Недействующий

Об утверждении государственной программы Тюменской области "Развитие отрасли "Социальная политика" до 2020 года и на плановый период до 2023 года (с изменениями на 31 августа 2018 года)



Приложение N 1
к государственной программе
Тюменской области



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" ДО 2020 ГОДА И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

Наименование задачи

N п/п

Наименование мероприятия/контрольного события

Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события

Получатели бюджетных средств

2015 год (Факт)

2016 год (Факт)

2017 год (Факт)

2018 год (План)

2019 год (План)

2020 год (План)

2021 год (План)

2022 год (План)

2023 год (План)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель. Содействие повышению социальной обеспеченности и социального благополучия населения Тюменской области

Всего по программе

10 438 321,6

10 357 312,0

10 816 529,4

11 569 238,0

11 140 645,9

11 376 889,4

9 235 524,2

9 235 524,2

9 228 144,9

в том числе из средств федерального бюджета и Пенсионного фонда

2 510 135,8

2 476 893,0

2 464 460,9

2 272 998,9

2 095 559,7

2 141 365,2

0,0

0,0

0,0

Расходы на управление

524 065,5

488 231,5

488 502,4

498 454,1

460 306,0

460 703,0

460 703,0

460 703,0

460 703,0

Департамент социального развития Тюменской области

Подпрограмма 1. "Социальная поддержка отдельных категорий граждан, в т.ч. семей, имеющих детей"

Цель: Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. семей, имеющих детей

Задача 1. Повышение эффективности системы социальной поддержки населения, снижение социального иждивенчества

Всего расходы по подпрограмме 1, в т.ч.:

6 903 804,1

7 141 529,7

7 160 414,8

7 860 600,6

7 984 247,7

8 212 869,2

6 071 504,0

6 071 504,0

6 071 504,0

в том числе из средств федерального бюджета и Пенсионного фонда

1 981 230,9

1 953 292,5

1 936 509,6

2 270 031,1

2 095 559,7

2 141 365,2

0,0

0,0

0,0

1.1.

Мероприятие. Обеспечение выплаты социальных пособий, денежных компенсаций, доплат, единовременной материальной помощи и других мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

5 757 470,4

5 823 884,2

5 810 165,9

6 374 545,8

6 460 241,9

6 659 152,2

4 534 416,2

4 534 416,2

4 534 416,2

Департамент социального развития Тюменской области, органы местного самоуправления

Контрольное событие. Выплата социальных пособий, денежных компенсаций, доплат, единовременной материальной помощи и других мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, (да - 100%, нет - 0%), П

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.2.

Мероприятия, направленные на организацию предоставления мер социальной поддержки и поддержку общественных организаций ветеранов

145 382,4

157 396,9

146 039,2

158 766,7

115 231,0

115 257,0

115 257,0

115 257,0

115 257,0

Департамент социального развития Тюменской области

Контрольное событие. Количество организаций, получивших финансовую поддержку и участвующих в организации предоставления мер социальной поддержки и поддержки деятельности общественных организаций ветеранов, ед., П

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1.3.

Мероприятие. Реализация мероприятий по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия

231 264,9

252 031,8

294 091,6

374 539,0

346 386,9

346 817,9

346 587,0

346 587,0

346 587,0

Департамент социального развития Тюменской области

Контрольное событие. Доля семей "группы особого внимания", снятых с учета в результате улучшения ситуации в семье посредством оказания комплексной социальной помощи, в общем количестве семей, состоящих на учете, %, П

47

47

13

Контрольное событие. Доля семей "группы особого внимания", получивших социальные услуги, в общем количестве семей "группы особого внимания", %, П

100

100

100

100

100

100

1.4.

Мероприятие. Награждение многодетных родителей медалью "Материнская слава", "Отцовская доблесть" и орденом "Родительская Слава" с выплатой единовременного государственного пособия

908,3

907,8

757,2

800,0

740,7

740,7

740,7

740,7

740,7

Департамент социального развития Тюменской области

Контрольное событие. Количество получателей единовременного государственного пособия, награжденных медалью "Материнская слава", "Отцовская доблесть", чел., П

18

18

15

16

15

15

15

15

15

1.5.

