КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 1995 года N 96
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СМЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В соответствии со статьей 17 Закона Республики Башкортостан "О Государственной бюджетной системе Республики Башкортостан на 1995 год" Кабинет Министров Республики Башкортостан
постановляет:
1. Утвердить сметы доходов и расходов республиканских внебюджетных фондов на 1995 год:
- Государственного фонда занятости населения Республики Башкортостан по доходам и расходам в сумме 170000 млн. рублей с поквартальной разбивкой (приложение N 1);
- Дорожного фонда Республики Башкортостан по доходам в сумме 661730 млн. рублей и по расходам в сумме 726789 млн. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 65059 млн. рублей (приложение N 2);
- Фонда науки и технологического развития по доходам и расходам в сумме 27800 млн. рублей с поквартальной разбивкой (приложение N 3);
- Фонда стабилизации акционерного общества "Газ-Сервис" по доходам и расходам в сумме 2700 млн. рублей с поквартальной разбивкой (приложение N 4);
- Фонда развития энергетики по доходам и расходам в сумме 290000 млн. рублей с поквартальной разбивкой (приложение N 5);
- Экологического фонда по доходам и расходам в сумме 12634 млн. рублей с поквартальной разбивкой (приложение N 6);
- Фонда поддержки села по доходам и расходам в сумме 53784 млн. рублей с поквартальной разбивкой (приложение N 7);
- Фонда Министерства материальных ресурсов и межрегиональных связей по доходам и расходам в сумме 88 млн. рублей с поквартальной разбивкой (приложение N 8);
- Фонда развития жилищно - коммунального хозяйства по доходам и расходам в сумме 10800 млн. рублей с поквартальной разбивкой (приложение N 9);
- Фонда воспроизводства минерально - сырьевой базы по доходам и расходам в сумме 199747 млн. рублей с поквартальной разбивкой (приложение N 10).
2. Министерству финансов Республики Башкортостан обеспечить финансирование фондодержателей в пределах фактически поступивших доходов.
3. Фондодержателям совместно с Министерством финансов Республики Башкортостан, при необходимости, внести в Кабинет Министров Республики Башкортостан предложения по уточнению доходов и расходов внебюджетных фондов.
Премьер - министр
Республики Башкортостан
Р.С.БАКИЕВ
Управляющий Делами Кабинета Министров
Республики Башкортостан
Н.З.ГАФАРОВ
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 1995 ГОД
┌═══┬══════════════════════════┬══════┬════════════════════════════‰
│ N │Статьи доходов и расходов,│Всего │ в том числе │
│п/п│ нормативы отчислений │на ├══════┬═══════┬══════┬══════┤
│ │ │1995 │ 1 кв.│ 2 кв.│ 3 кв.│ 4 кв.│
│ │ │год │ │ │ │ │
├═══┼══════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
└═══┴══════════════════════════┴══════┴══════┴═══════┴══════┴══════…
I. Доходы
1. Поступления от страховых 170000 30000 38000 49000 53000
взносов работодателей
2. Всего доходов 170000 30000 38000 49000 53000
II. Расходы
1. Отчисления в бюджет 51000 9000 11400 14700 15900
2. На оказание социальной 52000 5940 8860 17860 19340
помощи безработным
3. На обучение граждан по 24450 3556 5779 7114 8001
направлению СЗ
4. На организацию 2775 555 694 694 832
общественных работ
5. На оказание финансовой 10000 1000 3000 4968 1032
помощи для создания
рабочих мест
6. На финансирование развития 2436 488 608 608 732
СЗ
7. На содержание аппарата СЗ 9868 1978 2467 2467 2956
8. Резерв 17417 7483 5192 589 4207
9. Всего расходов 170000 30000 38000 49000 53000
Управляющий Делами Кабинета Министров
Республики Башкортостан
Н.З.ГАФАРОВ
БЮДЖЕТ ДОРОЖНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 1995 ГОД
(млн. руб.)
┌═════════════════════════════┬═══════┬═══════════════════════════‰
│ │Прогноз│ в том числе по кварталам │
│ │на ├══════┬══════┬═══════┬═════┤
│ │1995 │ I кв.│II кв.│III кв.│IV кв│
│ │год │ │ │ │ │
├═════════════════════════════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼═════┤
│ │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
└═════════════════════════════┴═══════┴══════┴══════┴═══════┴═════…
I. Доходы
1. Переходящий остаток с 11730 11730 - - -
предыдущего года
2. Налог на пользователей 113300 22400 25700 31800 33400
автомобильных дорог
3. Налог с владельцев 9500 1000 4700 2400 1400
транспортных средств
4. Налог на приобретение 33600 4700 6000 15100 7800
транспортных средств
5. Налог на реализацию 493000 108900 123200 128100 132800
горюче-смазочных
материалов
6. Прочие поступления 600 - 600 - -
_____________________________________________________________
Итого: 661730 148730 160200 177400 175400
II. Расходы
1. Содержание и ремонт 212997 42397 51100 53700 65800
автомобильных дорог
- из них кредиторская 6097 6097 - - -
задолженность за
предыдущий год
2. Строительство и 375992 95392 89200 99100 92300
реконструкция
автомобильных дорог
- из них кредиторская 29392 29392 - - -
задолженность за
предыдущий год
3. Управление дорожным 3900 400 900 1200 1400
хозяйством
4. Содержание, ремонт и 25350 6550 6300 8200 4300
реконструкция а/д
Самара-Уфа-Челябинск
в том числе:
4.1. Содержание и ремонт а/д 9522 3422 1800 2400 1900
Самара - Уфа - Челябинск
- из них кредиторская 2522 2522 - - -
задолженность за
предыдущий год
4.2. Реконструкция а/д 15828 3128 4500 5800 2400
Самара - Уфа - Челябинск
- из них кредиторская 828 828 - - -
задолженность за
предыдущий год
5. Направление средств на 97500 20500 24000 26600 26400
финансирование
капитальных вложений в
соответствии с Законом РБ
"О государственной
бюджетной системе РБ на
1995 год"
(14,7%)
6. Переходящий остаток на 5525 5000 525 - -
последующий год
7. Резерв непредвиденных 5525 - 5525 - -
расходов
_____________________________________________________________
Итого расходов: 726789 170239 177550 188800 190200
Превышение расходов над
доходами: 65059 21509 17350 11400 14800
Управляющий Делами Кабинета Министров
Республики Башкортостан
Н.З.ГАФАРОВ
"Утверждаю"
Премьер - министр
Республики Башкортостан
____________ Р.С.Бакиев
10 марта 1995 г.
(млн. руб.)
┌═══════════════════════════════════════════════════┬═════════════‰
│ Статьи доходов и расходов │ Прогноз на │
│ │ 1995 год │
│ │ │
├═══════════════════════════════════════════════════┼═════════════┤
│ 1 │ 2 │
└═══════════════════════════════════════════════════┴═════════════…
I. Доходы
1. Переходящий остаток с предыдущего года 11730
2. Налог на пользователей автомобильных дорог 113300
3. Налог с владельцев транспортных средств 9500
4. Налог на приобретение транспортных средств 33600
5. Налог на реализацию горюче - смазочных материалов 493000
6. Прочие поступления 600
________________________________________________________
Итого доходов: 661730
II. Расходы
1. Содержание и ремонт автомобильных дорог 212997
- из них кредиторская задолженность за 6097
предыдущий год
2. Строительство и реконструкция автомобильных 375992
дорог
- из них кредиторская задолженность за 29392
предыдущий год
3. Управление дорожным хозяйством 3900
4. Содержание, ремонт и реконструкция а/д 25350
Самара - Уфа - Челябинск
в том числе:
4.1. Содержание и ремонт а/д Самара - Уфа - Челябинск 9522
- из них кредиторская задолженность за 2522
предыдущий год
4.2. Реконструкция а/д Самара - Уфа - Челябинск 15828
- из них кредиторская задолженность за 828
предыдущий год
5. Направление средств на финансирование 97500
капитальных вложений в соответствии с Законом
РБ "О государственной бюджетной системе РБ на
1995 год" (14,7%)
6. Переходящий остаток на последующий год 5525
7. Резерв непредвиденных расходов 5525
_____________________________________________________________
Итого расходов: 726789
Примечание. Превышение расходов над доходами в 1995 году
составит 65059 млн. руб.
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ВНЕБЮДЖЕТНОМУ ФОНДУ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 1995 ГОД
млн. руб.
┌═════════════════════════════┬═══════┬═══════════════════════════‰
│ Статьи доходов, расходов │ Всего │ в том числе по кварталам │
│ │ ├══════┬══════┬═══════┬═════┤
│ │ │ I │ II │ III │ IV │
└═════════════════════════════┴═══════┴══════┴══════┴═══════┴═════…
1. Доходы
1.1. Остаток на 1.01.95 г. 2300 2300 - - -
1.2. Ожидаемые поступления в 25500 6000 6000 6000 7500
т.ч. от предприятий -
плательщиков за 1995 год 24000 6000 6000 6000 6000
возврат средств, 1500 - - - 1500
полученных по договорам о
совместной деятельности
Итого доходов 27800 8300 6000 6000 7500
2. Расходы
2.1. Отчисления в бюджет 8340 2490 1800 1800 2250
Республики Башкортостан
(30%)
2.2. Финансирование научно - 18361 4759 4184 4185 5233
технических проектов
2.3. Прочие расходы 1099 1051 16 15 17
Итого расходов 27800 8300 6000 6000 7500