Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 26 января 2015 года N 25-П


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________


Правительство

постановляет:

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН

     

    Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 26.01.2015 N 25-П

     

 ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. Раздел "Объем и источники финансирования Программы (в ценах соответствующих лет)" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Программы

Общий объем финансирования Программы составляет

31 399 905,08683 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 5 744 245,14542 тыс. руб.;

2015 год - 6 188 521,95300 тыс. руб.;

2016 год - 6 182 374,977000 тыс. руб.;

2017 год - 6 483 687,42850 тыс. руб.;

2018 год - 6 801 075,58291 тыс. руб.;

в том числе за счет средств: краевого бюджета -

24 877 935,57102 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 4 558 841,45185 тыс. руб.,

в том числе инвестиционные мероприятия - 70 647,83000 тыс. руб.;

2015 год - 4 978 757,74000 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 1 010,70000 тыс. руб.;

2016 год - 4 872 573,17000 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 1 010,70000 тыс. руб.;

2017 год - 5 109 526,38200 тыс. руб.;

2018 год - 5 358 236,82717 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - 3 637 641,21100 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 144 016,71100 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3 495,70000 тыс. руб.;

2015 год - 1 184 061,00000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3 489,00000 тыс. руб.;

2016 год - 1 309 563,50000 тыс. руб.,

в том числе инвестиционные мероприятия - 3 481,70000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;

2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 2 617,95400 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 2 617,95400 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 47 805,20000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 23 550,00000 тыс. руб.;

2015 год - 23 550,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 352,60000 тыс. руб.;

2018 год - 352,60000 тыс. руб.;

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 12 123,36733 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 12 123,36733 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

местных (бюджетов (по согласованию) - 5 863,18424 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 3 095,66124 тыс. руб.;

2015 год - 2 153,21300 тыс. руб.;

2016 год - 238,30700 тыс. руб.;

2017 год - 188,38300 тыс. руб.;

2018 год - 187,62000 тыс. руб.".


2. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 179 391,59646 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 33 800,43646 тыс. руб.;

2015 год - 36 486,15000 тыс. руб.;

2016 год - 36 897,26000 тыс. руб.;

2017 год - 35 461,93000 тыс. руб.;

2018 год - 36 745,82000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 178 553,46522 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 33 492,66522 тыс. руб.;

2015 год - 36 170,70000 тыс. руб.;

2016 год - 36 737,90000 тыс. руб.;

2017 год - 35 428,60000 тыс. руб.;

2018 год - 36 723,60000 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 705,13124 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 174,77124 тыс. руб.;

2015 год - 315,45000 тыс. руб.;

2016 год - 159,36000 тыс. руб.;

2017 год - 33,33000 тыс. руб.;

2018 год - 22,22000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 133,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 133,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.".


3. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 2 "Семья и дети Камчатки" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 27001,07912 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 27 001,07912 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.".


4. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет

22 403 134,12861 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 3 957 224,08388 тыс. руб.;

2015 год - 4 507 535,30000 тыс. руб.;

2016 год - 4 424 388,90000 тыс. руб.;

2017 год - 4 642 753,34200 тыс. руб.;

2018 год - 4 871 232,50273 тыс. руб.;

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 15 989 808,97537 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 2 851 445,42988 тыс. руб.;

2015 год - 3 324 825,20000 тыс. руб.;

2016 год - 3 116 176,30000 тыс. руб.;

2017 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;

2018 год - 3 428 581,36699 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - 3 594 918,30000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 103 995,60000 тыс. руб.;

2015 год - 1 182 710,10000 тыс. руб.;

2016 год - 1 308 212,60000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 1 373 620,06350 тыс. рублей;

2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 1 783,05400 тыс. руб. из них по годам:

2014 год - 1 783,05400 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 705,20000 тыс. руб. из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 352,60000 тыс. руб.;

2018 год - 352,60000 тыс. руб.".


5. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 4 "Дети - инвалиды" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет

11 684,72433 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 11 684,72433 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 5 431,99800 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 5 431,99800 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

Фонд поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 6 252,72633 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 6252,72633 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.".


6. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 5 "Детство без жестокости и насилия" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы 5

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 13 228,64100 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 13 228,64100 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 0,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 5 870,64100 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 5 870,64100 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.".


7. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 6 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы 6

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет

83 745,85100 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 59 495,25100 тыс. руб.;

2015 год - 24 250,60000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 53 132,20000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 30 614,10000 тыс. руб.;

2015 год - 22 518,10000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - 27 470,72100 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 27 470,72100 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 3 142,93000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1410,43000 тыс. руб.;

2015 год - 1 732,50000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.".


8. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 7 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы 7

Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 267 183,26818 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 91 930,60518 тыс. руб.;

2015 год - 40 792,26300 тыс. руб.;

2016 год - 42 765,94700 тыс. руб.;

2017 год - 45 842,05300 тыс. руб.;

2018 год - 45 852,40000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 253 198,75518 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 78 450,75518 тыс. руб.;

2015 год - 40 687,00000 тыс. руб.;

2016 год - 42 687,00000 тыс. руб.;

2017 год - 45 687,00000 тыс. руб.;

2018 год - 45 687,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - 11 267,49000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 11 267,49000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 701,90000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 701,90000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 2 015,12300 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 510,46000 тыс. руб.;

2015 год - 105,26300 тыс. руб.;

2016 год - 78,94700 тыс. руб.;

2017 год - 155,05300 тыс. руб.;

2018 год - 165,40000 тыс. руб.".


9. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 8 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы 8

Общий объем финансирования Подпрограммы 8 за счет средств краевого бюджета составляет 52 794,60000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 27 034,80000 тыс. руб.;

2015 год - 25 759,80000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 5 694,60000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 3 484,80000 тыс. руб.;

2015 год - 2 209,80000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.

2017 год -- 0,00000 тыс. руб.

2018 год - 0,00000 тыс. руб.

внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 47 100,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 23 550,00000 тыс. руб.;

2015 год - 23 550,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.

2017 год - 0,00000 тыс. руб.

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;".


10. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 9 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 9 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы 9

Общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет

8 361 741,19813 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 522 845, 52445 тыс. руб.;

2015 год - 1 553 697,84000 тыс. руб.;

2016 год - 1 678 322,87000 тыс. руб.;

2017 год - 1 759 630,10350 тыс. руб.;

2018 год - 1 847 244,86018 тыс. руб.;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 3 984,70000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 282,90000 тыс. руб.;

2015 год - 1 350,90000 тыс. руб.;

2016 год - 1 350,90000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 8 357 713,12356 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 521 519,24988 тыс. руб.;

2015 год - 1 552 346,94000 тыс. руб;

2016 год - 1 676 971,97000 тыс. руб.;

2017 год - 1 759 630,10350 тыс. руб.;

2018 год - 1 847 244,86018 тыс. руб.".



11. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:

"Таблица 5

     

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ"

     
тыс. руб.

N
п/п

Наименование
государственной
программы /
подпрограммы /
мероприятия

Код бюджетной
классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

Всего

31 399 905,08683

5 744 245,14542

6 188 521,95300

6 182 374,97700

6 483 687,42850

6 801 075,58291

Всего без учета планируемых объемов обязательств

28 530 318,10335

5 717 599,48418

6 162 818,74000

6 182 136,67000

5 109 526,38200

5 358 236,82717

за счет средств федерального бюджета

3 637 641,21100

1 144 016,71100

1 184 061,00000

1 309 563,50000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

2 815 918,59924

0,00000

0,00000

0,00000

1 373 620,06350

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

24 877 935,57102

4 558 841,45185

4 978 757,74000

4 872 573,17000

5 109 526,38200

5 358 236,82717

за счет средств местных бюджетов

5 863,18424

3 095,66124

2 153,21300

238,30700

188,38300

187,62000

за счет средств внебюджетных источников

2 617,95400

2 617,95400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

47 805,20000

23 550,00000

23 550,00000

0,00000

352,60000

352,60000

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

12 123,36733

12 123,36733

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

179 391,59646

33 800,43646

36 486,15000

36 897,26000

35 461,93000

36 745,82000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

178 686,46522

33 625,66522

36 170,70000

36 737,90000

35 428,60000

36 723,60000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

178 553,46522

33 492,66522

36 170,70000

36 737,90000

35 428,60000

36 723,60000

813

031

620,00000

110,00000

120,00000

130,00000

130,00000

130,00000

815

031

157 629,26522

28 476,96522

31 297,00000

31 726,30000

32 417,00000

33 712,00000

816

031

7 846,00000

1 614,00000

1 462,00000

1 590,00000

1 590,00000

1 590,00000

846

031

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

847

031

6 458,20000

1 291,70000

1 291,70000

1 291,60000

1 291,60000

1 291,60000

за счет средств местных бюджетов

705,13124

174,77124

315,45000

159,36000

33,33000

22,22000

за счет средств внебюджетных источников

133,00000

133,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

5 934,67000

2 268,00000

3 666,67000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 768,00000

2 268,00000

3 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

5 635,00000

2 135,00000

3 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

031

1 635,00000

135,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

031

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

166,67000

0,00000

166,67000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

031

133,00000

133,00000

1.3.

Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

161 755,92646

29 658,43646

31 087,48000

32 827,26000

33 521,93000

34 660,82000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

161 217,46522

29 483,66522

30 938,70000

32 667,90000

33 488,60000

34 638,60000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

161 217,46522

29 483,66522

30 938,70000

32 667,90000

33 488,60000

34 638,60000

815

031

154 759,26522

28 191,96522

29 647,00000

31 376,30000

32 197,00000

33 347,00000

847

031

6 458,20000

1 291,70000

1 291,70000

1 291,60000

1 291,60000

1 291,60000

за счет средств местных бюджетов

538,46124

174,77124

148,78000

159,36000

33,33000

22,22000

за счет средств внебюджетных источников

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

3 311,00000

722,00000

570,00000

633,00000

678,00000

708,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 311,00000

722,00000

570,00000

633,00000

678,00000

708,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

3 311,00000

722,00000

570,00000

633,00000

678,00000

708,00000

813

031

620,00000

110,00000

120,00000

130,00000

130,00000

130,00000

816

031

2 691,00000

612,00000

450,00000

503,00000

548,00000

578,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

5 940,00000

1 102,00000

1 112,00000

1 187,00000

1 212,00000

1 327,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 940,00000

1 102,00000

1 112,00000

1 187,00000

1 212,00000

1 327,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

5 940,00000

1 102,00000

1 112,00000

1 187,00000

1 212,00000

1 327,00000

815

031

785,00000

100,00000

100,00000

100,00000

170,00000

315,00000

816

031

5 155,00000

1 002,00000

1 012,00000

1 087,00000

1 042,00000

1 012,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.6.

Методическое и информационное сопровождение
Подпрограммы 1

Всего

450,00000

50,00000

50,00000

250,00000

50,00000

50,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

450,00000

50,00000

50,00000

250,00000

50,00000

50,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

450,00000

50,00000

50,00000

250,00000

50,00000

50,00000

815

031

450,00000

50,00000

50,00000

250,00000

50,00000

50,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.

Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки"

Всего

27 001,07912

27 001,07912

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

27 001,07912

27 001,07912

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

27 001,07912

27 001,07912

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

032

793,97212

793,97212

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

032

22 774,10700

22 774,10700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

032

1 300,00000

1 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

825

032

2 045,00000

2 045,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

032

88,00000

88,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Развитие и поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Всего

345,00000

345,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

345,00000

345,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

345,00000

345,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

032

195,00000

195,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

032

150,00000

150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.2.

Профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности, развитие инновационных технологий и форм профилактики детской безнадзорности

Всего

18412,97212

18412,97212

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

18412,97212

18412,97212

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

18412,97212

18412,97212

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

032

598,97212

598,97212

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

032

17814,00000

17814,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.3.

Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей, формирование ответственного родительства

Всего

7993,10700

7993,10700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

7993,10700

7993,10700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

7993,10700

7993,10700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

032

4560,10700

4560,10700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

032

1300,00000

1300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

825

032

2045,00000

2045,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

032

88,00000

88,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.

Патриотическое воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Всего

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

032

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.

Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

22 403 134,12861

3 957 224,08388

4 507 535,30000

4 424 388,90000

4 642 753,34200

4 871 232,50273

Всего без учета планируемых объемов обязательств

815

033

19 586 510,32937

3 957 224,08388

4 507 535,30000

4 424 388,90000

3 268 780,67850

3 428 581,36699

за счет средств федерального бюджета

815

033

3 594 918,30000

1 103 995,60000

1 182 710,10000

1 308 212,60000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

033

2 815 918,59924

0,00000

0,00000

0,00000

1 373 620,06350

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

033

15 989 808,97537

2 851 445,42988

3 324 825,20000

3 116 176,30000

3 268 780,67850

3 428 581,36699

815

033

15 947 775,66337

2 809 412,11788

3 324 825,20000

3 116 176,30000

3 268 780,67850

3 428 581,36699

810

033

42 033,31200

42 033,31200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

033

1 783,05400

1 783,05400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

033

705,20000

0,00000

0,00000

0,00000

352,60000

352,60000

3.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

5 352 915,67149

927 166,66600

1 204 961,00000

1 021 489,80000

1 072 863,08850

1 126 435,11699

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3449886,79149

927166,66600

1204961,00000

1021489,80000

144546,21850

151723,10699

за счет средств федерального бюджета

815

033

2 628 698,00000

772 996,30000

971 923,20000

883 778,50000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

1 902 323,68000

0,00000

0,00000

0,00000

927 964,27000

974 359,41000

за счет средств краевого бюджета

819 405,73749

152 387,31200

233 037,80000

137 711,30000

144 546,21850

151 723,10699

815

033

667 372,42549

110 354,00000

123 037,80000

137 711,30000

144 546,21850

151 723,10699

810

033

152 033,31200

42 033,31200

110 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

033

1 783,05400

1 783,05400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

033

705,20000

0,00000

0,00000

0,00000

352,60000

352,60000

3.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Всего

9 231 659,10788

1 616 352,37788

1 856 117,60000

1 828 049,10000

1 918 226,80000

2 012 913,23000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

9 231 659,10788

1 616 352,37788

1 856 117,60000

1 828 049,10000

1 918 226,80000

2 012 913,23000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

9 231 659,107880

1 616 352,377880

1 856 117,600000

1 828 049,100000

1 918 226,800000

2 012 913,230000

815

033

9 231 659,107880

1 616 352,377880

1 856 117,600000

1 828 049,100000

1 918 226,800000

2 012 913,230000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

1 805 953,680000

365 402,470000

381 333,900000

337 779,100000

352 964,000000

368 474,210000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 805 953,680000

365 402,470000

381 333,900000

337 779,100000

352 964,000000

368 474,210000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 805 953,680000

365 402,470000

381 333,900000

337 779,100000

352 964,000000

368 474,210000

815

033

1 805 953,680000

365 402,470000

381 333,900000

337 779,100000

352 964,000000

368 474,210000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.4.

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Камчатского края

Всего

5 784 123,23924

1 000 206,89000

1 017 944,30000

1 194 816,10000

1 254 331,91350

1 316 824,03574

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 870 528,32000

1 000 206,89000

1 017 944,30000

1 194 816,10000

808 676,12000

848 884,91000

за счет средств федерального бюджета

815

033

966 220,30000

330 999,30000

210 786,90000

424 434,10000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

033

913 594,91924

0,00000

0,00000

0,00000

445 655,79350

467 939,12574

за счет средств краевого бюджета

3 904 308,02000

669 207,59000

807 157,40000

770 382,00000

808 676,12000

848 884,91000

815

033

3 904 308,02000

669 207,59000

807 157,40000

770 382,00000

808 676,12000

848 884,91000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.5.

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

228 482,43000

48 095,68000

47 178,50000

42 254,80000

44 367,54000

46 585,91000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

228 482,43000

48 095,68000

47 178,50000

42 254,80000

44 367,54000

46 585,91000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

228 482,43000

48 095,68000

47 178,50000

42 254,80000

44 367,54000

46 585,91000

815

033

228 482,43000

48 095,68000

47 178,50000

42 254,80000

44 367,54000

46 585,91000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.

Подпрограмма 4 "Дети - инвалиды"

Всего

11 684,72433

11 684,72433

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 431,99800

11 684,72433

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

5 431,99800

5 431,99800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

034

653,99800

653,99800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

034

2 528,00000

2 528,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

2 250,00000

2 250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

6 252,72633

6 252,72633

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

034

545,34600

545,34600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

034

1 419,21033

1 419,21033

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

34

4 288,17000

4 288,17000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Выявление и учет детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами, мониторинг потребностей родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в услугах учреждений социальной сферы

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Оказание своевременной медицинской помощи и проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующей максимально возможному восстановлению утраченных функций ребенка

Всего

2 825,00000

2 825,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 528,00000

2 528,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 528,00000

2 528,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

034

2 528,00000

2 528,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

297,00000

297,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

034

297,00000

297,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Создание новых служб, оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидам и оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами (реабилитация детей раннего возраста (до 3 лет), мобильный пункт сопровождения семей, лекотека, группа выходного дня для детей-инвалидов)

Всего

1 490,84800

1 490,84800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

450,00000

450,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

450,00000

450,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

450,00000

450,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

1 040,84800

1 040,84800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

1 040,84800

1 040,84800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

4.4.

Внедрение инновационных технологий, методик, программ по реабилитации, социализации, интеграции детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами в общество (реабилитация при помощи аппаратно-программных комплексов БОС, иппотерапии, портативного физиотерапевтического оборудования и др.)

