ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2015 года N 25-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П
____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________
Правительство
постановляет:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 26.01.2015 N 25-П
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Раздел "Объем и источники финансирования Программы (в ценах соответствующих лет)" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 31 399 905,08683 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 5 744 245,14542 тыс. руб.; 2015 год - 6 188 521,95300 тыс. руб.; 2016 год - 6 182 374,977000 тыс. руб.; 2017 год - 6 483 687,42850 тыс. руб.; 2018 год - 6 801 075,58291 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 24 877 935,57102 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 4 558 841,45185 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 70 647,83000 тыс. руб.; 2015 год - 4 978 757,74000 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 1 010,70000 тыс. руб.; 2016 год - 4 872 573,17000 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 1 010,70000 тыс. руб.; 2017 год - 5 109 526,38200 тыс. руб.; 2018 год - 5 358 236,82717 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 3 637 641,21100 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 144 016,71100 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3 495,70000 тыс. руб.; 2015 год - 1 184 061,00000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3 489,00000 тыс. руб.; 2016 год - 1 309 563,50000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3 481,70000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.; 2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - 2 617,95400 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 2 617,95400 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 47 805,20000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 23 550,00000 тыс. руб.; 2015 год - 23 550,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 352,60000 тыс. руб.; 2018 год - 352,60000 тыс. руб.; Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 12 123,36733 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 12 123,36733 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; местных (бюджетов (по согласованию) - 5 863,18424 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 3 095,66124 тыс. руб.; 2015 год - 2 153,21300 тыс. руб.; 2016 год - 238,30700 тыс. руб.; 2017 год - 188,38300 тыс. руб.; 2018 год - 187,62000 тыс. руб.". |
2. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 179 391,59646 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 33 800,43646 тыс. руб.; 2015 год - 36 486,15000 тыс. руб.; 2016 год - 36 897,26000 тыс. руб.; 2017 год - 35 461,93000 тыс. руб.; 2018 год - 36 745,82000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 178 553,46522 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 33 492,66522 тыс. руб.; 2015 год - 36 170,70000 тыс. руб.; 2016 год - 36 737,90000 тыс. руб.; 2017 год - 35 428,60000 тыс. руб.; 2018 год - 36 723,60000 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) - 705,13124 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 174,77124 тыс. руб.; 2015 год - 315,45000 тыс. руб.; 2016 год - 159,36000 тыс. руб.; 2017 год - 33,33000 тыс. руб.; 2018 год - 22,22000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - 133,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 133,00000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.". |
3. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 2 "Семья и дети Камчатки" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 27001,07912 тыс. руб., из них по годам: |
4. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 22 403 134,12861 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 3 957 224,08388 тыс. руб.; 2015 год - 4 507 535,30000 тыс. руб.; 2016 год - 4 424 388,90000 тыс. руб.; 2017 год - 4 642 753,34200 тыс. руб.; 2018 год - 4 871 232,50273 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 15 989 808,97537 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 2 851 445,42988 тыс. руб.; 2015 год - 3 324 825,20000 тыс. руб.; 2016 год - 3 116 176,30000 тыс. руб.; 2017 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.; 2018 год - 3 428 581,36699 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 3 594 918,30000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 103 995,60000 тыс. руб.; 2015 год - 1 182 710,10000 тыс. руб.; 2016 год - 1 308 212,60000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 1 373 620,06350 тыс. рублей; 2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - 1 783,05400 тыс. руб. из них по годам: 2014 год - 1 783,05400 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 705,20000 тыс. руб. из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 352,60000 тыс. руб.; 2018 год - 352,60000 тыс. руб.". |
5. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 4 "Дети - инвалиды" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 11 684,72433 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 11 684,72433 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 5 431,99800 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 5 431,99800 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; Фонд поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 6 252,72633 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 6252,72633 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.". |
6. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 5 "Детство без жестокости и насилия" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 13 228,64100 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 13 228,64100 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 0,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 5 870,64100 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 5 870,64100 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.". |
7. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 6 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 83 745,85100 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 59 495,25100 тыс. руб.; 2015 год - 24 250,60000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 53 132,20000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 30 614,10000 тыс. руб.; 2015 год - 22 518,10000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 27 470,72100 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 27 470,72100 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) - 3 142,93000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1410,43000 тыс. руб.; 2015 год - 1 732,50000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.". |
8. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 7 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 267 183,26818 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 91 930,60518 тыс. руб.; 2015 год - 40 792,26300 тыс. руб.; 2016 год - 42 765,94700 тыс. руб.; 2017 год - 45 842,05300 тыс. руб.; 2018 год - 45 852,40000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 253 198,75518 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 78 450,75518 тыс. руб.; 2015 год - 40 687,00000 тыс. руб.; 2016 год - 42 687,00000 тыс. руб.; 2017 год - 45 687,00000 тыс. руб.; 2018 год - 45 687,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 11 267,49000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 11 267,49000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 701,90000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 701,90000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) - 2 015,12300 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 510,46000 тыс. руб.; 2015 год - 105,26300 тыс. руб.; 2016 год - 78,94700 тыс. руб.; 2017 год - 155,05300 тыс. руб.; 2018 год - 165,40000 тыс. руб.". |
9. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 8 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования Подпрограммы 8 за счет средств краевого бюджета составляет 52 794,60000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 27 034,80000 тыс. руб.; 2015 год - 25 759,80000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб. в том числе за счет средств: краевого бюджета - 5 694,60000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 3 484,80000 тыс. руб.; 2015 год - 2 209,80000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб. 2017 год -- 0,00000 тыс. руб. 2018 год - 0,00000 тыс. руб. внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 47 100,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 23 550,00000 тыс. руб.; 2015 год - 23 550,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб. 2017 год - 0,00000 тыс. руб. 2018 год - 0,00000 тыс. руб.;". |
10. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 9 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 9 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 8 361 741,19813 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 522 845, 52445 тыс. руб.; 2015 год - 1 553 697,84000 тыс. руб.; 2016 год - 1 678 322,87000 тыс. руб.; 2017 год - 1 759 630,10350 тыс. руб.; 2018 год - 1 847 244,86018 тыс. руб.; в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 3 984,70000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 282,90000 тыс. руб.; 2015 год - 1 350,90000 тыс. руб.; 2016 год - 1 350,90000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета - 8 357 713,12356 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 521 519,24988 тыс. руб.; 2015 год - 1 552 346,94000 тыс. руб; 2016 год - 1 676 971,97000 тыс. руб.; 2017 год - 1 759 630,10350 тыс. руб.; 2018 год - 1 847 244,86018 тыс. руб.". |
11. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ"
тыс. руб.
N | Наименование | Код бюджетной | Объем средств на реализацию программы | |||||||
ГРБС | ЦСР | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы" | Всего | 31 399 905,08683 | 5 744 245,14542 | 6 188 521,95300 | 6 182 374,97700 | 6 483 687,42850 | 6 801 075,58291 | |||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 28 530 318,10335 | 5 717 599,48418 | 6 162 818,74000 | 6 182 136,67000 | 5 109 526,38200 | 5 358 236,82717 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 3 637 641,21100 | 1 144 016,71100 | 1 184 061,00000 | 1 309 563,50000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 2 815 918,59924 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 373 620,06350 | 1 442 298,53574 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 24 877 935,57102 | 4 558 841,45185 | 4 978 757,74000 | 4 872 573,17000 | 5 109 526,38200 | 5 358 236,82717 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 5 863,18424 | 3 095,66124 | 2 153,21300 | 238,30700 | 188,38300 | 187,62000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 2 617,95400 | 2 617,95400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 47 805,20000 | 23 550,00000 | 23 550,00000 | 0,00000 | 352,60000 | 352,60000 | ||||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 12 123,36733 | 12 123,36733 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
1. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Всего | 179 391,59646 | 33 800,43646 | 36 486,15000 | 36 897,26000 | 35 461,93000 | 36 745,82000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 178 686,46522 | 33 625,66522 | 36 170,70000 | 36 737,90000 | 35 428,60000 | 36 723,60000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 178 553,46522 | 33 492,66522 | 36 170,70000 | 36 737,90000 | 35 428,60000 | 36 723,60000 | |||
813 | 031 | 620,00000 | 110,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 130,00000 | 130,00000 | |||
815 | 031 | 157 629,26522 | 28 476,96522 | 31 297,00000 | 31 726,30000 | 32 417,00000 | 33 712,00000 | |||
816 | 031 | 7 846,00000 | 1 614,00000 | 1 462,00000 | 1 590,00000 | 1 590,00000 | 1 590,00000 | |||
846 | 031 | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 031 | 6 458,20000 | 1 291,70000 | 1 291,70000 | 1 291,60000 | 1 291,60000 | 1 291,60000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 705,13124 | 174,77124 | 315,45000 | 159,36000 | 33,33000 | 22,22000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 133,00000 | 133,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
1.1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
1.2. | Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае | Всего | 5 934,67000 | 2 268,00000 | 3 666,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 768,00000 | 2 268,00000 | 3 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 5 635,00000 | 2 135,00000 | 3 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 031 | 1 635,00000 | 135,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 031 | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 166,67000 | 0,00000 | 166,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 031 | 133,00000 | 133,00000 | ||||||
1.3. | Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Всего | 161 755,92646 | 29 658,43646 | 31 087,48000 | 32 827,26000 | 33 521,93000 | 34 660,82000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 161 217,46522 | 29 483,66522 | 30 938,70000 | 32 667,90000 | 33 488,60000 | 34 638,60000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 161 217,46522 | 29 483,66522 | 30 938,70000 | 32 667,90000 | 33 488,60000 | 34 638,60000 | |||
815 | 031 | 154 759,26522 | 28 191,96522 | 29 647,00000 | 31 376,30000 | 32 197,00000 | 33 347,00000 | |||
847 | 031 | 6 458,20000 | 1 291,70000 | 1 291,70000 | 1 291,60000 | 1 291,60000 | 1 291,60000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 538,46124 | 174,77124 | 148,78000 | 159,36000 | 33,33000 | 22,22000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
1.4. | Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Всего | 3 311,00000 | 722,00000 | 570,00000 | 633,00000 | 678,00000 | 708,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 3 311,00000 | 722,00000 | 570,00000 | 633,00000 | 678,00000 | 708,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 3 311,00000 | 722,00000 | 570,00000 | 633,00000 | 678,00000 | 708,00000 | |||
813 | 031 | 620,00000 | 110,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 130,00000 | 130,00000 | |||