Мероприятие. Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с целью создания условий для их полноценного развития и воспитания

768 778,1

893 509,0

896 361,2

948 726,1

1 058 424,2

1 087 678,4

1 071 280,1

1 071 280,1

1 071 280,1

Департамент социального развития Тюменской области

Контрольное событие. Доля детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, %, П

95,0

95,5

96,0

96,1

96,2

96,3

96,3

96,3

96,3

1.6.

Мероприятие (справочно). Освещение в средствах массовой информации Тюменской области вопросов социальной поддержки населения

0,0

13 800,0

12 999,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике ТО

Контрольное событие. Количество областных телеканалов, привлеченных для освещения вопросов социальной поддержки населения, ед. П

1

1

1.7.

Мероприятие. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам выделяемым на предоставление социальных услуг населению

3 223,0

3 223,0

3 223,0

3 223,0

3 223,0

3 223,0

Департамент социального развития Тюменской области

Контрольное событие. Доля, получателей услуг, получивших экстренную психологическую помощь, от числа обратившихся, %, П

100

100

100

100

100

100

Распределение средств по бюджетополучателям

Департамент социального развития Тюменской области

6 577 499,0

6 740 994,0

6 719 431,1

7 407 598,6

7 505 782,7

7 707 439,2

5 566 074,0

5 566 074,0

5 566 074,0

Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

13 800,0

12 999,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Органы местного самоуправления

326 305,1

386 735,7

427 984,1

453 002,0

478 465,0

505 430,0

505 430,0

505 430,0

505 430,0

Подпрограмма 2. "Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Тюменской области"

Цель: Снижение уровня рецидивной преступности среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, посредством реализации социально-реабилитационных мероприятий

Задача 1. Формирование условий, способствующих ресоциализации лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний

Всего расходы по подпрограмме 2, в т.ч.:

48 789,2

58 411,1

75 964,6

100 389,9

62 548,0

62 695,0

62 695,0

62 695,0

62 695,0

в том числе из средств федерального бюджета и Пенсионного фонда

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.

Мероприятие. Предоставление социальных услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в учреждениях (отделениях) социального обслуживания населения

48 789,2

58 411,1

72 648,1

87 389,9

49 548,0

49 695,0

49 695,0

49 695,0

49 695,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Доля граждан, удовлетворенных качеством оказания социальных услуг, %, П

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.2.

Мероприятие. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам выделяемым на предоставление социальных услуг населению

3 316,4

13 000,0

13 000,0

13 000,0

13 000,0

13 000,0

13 000,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Доля граждан, освобожденных из учреждений исполнения наказаний, и лиц без определенного места жительства, получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан, освобожденных из учреждений исполнения наказаний, и лиц без определенного места жительства, получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, %, П

30

50

50

50

50

50

50

Распределение средств по бюджетополучателям

Департамент социального развития Тюменской области

48 789,2

58 411,1

75 964,6

100 389,9

62 548,0

62 695,0

62 695,0

62 695,0

62 695,0

Подпрограмма 3. Повышение качества жизни пожилых людей в Тюменской области "Старшее поколение"

Цель: Повышение продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения, стимулирование их активного долголетия

Задача 1. Развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, а также развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения

Всего расходы по подпрограмме 3, в т.ч.:

1 418 769,4

1 417 083,3

1 671 890,8

2 099 150,3

1 853 661,2

1 858 738,2

1 858 738,2

1 858 738,2

1 851 358,9

в том числе из средств федерального бюджета и Пенсионного фонда

2 218,0

2 689,8

2 823,1

2 403,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.

Мероприятие. Организация оздоровительного туризма для граждан пожилого возраста на базе АУ СОН ТО "Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Красная гвоздика"

83 234,4

81 811,4

83 597,1

137 031,3

94 240,0

94 803,0

94 803,0

94 803,0

94 803,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных санаторно-курортным, оздоровительным лечением, чел., П

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3.2.

