Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2016 года N 195-П


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2015-2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Первый вице-губернатор
Камчатского края
И.Л.УНТИЛОВА

    

Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 27.05.2016 N 195-П

     

 ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2015-2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:



"Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 43 384 687,85220 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 6 240 804,70214 тыс. руб.;

2016 год - 6 627 851,02281 тыс. руб.;

2017 год - 8 866 265,86350 тыс. руб.;

2018 год - 7 556 565,70854 тыс. руб.;

2019 год - 6 958 167,61997 тыс. руб.;

2020 год - 7 135 032,93524 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 33 874 026,37103 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 5 058 854,53003 тыс. руб.;

2016 год - 5 322 327,48447 тыс. руб.;

2017 год - 6 180 685,20000 тыс. руб.;

2018 год - 6 110 696,67280 тыс. руб.;

2019 год - 5 512 298,58423 тыс. руб.;

2020 год - 5 689 163,89950 тыс. руб.

федерального бюджета (по согласованию) - 3 703 894,41045 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 164 936,67211 тыс. руб.;

2016 год - 1 257 133,93834 тыс. руб.;

2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

федерального бюджета (по согласованию) - планируемые объемы - 5 723 385,27072 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 22 869,60000 тыс. руб.;

2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;

2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 0,00000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

внебюджетных источников (по согласованию) - 557,4 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 557,40000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы - 82 824,40000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;

2016 год - 25 520,00000 тыс. руб.;

2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;

2018 год - 3 570,50000 тыс. руб.;

2019 год - 3 570,50000 тыс. руб.;

2020 год - 3 570,50000 тыс. руб.".


2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта Подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 230 954,62000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 34 209,05000 тыс. руб.;

2016 год - 35 437,50000 тыс. руб.;

2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;

2018 год - 37 839,00000 тыс. руб.;

2019 год - 41 128,70000 тыс. руб.;

2020 год - 44 720,37000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 230 862,92000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 34 117,35000 тыс. руб.;

2016 год - 35 437,50000 тыс. руб.;

2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;

2018 год - 37 839,00000 тыс. руб.;

2019 год - 41 128,70000 тыс. руб.;

2020 год - 44 720,37000 тыс. руб.

внебюджетных источников (по согласованию) - 91,70000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 91,70000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.".


3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта Подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 29 728 875,43058 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 4 377 990,18155 тыс. руб.;

2016 год - 4 746 940,45281 тыс. руб.;

2017 год - 6 470 707,15350 тыс. руб.;

2018 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.;

2019 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.;

2020 год - 4711 079,21424 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 20 362 316,76141 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 3 250 519,52144 тыс. руб.;

2016 год - 3 490 191,91447 тыс. руб.;

2017 год - 3 815 263,29000 тыс. руб.;

2018 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;

2019 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;

2020 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) -

3 666 042,99845 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 127 470,66011 тыс. руб.;

2016 год - 1 256 748,53834 тыс. руб.;

2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;

2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.

2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.

2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.".


4. В Подпрограмме 3 "Доступная среда в Камчатском крае":

1) в паспорте:

а) раздел "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3

1) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Камчатском крае;

2) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Камчатском крае;

3) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;

4) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Камчатском крае;

5) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Камчатском крае;

6) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае;

7) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости в Камчатском крае;

8) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Камчатском крае;

9) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Камчатском крае;

10) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае;

11) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Камчатском крае;

12) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Камчатском крае;

13) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) в Камчатском крае;

14) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Камчатском крае;

15) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Камчатском крае;

16) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в Камчатском крае;

17) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Камчатском крае.";


б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 158 929,84100 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 52 444,88100 тыс. руб.;

2016 год - 33 032,3000 тыс. руб.;

2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.;

2018 год - 21 430,00000 тыс. руб.;

2019 год - 22 570,00000 тыс. руб.;

2020 год - 23 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 107 094,72900 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 23 479,36900 тыс. руб.;

2016 год - 10 162,70000 тыс. руб.;

2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.;

2018 год - 21 430,00000 тыс. руб.;

2019 год - 22 570,00000 тыс. руб.;

2020 год - 23 475,00000 тыс. руб., федерального бюджета (по согласованию) - 28 965,51200 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 22 869,60000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 22 869,60000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.";


в) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3

1) увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Камчатском крае;

2) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Камчатском крае;

3) сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

4) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Камчатском крае;

5) увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Камчатском крае;

6) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае;

7) увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости в Камчатском крае;

8) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Камчатском крае;

9) увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Камчатском крае;

10) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае;

11) увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Камчатском крае;

12) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Камчатском крае;

13) увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) в Камчатском крае;

14) увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Камчатском крае;

15) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Камчатском крае;

16) увеличение доли приоритетных объектов,

доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в Камчатском крае;

17) увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Камчатском крае.".


