ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2016 года N 195-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2015-2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П
____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор
Камчатского края
И.Л.УНТИЛОВА
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 27.05.2016 N 195-П
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2015-2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных | Общий объем финансирования Программы составляет 43 384 687,85220 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 6 240 804,70214 тыс. руб.; 2016 год - 6 627 851,02281 тыс. руб.; 2017 год - 8 866 265,86350 тыс. руб.; 2018 год - 7 556 565,70854 тыс. руб.; 2019 год - 6 958 167,61997 тыс. руб.; 2020 год - 7 135 032,93524 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета - 33 874 026,37103 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 5 058 854,53003 тыс. руб.; 2016 год - 5 322 327,48447 тыс. руб.; 2017 год - 6 180 685,20000 тыс. руб.; 2018 год - 6 110 696,67280 тыс. руб.; 2019 год - 5 512 298,58423 тыс. руб.; 2020 год - 5 689 163,89950 тыс. руб. федерального бюджета (по согласованию) - 3 703 894,41045 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 1 164 936,67211 тыс. руб.; 2016 год - 1 257 133,93834 тыс. руб.; 2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб. федерального бюджета (по согласованию) - планируемые объемы - 5 723 385,27072 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 22 869,60000 тыс. руб.; 2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.; 2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.; 2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.; 2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) - 0,00000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб. внебюджетных источников (по согласованию) - 557,4 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 557,40000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб. внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы - 82 824,40000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.; 2016 год - 25 520,00000 тыс. руб.; 2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.; 2018 год - 3 570,50000 тыс. руб.; 2019 год - 3 570,50000 тыс. руб.; 2020 год - 3 570,50000 тыс. руб.". |
2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта Подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 230 954,62000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 34 209,05000 тыс. руб.; 2016 год - 35 437,50000 тыс. руб.; 2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.; 2018 год - 37 839,00000 тыс. руб.; 2019 год - 41 128,70000 тыс. руб.; 2020 год - 44 720,37000 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета - 230 862,92000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 34 117,35000 тыс. руб.; 2016 год - 35 437,50000 тыс. руб.; 2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.; 2018 год - 37 839,00000 тыс. руб.; 2019 год - 41 128,70000 тыс. руб.; 2020 год - 44 720,37000 тыс. руб. внебюджетных источников (по согласованию) - 91,70000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 91,70000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.". |
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта Подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 29 728 875,43058 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 4 377 990,18155 тыс. руб.; 2016 год - 4 746 940,45281 тыс. руб.; 2017 год - 6 470 707,15350 тыс. руб.; 2018 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.; 2019 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.; 2020 год - 4711 079,21424 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета - 20 362 316,76141 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 3 250 519,52144 тыс. руб.; 2016 год - 3 490 191,91447 тыс. руб.; 2017 год - 3 815 263,29000 тыс. руб.; 2018 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.; 2019 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.; 2020 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 3 666 042,99845 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 1 127 470,66011 тыс. руб.; 2016 год - 1 256 748,53834 тыс. руб.; 2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.; 2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб. 2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб. 2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.". |
4. В Подпрограмме 3 "Доступная среда в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 | 1) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Камчатском крае; 2) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Камчатском крае; 3) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг; 4) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Камчатском крае; 5) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Камчатском крае; 6) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае; 7) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости в Камчатском крае; 8) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Камчатском крае; 9) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Камчатском крае; 10) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае; 11) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Камчатском крае; 12) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Камчатском крае; 13) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) в Камчатском крае; 14) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Камчатском крае; 15) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Камчатском крае; 16) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в Камчатском крае; 17) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Камчатском крае."; |
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 158 929,84100 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 52 444,88100 тыс. руб.; 2016 год - 33 032,3000 тыс. руб.; 2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.; 2018 год - 21 430,00000 тыс. руб.; 2019 год - 22 570,00000 тыс. руб.; 2020 год - 23 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета - 107 094,72900 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 23 479,36900 тыс. руб.; 2016 год - 10 162,70000 тыс. руб.; 2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.; 2018 год - 21 430,00000 тыс. руб.; 2019 год - 22 570,00000 тыс. руб.; 2020 год - 23 475,00000 тыс. руб., федерального бюджета (по согласованию) - 28 965,51200 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 28 965,51200 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб. федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 22 869,60000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 22 869,60000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб."; |
в) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3 | 1) увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Камчатском крае; 2) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Камчатском крае; 3) сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 4) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Камчатском крае; 5) увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Камчатском крае; 6) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае; 7) увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости в Камчатском крае; 8) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Камчатском крае; 9) увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Камчатском крае; 10) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае; 11) увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Камчатском крае; 12) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Камчатском крае; 13) увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) в Камчатском крае; 14) увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Камчатском крае; 15) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Камчатском крае; 16) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в Камчатском крае; 17) увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Камчатском крае.". |