816 | 031 | 2 691,00000 | 612,00000 | 450,00000 | 503,00000 | 548,00000 | 578,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
1.5. | Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста | Всего | 5 940,00000 | 1 102,00000 | 1 112,00000 | 1 187,00000 | 1 212,00000 | 1 327,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 940,00000 | 1 102,00000 | 1 112,00000 | 1 187,00000 | 1 212,00000 | 1 327,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 5 940,00000 | 1 102,00000 | 1 112,00000 | 1 187,00000 | 1 212,00000 | 1 327,00000 | |||
815 | 031 | 785,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 170,00000 | 315,00000 | |||
816 | 031 | 5 155,00000 | 1 002,00000 | 1 012,00000 | 1 087,00000 | 1 042,00000 | 1 012,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
1.6. | Методическое и информационное сопровождение | Всего | 450,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 250,00000 | 50,00000 | 50,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 450,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 250,00000 | 50,00000 | 50,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 450,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 250,00000 | 50,00000 | 50,00000 | |||
815 | 031 | 450,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 250,00000 | 50,00000 | 50,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
2. | Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки" | Всего | 27 001,07912 | 27 001,07912 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 27 001,07912 | 27 001,07912 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 27 001,07912 | 27 001,07912 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 032 | 793,97212 | 793,97212 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 032 | 22 774,10700 | 22 774,10700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 032 | 1 300,00000 | 1 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
825 | 032 | 2 045,00000 | 2 045,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 032 | 88,00000 | 88,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 032 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2.1. | Развитие и поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 345,00000 | 345,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 345,00000 | 345,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 345,00000 | 345,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 032 | 195,00000 | 195,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 032 | 150,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
2.2. | Профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности, развитие инновационных технологий и форм профилактики детской безнадзорности | Всего | 18412,97212 | 18412,97212 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 18412,97212 | 18412,97212 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 18412,97212 | 18412,97212 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 032 | 598,97212 | 598,97212 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 032 | 17814,00000 | 17814,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
2.3. | Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей, формирование ответственного родительства | Всего | 7993,10700 | 7993,10700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 7993,10700 | 7993,10700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 7993,10700 | 7993,10700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 032 | 4560,10700 | 4560,10700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 032 | 1300,00000 | 1300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
825 | 032 | 2045,00000 | 2045,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 032 | 88,00000 | 88,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 032 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2.4. | Патриотическое воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Всего | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 032 | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
3. | Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | Всего | 22 403 134,12861 | 3 957 224,08388 | 4 507 535,30000 | 4 424 388,90000 | 4 642 753,34200 | 4 871 232,50273 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 815 | 033 | 19 586 510,32937 | 3 957 224,08388 | 4 507 535,30000 | 4 424 388,90000 | 3 268 780,67850 | 3 428 581,36699 | ||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 033 | 3 594 918,30000 | 1 103 995,60000 | 1 182 710,10000 | 1 308 212,60000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 033 | 2 815 918,59924 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 373 620,06350 | 1 442 298,53574 | ||
за счет средств краевого бюджета | 033 | 15 989 808,97537 | 2 851 445,42988 | 3 324 825,20000 | 3 116 176,30000 | 3 268 780,67850 | 3 428 581,36699 | |||
815 | 033 | 15 947 775,66337 | 2 809 412,11788 | 3 324 825,20000 | 3 116 176,30000 | 3 268 780,67850 | 3 428 581,36699 | |||
810 | 033 | 42 033,31200 | 42 033,31200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 033 | 1 783,05400 | 1 783,05400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 033 | 705,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 352,60000 | 352,60000 | ||
3.1. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего | 5 352 915,67149 | 927 166,66600 | 1 204 961,00000 | 1 021 489,80000 | 1 072 863,08850 | 1 126 435,11699 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 3449886,79149 | 927166,66600 | 1204961,00000 | 1021489,80000 | 144546,21850 | 151723,10699 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 033 | 2 628 698,00000 | 772 996,30000 | 971 923,20000 | 883 778,50000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 1 902 323,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 927 964,27000 | 974 359,41000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 819 405,73749 | 152 387,31200 | 233 037,80000 | 137 711,30000 | 144 546,21850 | 151 723,10699 | ||||
815 | 033 | 667 372,42549 | 110 354,00000 | 123 037,80000 | 137 711,30000 | 144 546,21850 | 151 723,10699 | |||
810 | 033 | 152 033,31200 | 42 033,31200 | 110 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 033 | 1 783,05400 | 1 783,05400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 033 | 705,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 352,60000 | 352,60000 | ||
3.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края | Всего | 9 231 659,10788 | 1 616 352,37788 | 1 856 117,60000 | 1 828 049,10000 | 1 918 226,80000 | 2 012 913,23000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 9 231 659,10788 | 1 616 352,37788 | 1 856 117,60000 | 1 828 049,10000 | 1 918 226,80000 | 2 012 913,23000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 9 231 659,107880 | 1 616 352,377880 | 1 856 117,600000 | 1 828 049,100000 | 1 918 226,800000 | 2 012 913,230000 | ||||
815 | 033 | 9 231 659,107880 | 1 616 352,377880 | 1 856 117,600000 | 1 828 049,100000 | 1 918 226,800000 | 2 012 913,230000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