Мероприятие. Разработка и реализация инновационных технологий и методик работы, направленных на повышение качества предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста, а также стимулирование родственного ухода за гражданами пожилого возраста

187 061,4

209 854,7

245 780,7

305 018,2

290 234,0

290 677,0

290 677,0

290 677,0

290 677,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Количество разработанных технологий, ед., П

1

1

Контрольное событие. Численность граждан старшего поколения, охваченных социальными технологиями, направленными на укрепление физического и психического здоровья, обучающими, культурно-досуговыми и другими технологиями, с учетом их состояния здоровья, потребностей и личных интересов, чел., П

8 893

8 893

8 893

8 893

8 893

8 893

8 893

3.3.

Мероприятие. Доступность адресной, своевременной помощи для нуждающихся в ней граждан старшего поколения, в том числе проживающих в сельской местности

598 448,4

624 335,0

683 399,0

775 242,0

778 982,0

780 407,0

780 407,0

780 407,0

780 407,0

Органы местного самоуправления

Контрольное событие. Количество диспетчерских служб по приему заявок на социальные услуги и консультирование по вопросам социального обслуживания, ед. П.

26

26

Контрольное событие. Охват граждан старшего поколения услугами служб участковых специалистов и межведомственных мобильных бригад от числа обратившихся, %, П

100

100

100

100

100

100

100

3.4.

Мероприятие. Развитие гериатрической и геронтологической помощи в стационарных учреждениях отрасли, программ трудовой реабилитации

550 025,2

501 082,2

658 713,0

865 755,3

674 555,0

677 201,0

677 201,0

677 201,0

677 201,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Численность граждан старшего поколения, охваченных гериатрической и геронтологической помощью в домах-интернатах, тыс. чел., П

1,3

1,5

1,5

1,6

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

3.5.

Мероприятие. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению

401,1

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, %, П

17,5

21,9

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

3.6.

Мероприятие. Приобретение спецавтотранспорта для осуществления деятельности службы "Социальное такси" в лизинг

13 103,5

12 650,2

12 650,2

12 650,2

12 650,2

5 270,9

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Количество единиц приобретенного спецавтотранспорта, ед.

32

-

-

-

-

-

Контрольное событие. Оплата спецавтотранспорта для осуществления деятельности службы "Социальное такси" (да - 100%, нет - 0%), %, П

100

100

100

100

100

Распределение средств по бюджетополучателям

Департамент социального развития Тюменской области

820 321,0

792 748,3

988 491,8

1 323 908,3

1 074 679,2

1 078 331,2

1 078 331,2

1 078 331,2

1 070 951,9

Органы местного самоуправления

598 448,4

624 335,0

683 399,0

775 242,0

778 982,0

780 407,0

780 407,0

780 407,0

780 407,0

Подпрограмма 4. "Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Тюменской области"

Цель: Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних

Задача 1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Тюменской области

Всего расходы по подпрограмме 4, в т.ч.:

743 945,1

512 792,6

491 578,9

629 538,7

461 050,0

462 282,0

462 282,0

462 282,0

462 282,0

в том числе из средств федерального бюджета и Пенсионного фонда

0,0

27 193,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.

Мероприятие. Обеспечение деятельности детских оздоровительных организаций

251 429,4

107 503,0

109 412,1

114 123,0

111 277,0

112 133,0

112 133,0

112 133,0

112 133,0

Департамент социального развития ТО, Главное управление строительства Тюменской области

Контрольное событие. Количество действующих детских загородных оздоровительных организаций, ед., П

24

25

24

25

25

25

25

25

25

4.2.

Мероприятие. Обеспечение доступности отдыха и оздоровления детей

476 246,7

388 650,7

275 910,8

302 953,3

237 003,0

237 373,0

237 373,0

237 373,0

237 373,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей и подростков от числа детей подростков подлежащих отдыху и оздоровлению, %, П

93

93,5

93,5

93,5

94,0

94,0

94,0

94,0

94,0

4.3.

Мероприятие. Обеспечение безопасных условий при проведении детской оздоровительной кампании

16 269,0

16 638,9

16 590,0

116 659,5

16 967,0

16 973,0

16 973,0

16 973,0

16 973,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Количество чрезвычайных ситуаций в детских оздоровительных организациях, ед., О

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.

