,20000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

435,00000

668,71471

482,74445

41 283,75102

7 798,61828

0,00000

812

0,00000

0,00000

0,00000

40 513,55000

6 988,99000

0,00000

815

435,00000

668,71471

482,74445

770,20102

809,62828

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

6 591 707,10433

7 356 570,33854

7 460 996,25055

6 865 077,24147

6 026 438,14355

5 840 606,45000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 591 707,10433

7 356 570,33854

7 460 996,25055

6 865 077,24147

6 026 438,14355

5 840 606,45000

за счет средств федерального бюджета

3 336 252,60000

3 867 228,00000

3 976 010,60000

2 795 993,50000

1 908 501,00000

1 573 924,00000

812

0,00000

2 968,20000

9 604,40000

9 383,30000

7 743,70000

8 084,00000

815

3 336 252,60000

3 864 259,80000

3 966 406,20000

2 786 610,20000

1 900 757,30000

1 565 840,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

3 255 454,50433

3 489 342,33854

3 484 985,65055

4 029 540,18347

4 117 937,14355

4 266 682,45000

810

204 649,71945

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

0,00000

209 807,18026

210 640,00000

211 845,09900

222 649,19900

233 336,36100

815

3 050 804,78488

3 279 535,15828

3 274 345,65055

3 791 774,08447

3 895 287,94455

4 033 346,08900

822

0,00000

0,00000

0,00000

25 921,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет Фонда развития территорий

0,00000

0,00000

0,00000

39 278,64800

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

39 278,64800

0,00000

0,00000

за счет бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

0,00000

0,00000

0,00000

264,91000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

264,91000

0,00000

0,00000

11.

Основное мероприятие 2.1 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

1 122 129,43600

1 055 371,49000

1 228 671,30000

1 495 739,61052

1 561 285,53000

1 650 929,41500

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 122 129,43600

1 055 371,49000

1 228 671,30000

1 495 739,61052

1 561 285,53000

1 650 929,41500

за счет средств федерального бюджета

1 070 732,40000

1 005 594,10000

1 164 144,30000

1 230 486,00000

1 246 723,40000

1 185 255,60000

812

0,00000

2 968,20000

9 604,40000

9 383,30000

7 743,70000

8 084,00000

815

1 070 732,40000

1 002 625,90000

1 154 539,90000

1 221 102,70000

1 238 979,70000

1 177 171,60000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

51 397,03600

49 777,39000

64 527,00000

265 253,61052

314 562,13000

465 673,81500

815

51 397,03600

49 777,39000

64 527,00000

265 253,61052

314 562,13000

465 673,81500

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12.

Основное мероприятие 2.2 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Всего

1 707 366,58939

1 732 154,57263

1 615 713,26857

1 815 540,82437

1 869 415,30075

1 862 502,18020

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 707 366,58939

1 732 154,57263

1 615 713,26857

1 815 540,82437

1 869 415,30075

1 862 502,18020

за счет средств федерального бюджета

815

3 920,20000

3 351,30000

3 500,20000

3 160,50000

2 990,00000

2 835,80000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 703 446,38939

1 728 803,27263

1 612 213,06857

1 812 380,32437

1 866 425,30075

1 859 666,38020

815

1 703 446,38939

1 728 803,27263

1 612 213,06857

1 812 380,32437

1 866 425,30075

1 859 666,38020

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

13.

Основное мероприятие 2.3 Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

381 544,09419

455 476,32483

469 110,48000

487 769,73130

506 076,88600

506 076,88600

Всего без учета планируемых объемов обязательств

381 544,09419

455 476,32483

469 110,48000

487 769,73130

506 076,88600

506 076,88600

за счет средств федерального бюджета

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

381 544,09419

455 476,32483

469 110,48000

487 504,82130

506 076,88600

506 076,88600

815

381 544,09419

455 476,32483

469 110,48000

487 504,82130

506 076,88600

506 076,88600

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

0,00000

0,00000

0,00000

264,91000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

264,91000

0,00000

0,00000

14.

Основное мероприятие 2.4 Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Всего

1 970 925,36100

2 324 773,74211

2 170 964,96400

1 618 772,19048

864 014,66100

864 014,66100

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 970 925,36100

2 324 773,74211

2 170 964,96400

1 618 772,19048

864 014,66100

864 014,66100

за счет средств федерального бюджета

815

1 265 726,10000

1 516 760,90000

1 299 484,40000

655 932,80000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

705 199,26100

808 012,84211

871 480,56400

962 839,39048

864 014,66100

864 014,66100

810

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

705 199,26100

808 012,84211

871 480,56400

936 918,39048

864 014,66100

864 014,66100

822

0,00000

0,00000

0,00000

25 921,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15.

Основное мероприятие 2.5 Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

96 721,28830

153 406,21871

203 088,28535

258 055,35680

214 466,53680

213 551,93680

Всего без учета планируемых объемов обязательств

96 721,28830

153 406,21871

203 088,28535

258 055,35680

214 466,53680

213 551,93680

за счет средств федерального бюджета

815

0,00000

49 115,50000

88 416,80000

85 764,80000

85 764,80000

85 764,80000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

96 721,28830

104 290,71871

114 671,48535

133 011,90880

128 701,73680

127 787,13680

815

96 721,28830

104 290,71871

114 671,48535

133 011,90880

128 701,73680

127 787,13680

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет Фонда развития территорий

0,00000

0,00000

0,00000

39 278,64800

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

39 278,64800

0,00000

0,00000

16.

2.Р1 Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего

1 313 020,33545

1 635 387,99026

1 773 447,95263

1 189 199,52800

1 011 179,22900

743 531,37100

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 313 020,33545

1 635 387,99026

1 773 447,95263

1 189 199,52800

1 011 179,22900

743 531,37100

за счет средств федерального бюджета

995 873,90000

1 292 406,20000

1 420 464,90000

820 649,40000

573 022,80000

300 067,80000

815

995 873,90000

1 292 406,20000

1 420 464,90000

820 649,40000

573 022,80000

300 067,80000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

317 146,43545

342 981,79026

352 983,05263

368 550,12800

438 156,42900

443 463,57100

810

204 649,71945

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

0,00000

209 807,18026

210 640,00000

211 845,09900

222 649,19900

233 336,36100

815

112 496,71600

133 174,61000

142 343,05263

156 705,02900

215 507,23000

210 127,21000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

17.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

31 195,19196

9 023,23013

4 955,46606

35 786,40511

6 904,00000

6 904,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

31 195,19196

9 023,23013

4 955,46606

35 786,40511

6 904,00000

6 904,00000

за счет средств федерального бюджета

18 051,40000

0,00000

0,00000

25 512,10000

0,00000

0,00000

813

14 105,80000

0,00000

0,00000

25 512,10000

0,00000

0,00000

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

3 945,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

11 261,37090

8 946,71913

4 955,46606

10 274,30511

6 904,00000

6 904,00000

813

950,86590

147,10000

0,00000

2 842,74211

0,00000

0,00000

814

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

5 891,30500

4 747,00000

4 855,46606

4 916,56300

4 389,00000

4 389,00000

816

810,00000

500,00000

100,00000

764,10000

764,10000

764,10000

829

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

0,00000

1 453,70423

0,00000

1 750,90000

1 750,90000

1 750,90000

847

2 210,00000

2 098,91490

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

850

349,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

1 882,42106

76,51100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

18.

Основное мероприятие 3.1 Совершенствование нормативно - правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

19.

Основное мероприятие 3.2 Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

22 643,08696

5 493,31523

2 838,46606

32 478,60211

6 436,00000

6 436,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

22 643,08696

5 493,31523

2 838,46606

32 478,60211

6 436,00000

6 436,00000

за счет средств федерального бюджета

14 105,80000

0,00000

0,00000

25 512,10000

0,00000

0,00000

813

14 105,80000

0,00000

0,00000

25 512,10000

0,00000

0,00000

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

6 654,86590

5 416,80423

2 838,46606

6 966,50211

6 436,00000

6 436,00000

813

950,86590

147,10000

0,00000

2 842,74211

0,00000

0,00000

814

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

4 494,00000

3 816,00000

2 838,46606

1 867,76000

4 180,00000

4 180,00000

816

160,00000

0,00000

0,00000

505,10000

505,10000

505,10000

829

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

0,00000

1 453,70423

0,00000

1 750,90000

1 750,90000

1 750,90000

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

1 882,42106

76,51100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

1 882,42106

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

0,00000

76,51100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

20.

Основное мероприятие 3.3 Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Всего

8 275,80000

3 239,91490

2 117,00000

3 307,80300

468,00000

468,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 275,80000

3 239,91490

2 117,00000

3 307,80300

468,00000

468,00000

за счет средств федерального бюджета

3 945,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

3 945,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

4 330,20000

3 239,91490

2 117,00000

3 307,80300

468,00000

468,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 121,00000

641,00000

2 017,00000

3 048,80300

209,00000

209,00000

816

650,00000

500,00000

100,00000

259,00000

259,00000

259,00000

829

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

2 210,00000

2 098,91490

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

850

349,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

21.

Основное мероприятие 3.4 Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

22.

Основное мероприятие 3.5 Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

276,30500

290,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

276,30500

290,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

276,30500

290,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

276,30500

290,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

23.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

145 230,88660

144 583,21984

127 495,24000

154 588,05737

135 961,50000

135 612,70000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

145 230,88660

144 583,21984

127 495,24000

154 588,05737

135 961,50000

135 612,70000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

145 230,88660

144 583,21984

127 495,24000

154 588,05737

135 961,50000

135 612,70000

812

3 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

141 330,88660

144 583,21984

127 495,24000

154 588,05737

135 961,50000

135 612,70000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

24.

Основное мероприятие 4.1 Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

25.

Основное мероприятие 4.2 Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 900,00000

6 798,34700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

3 900,00000

6 798,34700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

3 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

6 798,34700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

26.

Основное мероприятие 4.3 Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан

Всего

76 771,51810

51 462,76254

54 468,18665

76 785,93289

67 462,30000

67 113,50000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

76 771,51810

51 462,76254

54 468,18665

76 785,93289

67 462,30000

67 113,50000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

76 771,51810

51 462,76254

54 468,18665

76 785,93289

67 462,30000

67 113,50000

815

76 771,51810

51 462,76254

54 468,18665

76 785,93289

67 462,30000

67 113,50000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

27.

Основное мероприятие 4.4 Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

19 440,64150

3 997,27050

3 010,05335

13 287,12448

1 999,20000

1 999,20000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

19 440,64150

3 997,27050

3 010,05335

13 287,12448

1 999,20000

1 999,20000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

19 440,64150

3 997,27050

3 010,05335

13 287,12448

1 999,20000

1 999,20000

815

19 440,64150

3 997,27050

3 010,05335

13 287,12448

1 999,20000

1 999,20000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

28.

Основное мероприятие 4.5 Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий

Всего

365,11400

61,70000

17,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

365,11400

61,70000

17,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

365,11400

61,70000

17,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

365,11400

61,70000

17,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

29.

Основное мероприятие 4.6 Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30.

Основное мероприятие 4.7 Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг

Всего

44 753,61300

82 263,13980

70 000,00000

64 515,00000

66 500,00000

66 500,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

44 753,61300

82 263,13980

70 000,00000

64 515,00000

66 500,00000

66 500,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

44 753,61300

82 263,13980

70 000,00000

64 515,00000

66 500,00000

66 500,00000

815

44 753,61300

82 263,13980

70 000,00000

64 515,00000

66 500,00000

66 500,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

31.

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Всего

5 590,78776

2 236,00000

2 236,00000

2 460,00000

2 460,00000

2 460,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 590,78776

2 236,00000

2 236,00000

2 460,00000

2 460,00000

2 460,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

5 590,78776

2 236,00000

2 236,00000

2 460,00000

2 460,00000

2 460,00000

813

816,58706

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

921,08675

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

453,11395

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

2 600,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

859

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

862

0,00000

2 236,00000

2 236,00000

2 460,00000

2 460,00000

2 460,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

32.

Основное мероприятие 5.1 Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере

Всего

5 590,78776

2 236,00000

2 236,00000

2 460,00000

2 460,00000

2 460,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 590,78776

2 236,00000

2 236,00000

2 460,00000

2 460,00000

2 460,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

5 590,78776

2 236,00000

2 236,00000

2 460,00000

2 460,00000

2 460,00000

813

816,58706

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

921,08675

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

453,11395

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

2 600,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

859

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

862

0,00000

2 236,00000

2 236,00000

2 460,00000

2 460,00000

2 460,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

33.

Основное мероприятие 5.2 Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - поставщиков услуг в социальной сфере

Всего

0,00000

0,00000

-

-

-

-

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

-

-

-

-

34.

Основное мероприятие 5.3 Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества (волонтерства) в социальной сфере

Всего

0,00000

0,00000

-

-

-

-

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

-

-

-

-

846

0,00000

0,00000

-

-

-

-

862

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

-

-

-

-

35.

Основное мероприятие 5.4 Обучение социально ориентированных некоммерческих организаций как поставщиков услуг в социальной сфере

Всего

0,00000

0,00000

-

-

-

-

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

-

-

-

-

846

0,00000

0,00000

-

-

-

-

862

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

-

-

-

-

846

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

-

-

-

-

36.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

400,00000

0,00000

-

-

-

-

Всего без учета планируемых объемов обязательств

400,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

400,00000

0,00000

-

-

-

-

814

0,00000

0,00000

-

-

-

-

815

400,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

0,00000

0,00000

-

-

-

-

КРО ФСС

0,00000

0,00000

-

-

-

-

КРО ФСС

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

-

-

-

-

КРО ФСС

0,00000

0,00000

-

-

-

-

37.

Основное мероприятие 6.1 Обеспечение проведения специальной оценки условий труда, работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

133,00000

0,00000

-

-

-

-

Всего без учета планируемых объемов обязательств

133,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

133,00000

0,00000

-

-

-

-

814

0,00000

0,00000

-

-

-

-

815

133,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

-

-

-

-

38.

Основное мероприятие 6.2 Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Всего

0,00000

0,00000

-

-

-

-

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

-

-

-

-

814

0,00000

0,00000

-

-

-

-

815

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

КРО ФСС

0,00000

0,00000

-

-

-

-

КРО ФСС

0,00000

0,00000

-

-

-

-

КРО ФСС

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

-

-

-

-

0,00000

0,00000

-

-

-

-

39.

Основное мероприятие 6.3 Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Всего

17,50000

0,00000

-

-

-

-

Всего без учета планируемых объемов обязательств

17,50000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

17,50000

0,00000

-

-

-

-

815

17,50000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

-

-

-

-

40.

Основное мероприятие 6.4 Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Всего

0,00000

0,00000

-

-

-

-

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

-

-

-

-

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

-

-

-

-

41.

Основное мероприятие 6.5 Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Всего

249,50000

0,00000

-

-

-

-

Всего без учета планируемых объемов обязательств

249,50000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

249,50000

0,00000

-

-

-

-

815

249,50000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

-

-

-

-

42.

Основное мероприятие 6.6 Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

-

-

-

-

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

-

-

-

-

815

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

-

-

-

-

43.

Основное мероприятие 6.7 Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Всего

0,00000

0,00000

-

-

-

-

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

-

-

-

-

815

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

-

-

-

-

44.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

2 466 465,44794

3 393 950,30020

3 384 053,93189

3 640 589,98272

3 667 421,72100

3 726 494,95100

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 466 465,44794

3 393 950,30020

3 384 053,93189

3 640 589,98272

3 667 421,72100

3 726 494,95100

за счет средств федерального бюджета

815

107 287,20000

9 525,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

2 359 178,24794

3 384 424,50020

3 384 053,93189

3 640 589,98272

3 667 421,72100

3 726 494,95100

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

45.

Основное мероприятие 7.1 Финансовая поддержка подведомственных учреждений

Всего

2 325 321,10167

2 595 941,54806

2 561 038,52662

2 587 542,69972

2 633 164,21000

2 692 237,44000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 325 321,10167

2 595 941,54806

2 561 038,52662

2 587 542,69972

2 633 164,21000

2 692 237,44000

за счет средств федерального бюджета

815

106 816,40000

4 347,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

2 218 504,70167

2 591 593,74806

2 561 038,52662

2 587 542,69972

2 633 164,21000

2 692 237,44000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

46.

Основное мероприятие 7.2 Проведение тематических мероприятий

Всего

5 385,23865

6 209,75856

6 276,37300

8 660,01100

8 660,01100

8 660,01100

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 385,23865

6 209,75856

6 276,37300

8 660,01100

8 660,01100

8 660,01100

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

5 385,23865

6 209,75856

6 276,37300

8 660,01100

8 660,01100

8 660,01100

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

47.

Основное мероприятие 7.3 Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Всего

86 854,56162

84 939,78394

76 522,16482

119 811,92800

112 191,00000

112 191,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

86 854,56162

84 939,78394

76 522,16482

119 811,92800

112 191,00000

112 191,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

86 854,56162

84 939,78394

76 522,16482

119 811,92800

112 191,00000

112 191,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

48.

Основное мероприятие 7.4 Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае

Всего

331,25600

419,01347

430,00000

608,50000

408,50000

408,50000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

331,25600

419,01347

430,00000

608,50000

408,50000

408,50000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

331,25600

419,01347

430,00000

608,50000

408,50000

408,50000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

49.

Основное мероприятие 7.5 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания

Всего

30 234,25000

10 299,55929

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

30 234,25000

10 299,55929

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

30 234,25000

10 299,55929

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

50.

Основное мероприятие 7.6 Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

Всего

470,80000

676 911,87688

719 876,24523

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

470,80000

676 911,87688

719 876,24523

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

815

470,80000

5 178,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

0,00000

671 733,87688

719 876,24523

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

51.

Основное мероприятие 7.6 Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних и несовершеннолетних граждан

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

923 966,84400

912 998,00000

912 998,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

923 966,84400

912 998,00000

912 998,00000

за счет средств федерального бюджета

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

0,00000

0,00000

0,00000

923 966,84400

912 998,00000

912 998,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

52.

Основное мероприятие 7.7 Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего

17 868,24000

19 228,76000

19 910,62222

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

17 868,24000

19 228,76000

19 910,62222

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

17 868,24000

19 228,76000

19 910,62222

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000