Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД" НА 2011 - 2015 Г.Г." (с изменениями на: 28.01.2013)

Финансирование энергосберегающих мероприятий муниципальных учреждений г. Белгорода

 N

 Наименование   

 Всего
энерго-
потреб-
 ление
за 2009
 г.,
 млн.
 руб.  

 Планируемые затраты (млн. руб.)           

Соотношение
 Затраты
 ---------
Потребление

 Всего

2010
 г.  

2011 г.

2012 г.

 2013
 г.  

2014 г.

2015 г.

 Финансирование из муниципального бюджета                            

 I

Органы управления

37,258

74,7805

 0  

17,5571

15,9405

15,205

12,9564

13,1215

 0,37    

 1

Администрация
города            

 1,743

 1,726

 -  

 0,333

 0,350

0,331

 0,331

 0,381

 0,99    

 2

МУ "Гараж
администрации
города Белгорода"

 0,551

 0,305

 -  

 0,115

 0,085

0,035

 0,035

 0,035

 0,55    

 3

Комитет по
управлению
Западным округом  

 0,727

0,2503

 -  

0,0863

 0,041

0,041

 0,041

 0,041

 0,23    

 4

Управление
потребительского
рынка             

 0,135

 0,48  

 0  

 0,105

 0,175

 0,05

 0,05  

 0,1  

 3,55    

 5

МУ "Управление по
ГО и ЧС"          

 0,150

0,0043

 0  

 0   

 0   

0,0019

0,0024

 0   

 0,029   

 6

МУ "Управление
Белгор-
благоустройство"  

30,939

3,9845

 0  

2,3189

1,0681

0,565

 0,015

0,0175

 0,129   

 7

Управление по
физической
культуре и спорту

 1,732

 0,118

 -  

 0,028

 0,025

0,030

 0,035

 -   

 0,07    

 8

Управление
молодежной
политики          

 0,052

 -   

 -  

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 0,00    

 9

МУ "Городской
жилищный фонд"    

 0,060

 0,070

 -  

 0,065

 -   

 -   

 0,005

 -   

 1,17    

10

МУ "Управление
Капитального
Строительства"    

 0,324

 2,662

 -  

 0,828

 0,492

0,447

 0,447

 0,447

 8,22    

11

Управление
архитектуры и
градостроительства

 0,138

 -   

 -  

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 0,00    

12

Управление
реализаций
инвестиционных
проектов по
строительству,
реконструкции и
капитальному
ремонту           

 0,124

 0,002

 -  

 0,002

 -   

 -   

 -   

 -   

 0,016   

II

Образование       

141,677

55,331

 -  

33,131

 6,600

4,500

 4,500

 6,600

 0,39    

13

Управление
образования       

141,677

55,331

 -  

33,131

 6,600

4,500

 4,500

 6,600

 0,39    

III

Культура          

 4,399

 5,318

 0  

 2,558

 0,44  

 1   

 0,63  

 0,64  

 1,2    

14

Управление
культуры          

 2,909

 4,696

 0  

 2,221

 0,38  

0,945

 0,53  

 0,57  

 1,61    

15

МУ культуры
"Белгородский
зоопарк"          

 0,350

 0,221

 0  

 0,096

 0,02  

0,025

 0,05  

 0,03  

 0,63    

16

МУК "Центральная
библиотечная
система г.
Белгорода"        

 1,141

 0,401

 0  

 0,241

 0,04  

 0,03

 0,05  

 0,04  

 0,35    

IV

Здравоохранение и
социальная
политика          

59,161

17,065

 0  

 5,335

 4,115

 2,35

 2,35  

 2,915

 0,29    

17

Управление
здравоохранения   

53,576

 16,62

 0  

 5,02  

 4,05  

 2,35

 2,35  

 2,85  

 0,31    

18

МОУ "Управление
оздоровительных
учреждений"       

 3,223

 0,445

 -  

 0,315

 0,065

 -   

 -   

 0,065

 0,14    

19

Муниципальные
общежития         

87,727

59,871

 -  

53,936

 5,936

 -   

 -   

 -   

 0,68    

Всего по муниципальному бюджету: 147,203                                                       

 Средства вышестоящих бюджетов                                 

20

Управление ЗАГС   

 0,583

0,1336

 -  

 0,002

0,1206

0,002

 0,007

 0,002

 0,23    

21

Управление
социальной защиты
населения         

 0,130

 -   

 -  

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 0,00    

22

МУ "Центр
социальной помощи
семьи и детям"    

 0,772

 0,710

 -  

 0,710

 -   

 -   

 -   

 -   

 0,92    

23

МУ "Центр
социальных выплат"

 0,425

 0,03  

 -  

 -   

 -   

 -   

 -   

 0,03  

 0,071   

24

МУ "Комплексный
центр социального
обслуживания
населения"        

 0,163

 0,025

 -  

 0,005

 0,005

0,005

 0,005

 0,005

 0,15    

25

МУ "Городской
центр реабилитации
для престарелых и
инвалидов"        

 0,874

 0,069

 -  

 0,050

 0,004

0,005

 0,005

 0,005

 0,08    

Всего средств вышестоящих бюджетов: 0,968                                                      

Всего по
мероприятиям      

330,222

148,171

0,000

99,627

19,473

9,373

 8,469

11,229

 0,448