Мероприятие. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам выделяемым на предоставление социальных услуг населению

89 666

95 803

95 803

95 803

95 803

95 803

95 803

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Количество услуг, предоставленных по реализации программ дополнительного образования, ед., П

15 367

Контрольное событие. Количество путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, ед., П

не менее 4 440

не менее 4 440

не менее 4 440

не менее 4 440

не менее 4 440

не менее 4 440

Распределение средств по бюджетополучателям

Департамент социального развития Тюменской области

743 945,1

512 792,6

491 174,8

629 196,4

461 050,0

462 282,0

462 282,0

462 282,0

462 282,0

Главное управление строительства Тюменской области

404,1

342,3

Подпрограмма 5. "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" (Доступная среда)

Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Тюменской области

Всего расходы по подпрограмме 5, в т.ч.:

798 948,3

734 426,8

920 347,6

373 286,4

310 815,0

311 584,0

311 584,0

311 584,0

311 584,0

в том числе из средств федерального бюджета и Пенсионного фонда

526 686,9

493 717,3

525 128,2

564,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Из них за счет средств других ведомств

15 200,0

23 679,2

94 809,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.

Дооборудование для МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры элементами доступности и техническими средствами адаптации (оборудование зон оказания услуг)

5 850,0

5 272,8

32 114,8

10 768,1

3 450,0

3 450,0

3 450,0

3 450,0

3 450,0

В рамках ГП ТО "Развитие культуры", ГП ТО "Развитие здравоохранения" до 2016 года, с 2017 года в рамках ГП ТО "Развитие отрасли "Социальная политика" до 2020 года и на плановый период до 2023 года (получатели: Департамент социального развития ТО, Департамент здравоохранения ТО, Департамент по спорту ТО, Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования ТО, Департамент образования и науки ТО, органы местного самоуправления)

3 300,0

1 487,0

5 255,9

6 037,0

Контрольное событие. Количество объектов, оборудованных с учетом доступности для маломобильных групп граждан (по отрасли "Социальная политики"), ед., П

124

119

120

122

123

123

123

123

123

5.2.

Организация круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи

800,0

800,0

800,0

0,0

0,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Численность инвалидов по слуху, обратившихся в диспетчерскую службу в отчетном периоде, ед. П.

14 500

5 065

5 000

5.3.

Мероприятие. (справочно) Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту

2 293,0

2 564,1

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

В рамках ГП ТО "Развитие физической культуры и спорта" до 2017 года, с 2018 года Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования ТО, органы местного самоуправления

5.4.

Мероприятие. Расширение спектра медико-социальных услуг на базе областных специализированных реабилитационных центров, внедрение новых реабилитационных технологий по работе с инвалидами, детьми-инвалидами, членами их семей

264 888,3

222 664,1

295 507,2

332 712,2

291 468,0

292 237,0

292 237,0

292 237,0

292 237,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Охват реабилитационными услугами всех возрастных категорий инвалидов в учреждениях социального обслуживания населения от общего числа инвалидов, нуждающихся в реабилитации, %, П

40,0

66,0

43,2

43,5

43,7

43,8

43,8

43,8

43,8

5.5.

Мероприятие. Обеспечение адресности и повышение качества предоставляемых инвалидам технических средств реабилитации, протезно-ортопедических изделий

436 318,4

412 430,4

431 087,5

15 900,1

3 134,0

3 134,0

3 134,0

3 134,0

3 134,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации от общего числа инвалидов, подавших заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации, %, П

84

86

75,3

40

40

40

40

40

40

5.6.

Мероприятие. Обеспечение адресности и повышение качества предоставления инвалидам санаторно-курортных путевок

80 326,3

83 381,0

81 793,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Доля инвалидов, обеспеченных санаторно-курортным лечением от общего числа инвалидов, подавших заявление на обеспечение санаторно-курортным лечением, %, П

26

26

28

5.7.

Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для отдельных категорий граждан, в том числе реализация программ и проектов, направленных на улучшение качества жизни инвалидов, поддержка общественных организаций инвалидов

10 542,1

8 289,2

10 401,3

9 806,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Количество реализуемых программ, проектов, направленных на улучшение качества жизни инвалидов, ед., П

3

3

6

3

5.8.

Мероприятие. Реализация услуг по субтитрированию телевизионных информационных программ на областных каналах

1 617,2

825,0

825,0

695,9

857,0

857,0

857,0

857,0

857,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Количество региональных каналов, по которым производится транслирование субтитров для субтитрирования информационных телевизионных программ, ед., П

2

1

1

1

1

1

1

1

1

5.9.

Мероприятие. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам выделяемым на предоставление социальных услуг населению

0

40,0

9 906,0

9 906,0

9 906,0

9 906,0

9 906,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Количество реализуемых программ, проектов, направленных на улучшение качества жизни инвалидов, ед., П

1

2

2

2

2

2

5.10.

Мероприятие (справочно). Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

65 525,8

В рамках ГП ТО "Развитие образования и науки"

Распределение средств по бюджетополучателям

Департамент социального развития Тюменской области

798 948,3

734 426,8

825 538,1

363 961,3

310 815,0

311 584,0

311 584,0

311 584,0

311 584,0

Департамент здравоохранения Тюменской области

3 300,0

1 487,0

6 641,9

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области (с 2017 года - Департамент по спорту Тюменской области, с 2018 года - Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области)

2 750,0

3 737,0

3 690,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент культуры Тюменской области

5 850,0

5 272,8

8 094,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент образования Тюменской области

3 300,0

13 182,4

64 525,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Органы местного самоуправления

856,9

11 856,5

8 875,1

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Подпрограмма 6. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

ЦЕЛЬ: Создание условий для поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций

Задача 1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере

Всего расходы по подпрограмме 6, в т.ч.:

0,0

4 837,1

7 830,2

7 818,0

8 018,0

8 018,0

8 018,0

8 018,0

8 018,0

в том числе из средств федерального бюджета и Пенсионного фонда

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1.

Мероприятие. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в форме субсидий на финансовое обеспечение организации и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

509,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих с инвалидами, детьми-инвалидами, молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в мероприятиях регионального уровня, ед., П

2

6.2.

Мероприятие. Реализация комплекса просветительских программ для семей, женщин, детей и молодежи

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, привлеченных к реализации комплекса просветительских программ, ед., П

2

2

2

2

2

2

2

2

6.3.

Мероприятие. Развитие служб сопровождения инвалидов в целях содействия их трудоустройству с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций

1 328,0

1 228,0

1 368,0

1 368,0

1 368,0

1 368,0

1 368,0

1 368,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Количество СОНКО, привлеченных к решению проблем трудоустройства людей с инвалидностью, ед., П. Увеличение числа инвалидов, трудоустроенных службами сопровождения, да - 100%, нет - 0%, П.

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

6.4.

Мероприятие. Повышение трудового потенциала и абилитации инвалидов трудоспособного возраста с патологией зрения

2 200,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Количество созданных рабочих мест для тотально слепых граждан в отчетном периоде, ед., П

12

6.5.

Мероприятие. Реабилитация, профориентация, трудоустройство инвалидов, детей-инвалидов

2 752,2

1 200,0

2 200,0

2 200,0

2 200,0

2 200,0

2 200,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Количество созданных рабочих мест для инвалидов в отчетном периоде, ед., П

15

12

12

12

12

12

12

6.6.

Мероприятие. Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы

400,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Количество, привлеченных социально ориентированных некоммерческих организаций к проведению независимой оценки качества услуг в социальной сфере, ед., П

1

1

1

1

1

1

6.7.

Мероприятие. Формирование и поддержка ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

3 450,0

3 450,0

4 050,0

3 450,0

3 450,0

3 450,0

3 450,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Количество ресурсных центров, которым оказана поддержка, ед., П

3

4

4

4

4

4

4

6.8.

Мероприятие. Организация и проведение консультативных, методических и профилактических мероприятий

800,0

Департамент социального развития ТО

Контрольное событие. Количество привлеченных социально ориентированных некоммерческих организаций к проведению профилактических мероприятий, ед., П

1

Распределение средств по бюджетополучателям

Департамент социального развития Тюменской области

0,0

4 837,1

7 830,2

7 818,0

8 018,0

8 018,0

8 018,0

8 018,0

8 018,0