Всего

3 305,66833

3 305,66833

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 305,66833

3 305,66833

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

586,13600

586,13600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

034

387,40000

387,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

198,73600

198,73600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2 719,53233

2 719,53233

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

034

1 122,21033

1 122,21033

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

1 597,32200

1 597,32200

4.5.

Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, повышение их адаптивных возможностей (службы сопровождения семей с детьми-инвалидами, организация отдыха семей с детьми-инвалидами, дистанционное консультирование родителей, формирование клубов, школ, групп взаимопомощи родителей детей-инвалидов)

Всего

1 860,00000

1 860,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

210,00000

210,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

210,00000

210,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

210,00000

210,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

1 650,00000

1 650,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

1 650,00000

1 650,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Создание условий, способствующих раскрытию творческого, спортивного потенциала детей-инвалидов, их профессиональная поддержка, интеграция в среду здоровых сверстников, воспитание толерантного отношения общества к детям-инвалидам

Всего

2 123,20800

2 123,20800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 123,20800

2 123,20800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 577,86200

1 577,86200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

034

266,59800

266,59800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

1 311,26400

1 311,26400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

545,34600

545,34600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

034

545,34600

545,34600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.7.

Привлечение средств массовой информации к освещению вопросов, связанных с проблемами детей-инвалидов и их семей, социальной интеграции детей в общественную жизнь

Всего

80,00000

80,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

80,00000

80,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

80,00000

80,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

034

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

80,00000

80,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.8.

Привлечение общественных организаций и добровольцев к реализации совместных проектов социальной интеграции детей-инвалидов, их успешной творческой самореализации

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.9.

Поддержка инициатив общественных объединений в обеспечении нормальных условий жизнедеятельности детей-инвалидов, их успешной интеграции в общество, включая организацию региональных грантовых конкурсов социальных проектов; развитие добровольческого движения

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

5.

Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия"

Всего

13 228,64100

13 228,64100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

16 993,64100

13 228,64100

0,00000

3 765,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

7 358,00000

7 358,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

035

45,00000

45,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

035

948,00000

948,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

035

6 365,00000

6 365,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

5 870,64100

5 870,64100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

035

919,90900

919,90900

814

035

203,37200

203,37200

815

035

4 747,36000

4 747,36000

5.1.

Организация межведомственного взаимодействия по вопросам оказания помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, и семьям, в которых произошли случаи насилия

Всего

6 042,64000

6 042,64000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 550,00000

5 550,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

5 550,00000

5 550,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

035

5 550,00000

5 550,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

815

035

492,64000

492,64000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми

Всего

5 956,00100

5 956,00100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 608,00000

1 608,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 608,00000

1 608,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

035

45,00000

45,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

035

948,00000

948,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

035

615,00000

615,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

4 348,00100

4 348,00100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

035

919,90900

919,90900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

035

203,37200

203,37200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

035

3 224,72000

3 224,72000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Всего

1 030,00000

1 030,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

815

035

1 030,00000

1 030,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Проведение мероприятий, направленных на предотвращение жестокого обращения с детьми и формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявления насилия по отношению к детям

Всего

200,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

200,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

200,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

035

200,00000

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

6.

Подпрограммы 6 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

83 745,85100

59 495,25100

24 250,60000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

80 602,92100

58 084,82100

22 518,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

27 470,72100

27 470,72100

813

036

10 671,70000

10 671,70000

814

036

5 162,40000

5 162,40000

815

036

4 286,00000

4 286,00000

816

036

3 230,00000

3 230,00000

829

036

400,00000

400,00000

833

036

2 862,00000

2 862,00000

847

036

858,62100

858,62100

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

813

036

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

53 132,20000

30 614,10000

22 518,10000

0,00000

0,00000

0,00000

813

036

11332,30000

7 119,30000

4 213,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

036

5 162,40000

5 162,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

15 063,50000

9 290,40000

5 773,10000

0,00000

0,00000

0,00000

816

036

8 770,00000

4 780,00000

3 990,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

036

650,00000

400,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

036

6 527,00000

2 962,00000

3 565,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

036

4 627,00000

400,00000

4 227,00000

0,00000

0,00000

0,00000

850

036

1 000,00000

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

3 142,93000

1 410,43000

1 732,50000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

6.1.

Совершенствование нормативно-правовой и организационной базы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

6.2.