3.3. | Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего | 1 805 953,680000 | 365 402,470000 | 381 333,900000 | 337 779,100000 | 352 964,000000 | 368 474,210000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 805 953,680000 | 365 402,470000 | 381 333,900000 | 337 779,100000 | 352 964,000000 | 368 474,210000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 805 953,680000 | 365 402,470000 | 381 333,900000 | 337 779,100000 | 352 964,000000 | 368 474,210000 | ||||
815 | 033 | 1 805 953,680000 | 365 402,470000 | 381 333,900000 | 337 779,100000 | 352 964,000000 | 368 474,210000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
3.4. | Реализация мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Камчатского края | Всего | 5 784 123,23924 | 1 000 206,89000 | 1 017 944,30000 | 1 194 816,10000 | 1 254 331,91350 | 1 316 824,03574 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 4 870 528,32000 | 1 000 206,89000 | 1 017 944,30000 | 1 194 816,10000 | 808 676,12000 | 848 884,91000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 033 | 966 220,30000 | 330 999,30000 | 210 786,90000 | 424 434,10000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 033 | 913 594,91924 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 445 655,79350 | 467 939,12574 | ||
за счет средств краевого бюджета | 3 904 308,02000 | 669 207,59000 | 807 157,40000 | 770 382,00000 | 808 676,12000 | 848 884,91000 | ||||
815 | 033 | 3 904 308,02000 | 669 207,59000 | 807 157,40000 | 770 382,00000 | 808 676,12000 | 848 884,91000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
3.5. | Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 228 482,43000 | 48 095,68000 | 47 178,50000 | 42 254,80000 | 44 367,54000 | 46 585,91000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 228 482,43000 | 48 095,68000 | 47 178,50000 | 42 254,80000 | 44 367,54000 | 46 585,91000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 228 482,43000 | 48 095,68000 | 47 178,50000 | 42 254,80000 | 44 367,54000 | 46 585,91000 | ||||
815 | 033 | 228 482,43000 | 48 095,68000 | 47 178,50000 | 42 254,80000 | 44 367,54000 | 46 585,91000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
4. | Подпрограмма 4 "Дети - инвалиды" | Всего | 11 684,72433 | 11 684,72433 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 431,99800 | 11 684,72433 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 5 431,99800 | 5 431,99800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 034 | 653,99800 | 653,99800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 034 | 2 528,00000 | 2 528,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 034 | 2 250,00000 | 2 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 6 252,72633 | 6 252,72633 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 034 | 545,34600 | 545,34600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 034 | 1 419,21033 | 1 419,21033 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 34 | 4 288,17000 | 4 288,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.1. | Выявление и учет детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами, мониторинг потребностей родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в услугах учреждений социальной сферы | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
4.2. | Оказание своевременной медицинской помощи и проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующей максимально возможному восстановлению утраченных функций ребенка | Всего | 2 825,00000 | 2 825,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 528,00000 | 2 528,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 2 528,00000 | 2 528,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
814 | 034 | 2 528,00000 | 2 528,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 297,00000 | 297,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
814 | 034 | 297,00000 | 297,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.3. | Создание новых служб, оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидам и оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами (реабилитация детей раннего возраста (до 3 лет), мобильный пункт сопровождения семей, лекотека, группа выходного дня для детей-инвалидов) | Всего | 1 490,84800 | 1 490,84800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 450,00000 | 450,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 450,00000 | 450,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 034 | 450,00000 | 450,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 1 040,84800 | 1 040,84800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 034 | 1 040,84800 | 1 040,84800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
4.4. | Внедрение инновационных технологий, методик, программ по реабилитации, социализации, интеграции детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами в общество (реабилитация при помощи аппаратно-программных комплексов БОС, иппотерапии, портативного физиотерапевтического оборудования и др.) | Всего | 3 305,66833 | 3 305,66833 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 3 305,66833 | 3 305,66833 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 586,13600 | 586,13600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 034 | 387,40000 | 387,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 034 | 198,73600 | 198,73600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2 719,53233 | 2 719,53233 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
814 | 034 | 1 122,21033 | 1 122,21033 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 034 | 1 597,32200 | 1 597,32200 | |||||||
4.5. | Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, повышение их адаптивных возможностей (службы сопровождения семей с детьми-инвалидами, организация отдыха семей с детьми-инвалидами, дистанционное консультирование родителей, формирование клубов, школ, групп взаимопомощи родителей детей-инвалидов) | Всего | 1 860,00000 | 1 860,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 210,00000 | 210,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 210,00000 | 210,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 034 | 210,00000 | 210,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 1 650,00000 | 1 650,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 034 | 1 650,00000 | 1 650,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.6. | Создание условий, способствующих раскрытию творческого, спортивного потенциала детей-инвалидов, их профессиональная поддержка, интеграция в среду здоровых сверстников, воспитание толерантного отношения общества к детям-инвалидам | Всего | 2 123,20800 | 2 123,20800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 123,20800 | 2 123,20800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 577,86200 | 1 577,86200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 034 | 266,59800 | 266,59800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 034 | 1 311,26400 | 1 311,26400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 545,34600 | 545,34600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 034 | 545,34600 | 545,34600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.7. | Привлечение средств массовой информации к освещению вопросов, связанных с проблемами детей-инвалидов и их семей, социальной интеграции детей в общественную жизнь | Всего | 80,00000 | 80,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 80,00000 | 80,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 80,00000 | 80,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 034 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 034 | 80,00000 | 80,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