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных | Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 413 412,25379 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 111 739,82379 тыс. руб.; 2016 год - 96 808,38000 тыс. руб.; 2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.; 2018 год - 380 337,30000 тыс. руб.; 2019 год - 123 833,36000 тыс. руб.; 2020 год - 133 118,99000 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета - 1 412 946,55379 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 111 274,12379 тыс. руб.; 2016 год - 95 808,38000 тыс. руб.; 2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.; 2018 год - 380 337,30000 тыс. руб.; 2019 год - 123 833,36000 тыс. руб.; 2020 год - 133 118,99000 тыс. руб., внебюджетных источников (по согласованию) - 465,70000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 465,70000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.". |
6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта Подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных | Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 100 146,18000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 22 664,20000 тыс. руб.; 2016 год - 15 852,70000 тыс. руб.; 2017 год - 15 341,24000 тыс. руб.; 2018 год - 15 341,24000 тыс. руб.; 2019 год - 15 473,40000 тыс. руб.; 2020 год - 15 473,40000 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета - 91 932,18000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 14 450,20000 тыс. руб.; 2016 год - 15 852,70000 тыс. руб.; 2017 год - 15 341,24000 тыс. руб.; 2018 год - 15 341,24000 тыс. руб.; 2019 год - 15 473,40000 тыс. руб.; 2020 год - 15 473,40000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 8 214,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб.". |
7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта Подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных | Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 88 362,12000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 17 880,80000 тыс. руб.; 2016 год - 26 282,20000 тыс. руб.; 2017 год - 31 362,80000 тыс. руб.; 2018 год - 4 745,50000 тыс. руб.; 2019 год - 4 045,50000 тыс. руб.; 2020 год - 4 045,50000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 5 201,70000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 1 424,70000 тыс. руб.; 2016 год - 426,00000 тыс. руб.; 2017 год - 526,00000 тыс. руб.; 2018 год - 1 875,00000 тыс. руб.; 2019 год - 475,00000 тыс. руб.; 2020 год - 475,00000 тыс. руб. внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 82 824,40000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.; 2016 год - 25 520,00000 тыс. руб.; 2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.; 2018 год - 3 570,50000 тыс. руб.; 2019 год - 3 570,50000 тыс. руб.; 2020 год - 3 570,50000 тыс. руб.". |
8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта Подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных | Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 11 664 007,40683 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 1 623 875,76580 тыс. руб.; 2016 год - 1 674 497,67000 тыс. руб.; 2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.; 2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.; 2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.; 2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб. в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 671,00000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 286,50000 тыс. руб.; 2016 год - 385,40000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб., краевого бюджета - 11 663 335,50683 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей; 2016 год - 1 674 112,27000 тыс. руб.; 2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.; 2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.; 2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.; 2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.". |
9. Раздел "Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" | |||||||||
3.1. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Камчатском крае | % | 21,0 | 43,0 | 49,1 | 54,9 | 59,5 | 64,6 | 68,9 |
3.2. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Камчатском крае | % | 35,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 |
3.3. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Камчатском крае | % | 35,0 | 38,7 | 41,9 | 45,1 | 47,0 | 55,0 | |
3.4. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | % | 37,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 95,0 | 100,0 |
3.5. | Доля приоритетных объектов доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Камчатском крае | % | 41,0 | 49,0 | 52,4 | 62,2 | 72,0 | 74,1 | 76,2 |
3.6. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Камчатском крае | % | 90,00 | 96,00 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 |
3.7. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае | % | 20,00 | 30,00 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
3.8. | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости в Камчатском крае | % | 32,00 | 34,00 | 37,4 | 47,2 | 57,0 | 59,0 | 61,2 |
3.9. | Доля приоритетных объектов доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Камчатском крае | % | 40,10 | 42,0 | 45,4 | 55,2 | 65,0 | 67,1 | 69,2 |
3.10. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Камчатском крае | % | 3,00 | 3,40 | 3,4 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 16,0 |
3.11. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае | % | 70,00 | 80,00 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
3.12. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Камчатском крае | % | 20,0 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 23,2 | 24,1 | 25,0 |
3.13. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Камчатском крае | % | 9,00 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 |
3.14. | Доля приоритетных объектов доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Камчатском крае | % | 31,40 | 33,4 | 36,8 | 46,6 | 56,4 | 58,5 | 60,6 |
3.15. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) в Камчатском крае | % | 3,0 | 3,1 | 13,4 | 15,1 | 16,8 | 18,5 | 20,2 |
3.16 | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Камчатском крае | % | 49,30 | 51,00 | 56,2 | 66,0 | 75,8 | 77,9 | 80,0 |
3.17. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Камчатском крае | % | 10,00 | 15,00 | 54,5 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 57 |
3.18. | Доля приоритетных объектов доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Камчатском крае | % | 35,50 | 37,50 | 49,8 | 50,0 | 57,0 | 65,0 | 70,0 |
10. В таблице приложения 2 к Программе:
1) в графе 8 пункта 3 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";
2) в графе 8 пункта 3.1 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";
3) в графе 8 пункта 3.2 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";
4) в графе 8 пункта 3.3 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";
4) в графе 8 пункта 3.4 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";
5) в графе 8 пункта 3.5 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";
11. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 4
к государственной программе Камчатского
края "Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае на 2015-2020 годы"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2015-2020 ГОДЫ"
тыс. руб.