5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 413 412,25379 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 111 739,82379 тыс. руб.;

2016 год - 96 808,38000 тыс. руб.;

2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;

2018 год - 380 337,30000 тыс. руб.;

2019 год - 123 833,36000 тыс. руб.;

2020 год - 133 118,99000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1 412 946,55379 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 111 274,12379 тыс. руб.;

2016 год - 95 808,38000 тыс. руб.;

2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;

2018 год - 380 337,30000 тыс. руб.;

2019 год - 123 833,36000 тыс. руб.;

2020 год - 133 118,99000 тыс. руб.,

внебюджетных источников (по согласованию) - 465,70000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.".


6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта Подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 5

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 100 146,18000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 22 664,20000 тыс. руб.;

2016 год - 15 852,70000 тыс. руб.;

2017 год - 15 341,24000 тыс. руб.;

2018 год - 15 341,24000 тыс. руб.;

2019 год - 15 473,40000 тыс. руб.;

2020 год - 15 473,40000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 91 932,18000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 14 450,20000 тыс. руб.;

2016 год - 15 852,70000 тыс. руб.;

2017 год - 15 341,24000 тыс. руб.;

2018 год - 15 341,24000 тыс. руб.;

2019 год - 15 473,40000 тыс. руб.;

2020 год - 15 473,40000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 8 214,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.".


7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта Подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 6

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 88 362,12000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 17 880,80000 тыс. руб.;

2016 год - 26 282,20000 тыс. руб.;

2017 год - 31 362,80000 тыс. руб.;

2018 год - 4 745,50000 тыс. руб.;

2019 год - 4 045,50000 тыс. руб.;

2020 год - 4 045,50000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 5 201,70000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 424,70000 тыс. руб.;

2016 год - 426,00000 тыс. руб.;

2017 год - 526,00000 тыс. руб.;

2018 год - 1 875,00000 тыс. руб.;

2019 год - 475,00000 тыс. руб.;

2020 год - 475,00000 тыс. руб.

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 82 824,40000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;

2016 год - 25 520,00000 тыс. руб.;

2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;

2018 год - 3 570,50000 тыс. руб.;

2019 год - 3 570,50000 тыс. руб.;

2020 год - 3 570,50000 тыс. руб.".


8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта Подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 7

Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 11 664 007,40683 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 623 875,76580 тыс. руб.;

2016 год - 1 674 497,67000 тыс. руб.;

2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;

2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;

2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;

2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб. в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 671,00000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 286,50000 тыс. руб.;

2016 год - 385,40000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.,

краевого бюджета - 11 663 335,50683 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;

2016 год - 1 674 112,27000 тыс. руб.;

2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;

2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;

2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;

2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.".


9. Раздел "Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

3.1.

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Камчатском крае

%

21,0

43,0

49,1

54,9

59,5

64,6

68,9

3.2.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Камчатском крае

%

35,0

55,0

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

3.3.

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Камчатском крае

%

35,0

38,7

41,9

45,1

47,0

55,0

3.4.

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг

%

37,0

60,0

65,0

70,0

80,0

95,0

100,0

3.5.

Доля приоритетных объектов доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Камчатском крае

%

41,0

49,0

52,4

62,2

72,0

74,1

76,2

3.6.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Камчатском крае

%

90,00

96,00

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

3.7.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае

%

20,00

30,00

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

3.8.

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости в Камчатском крае

%

32,00

34,00

37,4

47,2

57,0

59,0

61,2

3.9.

Доля приоритетных объектов доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Камчатском крае

%

40,10

42,0

45,4

55,2

65,0

67,1

69,2

3.10.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Камчатском крае

%

3,00

3,40

3,4

6,0

8,0

10,0

16,0

3.11.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Камчатском крае

%

70,00

80,00

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

3.12.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Камчатском крае

%

20,0

21,4

21,4

22,3

23,2

24,1

25,0

3.13.

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Камчатском крае

%

9,00

9,4

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

3.14.

Доля приоритетных объектов доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Камчатском крае

%

31,40

33,4

36,8

46,6

56,4

58,5

60,6

3.15.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) в Камчатском крае

%

3,0

3,1

13,4

15,1

16,8

18,5

20,2

3.16

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Камчатском крае

%

49,30

51,00

56,2

66,0

75,8

77,9

80,0

3.17.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Камчатском крае

%

10,00

15,00

54,5

55,0

55,5

56,0

57

3.18.

