Структура основных направлений реализации энергосберегающих мероприятий и объемы финансирования муниципальных учреждений г. Белгорода
(в ред. постановления администрации города Белгорода
от 28.01.2013 N 5)
N | Наименование основных направлений | Планируемые затраты (млн. руб.) | |||||
Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Проведение обязательных | 7,12 | 4,22 | 2,38 | 0,47 | 0,00 | 0,05 |
2 | Модернизация систем освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Модернизация и реконструкция | 1,07 | 0,33 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Модернизация и реконструкция | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Установка энергопотребляющего | 0,13 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Установка и модернизация узлов | 67,42 | 29,44 | 19,89 | 5,731 | 6,20 | 6,15 |
7 | Замена светопрозрачных ограждающих | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Приведение термического | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Организация постановки в | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Всего по муниципальному бюджету: | 79,47 | 34,09 | 24,38 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
Всего средства вышестоящих бюджетов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО: | 79,47 | 34,09 | 24,38 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Примечание: энергосберегающие мероприятия за период 2011 - 2015 г.г. представлены соответственно в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.