N 2 | Наименование государственной | Код бюджетной | Объем средств на реализацию программы | ||||||||
ГРБС | ЦСР | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы" | Всего | 43 384 687,85220 | 6 240 804,70214 | 6 627 851,02281 | 8 866 265,86350 | 7 556 565,70854 | 6 958 167,61997 | 7 135 032,93524 | |||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 37 578 478,18148 | 6 224 348,60214 | 6 579 461,42281 | 7 462 509,00000 | 6 110 696,67280 | 5 512 298,58423 | 5 689 163,89950 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 3 703 894,41045 | 1 164 936,67211 | 1 257 133,93834 | 1 281 823,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 5 723 385,27072 | 0,00000 | 22 869,60000 | 1 373 620,06350 | 1 442 298,53574 | 1 442 298,53574 | 1 442 298,53574 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 33 874 026,37103 | 5 058 854,53003 | 5 322 327,48447 | 6 180 685,20000 | 6 110 696,67280 | 5 512 298,58423 | 5 689 163,89950 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 557,40000 | 557,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 82 824,40000 | 16 456,10000 | 25 520,00000 | 30 136,80000 | 3 570,50000 | 3 570,50000 | 3 570,50000 | ||||
1. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Всего | 230 954,62000 | 34 209,05000 | 35 437,50000 | 37 620,00000 | 37 839,00000 | 41 128,70000 | 44 720,37000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 230 954,62000 | 34 209,05000 | 35 437,50000 | 37 620,00000 | 37 839,00000 | 41 128,70000 | 44 720,37000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 230 862,92000 | 34 117,35000 | 35 437,50000 | 37 620,00000 | 37 839,00000 | 41 128,70000 | 44 720,37000 | |||
813 | 031 | 780,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 140,00000 | 130,00000 | 130,00000 | 130,00000 | |||
815 | 031 | 198 751,47000 | 29 643,70000 | 30 350,30000 | 31 485,40000 | 32 417,00000 | 35 656,70000 | 39 198,37000 | |||
816 | 031 | 11 303,90000 | 1 062,00000 | 2 371,30000 | 2 494,60000 | 1 792,00000 | 1 792,00000 | 1 792,00000 | |||
846 | 031 | 12 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
847 | 031 | 8 027,55000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 550,00000 | 1 600,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 91,70000 | 91,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае" | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста" | Всего | 12 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 12 000,00000, | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 12 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
815 | 031 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 031 | 12 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 031 | 0,00000 | ||||||||
1.3. | Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста" | Всего | 205 293,32000 | 30 543,65000 | 30 692,20000 | 32 835,40000 | 33 697,00000 | 36 966,70000 | 40 553,37000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 205 293,32000 | 30 543,65000 | 30 692,20000 | 32 835,40000 | 33 697,00000 | 36 966,70000 | 40 558,37000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 205 293,32000 | 30 543,65000 | 30 692,20000 | 32 835,40000 | 33 697,00000 | 36 966,70000 | 40 558,37000 | |||
815 | 031 | 197 265,77000 | 29 252,00000 | 30 106,30000 | 31 335,40000 | 32 197,00000 | 35 416,70000 | 38 958,37000 | |||
847 | 031 | 8 027,55000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 550,00000 | 1 600,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
1.4. | Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста" | Всего | 5 091,40000 | 681,40000 | 880,00000 | 890,00000 | 880,00000 | 880,00000 | 880,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 091,40000 | 681,40000 | 880,00000 | 890,00000 | 880,00000 | 880,00000 | 880,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 4 999,70000 | 589,70000 | 880,00000 | 890,00000 | 880,00000 | 880,00000 | 880,00000 | |||
813 | 031 | 780,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 140,00000 | 130,00000 | 130,00000 | 130,00000 | |||
815 | 031 | 91.70000 | 91,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 031 | 4 128,00000 | 378,00000 | 750,00000 | 750,00000 | 750,00000 | 750,00000 | 750,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 031 | 91,70000 | 91,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 031 | 91,70000 | 91,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.5. | Основное мероприятие 1.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста" | Всего | 8 179,90000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 1 844,60000 | 1 192,00000 | 1 212,00000 | 1 212,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 8 179,90000 | < 934,00000 | 1 785,30000 | 1 844,60000 | 1 192,00000 | 1 212,00000 | 1 212,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 8 179,90000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 1 844,60000 | 1 192,00000 | 1 212,00000 | 1 212,00000 | |||
815 | 031 | 1 004,00000 | 250,00000 | 164,00000 | 100,00000 | 150,00000 | 170,00000 | 170,00000 | |||
816 | 032 | 7 175,90000 | 684,00000 | 1 621,30000 | 1 744,60000 | 1 042,00000 | 1 042,00000 | 1 042,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
1.6. | Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1" | Всего | 390,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 50,00000 | 70,00000 | 70,00000 | 70,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 390,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 50,00000 | 70,00000 | 70,00000 | 70,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 031 | 390,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 50,00000 | 70,00000 | 70,00000 | 70,00000 | |||
815 | 031 | 390,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 50,00000 | 70,00000 | 70,00000 | 70,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
2. | Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | Всего | 29 728 875,43058 | 4 377 990,18155 | 4 746 940.45281 | 6 470 707,15350 | 4 711 079,21424 | 4 711 079,21424 | 4 711 079,21424 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 24 028 359,75986 | 4 377 990,18155 | 4 746 940,45281 | 5 097 087,09000 | 3 268 780,67850 | 3 268 780,67850 | 3 268 780,67850 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 032 | 3 666 042,99845 | 1 127 470,66011 | 1 256 748,53834 | 1 281 823,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 032 | 2 815 918,59924 | 0,00000 | 0,00000 | 1 373 620,06350 | 1 442 298,53574 | 1 442 298,53574 | 1 442 293,53574 | ||
за счет средств краевого бюджета | 032 | 20 362 316,76141 | 3 250 519,52144 | 3 490 191,91447 | 3 815 263,29000 | 3 268 780,67850 | 3 268 780,67850 | 3 268 780,67850 | |||
815 | 032 | 19 861 302,79101 | 3 142 143.14104 | 3 348 191,91447 | 3 564 625,70000 | 3 268 780,67850 | 3 268 780,67850 | 3 268 780,67850 | |||
810 | 032 | 501 013,97040 | 108 376,38040 | 142 000,00000 | 250 637,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 032 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 032 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2.1. | Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" | Всего | 7 117 591,76450 | 836 995,48500 | 1 040 038,02400 | 1 883 841,37000 | 1 118 905,62850 | 1 118 905,62850 | 1 118 905,62850 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 3 266 549,26450 | 83,6 995,48500 | 1 040 038,02400 | 955 877,10000 | 144 546,21850 | 144 546,21850 | 144 546,21.850 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 032 | 2 431 513,31000 | 731 508,31000 | 868 188,10000 | 831 816,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 3 851 042,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 927 964,27000 | 974 359,41000 | 974 359,41000 | 974 359,41000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 835 035,95450 | 105 487,17500 | 171 849,92400 | 124 060,20000 | 144 546,21850 | 144 546,21850 | 144 546,21850 | ||||
815 | 032 | 835 035,95450 | 105 487,17500 | 171 849,92400 | 124 060,20000 | 144 546,21850 | 144 546,21850 | 144 546,21850 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 032 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 032 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2.2. | Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края" | Всего | 11 184 946,73271 | 1 673 309,63271 | 1 729 148,80000 | 2 027 807,90000 | 1 918 226.80000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 11 184 946,73271 | 1 673 309,63271 | 1 729 148,80000 | 2 027 807,90000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 11 184 946,73271 | 1 673 309,63271 | 1 729 148,80000 | 2 027 807,90000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 | ||||
815 | 032 | 11 184 946,73271 | 1 673 309,63271 | 1 729 148,80000 | 2 027 807,90000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
2.3. | Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категории граждан" | Всего | 2 465 770,17211 | 489 659,04330 | 528 166,32883 | 389 052,80000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 465 770,17211 | 489 659,04330 | 528 166,32881 | 389 052,80000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 3 112,78845 | 1 686,15011 | 1 426,63834 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 2 462 657,38366 | 487 972,89319 | 526 739,69047 | 389 052,80000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | ||||
815 | 032 | 2 462 657,38366 | 487 972,89319 | 526 739,69047 | 389 052,80000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
2.4. | Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми" | Всего | 8 671 210,79126 | 1 318 914,27054 | 1 395 336,60000 | 2 127 114,18350 | 1 276 615,24574 | 1 276 615,24574 | 1 276 615,24574 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 6 821 737,62054 | 1 318 914,27054 | 1 395 336,60000 | 1 681 458,39000 | 808 676,12000 | 808 676,12000 | 808 676,12000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 032 | 1 231 416,90000 | 394 276,20000 | 387 133,80000 | 450 006,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 032 | 1 849 473,17072 | 0,00000 | 0,00000 | 445 655,79350 | 467 939,12574 | 467 939,12574 | 467 939,12574 | ||
за счет средств краевого бюджета | 5 590 320,72054 | 924 638,07054 | 1 008 202,80000 | 1 231 451,49000 | 808 676,12000 | 808 676,12000 | 808 676,12000 | ||||
815 | 032 | 5 089 306,75014 | 816 261,69014 | 866 202,80000 | 980 813,90000 | 808 676,12000 | 808 676,12000 | 808 676,12000 | |||
810 | 032 | 501 013,97040 | 108 376,38040 | 142 000,00000 | 250 637,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
2.5. | Основное мероприятие 2.5 "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной | Всего | 200 620,89000 | 59 111,75000 | 54 250,70000 | 42 890,90000 | 44 367,54000 | 44 367,54000 | 44 367,54000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 200 620,89000 | 59 111,75000 | 54 250,70000 | 42 890,90000 | 44 367,54000 | 44 367,54000 | 44 367,54000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 289 355,97000 | 59 111,75000 | 54 250,70000 | 42 890,90000 | 44 367,54000 | 44 367,54000 | 44 367,54000 | ||||
815 | 032 | 289 355,97000 | 59 111,75000 | 54 250,70000 | 42 890,90000 | 44 367,54000 | 44 367,54000 | 44 367,54000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
3. | Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" | Всего | 158 929,84100 | 52 444,88100 | 33 032,30000 | 5 977,66000 | 21 430,00000 | 22 570,00000 | 23 475,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 136 060,24100 | 52 444,88100 | 10 162,70000 | 5 977,66000 | 21 430,00000 | 22 570,00000 | 23 475,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 28 965,51200 | 28 965,51200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 033 | 18 002,10000 | 18 002,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 033 | 1 239,60000 | 1 239,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 033 | 3 234,52800 | 3 234,52800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 033 | 717,00000 | 717,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 033 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 033 | 3 329,50000 | 3 329,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 033 | 2 442,78400 | 2 442,78400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемый объем) | 22 869,60000 | 0,00000 | 22 869,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 033 | 17 259,60000 | 0,00000 | 17 259,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 033 | 300,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 033 | 1 244,90000 | 0,00000 | 1 244,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 033 | 370,00000 | 0,00000 | 370,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 033 | 350,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 033 | 300,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 033 | 3 045,10000 | 0,00000 | 3 045,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 107 094,72900 | 23 479,36900 | 10 162,70000 | 5 977,66000 | 21 430,00000 | 22 570,00000 | 23 475,00000 | ||||
813 | 033 | 12 442,82000 | 4 090,06000 | 1 104,60000 | 203,16000 | 2 080,00000 | 2 480,00000 | 2 485,00000 | |||
814 | 033 | 17 395,00000 | 75,00000 | 320,00000 | 0,00000 | 5 500,00000 | 5 500,00000 | 6000,00000 | |||
815 | 033 | 34 001,85900 | 5 304,65900 | 5 290,00000 | 4 667,20000 | 5 950,00000 | 6 170,00000 | 6 620,00000 | |||
816 | 033 | 8 980,60000 | 5 130,60000 | 660,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 1 070,00000 | 1 120,00000 | |||
829 | 033 | 1 745,20000 | 0,00000 | 558,10000 | 587,10000 | 300,00000 | 300,00000 | 0,00000 | |||
833 | 033 | 17 315,00000 | 3 565,00000 | 350,00000 | 0,00000 | 4 200,00000 | 4 500,00000 | 4 700,00000 | |||
847 | 033 | 13 014,25000 | 4 814,05000 | 1 880,00000 | 520,20000 | 1 900,00000 | 1 950,00000 | 1 950,00000 | |||
850 | 033 | 2 200,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 600,00000 | 600,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
3.1 | Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
3,2. | Основное мероприятие 3,2. "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | Всего | 123 931,34200 | 41 546,63200 | 26 224,25000 | 4 510,46000 | 16 400,00000 | 17 250,00000 | 18 000,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 104 331,84200 | 41 546,63200 | 6 624,75000 | 4 510,46000 | 16 400,00000 | 17 250,00000 | 18 000,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 27 204,57200 | 27 204,57200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 033 | 18 002,10000 | 18 002,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 033 | 1 239,60000 | 1 239,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 033 | 2 508,30000 | 2 508,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 033 | 467,00000 | 467,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 033 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||
833 | 033 | 3 329,50000 | 3 329,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 033 | 1 658,07200 | 1 658,07200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) | 19 599,50000 | 0,00000 | 19 599,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 033 | 17 259,60000 | 0,00000 | 17 259,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 033 | 300,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 033 | 1 019,90000 | 0,00000 | 1 019,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 033 | 370,00000 | 0,00000 | 370,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 033 | 350,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 033 | 300,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 033 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 77 127,27000 | 14 342,06000 | 6 624,75000 | 4 510,46000 | 16 400,00000 | 17 250,00000 | 18 000,00000 | ||||
813 | 033 | 8 634,82000 | 3 127,06000 | 1 104,60000 | 203,16000 | 1 200,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | |||
814 | 033 | 17 395,00000 | 75,00000 | 320,00000 | 0,00000 | 5 500,00000 | 5 500,00000 | 6 000,00000 | |||
815 | 033 | 20 383,65000 | 2 813,00000 | 3 170,65000 | 3 200,00000 | 3 500,00000 | 3 700,00000 | 4 000,00000 | |||
816 | 033 | 4 229,50000 | 1 900,00000 | 379,50000 | 0,00000 | 600,00000 | 650,00000 | 700,00000 | |||
829 | 033 | 1 187,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 587,10000 | 300,00000 | 300,00000 | 0,00000 | |||
833 | 033 | 17 315,00000 | 3 565,00000 | 350,00000 | 0,00000 | 4 200,00000 | 4 500,00000 | 4 700,00000 | |||
847 | 033 | 7 982,20000 | 2 862,00000 | 1 300,00000 | 520,20000 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
3.3. | Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)" | Всего | 29 690,95100 | 9 570,70100 | 6 383,05000 | 897,20000 | 4 100,00000 | 4 320,00000 | 4 420,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 26 420,35100 | 9 570,70100 | 3 112,95000 | 897,20000 | 4 100,00000 | 4 320,00000 | 4 420,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 1 710,94000 | 1 710,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 033 | 676,22800 | 676,22800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 033 | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 033 | 784,71200 | 784,71200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемый объем) | 3 270,10000 | 0,00000 | 3 270,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 033 | 225,00000 | 0,00000 | 225,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 033 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 033 | 3 045,10000 | 0,00000 | 3 045,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 24 709,91100 | 7 859,76100 | 3 112,95000 | 897,20000 | 4 100,00000 | 4 320,00000 | 4 420,00000 | ||||
813 | 033 | 1 950,00000 | 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 550,00000 | 550,00000 | |||
815 | 033 | 10 218,66100 | 1 827,11100 | 1 694,35000 | 897,20000 | 1 900,00000 | 1 900,00000 | 2 000,00000 | |||
816 | 033 | 4 751,10000 | 3 230,60000 | 280,50000 | 0,00000 | 400,00000 | 420,00000 | 420,00000 | |||
829 | 033 | 558,10000 | 0,00000 | 558,10000 | |||||||
847 | 033 | 5 032,05000 | 1 952,05000 | 580,00000 | 0,00000 | 800,00000 | 850,00000 | 850,00000 | |||
850 | 033 | 2 200,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 600,00000 | 600,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