Доля приоритетных объектов доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Камчатском крае

%

35,50

37,50

49,8

50,0

57,0

65,0

70,0

10. В таблице приложения 2 к Программе:

1) в графе 8 пункта 3 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";

2) в графе 8 пункта 3.1 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";

3) в графе 8 пункта 3.2 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";

4) в графе 8 пункта 3.3 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";

4) в графе 8 пункта 3.4 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";

5) в графе 8 пункта 3.5 слова "Показатели 3.1-3.25" заменить словами "Показатели 3.1-3.18";

11. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение 4
к государственной программе Камчатского
края "Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае на 2015-2020 годы"

     

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2015-2020 ГОДЫ"



тыс. руб.

N 2
п/п

Наименование государственной
программы/ подпрограммы/
мероприятия

Код бюджетной
классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

6

8

9

10

10

10

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"

Всего

43 384 687,85220

6 240 804,70214

6 627 851,02281

8 866 265,86350

7 556 565,70854

6 958 167,61997

7 135 032,93524

Всего без учета планируемых объемов обязательств

37 578 478,18148

6 224 348,60214

6 579 461,42281

7 462 509,00000

6 110 696,67280

5 512 298,58423

5 689 163,89950

за счет средств федерального бюджета

3 703 894,41045

1 164 936,67211

1 257 133,93834

1 281 823,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

5 723 385,27072

0,00000

22 869,60000

1 373 620,06350

1 442 298,53574

1 442 298,53574

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

33 874 026,37103

5 058 854,53003

5 322 327,48447

6 180 685,20000

6 110 696,67280

5 512 298,58423

5 689 163,89950

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

557,40000

557,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

82 824,40000

16 456,10000

25 520,00000

30 136,80000

3 570,50000

3 570,50000

3 570,50000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

230 954,62000

34 209,05000

35 437,50000

37 620,00000

37 839,00000

41 128,70000

44 720,37000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

230 954,62000

34 209,05000

35 437,50000

37 620,00000

37 839,00000

41 128,70000

44 720,37000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

230 862,92000

34 117,35000

35 437,50000

37 620,00000

37 839,00000

41 128,70000

44 720,37000

813

031

780,00000

120,00000

130,00000

140,00000

130,00000

130,00000

130,00000

815

031

198 751,47000

29 643,70000

30 350,30000

31 485,40000

32 417,00000

35 656,70000

39 198,37000

816

031

11 303,90000

1 062,00000

2 371,30000

2 494,60000

1 792,00000

1 792,00000

1 792,00000

846

031

12 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

847

031

8 027,55000

1 291,65000

585,90000

1 500,00000

1 500,00000

1 550,00000

1 600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.2.

Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста"

Всего

12 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

12 000,00000,

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

12 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

815

031

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

031

12 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

031

0,00000

1.3.

Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста"

Всего

205 293,32000

30 543,65000

30 692,20000

32 835,40000

33 697,00000

36 966,70000

40 553,37000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

205 293,32000

30 543,65000

30 692,20000

32 835,40000

33 697,00000

36 966,70000

40 558,37000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

205 293,32000

30 543,65000

30 692,20000

32 835,40000

33 697,00000

36 966,70000

40 558,37000

815

031

197 265,77000

29 252,00000

30 106,30000

31 335,40000

32 197,00000

35 416,70000

38 958,37000

847

031

8 027,55000

1 291,65000

585,90000

1 500,00000

1 500,00000

1 550,00000

1 600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1.4.

Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста"

Всего

5 091,40000

681,40000

880,00000

890,00000

880,00000

880,00000

880,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 091,40000

681,40000

880,00000

890,00000

880,00000

880,00000

880,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

4 999,70000

589,70000

880,00000

890,00000

880,00000

880,00000

880,00000

813

031

780,00000

120,00000

130,00000

140,00000

130,00000

130,00000

130,00000

815

031

91.70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

031

4 128,00000

378,00000

750,00000

750,00000

750,00000

750,00000

750,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

031

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

031

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Основное мероприятие 1.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"

Всего

8 179,90000

934,00000

1 785,30000

1 844,60000

1 192,00000

1 212,00000

1 212,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 179,90000

< 934,00000

1 785,30000

1 844,60000

1 192,00000

1 212,00000

1 212,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

8 179,90000

934,00000

1 785,30000

1 844,60000

1 192,00000

1 212,00000

1 212,00000

815

031

1 004,00000

250,00000

164,00000

100,00000

150,00000

170,00000

170,00000

816

032

7 175,90000

684,00000

1 621,30000

1 744,60000

1 042,00000

1 042,00000

1 042,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.6.

Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1"

Всего

390,00000

50,00000

80,00000

50,00000

70,00000

70,00000

70,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

390,00000

50,00000

80,00000

50,00000

70,00000

70,00000

70,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

390,00000

50,00000

80,00000

50,00000

70,00000

70,00000

70,00000

815

031

390,00000

50,00000

80,00000

50,00000

70,00000

70,00000

70,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

29 728 875,43058

4 377 990,18155

4 746 940.45281

6 470 707,15350

4 711 079,21424

4 711 079,21424

4 711 079,21424

Всего без учета планируемых объемов обязательств

24 028 359,75986

4 377 990,18155

4 746 940,45281

5 097 087,09000

3 268 780,67850

3 268 780,67850

3 268 780,67850

за счет средств федерального бюджета

815

032

3 666 042,99845

1 127 470,66011

1 256 748,53834

1 281 823,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

032

2 815 918,59924

0,00000

0,00000

1 373 620,06350

1 442 298,53574

1 442 298,53574

1 442 293,53574

за счет средств краевого бюджета

032

20 362 316,76141

3 250 519,52144

3 490 191,91447

3 815 263,29000

3 268 780,67850

3 268 780,67850

3 268 780,67850

815

032

19 861 302,79101

3 142 143.14104

3 348 191,91447

3 564 625,70000

3 268 780,67850

3 268 780,67850

3 268 780,67850

810

032

501 013,97040

108 376,38040

142 000,00000

250 637,59000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"

Всего

7 117 591,76450

836 995,48500

1 040 038,02400

1 883 841,37000

1 118 905,62850

1 118 905,62850

1 118 905,62850

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 266 549,26450

83,6 995,48500

1 040 038,02400

955 877,10000

144 546,21850

144 546,21850

144 546,21.850

за счет средств федерального бюджета

815

032

2 431 513,31000

731 508,31000

868 188,10000

831 816,90000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

3 851 042,50000

0,00000

0,00000

927 964,27000

974 359,41000

974 359,41000

974 359,41000

за счет средств краевого бюджета

835 035,95450

105 487,17500

171 849,92400

124 060,20000

144 546,21850

144 546,21850

144 546,21850

815

032

835 035,95450

105 487,17500

171 849,92400

124 060,20000

144 546,21850

144 546,21850

144 546,21850

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края"

Всего

11 184 946,73271

1 673 309,63271

1 729 148,80000

2 027 807,90000

1 918 226.80000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

11 184 946,73271

1 673 309,63271

1 729 148,80000

2 027 807,90000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

11 184 946,73271

1 673 309,63271

1 729 148,80000

2 027 807,90000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

815

032

11 184 946,73271

1 673 309,63271

1 729 148,80000

2 027 807,90000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.3.

Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категории граждан"

Всего

2 465 770,17211

489 659,04330

528 166,32883

389 052,80000

352 964,00000

352 964,00000

352 964,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 465 770,17211

489 659,04330

528 166,32881

389 052,80000

352 964,00000

352 964,00000

352 964,00000

за счет средств федерального бюджета

3 112,78845

1 686,15011

1 426,63834

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 462 657,38366

487 972,89319

526 739,69047

389 052,80000

352 964,00000

352 964,00000

352 964,00000

815

032

2 462 657,38366

487 972,89319

526 739,69047

389 052,80000

352 964,00000

352 964,00000

352 964,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.4.

Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми"

Всего

8 671 210,79126

1 318 914,27054

1 395 336,60000

2 127 114,18350

1 276 615,24574

1 276 615,24574

1 276 615,24574

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 821 737,62054

1 318 914,27054

1 395 336,60000

1 681 458,39000

808 676,12000

808 676,12000

808 676,12000

за счет средств федерального бюджета

815

032

1 231 416,90000

394 276,20000

387 133,80000

450 006,90000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

032

1 849 473,17072

0,00000

0,00000

445 655,79350

467 939,12574

467 939,12574

467 939,12574

за счет средств краевого бюджета

5 590 320,72054

924 638,07054

1 008 202,80000

1 231 451,49000

808 676,12000

808 676,12000

808 676,12000

815

032

5 089 306,75014

816 261,69014

866 202,80000

980 813,90000

808 676,12000

808 676,12000

808 676,12000

810

032

501 013,97040

108 376,38040

142 000,00000

250 637,59000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.5.