4.8. | Привлечение общественных организаций и добровольцев к реализации совместных проектов социальной интеграции детей-инвалидов, их успешной творческой самореализации | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
4.9. | Поддержка инициатив общественных объединений в обеспечении нормальных условий жизнедеятельности детей-инвалидов, их успешной интеграции в общество, включая организацию региональных грантовых конкурсов социальных проектов; развитие добровольческого движения | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
5. | Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия" | Всего | 13 228,64100 | 13 228,64100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 16 993,64100 | 13 228,64100 | 0,00000 | 3 765,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 7 358,00000 | 7 358,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 035 | 45,00000 | 45,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 035 | 948,00000 | 948,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 035 | 6 365,00000 | 6 365,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 5 870,64100 | 5 870,64100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 035 | 919,90900 | 919,90900 | |||||||
814 | 035 | 203,37200 | 203,37200 | |||||||
815 | 035 | 4 747,36000 | 4 747,36000 | |||||||
5.1. | Организация межведомственного взаимодействия по вопросам оказания помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, и семьям, в которых произошли случаи насилия | Всего | 6 042,64000 | 6 042,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 550,00000 | 5 550,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 5 550,00000 | 5 550,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 035 | 5 550,00000 | 5 550,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 815 | 035 | 492,64000 | 492,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
5.2. | Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми | Всего | 5 956,00100 | 5 956,00100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 608,00000 | 1 608,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 608,00000 | 1 608,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 035 | 45,00000 | 45,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 035 | 948,00000 | 948,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 035 | 615,00000 | 615,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 4 348,00100 | 4 348,00100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 035 | 919,90900 | 919,90900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 035 | 203,37200 | 203,37200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 035 | 3 224,72000 | 3 224,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5.3. | Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию | Всего | 1 030,00000 | 1 030,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 815 | 035 | 1 030,00000 | 1 030,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
5.4. | Проведение мероприятий, направленных на предотвращение жестокого обращения с детьми и формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявления насилия по отношению к детям | Всего | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 035 | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
6. | Подпрограммы 6 "Доступная среда в Камчатском крае" | Всего | 83 745,85100 | 59 495,25100 | 24 250,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 80 602,92100 | 58 084,82100 | 22 518,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 27 470,72100 | 27 470,72100 | ||||||||
813 | 036 | 10 671,70000 | 10 671,70000 | |||||||
814 | 036 | 5 162,40000 | 5 162,40000 | |||||||
815 | 036 | 4 286,00000 | 4 286,00000 | |||||||
816 | 036 | 3 230,00000 | 3 230,00000 | |||||||
829 | 036 | 400,00000 | 400,00000 | |||||||
833 | 036 | 2 862,00000 | 2 862,00000 | |||||||
847 | 036 | 858,62100 | 858,62100 | |||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 813 | 036 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 53 132,20000 | 30 614,10000 | 22 518,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 036 | 11332,30000 | 7 119,30000 | 4 213,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 036 | 5 162,40000 | 5 162,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 036 | 15 063,50000 | 9 290,40000 | 5 773,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 036 | 8 770,00000 | 4 780,00000 | 3 990,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 036 | 650,00000 | 400,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 036 | 6 527,00000 | 2 962,00000 | 3 565,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 036 | 4 627,00000 | 400,00000 | 4 227,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
850 | 036 | 1 000,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 3 142,93000 | 1 410,43000 | 1 732,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
6.1. | Совершенствование нормативно-правовой и организационной базы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
6.2. | Проведение комплекса мероприятий по повышению уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае | Всего | 63 648,48000 | 52 792,23000 | 10 856,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 60 656,80000 | 51 381,80000 | 9 275,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 25 912,10000 | 25 912,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 036 | 10 671,70000 | 10 671,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 036 | 5 162,40000 | 5 162,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 036 | 3 736,00000 | 3 736,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 036 | 3 080,00000 | 3 080,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 036 | 400,00000 | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 036 | 2 862,00000 | 2 862,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 34 744.70000 | 25 469,70000 | 9 275,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 036 | 9 269,30000 | 6 419,30000 | 2 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 036 | 5 162,40000 | 5 162,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 036 | 9 976,00000 | 7 366,00000 | 2 610,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 036 | 3 160,00000 | 3 160,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 036 | 650,00000 | 400,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 036 | 6 527,00000 | 2 962,00000 | 3 565,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 2 991,68000 | 1 410,43000 | 1 581,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
6.3. | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) в Камчатском крае | Всего | 18 556,87100 | 5 760,62100 | 12 796,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 17 755,62100 | 5 760,62100 | 11 995,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 1 508,62100 | 1 508,62100 | ||||||||
815 | 036 | 500,00000 | 500,00000 | |||||||
816 | 036 | 150,00000 | 150,00000 | |||||||
847 | 036 | 858,62100 | 858,62100 | |||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 650,00000 | 0,00000 | 650,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 16 247,00000 | 4 252,00000 | 11995,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 036 | 1 330,00000 | 630,00000 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 036 | 3 680,00000 | 1 102,00000 | 2 578,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 036 | 5 610,00000 | 1 620,00000 | 3 990,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 036 | 4 627,00000 | 400,00000 | 4 227,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
850 | 036 | 1 000,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 151,25000 | 0,00000 | 151,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
6.4. | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество в Камчатском крае | Всего | 948,00000 | 140,00000 | 808,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 948,00000 | 140,00000 | 808,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 948,00000 | 140,00000 | 808,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 036 | 683,00000 | 50,00000 | 633,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 036 | 265,00000 | 90,00000 | 175,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
6.5. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае | Всего | 1 242,50000 | 802,40000 | 490,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 242,50000 | 802,40000 | 440,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 50,00000 | 50,00000 | ||||||||
815 | 036 | 50,00000 | 50,00000 | |||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 50,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 1 192,50000 | 752,40000 | 440,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 036 | 50,00000 | 20,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 036 | 1 142,50000 | 732,40000 | 410,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
7. | Подпрограмма 7 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы" | Всего | 267 183.26818 | 91 930,60518 | 40 792,26300 | 42 765,94700 | 45 842,05300 | 45 852,40000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 265 273,40818 | 90 420,14518 | 40 792,26300 | 42 687,00000 | 45 687,00000 | 45 687,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 11 267,49000 | 11 267,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 037 | 2 004,00000 | 2 004,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 037 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | |||||||
816 | 037 | 500,00000 | 500,00000 | |||||||
846 | 037 | 3 352,49000 | 3 352,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 037 | 3 211,00000 | 3 211,00000 | |||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 253 198,75518 | 78 450,75518 | 40 687,00000 | 42 687,00000 | 45 687,00000 | 45 687,00000 | ||||
812 | 037 | 1 020,82000 | 1 020,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 037 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 037 | 236 767,93518 | 62 019,93518 | 40 687,00000 | 42 687,00000 | 45 687,00000 | 45 687,00000 | |||
816 | 037 | 700,00000 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 037 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 037 | 11 710,00000 | 11710,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 037 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 2 015,12300 | 1 510,46000 | 105,26300 | 78,94700 | 155,05300 | 165,40000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 037 | 701,90000 | 701,90000 | ||||||
7.1. | Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае | Всего | 238 531,77818 | 63 279,11518 | 40 792,26300 | 42 765,94700 | 45 842,05300 | 45 852,40000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 236 439,75518 | 61 691,75518 | 40 687,00000 | 42 687,00000 | 45 687,00000 | 45 687,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 236 439,75518 | 61 691,75518 | 40 687,00000 | 42 687,00000 | 45 687,00000 | 45 687,00000 | ||||
812 | 037 | 43 367,32000 | 1 020,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 037 | 235 418,93518 | 60 670,93518 | 40 687,00000 | 42 687,00000 | 45 687,00000 | 45 687,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 1 390,12300 | 885,46000 | 105,26300 | 78,94700 | 155,05300 | 165,40000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 037 | 701,90000 | 701,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
7.1.1. | Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Камчатском крае | Всего | ||||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
7.1.2. | Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг | Всего | Финансирование не требуется | |||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
7.1.3. | Внедрение независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в Камчатском крае | Всего | Финансирование не требуется | |||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
7.1.4. | Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) | Всего | 1 118,82000 | 1 118,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 118,82000 | 1 118,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 118,82000 | 1 118,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
812 | 037 | 1 020,82000 | 1 020,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 037 | 98,00000 | 98,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
7.1.5. | Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания в Камчатском крае | Всего | 200 717,40141 | 47 504,73841 | 35 162,26300 | 37 350,94700 | 40 347,05300 | 40 352,40000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 199 422,27841 | 46 619,27841 | 35 057,00000 | 37 272,00000 | 40 237,00000 | 40 237,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 198 720,37841 | 45 917,37841 | 35 057,00000 | 37 272,00000 | 40 237,00000 | 40 237,00000 | ||||
815 | 037 | 198 720,37841 | 45 917,37841 | 35 057,00000 | 37 272,00000 | 40 237,00000 | 40 237,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 1 295,12300 | 885,46000 | 105,26300 | 78,94700 | 110,05300 | 115,40000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 037 | 701,90000 | 701,90000 | ||||||
7.1.6. | Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания в Камчатском крае | Всего | 32 945,56200 | 12 655,56200 | 5 215,00000 | 4 980,00000 | 5 045,00000 | 5 050,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 32 850,56200 | 12 655,56200 | 5 215,00000 | 4 980,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 32 850,56200 | 12 655,56200 | 5 215,00000 | 4 980,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | ||||
815 | 037 | 32 850,56200 | 12 655,56200 | 5 215,00000 | 4 980,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 95,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 45,00000 | 50,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
7.1.7. | Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания в Камчатском крае | Всего | 1 750,00000 | 0,00000 | 415,00000 | 435,00000 | 450,00000 | 450,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 750,00000 | 0,00000 | 415,00000 | 435,00000 | 450,00000 | 450,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 750,00000 | 0,00000 | 415,00000 | 435,00000 | 450,00000 | 450,00000 | ||||
815 | 037 | 1 750,00000 | 0,00000 | 415,00000 | 435,00000 | 450,00000 | 450,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
7.1.8. | Проведение конкурсов среди краевых государственных учреждений социального обслуживания | Всего | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 037 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
7.2. | Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в Камчатском крае на 2014-2018 годы | Всего | 28 651,49000 | 28 651,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 28 026,49000 | 28 026,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 11 267,49000 | 11 267,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 037 | 2 004,00000 | 2 004,00000 | |||||||
815 | 037 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | |||||||
816 | 037 | 500,00000 | 500,00000 | |||||||
846 | 037 | 3 352,49000 | 3 352,49000 | |||||||
847 | 037 | 3 211,00000 | 3 211,00000 | |||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 16 759,00000 | 16 759,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 037 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 037 | 1 400,00000 | 1 349,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 037 | 700,00000 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 037 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 037 | 11 900,00000 | 11 710,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 037 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 625,00000 | 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
7.2.1. | Финансовая поддержка СОНКО в Камчатском крае | Всего | 24 116,49000 | 24 116,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 12 350,00000 | 24 116,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 11 267,49000 | 11267,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 037 | 2 004,00000 | 2 004,00000 | |||||||
815 | 037 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | |||||||
816 | 037 | 500,00000 | 500,00000 | |||||||
846 | 037 | 3 352,49000 | 3 352,49000 | |||||||
847 | 037 | 3 211,00000 | 3 211,00000 | |||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 12 849,00000 | 12 849,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 037 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 037 | 1 400,00000 | 1 349,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 037 | 700,00000 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 037 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 037 | 7 250,00000 | 7 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 037 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
7.2.2. | Имущественная поддержка СОНКО | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 822 | 037 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
7.2.3. | Информационная поддержка СОНКО | Всего | 820,00000 | 820,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 820,00000 | 820,00000 | ||||||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820,00000 | 820,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
846 | 037 | 820,00000 | 820,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
7.2.4. | Консультирование и поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО | Всего | 690,00000 | 690,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 050,00000 | 690,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 690,00000 | 690,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
846 | 037 | 1 050,00000 | 690,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
7.2.5. | Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере | Всего | ||||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
7.2.6. | Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц | Всего | 300,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 430,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 300,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
846 | 037 | 430,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
7.2.7. | Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне | Всего | 2 625,00000 | 2 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
846 | 037 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||||||
за счет средств местных бюджетов | 625,00000 | 625,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
7.2.8. | Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО в Камчатском крае | Всего | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 100,00000 | 100,00000 | ||||||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
846 | 037 | 350,00000 | 100,00000 | |||||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
За счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
8. | Подпрограмма 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" | Всего | 52 794,60000 | 27 034,80000 | 25 759,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 694,60000 | 3 484,80000 | 2 209,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 5 694,60000 | 3 484,80000 | 2 209,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
814 | 038 | 2 765,00000 | 1 915,00000 | 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 038 | 2 869,60000 | 1 509,80000 | 1 359,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 038 | 60,00000 | 60,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) | 47 100,00000 | 23 550,00000 | 23 550,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
8.1. | Развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае | Всего | ||||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
8.2. | Содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края | Всего | Финансирование не требуется | |||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
8.3. | Содействие обеспечению трудовых прав и гарантий граждан в области оплаты труда | Всего | Финансирование не требуется | |||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
8.4. | Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края | Всего | 40 140,00000 | 20 068,00000 | 20 072,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 140,00000 | 68,00000 | 72,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 140,00000 | 68,00000 | 72,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 038 | 140,00000 | 68,00000 | 72,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 40 000,00000 | 20 000,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
8.5. | Подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения | Всего | 2 246,10000 | 1 221,10000 | 1 025,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 246,10000 | 1 221,10000 | 1 025,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 2 246,10000 | 1 221,10000 | 1 025,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 038 | 2 246,10000 | 1 221,10000 | 1 025,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
8.6. | Информационное обеспечение в сфере соблюдения трудового законодательства | Всего | 583,50000 | 270,70000 | 312,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 483,50000 | 220,70000 | 262,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 483,50000 | 220,70000 | 262,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 038 | 483,50000 | 220,70000 | 262,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 100,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
8.7. | Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения в Камчатском крае | Всего | 8 315,00000 | 4 465,00000 | 3 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 315,00000 | 965,00000 | 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 315,00000 | 965,00000 | 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
814 | 038 | 1 315,00000 | 965,00000 | 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 7 000,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
8.8. | Обеспечение безопасных условий труда, аттестации рабочих мест сотрудников краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае | Всего | 1 510,00000 | 1 010,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 510,00000 | 1 010,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 560,00000 | 1 010,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
814 | 038 | 1 450,00000 | 950,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 038 | 60,00000 | 60,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
9. | Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы" | Всего | 8 361 741,19813 | 1 522 845,52445 | 1 553 697,84000 | 1 678 322,87000 | 1 759 630,10350 | 1 847 244,86018 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 8 361741,19813 | 1 522 845,52445 | 1 553 697,84000 | 1 678 322,87000 | 1 759 630,10350 | 1 847 244,86018 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 3 984,70000 | 1 282,90000 | 1 350,90000 | 1 350,90000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 039 | 8 357 756,49813 | 1 521 562,62445 | 1 552 346,94000 | 1 676 971,97000 | 1 759 630,10350 | 1 847 244,86018 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
9.1. | Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания | Всего | 1 4 134 614,50325 | 753 138,98657 | 765 914,14000 | 829 678,47000 | 871 162,39350 | 914 720,51318 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 4 134 614,50325 | 753 138,98657 | 765 914,14000 | 829 678,47000 | 871 162,39350 | 914 720,51318 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 039 | 4 134 614,50325 | 753 138,98657 | 765 914,14000 | 829 678,47000 | 871 162,39350 | 914 720,51318 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
9.2. | Проведение тематических мероприятий | Всего | 5 825,00000 | 5 825,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 4 725,00000 | 5 825,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 039 | 5 825,00000 | 5 825,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
9.3. | Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий" | Всего | 1 072 451,45800 | 208 619,78200 | 202 212,90000 | 211 129,80000 | 219 750,72000 | 230 738,25600 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1072 451,45800 | 208 619,78200 | 202 212,90000 | 211 129,80000 | 219 750,72000 | 230 738,25600 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 039 | 1072 451,45800 | 208 619,78200 | 202 212,90000 | 211 129,80000 | 219 750,72000 | 230 738,25600 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
9.4. | Содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края" | Всего | 102 200,27113 | 17 328,58188 | 19 887,00000 | 20 613,70000 | 21 644,38500 | 22 726,60425 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 102 200,27113 | 17 328,58188 | 19 887,00000 | 20 613,70000 | 21 644,38500 | 22 726,60425 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 039 | 102 200,27113 | 17 328,58188 | 19 887,00000 | 20 613,70000 | 21 644,38500 | 22 726,60425 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
9.5. | Содержание Министерства, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае | Всего | 390 886,51075 | 86 713,15900 | 73 088,70000 | 73 088,70000 | 76 963,63500 | 81 032,31675 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 390 886,51075 | 86 713,15900 | 73 088,70000 | 73 088,70000 | 76 963,63500 | 81 032,31675 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 039 | 390 886,51075 | 86 713,15900 | 73 088,70000 | 73 088,70000 | 76 963,63500 | 81 032,31675 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
9.6. | Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае | Всего | 1 750,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 750,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 039 | 1 750,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
9.7. | Предоставление местным бюджетам субвенций на социальное обслуживание отдельных категорий граждан | Всего | 2 553 168,87500 | 434 333,93500 | 471 246,50000 | 522 463,60000 | 549 109,24000 | 576 015,60000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 553 168,87500 | 434 333,93500 | 471 246,50000 | 522 463,60000 | 549 109,24000 | 576 015,60000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 039 | 2 553 168,87500 | 434 333,93500 | 471 246,50000 | 522 463,60000 | 549 109,24000 | 576 015,60000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
9.8. | Предоставление местным бюджетам субвенций на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних | Всего | 55 591,78000 | 10 439,09000 | 10 871,00000 | 10 871,00000 | 11 425,42000 | 11985,27000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 55 591,78000 | 10 439,09000 | 10 871,00000 | 10 871,00000 | 11425,42000 | 11985,27000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 039 | 55 591,78000 | 10 439,09000 | 10 871,00000 | 10 871,00000 | 11425,42000 | 11 985,27000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
9.9. | Предоставление местным бюджетам субвенций в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан | Всего | 40 768,10000 | 4 314,09000 | 8 776,70000 | 8 776,70000 | 9 224,31000 | 9 676,30000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 40 768,10000 | 4 314,09000 | 8 776,70000 | 8 776,70000 | 9 224,31000 | 9 676,30000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 039 | 40 768,10000 | 4 314,09000 | 8 776,70000 | 8 776,70000 | 9 224,31000 | 9 676,30000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
9.10. | Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае | Всего | 3 984,70000 | 1 282,90000 | 1 350,90000 | 1 350,90000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 3 984,70000 | 1 282,90000 | 1 350,90000 | 1 350,90000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 039 | 3 984,70000 | 1 282,90000 | 1 350,90000 | 1 350,90000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
9.11. | Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания населения в Камчатском крае | Всего | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 039 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников |