Недействующий

 
  ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 от 5 декабря 2014 года N 507-П  


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 22.11.2013 N 512-П

____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2022 года на основании Постановления Правительства Камчатского края от 23.12.2021 N 575-П.
____________________________________________________________________



Правительство

постановляет:     

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 N 512-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, за исключением положений подпункта "а" пункта 2 части 2, части 5, пунктов 1 - 5 части 6 приложения к настоящему Постановлению.

3. Положения подпункта "а" пункта 2 части 2, части 5, пунктов 1 - 5 части 6 приложения к настоящему Постановлению вступают в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникающие с 1 января 2015 года.

Первый вице-губернатор
Камчатского края
Д.Ю.ЛАТЫШЕВ

     

Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 05.12.2014 N 507-П

     

 ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 22.11.2013 N 512-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. В Программе:

1) в паспорте:

а) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:


"Объемы бюджетных ассигнований Программы

- прогнозный объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 1 039 358,39552 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета 1 025 158,39552 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 209 984,90165 тыс. рублей;
2015 год - 208 217,40000 тыс. рублей;
2016 год - 210 821,43000 тыс. рублей;
2017 год - 219 004,00000 тыс. рублей;
2018 год - 177 130,66387 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1 500,00000 тыс. рублей.";



б) раздел "Ожидаемые результаты реализации Программы" дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:

"3(1) обеспечение различных сфер экономики качественными информационными технологиями в целях повышения производительности труда;";

2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:

"2.6. Прогнозный объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 1 039 358,39552 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета - 1 025 158,39552 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 209 984,90165 тыс. рублей;

2015 год - 208 217,40000 тыс. рублей;

2016 год - 210 821,43000 тыс. рублей;

2017 год - 219 004,00000 тыс. рублей;

2018 год - 177 130,66387 тыс. рублей;

- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 200,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;

2015 год - 1 500,00000 тыс. рублей;

2016 год - 1 500,00000 тыс. рублей;

2017 год - 1 500,00000 тыс. рублей;

2018 год - 1 500,00000 тыс. рублей.";

3) часть 9.2 раздела 9 "Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы" дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:

"3(1) обеспечение различных сфер экономики качественными информационными технологиями в целях повышения производительности труда;".

2. В Подпрограмме "Электронное правительство в Камчатском крае":

1) в паспорте:

а) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:


"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 1

- прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 555 120,61390 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год 0,00000 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета - 540 920,61390 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 93 299,37912 тыс. рублей;
2015 год - 119 654,00000 тыс. рублей;
2016 год - 117 006,50000 тыс. рублей;
2017 год - 123 700,58750 тыс. рублей;
2018 год - 87 260,14728 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1 500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.";

 


б) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1" дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:

"4(1) повышение производительности труда в секторе государственного и муниципального управления за счет повсеместного использования современных информационных и телекоммуникационных технологий;";

2) в разделе 2 "Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации":

а) пункты 3, 8 и 9 части 2.3 признать утратившими силу;

б) часть 2.7 изложить в следующей редакции:

"2.7. Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 555 120,61390 тыс. рублей, из них, в том числе:

а) за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

б) за счет средств краевого бюджета - 540 920,61390 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 93 299,37912 тыс. рублей;

2015 год - 119 654,00000 тыс. рублей;

2016 год - 117 006,50000 тыс. рублей;

2017 год - 123 700,58750 тыс. рублей;

2018 год - 87 260,14728 тыс. рублей;

в) за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 200,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;

2015 год - 1 500,00000 тыс. рублей;

2016 год - 1 500,00000 тыс. рублей;

2017 год - 1 500,00000 тыс. рублей;

2018 год - 1 500,00000 тыс. рублей.";

3) часть 6.1 раздела 6 "Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1" дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:

"4(1) повышение производительности труда в секторе государственного и муниципального управления за счет повсеместного использования современных информационных и телекоммуникационных технологий;".

3. В Подпрограмме "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края":

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта изложить в следующей редакции:


"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2

- прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет) за счет средств краевого бюджета составляет 100 719,39869 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 44 579,20000 тыс. рублей;

2015 год - 14 100,00000 тыс. рублей;

2016 год - 16 747,50000 тыс. рублей;

2017 год - 17 008,61250 тыс. рублей;

2018 год - 8 284,08619 тыс. рублей.";


2) часть 2.7 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:

"2.7. Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет) за счет средств краевого бюджета составляет 100 719,39869 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 44 579,20000 тыс. рублей;

2015 год - 14 100,00000 тыс. рублей;

2016 год - 16 747,50000 тыс. рублей;

2017 год - 17 008,61250 тыс. рублей;

2018 год - 8 284,08619 тыс. рублей.".

4. В Подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы":

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3

- прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) за счет средств краевого бюджета составляет - 383 518,38293 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 72 106,32253 тыс. рублей;

2015 год - 74 463,40000 тыс. рублей;

2016 год - 77 067,43000 тыс. рублей;

2017 год - 78 294,80000 тыс. рублей;
2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей.";



2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:

"2.5. Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) за счет средств краевого бюджета составляет 383 518,38293 тыс. рублей, из них по годам:

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»