Основное мероприятие 2.5 "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной

Всего

200 620,89000

59 111,75000

54 250,70000

42 890,90000

44 367,54000

44 367,54000

44 367,54000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

200 620,89000

59 111,75000

54 250,70000

42 890,90000

44 367,54000

44 367,54000

44 367,54000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

289 355,97000

59 111,75000

54 250,70000

42 890,90000

44 367,54000

44 367,54000

44 367,54000

815

032

289 355,97000

59 111,75000

54 250,70000

42 890,90000

44 367,54000

44 367,54000

44 367,54000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

158 929,84100

52 444,88100

33 032,30000

5 977,66000

21 430,00000

22 570,00000

23 475,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

136 060,24100

52 444,88100

10 162,70000

5 977,66000

21 430,00000

22 570,00000

23 475,00000

за счет средств федерального бюджета

28 965,51200

28 965,51200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

033

18 002,10000

18 002,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

033

1 239,60000

1 239,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

3 234,52800

3 234,52800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

717,00000

717,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

033

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

033

3 329,50000

3 329,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

2 442,78400

2 442,78400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемый объем)

22 869,60000

0,00000

22 869,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

033

17 259,60000

0,00000

17 259,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

033

300,00000

0,00000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

1 244,90000

0,00000

1 244,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

370,00000

0,00000

370,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

033

350,00000

0,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

033

300,00000

0,00000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

3 045,10000

0,00000

3 045,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

107 094,72900

23 479,36900

10 162,70000

5 977,66000

21 430,00000

22 570,00000

23 475,00000

813

033

12 442,82000

4 090,06000

1 104,60000

203,16000

2 080,00000

2 480,00000

2 485,00000

814

033

17 395,00000

75,00000

320,00000

0,00000

5 500,00000

5 500,00000

6000,00000

815

033

34 001,85900

5 304,65900

5 290,00000

4 667,20000

5 950,00000

6 170,00000

6 620,00000

816

033

8 980,60000

5 130,60000

660,00000

0,00000

1 000,00000

1 070,00000

1 120,00000

829

033

1 745,20000

0,00000

558,10000

587,10000

300,00000

300,00000

0,00000

833

033

17 315,00000

3 565,00000

350,00000

0,00000

4 200,00000

4 500,00000

4 700,00000

847

033

13 014,25000

4 814,05000

1 880,00000

520,20000

1 900,00000

1 950,00000

1 950,00000

850

033

2 200,00000

500,00000

0,00000

0,00000

500,00000

600,00000

600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.1

Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3,2.

Основное мероприятие 3,2. "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"

Всего

123 931,34200

41 546,63200

26 224,25000

4 510,46000

16 400,00000

17 250,00000

18 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

104 331,84200

41 546,63200

6 624,75000

4 510,46000

16 400,00000

17 250,00000

18 000,00000

за счет средств федерального бюджета

27 204,57200

27 204,57200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

033

18 002,10000

18 002,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

033

1 239,60000

1 239,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

2 508,30000

2 508,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

467,00000

467,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

033

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

033

3 329,50000

3 329,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

1 658,07200

1 658,07200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)

19 599,50000

0,00000

19 599,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

033

17 259,60000

0,00000

17 259,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

033

300,00000

0,00000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

1 019,90000

0,00000

1 019,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

370,00000

0,00000

370,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

033

350,00000

0,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

033

300,00000

0,00000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

77 127,27000

14 342,06000

6 624,75000

4 510,46000

16 400,00000

17 250,00000

18 000,00000

813

033

8 634,82000

3 127,06000

1 104,60000

203,16000

1 200,00000

1 500,00000

1 500,00000

814

033

17 395,00000

75,00000

320,00000

0,00000

5 500,00000

5 500,00000

6 000,00000

815

033

20 383,65000

2 813,00000

3 170,65000

3 200,00000

3 500,00000

3 700,00000

4 000,00000

816

033

4 229,50000

1 900,00000

379,50000

0,00000

600,00000

650,00000

700,00000

829

033

1 187,10000

0,00000

0,00000

587,10000

300,00000

300,00000

0,00000

833

033

17 315,00000

3 565,00000

350,00000

0,00000

4 200,00000

4 500,00000

4 700,00000

847

033

7 982,20000

2 862,00000

1 300,00000

520,20000

1 100,00000

1 100,00000

1 100,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.3.

Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)"

Всего

29 690,95100

9 570,70100

6 383,05000

897,20000

4 100,00000

4 320,00000

4 420,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

26 420,35100

9 570,70100

3 112,95000

897,20000

4 100,00000

4 320,00000

4 420,00000

за счет средств федерального бюджета

1 710,94000

1 710,94000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

676,22800

676,22800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

784,71200

784,71200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемый объем)

3 270,10000

0,00000

3 270,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

225,00000

0,00000

225,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

033

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

033

3 045,10000

0,00000

3 045,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

24 709,91100

7 859,76100

3 112,95000

897,20000

4 100,00000

4 320,00000

4 420,00000

813

033

1 950,00000

350,00000

0,00000

0,00000

500,00000

550,00000

550,00000

815

033

10 218,66100

1 827,11100

1 694,35000

897,20000

1 900,00000

1 900,00000

2 000,00000

816

033

4 751,10000

3 230,60000

280,50000

0,00000

400,00000

420,00000

420,00000

829

033

558,10000

0,00000

558,10000

847

033

5 032,05000

1 952,05000

580,00000

0,00000

800,00000

850,00000

850,00000

850

033

2 200,00000

500,00000

0,00000

0,00000

500,00000

600,00000

600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.4.

Основное мероприятие 3.4 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество"

Всего

2 627,36000

747,36000

70,00000

170,00000

500,00000

570,00000

570,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 627,36000

747,36000

70,00000

170,00000

500,00000

570,00000

570,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 627,36000

747,36000

70,00000

170,00000

500,00000

570,00000

570,00000

813

033

1 733,00000

583,00000

0,00000

0,00000

350,00000

400,00000

400,00000

815

033

894,36000

164,56000

70,00000

170,00000

150,00000

170,00000

170,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.5.

Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"

Всего

2 680,18800

580,18800

355,00000

400,00000

430,00000

430,00000

485,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 680,18800

580,18800

355,00000

400,00000

430,00000

430,00000

485,00000

за счет средств федерального бюджета

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемый объем)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

033

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 630,18800

530,18800

355,00000

400,00000

430,00000

430,00000

485,00000

813

033

125,00000

30,00000

0,00000

0,00000

30,00000

30,00000

35,00000

815

033

2 505,18800

500,18800

355,00000

400,00000

400,00000

400,00000

450,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

1 413 412,25379

111 739,82379

95 808,38000

568 574,40000

380 337,30000

123 833,36000

133 118,99000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 413 412,25379

111 739,82379

95 808,38000

568 574,40000

380 337,30000

123 833,36000

133 118,99000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 412 946,55379

111 274,12379

95 808,38000

568 574,40000

380 337,30000

123 833,36000

133 118,99000

812

034

936 365,86079

6 280,86079

26 464,10000

548 620,90000

295 000,00000

30 000,00000

30 000,00000

815

034

476 580,69300

104 993,26300

69 344,28000

19 953,50000

85 337,30000

93 833,36000

103 118,99000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

034

465,70000

465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

465,70000

465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан"

Всего

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.2.

Основное мероприятие 4.2 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)"

Всего

591 527,46079

16 442,46079

26 464,10000

548 620,90000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

591 527,46079

16 442,46079

26 464,10000

548 620,90000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

946 527,46079

16 442,46079

26 464,10000

548 620,90000

295 000,00000

30 000,00000

30 000,00000

812

034

936 365,86079

6 280,86079

26 464,10000

548 620,90000

295 000,00000

30 000,00000

30 000,00000

815

034

10 161,60000

10 161,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.3.

Основное мероприятие 4.3 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан"

Всего

343 079,71900

69 909,87900

51 289,98000

14 852,60000

62 546,00000

68 800,60000

75 680,66000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

343 079,71900

69 909,87900

53 289,98000

14 852,60000

62 546,00000

68 800,60000

75 680,66000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

342 614,01900

69 444,17900

51 289,98000

14 852,60000

62 546,00000

68 800,60000

75 680,66000

815

034

342 614,01900

69 444,17900

51 289,98000

14 852,60000

62 546,00000

68 800,60000

75 680,66000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

034

465,70000

465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

465,70000

465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

Основное мероприятие 4.4 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан"

Всего

120 885,07400

25 207,48400

17 484,30000

4 970,90000

22 111,30000

24 352,76000

26 758,33000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

120 885,07400

25 207,48400

17 484,30000

4 970,90000

22 111,30000

24 352,76000

26 758,33000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

120 885,07400

25 207,48400

17 484,30000

4 970,90000

22 111,30000

24 352,76000

26 758,33000

815

034

120 885,07400

25 207,48400

17 484,30000

4 970,90000

22 111,30000

24 352,76000

26 758,33000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

4.5.

Основное мероприятие 4.5 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий"

Всего

2 920,00000

180,00000

570,00000

130,00000

680,00000

680,00000

680,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 920,00000

180,00000

570,00000

130,00000

680,00000

680,00000

680,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 920,00000

180,00000

570,00000

130,00000

680,00000

680,00000

680,00000

815

034

2 920,00000

180,00000

570,00000

130,00000

680,00000

680,00000

680,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.6.

Основное мероприятие 4.6 "Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

5

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Всего

100 146,18000

22 664,20000

15 852,70000

15 341,24000

15 341,24000

15 473,40000

15 473,40000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

100 146,18000

22 664,20000

15 852,70000

15 341,24000

15 341,24000

15 473,40000

15 473,40000

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

035

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

035

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

035

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

035

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

91 932,18000

14 450,20000

15 852,70000

15 341,24000

15 341,24000

15 473,40000

15 473,40000

813

035

5 855,68000

1 000,00000

920,00000

967,84000

967,84000

1 000,00000

1 000,00000

815

035

8 300,00000

1 300,00000

1 200,00000

1 400,00000

1 400,00000

1 500,00000

1 500,00000

816

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

035

72 276,50000

11 150,20000

13 232,70000

11 973,40000

11 973,40000

11 973,40000

11 973,40000

847

035

5 500,00000

1 000,00000

500,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1,

Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях"

Всего

77 159,68000

19 454,00000

13 970,00000

10 867,84000

10 867,84000

11 000,00000

11 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

77 159,68000

19 454,00000

13 970,00000

10 867,84000

10 867,84000

11 000,00000

11 000,00000

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

035

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

035

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

035

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

035

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

68 945,68000

11 240,00000

13 970,00000

10 867,84000

10 867,84000

11 000,00000

11 000,00000

813

035

5 855,68000

1 000,00000

920,00000

967,84000

967,84000

1 000,00000

1 000,00000

815

035

8 300,00000

1 300,00000

1 200,00000

1 400,00000

1 400,00000

1 500,00000

1 500,00000

816

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

035

49 290,00000

7 940,00000

11 350,00000

7 500,00000

7 500,00000

7 500,00000

7 500,00000

847

035

5 500,00000

1 000,00000

500,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

822

035

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

5.3.

Основное мероприятие 5.3 "Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка"

Всего

26 106,70000

2 390,20000

1 082,70000

3 233,40000

6 466,80000

6 466,80000

6 466,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 706,30000

2 390,20000

1 082,70000

3 233,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

16 406,50000

2 390,20000

1 082,70000

3 233,40000

3 233,40000

3 233,40000

3 233,40000

846

035

16 406,50000

2 390,20000

1 082,70000

3 233,40000

3 233,40000

3 233,40000

3 233,40000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Основное мероприятие 5.4 "Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию"

Всего

6 580,00000

820,00000

800,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 580,00000

820,00000

800,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

6 580,00000

820,00000

800,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

846

035

6 580,00000

820,00000

800,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

1 240,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

88 362,12000

17 880,80000

26 282,02000

31 362,80000

4 745,50000

4 045,50000

4 045,50000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 537,72000

1 424,70000

762,02000

1 226,00000

1 175,00000

475,00000

475,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

5 537,72000

1 424,70000

762,02000

1 226,00000

1 175,00000

475,00000

475,00000

814

036

2 250,00000

850,00000

0,00000

700,00000

700,00000

0,00000

0,00000

815

036

3 187,72000

574,70000

762,02000

426,00000

475,00000

475,00000

475,00000

847

036

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)

82 824,40000

16 456,10000

25 520,00000

30 136,80000

3 570,50000

3 570,50000

3 570,50000

814

036

9 513,00000

2 372,00000

0,00000

3 570,50000

3 570,50000

3 570,50000

3 570,50000

815

036

66 170,40000

14 084,10000

25 520,00000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Основное мероприятие 6. "Обеспечение проведения специальной оценки условии труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края"

Всего

1 136,02000

0,00000

336,02000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 136,02000

0,00000

336,02000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 136,02000

0,00000

336,02000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

834

036

700,00000

0,00000

0,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

0,00000

0,00000

336,02000

847

036

100,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Основное мероприятие 6.2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"

Всего

84 853,40000

17 378,10000

25 596,00000

30 212,80000

4 355,50000

3 655,50000

3 655,50000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 029,00000

922,00000

76,00000

76,00000

785,00000

85,00000

85,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 029,00000

922,00000

76,00000

76,00000

785,00000

85,00000

85,00000

814

036

1 550,00000

850,00000

0,00000

0,00000

700,00000

0,00000

0,00000

815

036

479,00000

72,00000

76,00000

76,00000

85,00000

85,00000

85,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

82 824,40000

16 456,10000

25 520,00000

30 136,80000

3 570,50000

3 570,50000

3 570,50000

814

036

16 654,00000

2 372,00000

0,00000

3 570,50000

3 570,50000

3 570,50000

3 570,50000

815

036

66 170,40000

14 084,10000

25 520,00000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

6.3.

Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения"

Всего

763,01400

253,01400

90,00000

90,00000

110,00000

110,00000

110,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

763,01400

253,01400

90,00000

90,00000

110,00000

110,00000

110,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

763,01400

253,01400

90,00000

90,00000

110,00000

110,00000

110,00000

815

036

763,01400

253,01400

90,00000

90,00000

110,00000

110,00000

110,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

Основное мероприятие 6.4 "Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

036

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.5

Основное мероприятие 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда"

Всего

1 609,68600

249,68600

260,00000

260,00000

280,00000

280,00000

280,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 609,68600

249,68600

260,00000

260,00000

280,00000

280,00000

280,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 609,68600

249,68600

260,00000

260,00000

280,00000

280,00000

280,00000

815

036

1 609,68600

249,68600

260,00000

260,00000

280,00000

280,00000

280,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

6.6.

Основное мероприятие 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае"

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

11 664 007,40683

1 623 875,76580

1 674 497,67000

1 736 682,61000

2 385 793,45430

2 040 037,44573

2 203 120,46100

Всего без учета планируемых объемов обязательств

11 664 007,40683

1 623 875,76580

1 74 497,67000

1 736 682,61000

2 385 793,45430

2 040 037,44573

2 203 120,46100

за счет средств федерального бюджета

671,90000

286,50000

385,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

11 663 335,50683

1 623 589,26580

1 674 112,27000

1 736 682,61000

2 385 793,45430

2 040 037,44573

2 203 120,46100

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.1.

Основное мероприятие 7.1 "Финансовая поддержка подведомственных учреждений"

Всего

10 750 053,49483

1 478 839,58380

1 535 324,47000

1 581 103,81000

2 228 316,14430

1 881 693,23573

2 044 776,25100

Всего без учета планируемых объемов обязательств

10 750 053,49483

1 478 839,58380

1 535 324,47000

1 581 103,81000

2 228 316,14430

1 881 693,23573

2 044 776,25100

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

10 750 053,49483

1 478 839,58380

1 535 324,47000

1 581 103,81000

2 228 316,14430

1 881 693,23573

2 044 776,25100

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.2.

Основное мероприятие 7.2 "Проведение тематических мероприятий"

Всего

28 802,39200

5 728,59200

4 268,00000

4 268,00000

4 268,00000

5 134,90000

5 134,90000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

28 802,39200

5 728,59200

4 268,00000

4 268,00000

4 268,00000

5 134,90000

5 134,90000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

28 802,39200

5 728,59200

4 268,00000

4 268,00000

4 268,00000

5 134,90000

5 134,90000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.3.

Основное мероприятие 7.3 "Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края"

Всего

512 232,02900

76 011,62900

75 593,80000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

512 232,02900

76 011,62900

75 593,80000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

512 232,02900

76 011,62900

75 593,80000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

90 156,65000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.4.

Основное мероприятие 7.4 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае"

Всего

2 120,00000

350,00000

370,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 120,00000

350,00000

370,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

2 120,00000

350,00000

370,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.5

Основное мероприятие 7.5 "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания"

Всего

262 082,27000

58 224,73000

39 462,00000

40 658,47000

41 245,69000

41 245,69000

41 245,69000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

262 082,27000

58 224,73000

39 462,00000

40 658,47000

41 245,69000

41 245,69000

41 245,69000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

262 082,27000

58 224,73000

39 462,00000

40 658,47000

41 245,69000

41 245,69000

41 245,69000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.6.

Основное мероприятие 7.6 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае"

Всего

671,90000

286,50000

385,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

671,90000

286,50000

385,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

815

037

671,90000

286,50000

385,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.7.

Основное мероприятие 7.7 "Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"

Всего

108 045,32100

4 434,73100

19 094,00000

20 145,68000

21 456,97000

21 456,97000

21 456,97000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

108 045,32100

4 434,73100

19 094,00000

20 145,68000

21 456,97000

21 456,97000

21 456,97000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

037

108 045,32100

4 434,73100

19 094,00000

20 145,68000

21 456,97000

21 456,97000

21 456,97000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

".

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»