3.4. | Основное мероприятие 3.4 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество" | Всего | 2 627,36000 | 747,36000 | 70,00000 | 170,00000 | 500,00000 | 570,00000 | 570,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 627,36000 | 747,36000 | 70,00000 | 170,00000 | 500,00000 | 570,00000 | 570,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств краевого бюджета | 2 627,36000 | 747,36000 | 70,00000 | 170,00000 | 500,00000 | 570,00000 | 570,00000 | ||||
813 | 033 | 1 733,00000 | 583,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 400,00000 | 400,00000 | |||
815 | 033 | 894,36000 | 164,56000 | 70,00000 | 170,00000 | 150,00000 | 170,00000 | 170,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
3.5. | Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения" | Всего | 2 680,18800 | 580,18800 | 355,00000 | 400,00000 | 430,00000 | 430,00000 | 485,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 680,18800 | 580,18800 | 355,00000 | 400,00000 | 430,00000 | 430,00000 | 485,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 033 | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемый объем) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 033 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 2 630,18800 | 530,18800 | 355,00000 | 400,00000 | 430,00000 | 430,00000 | 485,00000 | ||||
813 | 033 | 125,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 35,00000 | |||
815 | 033 | 2 505,18800 | 500,18800 | 355,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 450,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
4. | Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" | Всего | 1 413 412,25379 | 111 739,82379 | 95 808,38000 | 568 574,40000 | 380 337,30000 | 123 833,36000 | 133 118,99000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 413 412,25379 | 111 739,82379 | 95 808,38000 | 568 574,40000 | 380 337,30000 | 123 833,36000 | 133 118,99000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 412 946,55379 | 111 274,12379 | 95 808,38000 | 568 574,40000 | 380 337,30000 | 123 833,36000 | 133 118,99000 | ||||
812 | 034 | 936 365,86079 | 6 280,86079 | 26 464,10000 | 548 620,90000 | 295 000,00000 | 30 000,00000 | 30 000,00000 | |||
815 | 034 | 476 580,69300 | 104 993,26300 | 69 344,28000 | 19 953,50000 | 85 337,30000 | 93 833,36000 | 103 118,99000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 034 | 465,70000 | 465,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
815 | 034 | 465,70000 | 465,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.1. | Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан" | Всего | Финансирование не предусмотрено | ||||||||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | |||||||||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
4.2. | Основное мероприятие 4.2 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)" | Всего | 591 527,46079 | 16 442,46079 | 26 464,10000 | 548 620,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 591 527,46079 | 16 442,46079 | 26 464,10000 | 548 620,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 946 527,46079 | 16 442,46079 | 26 464,10000 | 548 620,90000 | 295 000,00000 | 30 000,00000 | 30 000,00000 | ||||
812 | 034 | 936 365,86079 | 6 280,86079 | 26 464,10000 | 548 620,90000 | 295 000,00000 | 30 000,00000 | 30 000,00000 | |||
815 | 034 | 10 161,60000 | 10 161,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
4.3. | Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан" | Всего | 343 079,71900 | 69 909,87900 | 51 289,98000 | 14 852,60000 | 62 546,00000 | 68 800,60000 | 75 680,66000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 343 079,71900 | 69 909,87900 | 53 289,98000 | 14 852,60000 | 62 546,00000 | 68 800,60000 | 75 680,66000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 342 614,01900 | 69 444,17900 | 51 289,98000 | 14 852,60000 | 62 546,00000 | 68 800,60000 | 75 680,66000 | ||||
815 | 034 | 342 614,01900 | 69 444,17900 | 51 289,98000 | 14 852,60000 | 62 546,00000 | 68 800,60000 | 75 680,66000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 034 | 465,70000 | 465,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 034 | 465,70000 | 465,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.4. | Основное мероприятие 4.4 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан" | Всего | 120 885,07400 | 25 207,48400 | 17 484,30000 | 4 970,90000 | 22 111,30000 | 24 352,76000 | 26 758,33000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 120 885,07400 | 25 207,48400 | 17 484,30000 | 4 970,90000 | 22 111,30000 | 24 352,76000 | 26 758,33000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 120 885,07400 | 25 207,48400 | 17 484,30000 | 4 970,90000 | 22 111,30000 | 24 352,76000 | 26 758,33000 | ||||
815 | 034 | 120 885,07400 | 25 207,48400 | 17 484,30000 | 4 970,90000 | 22 111,30000 | 24 352,76000 | 26 758,33000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
4.5. | Основное мероприятие 4.5 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий" | Всего | 2 920,00000 | 180,00000 | 570,00000 | 130,00000 | 680,00000 | 680,00000 | 680,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 920,00000 | 180,00000 | 570,00000 | 130,00000 | 680,00000 | 680,00000 | 680,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 2 920,00000 | 180,00000 | 570,00000 | 130,00000 | 680,00000 | 680,00000 | 680,00000 | ||||
815 | 034 | 2 920,00000 | 180,00000 | 570,00000 | 130,00000 | 680,00000 | 680,00000 | 680,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
4.6. | Основное мероприятие 4.6 "Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан" | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 034 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
5 | Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" | Всего | 100 146,18000 | 22 664,20000 | 15 852,70000 | 15 341,24000 | 15 341,24000 | 15 473,40000 | 15 473,40000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 100 146,18000 | 22 664,20000 | 15 852,70000 | 15 341,24000 | 15 341,24000 | 15 473,40000 | 15 473,40000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 8 214,00000 | 8 214,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 035 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 035 | 2 300,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 035 | 3 714,00000 | 3 714,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 035 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 91 932,18000 | 14 450,20000 | 15 852,70000 | 15 341,24000 | 15 341,24000 | 15 473,40000 | 15 473,40000 | ||||
813 | 035 | 5 855,68000 | 1 000,00000 | 920,00000 | 967,84000 | 967,84000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||
815 | 035 | 8 300,00000 | 1 300,00000 | 1 200,00000 | 1 400,00000 | 1 400,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | |||
816 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 035 | 72 276,50000 | 11 150,20000 | 13 232,70000 | 11 973,40000 | 11 973,40000 | 11 973,40000 | 11 973,40000 | |||
847 | 035 | 5 500,00000 | 1 000,00000 | 500,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
5.1, | Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях" | Всего | 77 159,68000 | 19 454,00000 | 13 970,00000 | 10 867,84000 | 10 867,84000 | 11 000,00000 | 11 000,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 77 159,68000 | 19 454,00000 | 13 970,00000 | 10 867,84000 | 10 867,84000 | 11 000,00000 | 11 000,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 8 214,00000 | 8 214,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
813 | 035 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 035 | 2 300,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 035 | 3 714,00000 | 3 714,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 035 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 68 945,68000 | 11 240,00000 | 13 970,00000 | 10 867,84000 | 10 867,84000 | 11 000,00000 | 11 000,00000 | ||||
813 | 035 | 5 855,68000 | 1 000,00000 | 920,00000 | 967,84000 | 967,84000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||
815 | 035 | 8 300,00000 | 1 300,00000 | 1 200,00000 | 1 400,00000 | 1 400,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | |||
816 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 035 | 49 290,00000 | 7 940,00000 | 11 350,00000 | 7 500,00000 | 7 500,00000 | 7 500,00000 | 7 500,00000 | |||
847 | 035 | 5 500,00000 | 1 000,00000 | 500,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
5.2. | Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае" | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 822 | 035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
5.3. | Основное мероприятие 5.3 "Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка" | Всего | 26 106,70000 | 2 390,20000 | 1 082,70000 | 3 233,40000 | 6 466,80000 | 6 466,80000 | 6 466,80000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 6 706,30000 | 2 390,20000 | 1 082,70000 | 3 233,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 16 406,50000 | 2 390,20000 | 1 082,70000 | 3 233,40000 | 3 233,40000 | 3 233,40000 | 3 233,40000 | ||||
846 | 035 | 16 406,50000 | 2 390,20000 | 1 082,70000 | 3 233,40000 | 3 233,40000 | 3 233,40000 | 3 233,40000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
5.4. | Основное мероприятие 5.4 "Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию" | Всего | 6 580,00000 | 820,00000 | 800,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 6 580,00000 | 820,00000 | 800,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 6 580,00000 | 820,00000 | 800,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | ||||
846 | 035 | 6 580,00000 | 820,00000 | 800,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | 1 240,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
6. | Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" | Всего | 88 362,12000 | 17 880,80000 | 26 282,02000 | 31 362,80000 | 4 745,50000 | 4 045,50000 | 4 045,50000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 537,72000 | 1 424,70000 | 762,02000 | 1 226,00000 | 1 175,00000 | 475,00000 | 475,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 5 537,72000 | 1 424,70000 | 762,02000 | 1 226,00000 | 1 175,00000 | 475,00000 | 475,00000 | ||||
814 | 036 | 2 250,00000 | 850,00000 | 0,00000 | 700,00000 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 036 | 3 187,72000 | 574,70000 | 762,02000 | 426,00000 | 475,00000 | 475,00000 | 475,00000 | |||
847 | 036 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) | 82 824,40000 | 16 456,10000 | 25 520,00000 | 30 136,80000 | 3 570,50000 | 3 570,50000 | 3 570,50000 | ||||
814 | 036 | 9 513,00000 | 2 372,00000 | 0,00000 | 3 570,50000 | 3 570,50000 | 3 570,50000 | 3 570,50000 | |||
815 | 036 | 66 170,40000 | 14 084,10000 | 25 520,00000 | 26 566,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6.1. | Основное мероприятие 6. "Обеспечение проведения специальной оценки условии труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края" | Всего | 1 136,02000 | 0,00000 | 336,02000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 136,02000 | 0,00000 | 336,02000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 136,02000 | 0,00000 | 336,02000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
834 | 036 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 036 | 0,00000 | 0,00000 | 336,02000 | |||||||
847 | 036 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
6.2. | Основное мероприятие 6.2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" | Всего | 84 853,40000 | 17 378,10000 | 25 596,00000 | 30 212,80000 | 4 355,50000 | 3 655,50000 | 3 655,50000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 029,00000 | 922,00000 | 76,00000 | 76,00000 | 785,00000 | 85,00000 | 85,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 2 029,00000 | 922,00000 | 76,00000 | 76,00000 | 785,00000 | 85,00000 | 85,00000 | ||||
814 | 036 | 1 550,00000 | 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 036 | 479,00000 | 72,00000 | 76,00000 | 76,00000 | 85,00000 | 85,00000 | 85,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 82 824,40000 | 16 456,10000 | 25 520,00000 | 30 136,80000 | 3 570,50000 | 3 570,50000 | 3 570,50000 | ||||
814 | 036 | 16 654,00000 | 2 372,00000 | 0,00000 | 3 570,50000 | 3 570,50000 | 3 570,50000 | 3 570,50000 | |||
815 | 036 | 66 170,40000 | 14 084,10000 | 25 520,00000 | 26 566,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
6.3. | Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения" | Всего | 763,01400 | 253,01400 | 90,00000 | 90,00000 | 110,00000 | 110,00000 | 110,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 763,01400 | 253,01400 | 90,00000 | 90,00000 | 110,00000 | 110,00000 | 110,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 763,01400 | 253,01400 | 90,00000 | 90,00000 | 110,00000 | 110,00000 | 110,00000 | ||||
815 | 036 | 763,01400 | 253,01400 | 90,00000 | 90,00000 | 110,00000 | 110,00000 | 110,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
6.4. | Основное мероприятие 6.4 "Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда" | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
847 | 036 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
6.5 | Основное мероприятие 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" | Всего | 1 609,68600 | 249,68600 | 260,00000 | 260,00000 | 280,00000 | 280,00000 | 280,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 609,68600 | 249,68600 | 260,00000 | 260,00000 | 280,00000 | 280,00000 | 280,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1 609,68600 | 249,68600 | 260,00000 | 260,00000 | 280,00000 | 280,00000 | 280,00000 | ||||
815 | 036 | 1 609,68600 | 249,68600 | 260,00000 | 260,00000 | 280,00000 | 280,00000 | 280,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||||
6.6. | Основное мероприятие 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае" | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
815 | 036 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | |||||||||||
7. | Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" | Всего | 11 664 007,40683 | 1 623 875,76580 | 1 674 497,67000 | 1 736 682,61000 | 2 385 793,45430 | 2 040 037,44573 | 2 203 120,46100 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 11 664 007,40683 | 1 623 875,76580 | 1 74 497,67000 | 1 736 682,61000 | 2 385 793,45430 | 2 040 037,44573 | 2 203 120,46100 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 671,90000 | 286,50000 | 385,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 11 663 335,50683 | 1 623 589,26580 | 1 674 112,27000 | 1 736 682,61000 | 2 385 793,45430 | 2 040 037,44573 | 2 203 120,46100 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
7.1. | Основное мероприятие 7.1 "Финансовая поддержка подведомственных учреждений" | Всего | 10 750 053,49483 | 1 478 839,58380 | 1 535 324,47000 | 1 581 103,81000 | 2 228 316,14430 | 1 881 693,23573 | 2 044 776,25100 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 10 750 053,49483 | 1 478 839,58380 | 1 535 324,47000 | 1 581 103,81000 | 2 228 316,14430 | 1 881 693,23573 | 2 044 776,25100 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 10 750 053,49483 | 1 478 839,58380 | 1 535 324,47000 | 1 581 103,81000 | 2 228 316,14430 | 1 881 693,23573 | 2 044 776,25100 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
7.2. | Основное мероприятие 7.2 "Проведение тематических мероприятий" | Всего | 28 802,39200 | 5 728,59200 | 4 268,00000 | 4 268,00000 | 4 268,00000 | 5 134,90000 | 5 134,90000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 28 802,39200 | 5 728,59200 | 4 268,00000 | 4 268,00000 | 4 268,00000 | 5 134,90000 | 5 134,90000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 28 802,39200 | 5 728,59200 | 4 268,00000 | 4 268,00000 | 4 268,00000 | 5 134,90000 | 5 134,90000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
7.3. | Основное мероприятие 7.3 "Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края" | Всего | 512 232,02900 | 76 011,62900 | 75 593,80000 | 90 156,65000 | 90 156,65000 | 90 156,65000 | 90 156,65000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 512 232,02900 | 76 011,62900 | 75 593,80000 | 90 156,65000 | 90 156,65000 | 90 156,65000 | 90 156,65000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 512 232,02900 | 76 011,62900 | 75 593,80000 | 90 156,65000 | 90 156,65000 | 90 156,65000 | 90 156,65000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
7.4. | Основное мероприятие 7.4 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае" | Всего | 2 120,00000 | 350,00000 | 370,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 120,00000 | 350,00000 | 370,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 2 120,00000 | 350,00000 | 370,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
7.5 | Основное мероприятие 7.5 "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания" | Всего | 262 082,27000 | 58 224,73000 | 39 462,00000 | 40 658,47000 | 41 245,69000 | 41 245,69000 | 41 245,69000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 262 082,27000 | 58 224,73000 | 39 462,00000 | 40 658,47000 | 41 245,69000 | 41 245,69000 | 41 245,69000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 262 082,27000 | 58 224,73000 | 39 462,00000 | 40 658,47000 | 41 245,69000 | 41 245,69000 | 41 245,69000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
7.6. | Основное мероприятие 7.6 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае" | Всего | 671,90000 | 286,50000 | 385,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 671,90000 | 286,50000 | 385,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 037 | 671,90000 | 286,50000 | 385,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | |||||||||||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | |||||||||||
7.7. | Основное мероприятие 7.7 "Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" | Всего | 108 045,32100 | 4 434,73100 | 19 094,00000 | 20 145,68000 | 21 456,97000 | 21 456,97000 | 21 456,97000 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 108 045,32100 | 4 434,73100 | 19 094,00000 | 20 145,68000 | 21 456,97000 | 21 456,97000 | 21 456,97000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 037 | 108 045,32100 | 4 434,73100 | 19 094,00000 | 20 145,68000 | 21 456,97000 | 21 456,97000 | 21 456,97000 | ||
за счет средств местных бюджетов | |||||||||||
за счет средств внебюджетных источников |
".