Проведение комплекса мероприятий по повышению уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае

Всего

63 648,48000

52 792,23000

10 856,25000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

60 656,80000

51 381,80000

9 275,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

25 912,10000

25 912,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

036

10 671,70000

10 671,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

036

5 162,40000

5 162,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

3 736,00000

3 736,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

036

3 080,00000

3 080,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

036

400,00000

400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

036

2 862,00000

2 862,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

34 744.70000

25 469,70000

9 275,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

036

9 269,30000

6 419,30000

2 850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

036

5 162,40000

5 162,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

9 976,00000

7 366,00000

2 610,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

036

3 160,00000

3 160,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

036

650,00000

400,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

036

6 527,00000

2 962,00000

3 565,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

2 991,68000

1 410,43000

1 581,25000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

6.3.

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) в Камчатском крае

Всего

18 556,87100

5 760,62100

12 796,25000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

17 755,62100

5 760,62100

11 995,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

1 508,62100

1 508,62100

815

036

500,00000

500,00000

816

036

150,00000

150,00000

847

036

858,62100

858,62100

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

650,00000

0,00000

650,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

16 247,00000

4 252,00000

11995,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

036

1 330,00000

630,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

3 680,00000

1 102,00000

2 578,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

036

5 610,00000

1 620,00000

3 990,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

036

4 627,00000

400,00000

4 227,00000

0,00000

0,00000

0,00000

850

036

1 000,00000

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

151,25000

0,00000

151,25000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

6.4.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество в Камчатском крае

Всего

948,00000

140,00000

808,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

948,00000

140,00000

808,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

948,00000

140,00000

808,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

036

683,00000

50,00000

633,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

265,00000

90,00000

175,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

6.5.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае

Всего

1 242,50000

802,40000

490,10000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 242,50000

802,40000

440,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

50,00000

50,00000

815

036

50,00000

50,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

50,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 192,50000

752,40000

440,10000

0,00000

0,00000

0,00000

813

036

50,00000

20,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

1 142,50000

732,40000

410,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.

Подпрограмма 7 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы"

Всего

267 183.26818

91 930,60518

40 792,26300

42 765,94700

45 842,05300

45 852,40000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

265 273,40818

90 420,14518

40 792,26300

42 687,00000

45 687,00000

45 687,00000

за счет средств федерального бюджета

11 267,49000

11 267,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

037

2 004,00000

2 004,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

037

2 200,00000

2 200,00000

816

037

500,00000

500,00000

846

037

3 352,49000

3 352,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

037

3 211,00000

3 211,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

253 198,75518

78 450,75518

40 687,00000

42 687,00000

45 687,00000

45 687,00000

812

037

1 020,82000

1 020,82000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

037

1 000,00000

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

037

236 767,93518

62 019,93518

40 687,00000

42 687,00000

45 687,00000

45 687,00000

816

037

700,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

037

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

037

11 710,00000

11710,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

037

1 500,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

2 015,12300

1 510,46000

105,26300

78,94700

155,05300

165,40000

за счет средств внебюджетных источников

815

037

701,90000

701,90000

7.1.

Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае

Всего

238 531,77818

63 279,11518

40 792,26300

42 765,94700

45 842,05300

45 852,40000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

236 439,75518

61 691,75518

40 687,00000

42 687,00000

45 687,00000

45 687,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

236 439,75518

61 691,75518

40 687,00000

42 687,00000

45 687,00000

45 687,00000

812

037

43 367,32000

1 020,82000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

037

235 418,93518

60 670,93518

40 687,00000

42 687,00000

45 687,00000

45 687,00000

за счет средств местных бюджетов

1 390,12300

885,46000

105,26300

78,94700

155,05300

165,40000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

037

701,90000

701,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.1.

Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Камчатском крае

Всего

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.1.2.

Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг

Всего

Финансирование не требуется

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.1.3.

Внедрение независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в Камчатском крае

Всего

Финансирование не требуется

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.1.4.

Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Всего

1 118,82000

1 118,82000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 118,82000

1 118,82000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 118,82000

1 118,82000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

037

1 020,82000

1 020,82000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

037

98,00000

98,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.1.5.

Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания в Камчатском крае

Всего

200 717,40141

47 504,73841

35 162,26300

37 350,94700

40 347,05300

40 352,40000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

199 422,27841

46 619,27841

35 057,00000

37 272,00000

40 237,00000

40 237,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

198 720,37841

45 917,37841

35 057,00000

37 272,00000

40 237,00000

40 237,00000

815

037

198 720,37841

45 917,37841

35 057,00000

37 272,00000

40 237,00000

40 237,00000

за счет средств местных бюджетов

1 295,12300

885,46000

105,26300

78,94700

110,05300

115,40000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

037

701,90000

701,90000

7.1.6.

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания в Камчатском крае

Всего

32 945,56200

12 655,56200

5 215,00000

4 980,00000

5 045,00000

5 050,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

32 850,56200

12 655,56200

5 215,00000

4 980,00000

5 000,00000

5 000,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

32 850,56200

12 655,56200

5 215,00000

4 980,00000

5 000,00000

5 000,00000

815

037

32 850,56200

12 655,56200

5 215,00000

4 980,00000

5 000,00000

5 000,00000

за счет средств местных бюджетов

95,00000

0,00000

0,00000

0,00000

45,00000

50,00000

за счет средств внебюджетных источников

7.1.7.

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания в Камчатском крае

Всего

1 750,00000

0,00000

415,00000

435,00000

450,00000

450,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 750,00000

0,00000

415,00000

435,00000

450,00000

450,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 750,00000

0,00000

415,00000

435,00000

450,00000

450,00000

815

037

1 750,00000

0,00000

415,00000

435,00000

450,00000

450,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.1.8.

Проведение конкурсов среди краевых государственных учреждений социального обслуживания

Всего

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

037

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.2.

Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в Камчатском крае на 2014-2018 годы

Всего

28 651,49000

28 651,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

28 026,49000

28 026,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

11 267,49000

11 267,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

037

2 004,00000

2 004,00000

815

037

2 200,00000

2 200,00000

816

037

500,00000

500,00000

846

037

3 352,49000

3 352,49000

847

037

3 211,00000

3 211,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

16 759,00000

16 759,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

037

1 000,00000

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

037

1 400,00000

1 349,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

037

700,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

037

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

037

11 900,00000

11 710,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

037

1 500,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

625,00000

625,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.1.

Финансовая поддержка СОНКО в Камчатском крае

Всего

24 116,49000

24 116,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

12 350,00000

24 116,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

11 267,49000

11267,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

037

2 004,00000

2 004,00000

815

037

2 200,00000

2 200,00000

816

037

500,00000

500,00000

846

037

3 352,49000

3 352,49000

847

037

3 211,00000

3 211,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

12 849,00000

12 849,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

037

1 000,00000

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

037

1 400,00000

1 349,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

037

700,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

037

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

037

7 250,00000

7 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

037

1 500,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.2.

Имущественная поддержка СОНКО

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

822

037

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.2.3.

Информационная поддержка СОНКО

Всего

820,00000

820,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

820,00000

820,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

820,00000

820,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

037

820,00000

820,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.4.

Консультирование и поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО

Всего

690,00000

690,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 050,00000

690,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

690,00000

690,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

037

1 050,00000

690,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.5.

Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере

Всего

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.2.6.

Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц

Всего

300,00000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

430,00000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

300,00000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

037

430,00000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.7.

Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне

Всего

2 625,00000

2 625,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

037

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

625,00000

625,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.8.

Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО в Камчатском крае

Всего

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

100,00000

100,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)

за счет средств краевого бюджета

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

037

350,00000

100,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

За счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.

Подпрограмма 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

52 794,60000

27 034,80000

25 759,80000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 694,60000

3 484,80000

2 209,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

5 694,60000

3 484,80000

2 209,80000

0,00000

0,00000

0,00000

814

038

2 765,00000

1 915,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

038

2 869,60000

1 509,80000

1 359,80000

0,00000

0,00000

0,00000

847

038

60,00000

60,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)

47 100,00000

23 550,00000

23 550,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.

Развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Всего

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

8.2.

Содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

Финансирование не требуется

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

8.3.

Содействие обеспечению трудовых прав и гарантий граждан в области оплаты труда

Всего

Финансирование не требуется

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

8.4.

Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

40 140,00000

20 068,00000

20 072,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

140,00000

68,00000

72,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

140,00000

68,00000

72,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

038

140,00000

68,00000

72,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

40 000,00000

20 000,00000

20 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.5.

Подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения

Всего

2 246,10000

1 221,10000

1 025,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 246,10000

1 221,10000

1 025,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 246,10000

1 221,10000

1 025,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

038

2 246,10000

1 221,10000

1 025,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

8.6.

Информационное обеспечение в сфере соблюдения трудового законодательства

Всего

583,50000

270,70000

312,80000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

483,50000

220,70000

262,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

483,50000

220,70000

262,80000

0,00000

0,00000

0,00000

815

038

483,50000

220,70000

262,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

100,00000

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.7.

Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения в Камчатском крае

Всего

8 315,00000

4 465,00000

3 850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 315,00000

965,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 315,00000

965,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

038

1 315,00000

965,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7 000,00000

3 500,00000

3 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.8.

Обеспечение безопасных условий труда, аттестации рабочих мест сотрудников краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае

Всего

1 510,00000

1 010,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 510,00000

1 010,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 560,00000

1 010,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

038

1 450,00000

950,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

038

60,00000

60,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

9.

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

8 361 741,19813

1 522 845,52445

1 553 697,84000

1 678 322,87000

1 759 630,10350

1 847 244,86018

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 361741,19813

1 522 845,52445

1 553 697,84000

1 678 322,87000

1 759 630,10350

1 847 244,86018

за счет средств федерального бюджета

3 984,70000

1 282,90000

1 350,90000

1 350,90000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

8 357 756,49813

1 521 562,62445

1 552 346,94000

1 676 971,97000

1 759 630,10350

1 847 244,86018

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.1.

Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания

Всего

1 4 134 614,50325

753 138,98657

765 914,14000

829 678,47000

871 162,39350

914 720,51318

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 134 614,50325

753 138,98657

765 914,14000

829 678,47000

871 162,39350

914 720,51318

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

4 134 614,50325

753 138,98657

765 914,14000

829 678,47000

871 162,39350

914 720,51318

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.2.

Проведение тематических мероприятий

Всего

5 825,00000

5 825,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 725,00000

5 825,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

5 825,00000

5 825,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.3.

Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий"

Всего

1 072 451,45800

208 619,78200

202 212,90000

211 129,80000

219 750,72000

230 738,25600

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1072 451,45800

208 619,78200

202 212,90000

211 129,80000

219 750,72000

230 738,25600

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

1072 451,45800

208 619,78200

202 212,90000

211 129,80000

219 750,72000

230 738,25600

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.4.

Содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края"

Всего

102 200,27113

17 328,58188

19 887,00000

20 613,70000

21 644,38500

22 726,60425

Всего без учета планируемых объемов обязательств

102 200,27113

17 328,58188

19 887,00000

20 613,70000

21 644,38500

22 726,60425

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

102 200,27113

17 328,58188

19 887,00000

20 613,70000

21 644,38500

22 726,60425

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.5.

Содержание Министерства, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае

Всего

390 886,51075

86 713,15900

73 088,70000

73 088,70000

76 963,63500

81 032,31675

Всего без учета планируемых объемов обязательств

390 886,51075

86 713,15900

73 088,70000

73 088,70000

76 963,63500

81 032,31675

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

390 886,51075

86 713,15900

73 088,70000

73 088,70000

76 963,63500

81 032,31675

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.6.

Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае

Всего

1 750,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 750,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

1 750,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.7.

Предоставление местным бюджетам субвенций на социальное обслуживание отдельных категорий граждан

Всего

2 553 168,87500

434 333,93500

471 246,50000

522 463,60000

549 109,24000

576 015,60000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 553 168,87500

434 333,93500

471 246,50000

522 463,60000

549 109,24000

576 015,60000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

2 553 168,87500

434 333,93500

471 246,50000

522 463,60000

549 109,24000

576 015,60000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.8.

Предоставление местным бюджетам субвенций на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних

Всего

55 591,78000

10 439,09000

10 871,00000

10 871,00000

11 425,42000

11985,27000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

55 591,78000

10 439,09000

10 871,00000

10 871,00000

11425,42000

11985,27000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

55 591,78000

10 439,09000

10 871,00000

10 871,00000

11425,42000

11 985,27000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.9.

Предоставление местным бюджетам субвенций в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан

Всего

40 768,10000

4 314,09000

8 776,70000

8 776,70000

9 224,31000

9 676,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

40 768,10000

4 314,09000

8 776,70000

8 776,70000

9 224,31000

9 676,30000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

40 768,10000

4 314,09000

8 776,70000

8 776,70000

9 224,31000

9 676,30000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.10.

Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае

Всего

3 984,70000

1 282,90000

1 350,90000

1 350,90000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 984,70000

1 282,90000

1 350,90000

1 350,90000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

815

039

3 984,70000

1 282,90000

1 350,90000

1 350,90000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.11.

Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания населения в Камчатском крае

Всего

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»