ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2014 года N 432-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 22.11.2013 N 512-П
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2022 года на основании Постановления Правительства Камчатского края от 23.12.2021 N 575-П.
____________________________________________________________________
Правительство
постановляет:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 N 512-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 08.10.2014 N 432-П
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 22.11.2013 N 512-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В Программе:
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных | - прогнозный объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 983299,55788 тыс. рублей, в том числе: |
2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.6. Прогнозный объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 983299,55788 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6000,00000 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета - 969099,55788 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 213062,62198 тыс. рублей;
2015 год - 199223,25000 тыс. рублей;
2016 год - 200879,10000 тыс. рублей;
2017 год - 178803,92203 тыс. рублей;
2018 год - 177130,66387 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.".
2. В Подпрограмме "Электронное правительство в Камчатском крае":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" Паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных | Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 502100,76866 тыс. рублей, в том числе: |
2) часть 2.7 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.7. Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 502100,76866 тыс. рублей, из них, в том числе:
а) за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
б) за счет средств краевого бюджета - 487900,76866 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 94989,09839 тыс. рублей;
2015 год - 112402,85838 тыс. рублей;
2016 год - 109912,03212 тыс. рублей;
2017 год - 83336,63249 тыс. рублей;
2018 год - 87260,14728 тыс. рублей;
в) за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.".
3. В Подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" Паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных | Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 375608,59053 тыс. рублей, из них, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 375608,59053 тыс. рублей, из них по годам: |
2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.5. Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 357085,65316 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 375608,59053 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 68 623,52359 тыс. рублей;
2015 год - 72 720,39162 тыс. рублей;
2016 год - 74 219,56788 тыс. рублей;
2017 год - 78 458,67704 тыс. рублей;
2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей.".
4. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к государственной программе
Камчатского края "Информационное
общество в Камчатском крае
на 2014-2018 годы"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ"
тыс. руб.
N | Наименование государственной | Код бюджетной | Объем средств на реализацию программы | |||||||
ГРБС | ЦСР <*> | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы" | Всего, в том числе: | 983 299,55788 | 221 262,62198 | 200 723,25000 | 202 379,10000 | 180 303,92203 | 178 630,66387 | |||
за счет средств федерального бюджета <**> | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||
843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||
за счет средств краевого бюджета, в т.ч. | 969 099,55788 | 213 062,62198 | 199 223,25000 | 200 879,10000 | 178 803,92203 | 177 130,66387 | ||||
804 | 140 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | |||||||
812 | 140 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | |||||||
820 | 140 | 930 901,73162 | 188 095,84572 | 194 790,25000 | 196 417,10000 | 176 693,92203 | 174 904,61387 | |||
825 | 140 | 16 197,82626 | 2 966,77626 | 4 433,00000 | 4 462,00000 | 2 110,00000 | 2 226,05000 | |||
843 | 140 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | |||||||
за счет средств местных бюджетов | 8 200,00000 | 2 200,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | ||||
812 | 500,00000 | 500,00000 | ||||||||
820 | 7 700,00000 | 1 700,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
1. | Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 502 100,76866 | 103 189,09839 | 113 902,85838 | 111 412,03212 | 84 836,63249 | 88 760,14728 | ||
за счет средств федерального бюджета | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||
843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 487 900,76866 | 94 989,09839 | 112 402,85838 | 109 912,03212 | 83 336,63249 | 87 260,14728 | ||||
804 | 141 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | |||||||
812 | 141 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | |||||||
820 | 141 | 449 702,94240 | 70 022,32213 | 107 969,85838 | 105 450,03212 | 81 226,63249 | 85 034,09728 | |||
825 | 141 | 16 197,82626 | 2 966,77626 | 4 433,00000 | 4 462,00000 | 2 110,00000 | 2 226,05000 | |||
843 | 141 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | |||||||
за счет средств местных бюджетов | 8 200,00000 | 2 200,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | ||||
812 | 500,00000 | 500,00000 | ||||||||
820 | 7 700,00000 | 1 700,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
1.1. | Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 35 590,14250 | 7 590,14250 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 141 | 35 590,14250 | 7 590,14250 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
1.2. | Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 192 890,35630 | 42 317,66026 | 34 756,31520 | 36 557,91253 | 38 568,59772 | 40 689,87059 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 192 890,35630 | 42 317,66026 | 34 756,31520 | 36 557,91253 | 38 568,59772 | 40 689,87059 | ||||
804 | 141 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | |||||||
820 | 141 | 178 882,47004 | 36 645,82400 | 32 756,31520 | 34 557,91253 | 36 458,59772 | 38 463,82059 | |||
825 | 141 | 10 507,88626 | 2 171,83626 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 110,00000 | 2 226,05000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
1.3. | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Всего, в том числе: | 56 712,75469 | 7 860,00000 | 11 250,52000 | 11 869,29860 | 12 522,11002 | 13 210,82607 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 141 | 56 712,75469 | 7 860,00000 | 11 250,52000 | 11 869,29860 | 12 522,11002 | 13 210,82607 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
1.4. | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Всего, в том числе: | 47 608,99563 | 2 475,00000 | 11 000,00000 | 11 825,00000 | 10 695,37500 | 11 613,62063 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 47 608,99563 | 2 475,00000 | 11 000,00000 | 11 825,00000 | 10 695,37500 | 11613,62063 | ||||
820 | 141 | 43 208,99563 | 2 075,00000 | 9 000,00000 | 9 825,00000 | 10 695,37500 | 11 613,62063 | |||
825 | 141 | 4 400,00000 | 400,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | |||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
1.5. | Внедрение универсальных электронных карт | Всего, в том числе: | 88 381,64017 | 6 776,24600 | 38 773,02318 | 32 832,37099 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 141 | 88 381,64017 | 6 776,24600 | 38 773,02318 | 32 832,37099 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
1.6. | Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем | Всего, в том числе: | 80 916,87937 | 36 170,04963 | 11 123,00000 | 11 327,45000 | 11 050,54975 | 11 245,82999 | ||
за счет средств федерального бюджета | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||
843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 66 716,87937 | 27 970,04963 | 9 623,00000 | 9 827,45000 | 9 550,54975 | 9 745,82999 | ||||
804 | 141 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | |||||||
812 | 141 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | |||||||
820 | 141 | 46 926,93937 | 9 075,10963 | 9 190,00000 | 9 365,45000 | 9 550,54975 | 9 745,82999 | |||
825 | 141 | 1 289,94000 | 394,94000 | 433,00000 | 462,00000 | |||||
843 | 141 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | |||||||
за счет средств местных бюджетов | 8 200,00000 | 2 200,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | ||||
812 | 500,00000 | 500,00000 | ||||||||
820 | 7 700,00000 | 1 700,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
2 | Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края" | Всего, в том числе: | 105 590,19869 | 49 450,00000 | 14 100,00000 | 16 747,50000 | 17 008,61250 | 8 284,08619 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 142 | 105 590,19869 | 49 450,00000 | 14 100,00000 | 16 747,50000 | 17 008,61250 | 8 284,08619 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
2.1. | Создание, развитие и сопровождение информационной системы геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" | Всего, в том числе: | 58 040,19869 | 44 500,00000 | 3 000,00000 | 3 247,50000 | 3 508,61250 | 3 784,08619 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 142 | 58 040,19869 | 44 500,00000 | 3 000,00000 | 3 247,50000 | 3 508,61250 | 3 784,08619 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
2.2. | Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS | Всего, в том числе: | 47 550,00000 | 4 950,00000 | 11 100,00000 | 13 500,00000 | 13 500,00000 | 4 500,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 142 | 47 550,00000 | 4 950,00000 | 11 100,00000 | 13 500,00000 | 13 500,00000 | 4 500,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
3 | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего, в том числе: | 375 608,59053 | 68 623,52359 | 72 720,39162 | 74 219,56788 | 78 458,67704 | 81 586,43040 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 143 | 375 608,59053 | 68 623,52359 | 72 720,39162 | 74 219,56788 | 78 458,67704 | 81 586,43040 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
3.1. | Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края | Всего, в том числе: | 104 429,69693 | 20 749,40000 | 20 698,20000 | 20 698,20000 | 20 976,40046 | 21 307,49647 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 143 | 104 429,69693 | 20 749,40000 | 20 698,20000 | 20 698,20000 | 20 976,40046 | 21 307,49647 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||
3.2. | Государственное задание на исполнение технологических функций в сфере информатизации, в том числе: организация перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Камчатском крае, создание и развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, обеспечение представления населению услуг в электронном виде, развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае, развитие и поддержка систем автоматической фиксации административных правонарушений | Всего, в том числе: | 271 178,89360 | 47 874,12359 | 52 022,19162 | 53 521,36788 | 57 482,27658 | 60 278,93393 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 143 | 271 178,89360 | 47 874,12359 | 52 022,19162 | 53 521,36788 | 57 482,27658 | 60 278,93393 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |