ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"
(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 30.11.2023 N 592-П)
N п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей) | ||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | Всего | 98 397 325,75828 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 7 143 496,86433 | 7 656 596,48981 | 8 172 940,71172 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 98 397 325,75828 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 7 143 496,86433 | 7 656 596,48981 | 8 172 940,71172 | |||
за счет средств федерального бюджета | 25 190 412,32652 | 1 164 936,67211 | 1 286 526,39645 | 1 305 349,02796 | 1 280 539,73000 | 1 935 082,50000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 72 845 614,51340 | 5 058 854,53003 | 5 534 495,74950 | 5 834 774,76537 | 6 257 511,15841 | 6 070 356,88582 | |||
за счет средств местных бюджетов | 8 933,86036 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 99,50140 | 3 615,02590 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 207 896,50000 | 557,40000 | 631,40000 | 400,40000 | 87 979,30000 | 118 328,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 104 925,00000 | 16 456,10000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 30 466,80000 | 45 558,30000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет Фонда развития территорий | 39 278,64800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 264,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Всего | 1 193 761,14955 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 440,35500 | 37 949,30000 | 80 435,60000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 193 761,14955 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 440,35500 | 37 949,30000 | 80 435,60000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 611 091,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 399,30000 | |||
812 | 327 194,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 283 896,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 399,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 582 307,44955 | 34 117,35000 | 34 983,97824 | 33 353,25500 | 37 861,00000 | 69 036,30000 | |||
812 | 47 502,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 250,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 490 753,90455 | 29 643,70000 | 29 896,77824 | 29 825,30000 | 32 651,00000 | 63 070,00000 | |||
816 | 9 334,80000 | 1 062,00000 | 2 371,30000 | 1 341,00000 | 670,00000 | 625,00000 | |||
846 | 11 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
847 | 12 189,25000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 2 540,00000 | 3 341,30000 | |||
862 | 10 540,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3. | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4. | Основное мероприятие 1.2 Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста | Всего | 22 370,44623 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 22 370,44623 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 22 370,44623 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
815 | 93,49123 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 11 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 736,95500 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
862 | 10 540,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5. | Основное мероприятие 1.3 Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Всего | 469 309,95232 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 469 309,95232 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 469 309,95232 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 29 995,00000 | 34 813,00000 | 59 341,30000 | |||
815 | 457 120,70232 | 29 252,00000 | 29 635,87824 | 29 545,00000 | 32 273,00000 | 56 000,00000 | |||
847 | 12 189,25000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 2 540,00000 | 3 341,30000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6. | Основное мероприятие 1.4 Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Всего | 5 685,00000 | 681,40000 | 992,40000 | 802,40000 | 579,30000 | 475,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 685,00000 | 681,40000 | 992,40000 | 802,40000 | 579,30000 | 475,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 5 322,40000 | 589,70000 | 896,90000 | 715,30000 | 491,00000 | 475,00000 | |||
813 | 250,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 139,90000 | 91,70000 | 16,90000 | 15,30000 | 16,00000 | 0,00000 | |||
816 | 4 932,50000 | 378,00000 | 750,00000 | 700,00000 | 475,00000 | 475,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | |||
815 | 362,60000 | 91,70000 | 95,50000 | 87,10000 | 88,30000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
7. | Основное мероприятие 1.5 Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста | Всего | 27 835,82254 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 27 835,82254 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 27 835,82254 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 557,00000 | 565,00000 | |||
815 | 23 433,52254 | 250,00000 | 164,00000 | 250,00000 | 362,00000 | 415,00000 | |||
816 | 4 402,30000 | 684,00000 | 1 621,30000 | 641,00000 | 195,00000 | 150,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
8. | Основное мероприятие 1.6 Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста | Всего | 145,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 145,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 145,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 145,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
9. | 1.Р3 Региональный проект "Старшее поколение" | Всего | 668 414,92846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 054,30000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 668 414,92846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 054,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 611 091,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 399,30000 | |||
812 | 327 194,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 283 896,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 399,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 57 323,82846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 655,00000 | |||
812 | 47 502,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 9 821,28846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 655,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
10. | Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | Всего | 65 106 772,02933 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 5 123 719,18896 | 5 048 952,57500 | 5 442 561,14142 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 65 106 772,02933 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 5 123 719,18896 | 5 048 952,57500 | 5 442 561,14142 | |||
за счет средств федерального бюджета | 24 305 954,91452 | 1 127 470,66011 | 1 263 271,39645 | 1 272 330,72796 | 1 268 992,13000 | 1 915 980,30000 | |||
812 | 37 783,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 24 268 171,31452 | 1 127 470,66011 | 1 263 271,39645 | 1 272 330,72796 | 1 268 992,13000 | 1 915 980,30000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 40 761 273,55681 | 3 250 519,52144 | 3 708 882,01751 | 3 851 388,46100 | 3 779 960,44500 | 3 526 580,84142 | |||
810 | 946 714,36640 | 108 376,38040 | 141 688,26655 | 170 000,00000 | 145 000,00000 | 177 000,00000 | |||
812 | 1 088 277,83926 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 38 700 360,35115 | 3 142 143,14104 | 3 567 193,75096 | 3 681 388,46100 | 3 634 960,44500 | 3 349 580,84142 | |||
822 | 25 921,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет Фонда развития территорий | 39 278,64800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 39 278,64800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 264,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 264,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
11. | Основное мероприятие 2.1 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего | 13 357 044,70474 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 1 173 500,91400 | 1 065 651,43000 | 1 139 196,10000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 13 357 044,70474 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 1 173 500,91400 | 1 065 651,43000 | 1 139 196,10000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 10 977 989,95400 | 731 508,31000 | 817 624,00000 | 848 804,71400 | 743 397,53000 | 933 719,60000 | |||
812 | 37 783,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 10 940 206,35400 | 731 508,31000 | 817 624,00000 | 848 804,71400 | 743 397,53000 | 933 719,60000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 2 379 054,75074 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 324 696,20000 | 322 253,90000 | 205 476,50000 | |||
815 | 2 379 054,75074 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 324 696,20000 | 322 253,90000 | 205 476,50000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
12. | Основное мероприятие 2.2 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края | Всего | 19 339 361,56477 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 764 570,05335 | 1 721 144,33000 | 1 794 268,54480 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 19 339 361,56477 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 764 570,05335 | 1 721 144,33000 | 1 794 268,54480 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 39 993,22235 | 0,00000 | 4 191,02100 | 7 363,20135 | 5 563,80000 | 3 117,20000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 19 299 368,34242 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 757 206,85200 | 1 715 580,53000 | 1 791 151,34480 | |||
815 | 19 299 368,34242 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 757 206,85200 | 1 715 580,53000 | 1 791 151,34480 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
13. | Основное мероприятие 2.3 Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего | 5 393 414,04492 | 489 659,04330 | 537 368,30230 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 493 804,85300 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 393 414,04492 | 489 659,04330 | 537 368,30230 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 493 804,85300 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 3 112,78845 | 1 686,15011 | 1 426,63834 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 5 390 036,34647 | 487 972,89319 | 535 941,66396 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 493 804,85300 | |||
815 | 5 390 036,34647 | 487 972,89319 | 535 941,66396 | 533 804,44900 | 532 722,99500 | 493 804,85300 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 264,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 264,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
14. | Основное мероприятие 2.4 Реализация мер социальной поддержки семей с детьми | Всего | 16 936 878,56738 | 1 318 914,27054 | 1 557 282,26944 | 1 569 915,97261 | 1 658 052,90000 | 1 019 247,57520 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 16 936 878,56738 | 1 318 914,27054 | 1 557 282,26944 | 1 569 915,97261 | 1 658 052,90000 | 1 019 247,57520 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 6 697 020,04972 | 394 276,20000 | 440 029,73711 | 416 162,81261 | 520 030,80000 | 188 616,30000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 10 239 858,51766 | 924 638,07054 | 1 117 252,53233 | 1 153 753,16000 | 1 138 022,10000 | 830 631,27520 | |||
810 | 742 064,64695 | 108 376,38040 | 141 688,26655 | 170 000,00000 | 145 000,00000 | 177 000,00000 | |||
815 | 9 471 872,87071 | 816 261,69014 | 975 564,26578 | 983 753,16000 | 993 022,10000 | 653 631,27520 | |||
822 | 25 921,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
15. | Основное мероприятие 2.5 Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 1 502 128,67276 | 59 111,75000 | 66 552,58000 | 81 927,80000 | 71 380,92000 | 83 866,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 502 128,67276 | 59 111,75000 | 66 552,58000 | 81 927,80000 | 71 380,92000 | 83 866,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 394 826,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 068 023,32476 | 59 111,75000 | 66 552,58000 | 81 927,80000 | 71 380,92000 | 83 866,00000 | |||
815 | 1 068 023,32476 | 59 111,75000 | 66 552,58000 | 81 927,80000 | 71 380,92000 | 83 866,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет Фонда развития территорий | 39 278,64800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 39 278,64800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
16. | 2.Р1 Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Всего | 8 577 944,47476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 912 178,06842 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 8 577 944,47476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 912 178,06842 | |||
за счет средств федерального бюджета | 6 193 012,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 790 527,20000 | |||
815 | 6 193 012,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 790 527,20000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 2 384 932,27476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 121 650,86842 | |||
810 | 204 649,71945 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 1 088 277,83926 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 1 092 004,71605 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 121 650,86842 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
17. | Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" | Всего | 300 763,14553 | 52 444,88100 | 34 702,75625 | 49 361,66037 | 35 523,18150 | 33 962,37315 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 300 763,14553 | 52 444,88100 | 34 702,75625 | 49 361,66037 | 35 523,18150 | 33 962,37315 | |||
за счет средств федерального бюджета | 145 004,01200 | 28 965,51200 | 22 869,60000 | 32 612,90000 | 11 121,10000 | 5 871,40000 | |||
813 | 102 615,40000 | 18 002,10000 | 17 259,60000 | 21 731,50000 | 4 348,00000 | 1 656,30000 | |||
814 | 3 153,74000 | 1 239,60000 | 300,00000 | 1 232,84000 | 381,30000 | 0,00000 | |||
815 | 6 643,46000 | 3 234,52800 | 1 244,90000 | 1 804,23200 | 359,80000 | 0,00000 | |||
816 | 2 139,41200 | 717,00000 | 370,00000 | 772,41200 | 280,00000 | 0,00000 | |||
829 | 1 204,09600 | 0,00000 | 350,00000 | 644,09600 | 210,00000 | 0,00000 | |||
833 | 7 247,42000 | 3 329,50000 | 300,00000 | 2 817,92000 | 800,00000 | 0,00000 | |||
847 | 22 000,48400 | 2 442,78400 | 3 045,10000 | 3 609,90000 | 4 742,00000 | 4 215,10000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 150 190,64117 | 23 479,36900 | 11 545,42625 | 13 776,08937 | 24 302,58010 | 27 841,31525 | |||
813 | 11 902,44728 | 4 090,06000 | 1 104,60000 | 1 557,20117 | 715,00000 | 494,87810 | |||
814 | 11 396,50507 | 75,00000 | 320,00000 | 1 217,16000 | 4 583,17665 | 4 401,16842 | |||
815 | 66 078,64769 | 5 304,65900 | 6 672,72625 | 4 251,15620 | 7 354,40345 | 13 307,36873 | |||
816 | 11 875,48800 | 5 130,60000 | 660,00000 | 982,58800 | 700,00000 | 700,00000 | |||
829 | 1 844,00400 | 0,00000 | 558,10000 | 635,90400 | 200,00000 | 200,00000 | |||
833 | 23 603,48423 | 3 565,00000 | 350,00000 | 2 782,08000 | 7 200,00000 | 3 000,00000 | |||
847 | 21 441,66490 | 4 814,05000 | 1 880,00000 | 2 000,00000 | 3 050,00000 | 5 388,70000 | |||
850 | 2 048,40000 | 500,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 500,00000 | 349,20000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 5 568,49236 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 99,50140 | 249,65790 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
18. | Основное мероприятие 3.1 Совершенствование нормативно - правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
19. | Основное мероприятие 3.2 Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 236 166,87768 | 41 546,63200 | 28 929,18425 | 40 750,07737 | 26 325,71505 | 22 289,79865 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 236 166,87768 | 41 546,63200 | 28 929,18425 | 40 750,07737 | 26 325,71505 | 22 289,79865 | |||
за счет средств федерального бюджета | 123 459,02200 | 27 204,57200 | 19 599,50000 | 28 751,40000 | 6 629,35000 | 1 656,30000 | |||
813 | 102 615,40000 | 18 002,10000 | 17 259,60000 | 21 731,50000 | 4 348,00000 | 1 656,30000 | |||
814 | 3 153,74000 | 1 239,60000 | 300,00000 | 1 232,84000 | 381,30000 | 0,00000 | |||
815 | 5 340,88200 | 2 508,30000 | 1 019,90000 | 1 552,63200 | 260,05000 | 0,00000 | |||
816 | 1 889,41200 | 467,00000 | 370,00000 | 772,41200 | 280,00000 | 0,00000 | |||
829 | 1 204,09600 | 0,00000 | 350,00000 | 644,09600 | 210,00000 | 0,00000 | |||
833 | 7 247,42000 | 3 329,50000 | 300,00000 | 2 817,92000 | 800,00000 | 0,00000 | |||
847 | 2 008,07200 | 1 658,07200 | 0,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 107 139,36332 | 14 342,06000 | 9 041,95425 | 9 026,00637 | 19 596,86365 | 20 383,84075 | |||
813 | 10 607,97328 | 3 127,06000 | 1 104,60000 | 1 225,72717 | 715,00000 | 494,87810 | |||
814 | 11 396,50507 | 75,00000 | 320,00000 | 1 217,16000 | 4 583,17665 | 4 401,16842 | |||
815 | 48 172,40874 | 2 813,00000 | 5 029,75425 | 2 402,54720 | 5 813,68700 | 10 737,19423 | |||
816 | 5 682,38800 | 1 900,00000 | 379,50000 | 762,58800 | 535,00000 | 430,00000 | |||
829 | 1 844,00400 | 0,00000 | 558,10000 | 635,90400 | 200,00000 | 200,00000 | |||
833 | 23 603,48423 | 3 565,00000 | 350,00000 | 2 782,08000 | 7 200,00000 | 3 000,00000 | |||
847 | 5 832,60000 | 2 862,00000 | 1 300,00000 | 0,00000 | 550,00000 | 1 120,60000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 5 568,49236 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 99,50140 | 249,65790 | |||
813 | 5 334,08662 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 99,50140 | 91,76316 | |||
833 | 234,40574 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 157,89474 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
20. | Основное мероприятие 3.3 Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) | Всего | 61 200,62715 | 9 570,70100 | 5 421,57200 | 8 142,58300 | 8 835,05325 | 11 354,20000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 61 200,62715 | 9 570,70100 | 5 421,57200 | 8 142,58300 | 8 835,05325 | 11 354,20000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 21 411,42000 | 1 710,94000 | 3 270,10000 | 3 811,18000 | 4 458,50000 | 4 215,10000 | |||
815 | 1 169,00800 | 676,22800 | 225,00000 | 201,28000 | 66,50000 | 0,00000 | |||
816 | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 19 992,41200 | 784,71200 | 3 045,10000 | 3 609,90000 | 4 392,00000 | 4 215,10000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 39 789,20715 | 7 859,76100 | 2 151,47200 | 4 331,40300 | 4 376,55325 | 7 139,10000 | |||
813 | 681,47400 | 350,00000 | 0,00000 | 331,47400 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 15 257,16825 | 1 827,11100 | 1 290,97200 | 1 429,92900 | 1 211,55325 | 2 251,80000 | |||
816 | 6 193,10000 | 3 230,60000 | 280,50000 | 220,00000 | 165,00000 | 270,00000 | |||
829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 15 609,06490 | 1 952,05000 | 580,00000 | 2 000,00000 | 2 500,00000 | 4 268,10000 | |||
850 | 2 048,40000 | 500,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 500,00000 | 349,20000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
21. | Основное мероприятие 3.4 Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество | Всего | 847,36000 | 747,36000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 847,36000 | 747,36000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 847,36000 | 747,36000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 583,00000 | 583,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 264,36000 | 164,36000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
22. | Основное мероприятие 3.5 Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 2 548,28070 | 580,18800 | 352,00000 | 369,00000 | 362,41320 | 318,37450 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 548,28070 | 580,18800 | 352,00000 | 369,00000 | 362,41320 | 318,37450 |
за счет средств федерального бюджета | 133,57000 | 50,00000 | 0,00000 | 50,32000 | 33,25000 | 0,00000 | |||
815 | 133,57000 | 50,00000 | 0,00000 | 50,32000 | 33,25000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 2 414,71070 | 530,18800 | 352,00000 | 318,68000 | 329,16320 | 318,37450 | |||
813 | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 2 384,71070 | 500,18800 | 352,00000 | 318,68000 | 329,16320 | 318,37450 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
23. | Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" | Всего | 1 850 715,21809 | 111 739,82379 | 77 995,13244 | 68 313,17284 | 400 721,62517 | 348 473,86004 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 850 715,21809 | 111 739,82379 | 77 995,13244 | 68 313,17284 | 400 721,62517 | 348 473,86004 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 643 181,31809 | 111 274,12379 | 77 459,23244 | 67 999,87284 | 312 830,62517 | 230 145,86004 | |||
812 | 388 806,32664 | 6 280,86079 | 1 840,91848 | 29 116,59020 | 219 275,40100 | 128 392,55617 | |||
815 | 1 254 374,99145 | 104 993,26300 | 75 618,31396 | 38 883,28264 | 93 555,22417 | 101 753,30387 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 207 533,90000 | 465,70000 | 535,90000 | 313,30000 | 87 891,00000 | 118 328,00000 | |||
812 | 205 672,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 87 344,40000 | 118 328,00000 | |||
815 | 1 861,50000 | 465,70000 | 535,90000 | 313,30000 | 546,60000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
24. | Основное мероприятие 4.1 Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
25. | Основное мероприятие 4.2 Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 611 438,67364 | 16 442,46079 | 1 840,91848 | 29 116,59020 | 306 619,80100 | 246 720,55617 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 405 766,27364 | 16 442,46079 | 1 840,91848 | 29 116,59020 | 219 275,40100 | 128 392,55617 | |||
812 | 388 806,32664 | 6 280,86079 | 1 840,91848 | 29 116,59020 | 219 275,40100 | 128 392,55617 | |||
815 | 16 959,94700 | 10 161,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 812 | 205 672,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 87 344,40000 | 118 328,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
26. | Основное мероприятие 4.3 Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан | Всего | 690 216,40231 | 69 909,87900 | 58 534,14096 | 27 449,96264 | 68 339,23335 | 71 918,98618 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 690 216,40231 | 69 909,87900 | 58 534,14096 | 27 449,96264 | 68 339,23335 | 71 918,98618 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 688 354,90231 | 69 444,17900 | 57 998,24096 | 27 136,66264 | 67 792,63335 | 71 918,98618 | |||
815 | 688 354,90231 | 69 444,17900 | 57 998,24096 | 27 136,66264 | 67 792,63335 | 71 918,98618 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 1 861,50000 | 465,70000 | 535,90000 | 313,30000 | 546,60000 | 0,00000 | |||
815 | 1 861,50000 | 465,70000 | 535,90000 | 313,30000 | 546,60000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
27. | Основное мероприятие 4.4 Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан | Всего | 152 507,55534 | 25 207,48400 | 17 050,07300 | 11 509,18000 | 25 762,59082 | 29 244,73769 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 152 507,55534 | 25 207,48400 | 17 050,07300 | 11 509,18000 | 25 762,59082 | 29 244,73769 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 152 507,55534 | 25 207,48400 | 17 050,07300 | 11 509,18000 | 25 762,59082 | 29 244,73769 | |||
815 | 152 507,55534 | 25 207,48400 | 17 050,07300 | 11 509,18000 | 25 762,59082 | 29 244,73769 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
28. | Основное мероприятие 4.5 Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий | Всего | 2 020,83400 | 180,00000 | 570,00000 | 237,44000 | 0,00000 | 589,58000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 020,83400 | 180,00000 | 570,00000 | 237,44000 | 0,00000 | 589,58000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 2 020,83400 | 180,00000 | 570,00000 | 237,44000 | 0,00000 | 589,58000 | |||
815 | 2 020,83400 | 180,00000 | 570,00000 | 237,44000 | 0,00000 | 589,58000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
29. | Основное мероприятие 4.6 Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
30. | Основное мероприятие 4.7 Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг | Всего | 394 531,75280 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 394 531,75280 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 394 531,75280 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 394 531,75280 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
31. | Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" | Всего | 144 396,15114 | 22 664,20000 | 14 694,12506 | 15 973,28400 | 22 517,90200 | 51 103,85232 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 144 396,15114 | 22 664,20000 | 14 694,12506 | 15 973,28400 | 22 517,90200 | 51 103,85232 | |||
за счет средств федерального бюджета | 8 214,00000 | 8 214,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 2 300,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 3 714,00000 | 3 714,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 132 816,78314 | 14 450,20000 | 14 694,12506 | 15 973,28400 | 22 517,90200 | 47 738,48432 | |||
813 | 7 309,64896 | 1 000,00000 | 920,00000 | 1 967,84000 | 1 846,00000 | 759,22190 | |||
815 | 41 255,52322 | 1 300,00000 | 1 102,43155 | 3 558,61900 | 7 389,99000 | 26 983,39592 | |||
816 | 1 609,35670 | 0,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 450,00000 | 356,24275 | |||
846 | 65 744,35426 | 11 150,20000 | 12 171,69351 | 10 096,82500 | 12 831,91200 | 16 893,72375 | |||
847 | 3 400,00000 | 1 000,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 900,00000 | |||
859 | 1 645,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 845,90000 | |||
862 | 11 852,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 3 365,36800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 365,36800 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
32. | Основное мероприятие 5.1 Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере | Всего | 130 771,09963 | 19 454,00000 | 12 872,43155 | 15 274,45900 | 20 713,90200 | 45 013,51932 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 130 771,09963 | 19 454,00000 | 12 872,43155 | 15 274,45900 | 20 713,90200 | 45 013,51932 | |||
за счет средств федерального бюджета | 8 214,00000 | 8 214,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 2 300,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 3 714,00000 | 3 714,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 119 489,36463 | 11 240,00000 | 12 872,43155 | 15 274,45900 | 20 713,90200 | 41 945,78432 | |||
813 | 7 309,64896 | 1 000,00000 | 920,00000 | 1 967,84000 | 1 846,00000 | 759,22190 | |||
815 | 41 255,52322 | 1 300,00000 | 1 102,43155 | 3 558,61900 | 7 389,99000 | 26 983,39592 | |||
816 | 1 609,35670 | 0,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 450,00000 | 356,24275 | |||
846 | 52 416,93575 | 7 940,00000 | 10 350,00000 | 9 398,00000 | 11 027,91200 | 11 101,02375 | |||
847 | 3 400,00000 | 1 000,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 900,00000 | |||
859 | 1 645,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 845,90000 | |||
862 | 11 852,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 3 067,73500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 067,73500 | |||
846 | 3 067,73500 | 3 067,73500 | |||||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
33. | Основное мероприятие 5.2 Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - поставщиков услуг в социальной сфере | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
34. | Основное мероприятие 5.3 Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества (волонтерства) в социальной сфере | Всего | 5 914,46851 | 2 390,20000 | 1 026,74351 | 548,82500 | 1 206,00000 | 742,70000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 914,46851 | 2 390,20000 | 1 026,74351 | 548,82500 | 1 206,00000 | 742,70000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 5 914,46851 | 2 390,20000 | 1 026,74351 | 548,82500 | 1 206,00000 | 742,70000 | |||
846 | 5 914,46851 | 2 390,20000 | 1 026,74351 | 548,82500 | 1 206,00000 | 742,70000 | |||
862 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
35. | Основное мероприятие 5.4 Обучение социально ориентированных некоммерческих организаций как поставщиков услуг в социальной сфере | Всего | 7 710,58300 | 820,00000 | 794,95000 | 150,00000 | 598,00000 | 5 347,63300 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 7 710,58300 | 820,00000 | 794,95000 | 150,00000 | 598,00000 | 5 347,63300 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 7 412,95000 | 820,00000 | 794,95000 | 150,00000 | 598,00000 | 5 050,00000 | |||
846 | 7 412,95000 | 820,00000 | 794,95000 | 150,00000 | 598,00000 | 5 050,00000 | |||
862 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 297,63300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 297,63300 | |||
846 | 297,63300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 297,63300 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
36. | Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" | Всего | 109 646,27811 | 17 880,80000 | 13 205,82000 | 972,56000 | 31 262,91040 | 45 924,18771 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 109 646,27811 | 17 880,80000 | 13 205,82000 | 972,56000 | 31 262,91040 | 45 924,18771 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 4 721,27811 | 1 424,70000 | 762,02000 | 972,56000 | 796,11040 | 365,88771 | |||
814 | 850,00000 | 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 3 871,27811 | 574,70000 | 762,02000 | 972,56000 | 796,11040 | 365,88771 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 104 925,00000 | 16 456,10000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 30 466,80000 | 45 558,30000 | |||
КРО ФСС | 90 840,90000 | 2 372,00000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 30 466,80000 | 45 558,30000 | |||
КРО ФСС | 14 084,10000 | 14 084,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
КРО ФСС | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
37. | Основное мероприятие 6.1 Обеспечение проведения специальной оценки условий труда, работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края | Всего | 1 709,58211 | 0,00000 | 336,02000 | 557,00000 | 494,17440 | 189,38771 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 709,58211 | 0,00000 | 336,02000 | 557,00000 | 494,17440 | 189,38771 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 709,58211 | 0,00000 | 336,02000 | 557,00000 | 494,17440 | 189,38771 | |||
814 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 1 709,58211 | 0,00000 | 336,02000 | 557,00000 | 494,17440 | 189,38771 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
38. | Основное мероприятие 6.2 Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Всего | 60 474,09100 | 17 378,10000 | 12 554,34100 | 74,85000 | 30 466,80000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 60 474,09100 | 17 378,10000 | 12 554,34100 | 74,85000 | 30 466,80000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 107,39100 | 922,00000 | 110,54100 | 74,85000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 850,00000 | 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 257,39100 | 72,00000 | 110,54100 | 74,85000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации | КРО ФСС | 104 925,00000 | 16 456,10000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 30 466,80000 | 45 558,30000 | ||
КРО ФСС | 90 840,90000 | 2 372,00000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 30 466,80000 | 45 558,30000 | |||
КРО ФСС | 14 084,10000 | 14 084,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
39. | Основное мероприятие 6.3 Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения | Всего | 397,17400 | 253,01400 | 15,10000 | 76,56000 | 28,00000 | 7,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 397,17400 | 253,01400 | 15,10000 | 76,56000 | 28,00000 | 7,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 397,17400 | 253,01400 | 15,10000 | 76,56000 | 28,00000 | 7,00000 | |||
815 | 397,17400 | 253,01400 | 15,10000 | 76,56000 | 28,00000 | 7,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
40. | Основное мероприятие 6.4 Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
41. | Основное мероприятие 6.5 Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | Всего | 1 507,13100 | 249,68600 | 300,35900 | 264,15000 | 273,93600 | 169,50000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 507,13100 | 249,68600 | 300,35900 | 264,15000 | 273,93600 | 169,50000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 507,13100 | 249,68600 | 300,35900 | 264,15000 | 273,93600 | 169,50000 | |||
815 | 1 507,13100 | 249,68600 | 300,35900 | 264,15000 | 273,93600 | 169,50000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
42. | Основное мероприятие 6.6 Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
43. | Основное мероприятие 6.7 Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
44. | Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" | Всего | 29 691 271,78653 | 1 623 875,76580 | 1 686 554,35000 | 1 851 716,64316 | 2 079 668,99574 | 2 170 479,69708 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 29 691 271,78653 | 1 623 875,76580 | 1 686 554,35000 | 1 851 716,64316 | 2 079 668,99574 | 2 170 479,69708 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 120 148,30000 | 286,50000 | 385,40000 | 405,40000 | 426,50000 | 1 831,50000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 29 571 123,48653 | 1 623 589,26580 | 1 686 168,95000 | 1 851 311,24316 | 2 079 242,49574 | 2 168 648,19708 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
45. | Основное мероприятие 7.1 Финансовая поддержка подведомственных учреждений | Всего | 24 123 387,01952 | 1 478 839,58380 | 1 555 806,19700 | 1 724 577,06316 | 1 939 658,69149 | 2 029 259,95800 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 24 123 387,01952 | 1 478 839,58380 | 1 555 806,19700 | 1 724 577,06316 | 1 939 658,69149 | 2 029 259,95800 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 111 164,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 24 012 222,81952 | 1 478 839,58380 | 1 555 806,19700 | 1 724 577,06316 | 1 939 658,69149 | 2 029 259,95800 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
46. | Основное мероприятие 7.2 Проведение тематических мероприятий | Всего | 73 145,20971 | 5 728,59200 | 4 268,00000 | 5 757,52200 | 7 286,80000 | 6 252,89250 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 73 145,20971 | 5 728,59200 | 4 268,00000 | 5 757,52200 | 7 286,80000 | 6 252,89250 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 73 145,20971 | 5 728,59200 | 4 268,00000 | 5 757,52200 | 7 286,80000 | 6 252,89250 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
47. | Основное мероприятие 7.3 Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Всего | 994 640,35621 | 76 011,62900 | 75 005,44800 | 75 949,10000 | 86 943,48625 | 88 220,25458 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 994 640,35621 | 76 011,62900 | 75 005,44800 | 75 949,10000 | 86 943,48625 | 88 220,25458 | |||
за счет средств федерального бюджета | 1 384,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 384,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 993 256,35621 | 76 011,62900 | 75 005,44800 | 75 949,10000 | 86 943,48625 | 86 836,25458 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
48. | Основное мероприятие 7.4 Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае | Всего | 4 511,79747 | 350,00000 | 512,32000 | 267,91800 | 279,02800 | 496,76200 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 4 511,79747 | 350,00000 | 512,32000 | 267,91800 | 279,02800 | 496,76200 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 4 511,79747 | 350,00000 | 512,32000 | 267,91800 | 279,02800 | 496,76200 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
49. | Основное мероприятие 7.5 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания | Всего | 223 760,27929 | 58 224,73000 | 36 387,49000 | 30 200,13000 | 30 024,93000 | 28 389,19000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 223 760,27929 | 58 224,73000 | 36 387,49000 | 30 200,13000 | 30 024,93000 | 28 389,19000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 223 760,27929 | 58 224,73000 | 36 387,49000 | 30 200,13000 | 30 024,93000 | 28 389,19000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
50. | Основное мероприятие 7.6 Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | Всего | 1 399 210,22211 | 286,50000 | 385,40000 | 405,40000 | 426,50000 | 447,50000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 399 210,22211 | 286,50000 | 385,40000 | 405,40000 | 426,50000 | 447,50000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 7 600,10000 | 286,50000 | 385,40000 | 405,40000 | 426,50000 | 447,50000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 1 391 610,12211 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
51. | Основное мероприятие 7.6 Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних и несовершеннолетних граждан | Всего | 2 749 962,84400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 749 962,84400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 2 749 962,84400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
52. | Основное мероприятие 7.7 Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | Всего | 122 654,05822 | 4 434,73100 | 14 189,49500 | 14 559,51000 | 15 049,56000 | 17 413,14000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 122 654,05822 | 4 434,73100 | 14 189,49500 | 14 559,51000 | 15 049,56000 | 17 413,14000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 122 654,05822 | 4 434,73100 | 14 189,49500 | 14 559,51000 | 15 049,56000 | 17 413,14000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
продолжение таблицы
N п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей) | ||||||
ГРБС | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Всего | 9 322 419,01859 | 10 990 274,22342 | 11 082 526,17518 | 10 881 221,29714 | 10 307 386,09900 | 9 765 275,10100 | |||
1. | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | Всего без учета планируемых объемов обязательств | 9 322 419,01859 | 10 990 274,22342 | 11 082 526,17518 | 10 881 221,29714 | 10 307 386,09900 | 9 765 275,10100 | |
за счет средств федерального бюджета | 3 491 019,80000 | 3 915 627,70000 | 4 023 802,30000 | 2 897 755,50000 | 2 315 848,70000 | 1 573 924,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 5 829 516,79753 | 7 074 570,01242 | 7 058 723,87518 | 7 943 922,23914 | 7 991 537,39900 | 8 191 351,10100 | |||
за счет средств местных бюджетов | 1 882,42106 | 76,51100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет Фонда развития территорий | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 278,64800 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 264,91000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Всего | 81 829,60000 | 83 911,13471 | 102 789,28668 | 182 719,61047 | 468 200,73445 | 53 197,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 81 829,60000 | 83 911,13471 | 102 789,28668 | 182 719,61047 | 468 200,73445 | 53 197,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 29 428,60000 | 38 873,90000 | 47 791,70000 | 76 249,90000 | 407 347,70000 | 0,00000 | |||
812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 327 194,50000 | 0,00000 | |||
815 | 29 428,60000 | 38 873,90000 | 47 791,70000 | 76 249,90000 | 80 153,20000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 52 401,00000 | 45 037,23471 | 54 997,58668 | 106 469,71047 | 60 853,03445 | 53 197,00000 | |||
812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40 513,55000 | 6 988,99000 | 0,00000 | |||
813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 47 761,00000 | 40 926,83471 | 52 777,58668 | 63 017,66047 | 50 925,54445 | 50 258,50000 | |||
816 | 500,00000 | 550,00000 | 0,00000 | 738,50000 | 738,50000 | 738,50000 | |||
846 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 2 140,00000 | 1 840,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
862 | 0,00000 | 1 720,00000 | 2 220,00000 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
3. | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4. | Основное мероприятие 1.2 Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста | Всего | 2 000,00000 | 1 720,00000 | 2 313,49123 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 000,00000 | 1 720,00000 | 2 313,49123 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 2 000,00000 | 1 720,00000 | 2 313,49123 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 93,49123 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
862 | 0,00000 | 1 720,00000 | 2 220,00000 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5. | Основное мероприятие 1.3 Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Всего | 44 746,00000 | 33 038,52000 | 47 309,20000 | 61 732,50408 | 48 784,50000 | 48 784,50000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 44 746,00000 | 33 038,52000 | 47 309,20000 | 61 732,50408 | 48 784,50000 | 48 784,50000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 44 746,00000 | 33 038,52000 | 47 309,20000 | 61 732,50408 | 48 784,50000 | 48 784,50000 | |||
815 | 42 606,00000 | 31 198,12000 | 47 309,20000 | 61 732,50408 | 48 784,50000 | 48 784,50000 | |||
847 | 2 140,00000 | 1 840,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6. | Основное мероприятие 1.4 Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Всего | 400,00000 | 400,00000 | 0,00000 | 451,50000 | 451,50000 | 451,50000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 400,00000 | 400,00000 | 0,00000 | 451,50000 | 451,50000 | 451,50000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 400,00000 | 400,00000 | 0,00000 | 451,50000 | 451,50000 | 451,50000 | |||
813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 400,00000 | 400,00000 | 0,00000 | 451,50000 | 451,50000 | 451,50000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
7. | Основное мероприятие 1.5 Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста | Всего | 4 820,00000 | 9 210,00000 | 4 892,15100 | 801,95537 | 1 618,41617 | 1 761,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 4 820,00000 | 9 210,00000 | 4 892,15100 | 801,95537 | 1 618,41617 | 1 761,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 4 820,00000 | 9 210,00000 | 4 892,15100 | 801,95537 | 1 618,41617 | 1 761,00000 | |||
815 | 4 720,00000 | 9 060,00000 | 4 892,15100 | 514,95537 | 1 331,41617 | 1 474,00000 | |||
816 | 100,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 287,00000 | 287,00000 | 287,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
8. | Основное мероприятие 1.6 Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
9. | 1.Р3 Региональный проект "Старшее поколение" | Всего | 29 863,60000 | 39 542,61471 | 48 274,44445 | 117 533,65102 | 415 146,31828 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 29 863,60000 | 39 542,61471 | 48 274,44445 | 117 533,65102 | 415 146,31828 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 29 428,60000 | 38 873,90000 | 47 791,70000 | 76 249,90000 | 407 347,70000 | 0,00000 | |||
812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 327 194,50000 | 0,00000 | |||
815 | 29 428,60000 | 38 873,90000 | 47 791,70000 | 76 249,90000 | 80 153,20000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 435,00000 | 668,71471 | 482,74445 | 41 283,75102 | 7 798,61828 | 0,00000 | |||
812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40 513,55000 | 6 988,99000 | 0,00000 | |||
815 | 435,00000 | 668,71471 | 482,74445 | 770,20102 | 809,62828 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
10. | Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | Всего | 6 591 707,10433 | 7 356 570,33854 | 7 460 996,25055 | 6 865 077,24147 | 6 026 438,14355 | 5 840 606,45000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 6 591 707,10433 | 7 356 570,33854 | 7 460 996,25055 | 6 865 077,24147 | 6 026 438,14355 | 5 840 606,45000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 3 336 252,60000 | 3 867 228,00000 | 3 976 010,60000 | 2 795 993,50000 | 1 908 501,00000 | 1 573 924,00000 | |||
812 | 0,00000 | 2 968,20000 | 9 604,40000 | 9 383,30000 | 7 743,70000 | 8 084,00000 | |||
815 | 3 336 252,60000 | 3 864 259,80000 | 3 966 406,20000 | 2 786 610,20000 | 1 900 757,30000 | 1 565 840,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 3 255 454,50433 | 3 489 342,33854 | 3 484 985,65055 | 4 029 540,18347 | 4 117 937,14355 | 4 266 682,45000 | |||
810 | 204 649,71945 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 0,00000 | 209 807,18026 | 210 640,00000 | 211 845,09900 | 222 649,19900 | 233 336,36100 | |||
815 | 3 050 804,78488 | 3 279 535,15828 | 3 274 345,65055 | 3 791 774,08447 | 3 895 287,94455 | 4 033 346,08900 | |||
822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 921,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет Фонда развития территорий | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 278,64800 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 278,64800 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 264,91000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 264,91000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
11. | Основное мероприятие 2.1 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего | 1 122 129,43600 | 1 055 371,49000 | 1 228 671,30000 | 1 495 739,61052 | 1 561 285,53000 | 1 650 929,41500 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 122 129,43600 | 1 055 371,49000 | 1 228 671,30000 | 1 495 739,61052 | 1 561 285,53000 | 1 650 929,41500 | |||
за счет средств федерального бюджета | 1 070 732,40000 | 1 005 594,10000 | 1 164 144,30000 | 1 230 486,00000 | 1 246 723,40000 | 1 185 255,60000 | |||
812 | 0,00000 | 2 968,20000 | 9 604,40000 | 9 383,30000 | 7 743,70000 | 8 084,00000 | |||
815 | 1 070 732,40000 | 1 002 625,90000 | 1 154 539,90000 | 1 221 102,70000 | 1 238 979,70000 | 1 177 171,60000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 51 397,03600 | 49 777,39000 | 64 527,00000 | 265 253,61052 | 314 562,13000 | 465 673,81500 | |||
815 | 51 397,03600 | 49 777,39000 | 64 527,00000 | 265 253,61052 | 314 562,13000 | 465 673,81500 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
12. | Основное мероприятие 2.2 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края | Всего | 1 707 366,58939 | 1 732 154,57263 | 1 615 713,26857 | 1 815 540,82437 | 1 869 415,30075 | 1 862 502,18020 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 707 366,58939 | 1 732 154,57263 | 1 615 713,26857 | 1 815 540,82437 | 1 869 415,30075 | 1 862 502,18020 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 3 920,20000 | 3 351,30000 | 3 500,20000 | 3 160,50000 | 2 990,00000 | 2 835,80000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 703 446,38939 | 1 728 803,27263 | 1 612 213,06857 | 1 812 380,32437 | 1 866 425,30075 | 1 859 666,38020 | |||
815 | 1 703 446,38939 | 1 728 803,27263 | 1 612 213,06857 | 1 812 380,32437 | 1 866 425,30075 | 1 859 666,38020 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
13. | Основное мероприятие 2.3 Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего | 381 544,09419 | 455 476,32483 | 469 110,48000 | 487 769,73130 | 506 076,88600 | 506 076,88600 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 381 544,09419 | 455 476,32483 | 469 110,48000 | 487 769,73130 | 506 076,88600 | 506 076,88600 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 381 544,09419 | 455 476,32483 | 469 110,48000 | 487 504,82130 | 506 076,88600 | 506 076,88600 | |||
815 | 381 544,09419 | 455 476,32483 | 469 110,48000 | 487 504,82130 | 506 076,88600 | 506 076,88600 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 264,91000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 264,91000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
14. | Основное мероприятие 2.4 Реализация мер социальной поддержки семей с детьми | Всего | 1 970 925,36100 | 2 324 773,74211 | 2 170 964,96400 | 1 618 772,19048 | 864 014,66100 | 864 014,66100 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 970 925,36100 | 2 324 773,74211 | 2 170 964,96400 | 1 618 772,19048 | 864 014,66100 | 864 014,66100 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 1 265 726,10000 | 1 516 760,90000 | 1 299 484,40000 | 655 932,80000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 705 199,26100 | 808 012,84211 | 871 480,56400 | 962 839,39048 | 864 014,66100 | 864 014,66100 | |||
810 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 705 199,26100 | 808 012,84211 | 871 480,56400 | 936 918,39048 | 864 014,66100 | 864 014,66100 | |||
822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 921,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
15. | Основное мероприятие 2.5 Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 96 721,28830 | 153 406,21871 | 203 088,28535 | 258 055,35680 | 214 466,53680 | 213 551,93680 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 96 721,28830 | 153 406,21871 | 203 088,28535 | 258 055,35680 | 214 466,53680 | 213 551,93680 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 0,00000 | 49 115,50000 | 88 416,80000 | 85 764,80000 | 85 764,80000 | 85 764,80000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 96 721,28830 | 104 290,71871 | 114 671,48535 | 133 011,90880 | 128 701,73680 | 127 787,13680 | |||
815 | 96 721,28830 | 104 290,71871 | 114 671,48535 | 133 011,90880 | 128 701,73680 | 127 787,13680 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет Фонда развития территорий | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 278,64800 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 278,64800 | 0,00000 | 0,00000 | |||
16. | 2.Р1 Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Всего | 1 313 020,33545 | 1 635 387,99026 | 1 773 447,95263 | 1 189 199,52800 | 1 011 179,22900 | 743 531,37100 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 313 020,33545 | 1 635 387,99026 | 1 773 447,95263 | 1 189 199,52800 | 1 011 179,22900 | 743 531,37100 | |||
за счет средств федерального бюджета | 995 873,90000 | 1 292 406,20000 | 1 420 464,90000 | 820 649,40000 | 573 022,80000 | 300 067,80000 | |||
815 | 995 873,90000 | 1 292 406,20000 | 1 420 464,90000 | 820 649,40000 | 573 022,80000 | 300 067,80000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 317 146,43545 | 342 981,79026 | 352 983,05263 | 368 550,12800 | 438 156,42900 | 443 463,57100 | |||
810 | 204 649,71945 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 0,00000 | 209 807,18026 | 210 640,00000 | 211 845,09900 | 222 649,19900 | 233 336,36100 | |||
815 | 112 496,71600 | 133 174,61000 | 142 343,05263 | 156 705,02900 | 215 507,23000 | 210 127,21000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
17. | Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" | Всего | 31 195,19196 | 9 023,23013 | 4 955,46606 | 35 786,40511 | 6 904,00000 | 6 904,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 31 195,19196 | 9 023,23013 | 4 955,46606 | 35 786,40511 | 6 904,00000 | 6 904,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 18 051,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 512,10000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 14 105,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 512,10000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 3 945,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 11 261,37090 | 8 946,71913 | 4 955,46606 | 10 274,30511 | 6 904,00000 | 6 904,00000 | |||
813 | 950,86590 | 147,10000 | 0,00000 | 2 842,74211 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 5 891,30500 | 4 747,00000 | 4 855,46606 | 4 916,56300 | 4 389,00000 | 4 389,00000 | |||
816 | 810,00000 | 500,00000 | 100,00000 | 764,10000 | 764,10000 | 764,10000 | |||
829 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 0,00000 | 1 453,70423 | 0,00000 | 1 750,90000 | 1 750,90000 | 1 750,90000 | |||
847 | 2 210,00000 | 2 098,91490 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
850 | 349,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 1 882,42106 | 76,51100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
18. | Основное мероприятие 3.1 Совершенствование нормативно - правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
19. | Основное мероприятие 3.2 Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 22 643,08696 | 5 493,31523 | 2 838,46606 | 32 478,60211 | 6 436,00000 | 6 436,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 22 643,08696 | 5 493,31523 | 2 838,46606 | 32 478,60211 | 6 436,00000 | 6 436,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 14 105,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 512,10000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 14 105,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 512,10000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 6 654,86590 | 5 416,80423 | 2 838,46606 | 6 966,50211 | 6 436,00000 | 6 436,00000 | |||
813 | 950,86590 | 147,10000 | 0,00000 | 2 842,74211 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 4 494,00000 | 3 816,00000 | 2 838,46606 | 1 867,76000 | 4 180,00000 | 4 180,00000 | |||
816 | 160,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 505,10000 | 505,10000 | 505,10000 | |||
829 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 0,00000 | 1 453,70423 | 0,00000 | 1 750,90000 | 1 750,90000 | 1 750,90000 | |||
847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 1 882,42106 | 76,51100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 1 882,42106 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 0,00000 | 76,51100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
20. | Основное мероприятие 3.3 Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) | Всего | 8 275,80000 | 3 239,91490 | 2 117,00000 | 3 307,80300 | 468,00000 | 468,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 8 275,80000 | 3 239,91490 | 2 117,00000 | 3 307,80300 | 468,00000 | 468,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 3 945,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 3 945,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 4 330,20000 | 3 239,91490 | 2 117,00000 | 3 307,80300 | 468,00000 | 468,00000 | |||
813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 1 121,00000 | 641,00000 | 2 017,00000 | 3 048,80300 | 209,00000 | 209,00000 | |||
816 | 650,00000 | 500,00000 | 100,00000 | 259,00000 | 259,00000 | 259,00000 | |||
829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 2 210,00000 | 2 098,91490 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
850 | 349,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
21. | Основное мероприятие 3.4 Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
22. | Основное мероприятие 3.5 Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 276,30500 | 290,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 276,30500 | 290,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 276,30500 | 290,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 276,30500 | 290,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
23. | Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" | Всего | 145 230,88660 | 144 583,21984 | 127 495,24000 | 154 588,05737 | 135 961,50000 | 135 612,70000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 145 230,88660 | 144 583,21984 | 127 495,24000 | 154 588,05737 | 135 961,50000 | 135 612,70000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 145 230,88660 | 144 583,21984 | 127 495,24000 | 154 588,05737 | 135 961,50000 | 135 612,70000 | |||
812 | 3 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 141 330,88660 | 144 583,21984 | 127 495,24000 | 154 588,05737 | 135 961,50000 | 135 612,70000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
24. | Основное мероприятие 4.1 Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
25. | Основное мероприятие 4.2 Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 3 900,00000 | 6 798,34700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 3 900,00000 | 6 798,34700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 3 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 6 798,34700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
26. | Основное мероприятие 4.3 Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан | Всего | 76 771,51810 | 51 462,76254 | 54 468,18665 | 76 785,93289 | 67 462,30000 | 67 113,50000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 76 771,51810 | 51 462,76254 | 54 468,18665 | 76 785,93289 | 67 462,30000 | 67 113,50000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 76 771,51810 | 51 462,76254 | 54 468,18665 | 76 785,93289 | 67 462,30000 | 67 113,50000 | |||
815 | 76 771,51810 | 51 462,76254 | 54 468,18665 | 76 785,93289 | 67 462,30000 | 67 113,50000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
27. | Основное мероприятие 4.4 Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан | Всего | 19 440,64150 | 3 997,27050 | 3 010,05335 | 13 287,12448 | 1 999,20000 | 1 999,20000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 19 440,64150 | 3 997,27050 | 3 010,05335 | 13 287,12448 | 1 999,20000 | 1 999,20000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 19 440,64150 | 3 997,27050 | 3 010,05335 | 13 287,12448 | 1 999,20000 | 1 999,20000 | |||
815 | 19 440,64150 | 3 997,27050 | 3 010,05335 | 13 287,12448 | 1 999,20000 | 1 999,20000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
28. | Основное мероприятие 4.5 Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий | Всего | 365,11400 | 61,70000 | 17,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 365,11400 | 61,70000 | 17,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 365,11400 | 61,70000 | 17,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 365,11400 | 61,70000 | 17,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
29. | Основное мероприятие 4.6 Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
30. | Основное мероприятие 4.7 Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг | Всего | 44 753,61300 | 82 263,13980 | 70 000,00000 | 64 515,00000 | 66 500,00000 | 66 500,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 44 753,61300 | 82 263,13980 | 70 000,00000 | 64 515,00000 | 66 500,00000 | 66 500,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 44 753,61300 | 82 263,13980 | 70 000,00000 | 64 515,00000 | 66 500,00000 | 66 500,00000 | |||
815 | 44 753,61300 | 82 263,13980 | 70 000,00000 | 64 515,00000 | 66 500,00000 | 66 500,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
31. | Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" | Всего | 5 590,78776 | 2 236,00000 | 2 236,00000 | 2 460,00000 | 2 460,00000 | 2 460,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 590,78776 | 2 236,00000 | 2 236,00000 | 2 460,00000 | 2 460,00000 | 2 460,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 5 590,78776 | 2 236,00000 | 2 236,00000 | 2 460,00000 | 2 460,00000 | 2 460,00000 | |||
813 | 816,58706 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 921,08675 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 453,11395 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 2 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
859 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
862 | 0,00000 | 2 236,00000 | 2 236,00000 | 2 460,00000 | 2 460,00000 | 2 460,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
32. | Основное мероприятие 5.1 Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере | Всего | 5 590,78776 | 2 236,00000 | 2 236,00000 | 2 460,00000 | 2 460,00000 | 2 460,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 590,78776 | 2 236,00000 | 2 236,00000 | 2 460,00000 | 2 460,00000 | 2 460,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 5 590,78776 | 2 236,00000 | 2 236,00000 | 2 460,00000 | 2 460,00000 | 2 460,00000 | |||
813 | 816,58706 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 921,08675 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 453,11395 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 2 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
859 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
862 | 0,00000 | 2 236,00000 | 2 236,00000 | 2 460,00000 | 2 460,00000 | 2 460,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
33. | Основное мероприятие 5.2 Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - поставщиков услуг в социальной сфере | Всего | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
34. | Основное мероприятие 5.3 Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества (волонтерства) в социальной сфере | Всего | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
846 | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
862 | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - |
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
35. | Основное мероприятие 5.4 Обучение социально ориентированных некоммерческих организаций как поставщиков услуг в социальной сфере | Всего | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
846 | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
862 | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
846 | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
36. | Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" | Всего | 400,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 400,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 400,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
814 | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
815 | 400,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
КРО ФСС | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
КРО ФСС | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
КРО ФСС | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
37. | Основное мероприятие 6.1 Обеспечение проведения специальной оценки условий труда, работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края | Всего | 133,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 133,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 133,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
814 | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
815 | 133,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
38. | Основное мероприятие 6.2 Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Всего | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
814 | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации | КРО ФСС | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | ||
КРО ФСС | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
КРО ФСС | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | ||||
39. | Основное мероприятие 6.3 Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения | Всего | 17,50000 | 0,00000 | - | - | - | - | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 17,50000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 17,50000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
815 | 17,50000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
40. | Основное мероприятие 6.4 Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда | Всего | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
41. | Основное мероприятие 6.5 Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда | Всего | 249,50000 | 0,00000 | - | - | - | - | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 249,50000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 249,50000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
815 | 249,50000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
42. | Основное мероприятие 6.6 Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае | Всего | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
43. | Основное мероприятие 6.7 Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | Всего | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | - | - | - | - | |||
44. | Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" | Всего | 2 466 465,44794 | 3 393 950,30020 | 3 384 053,93189 | 3 640 589,98272 | 3 667 421,72100 | 3 726 494,95100 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 466 465,44794 | 3 393 950,30020 | 3 384 053,93189 | 3 640 589,98272 | 3 667 421,72100 | 3 726 494,95100 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 107 287,20000 | 9 525,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 2 359 178,24794 | 3 384 424,50020 | 3 384 053,93189 | 3 640 589,98272 | 3 667 421,72100 | 3 726 494,95100 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
45. | Основное мероприятие 7.1 Финансовая поддержка подведомственных учреждений | Всего | 2 325 321,10167 | 2 595 941,54806 | 2 561 038,52662 | 2 587 542,69972 | 2 633 164,21000 | 2 692 237,44000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 325 321,10167 | 2 595 941,54806 | 2 561 038,52662 | 2 587 542,69972 | 2 633 164,21000 | 2 692 237,44000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 106 816,40000 | 4 347,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 2 218 504,70167 | 2 591 593,74806 | 2 561 038,52662 | 2 587 542,69972 | 2 633 164,21000 | 2 692 237,44000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
46. | Основное мероприятие 7.2 Проведение тематических мероприятий | Всего | 5 385,23865 | 6 209,75856 | 6 276,37300 | 8 660,01100 | 8 660,01100 | 8 660,01100 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 385,23865 | 6 209,75856 | 6 276,37300 | 8 660,01100 | 8 660,01100 | 8 660,01100 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 5 385,23865 | 6 209,75856 | 6 276,37300 | 8 660,01100 | 8 660,01100 | 8 660,01100 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
47. | Основное мероприятие 7.3 Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края | Всего | 86 854,56162 | 84 939,78394 | 76 522,16482 | 119 811,92800 | 112 191,00000 | 112 191,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 86 854,56162 | 84 939,78394 | 76 522,16482 | 119 811,92800 | 112 191,00000 | 112 191,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 86 854,56162 | 84 939,78394 | 76 522,16482 | 119 811,92800 | 112 191,00000 | 112 191,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
48. | Основное мероприятие 7.4 Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае | Всего | 331,25600 | 419,01347 | 430,00000 | 608,50000 | 408,50000 | 408,50000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 331,25600 | 419,01347 | 430,00000 | 608,50000 | 408,50000 | 408,50000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 331,25600 | 419,01347 | 430,00000 | 608,50000 | 408,50000 | 408,50000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
49. | Основное мероприятие 7.5 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания | Всего | 30 234,25000 | 10 299,55929 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 30 234,25000 | 10 299,55929 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 30 234,25000 | 10 299,55929 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
50. | Основное мероприятие 7.6 Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | Всего | 470,80000 | 676 911,87688 | 719 876,24523 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 470,80000 | 676 911,87688 | 719 876,24523 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 470,80000 | 5 178,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 0,00000 | 671 733,87688 | 719 876,24523 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
51. | Основное мероприятие 7.6 Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних и несовершеннолетних граждан | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 923 966,84400 | 912 998,00000 | 912 998,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 923 966,84400 | 912 998,00000 | 912 998,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 923 966,84400 | 912 998,00000 | 912 998,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
52. | Основное мероприятие 7.7 Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | Всего | 17 868,24000 | 19 228,76000 | 19 910,62222 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 17 868,24000 | 19 228,76000 | 19 910,62222 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 17 868,24000 | 19 228,76000 | 19 910,62222 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |