Недействующий

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 октября 2014 года N 432-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 22.11.2013 N 512-П

____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2022 года на основании Постановления Правительства Камчатского края от 23.12.2021 N 575-П.
____________________________________________________________________



Правительство

постановляет:

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 N 512-П, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН

     

Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 08.10.2014 N 432-П

     

 ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 22.11.2013 N 512-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)



1. В Программе:

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных
ассигнований Программы

- прогнозный объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 983299,55788 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6000,00000 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета -
969099,55788 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 213062,62198 тыс. рублей;
2015 год - 199223,25000 тыс. рублей;
2016 год - 200879,10000 тыс. рублей;
2017 год - 178803,92203 тыс. рублей;
2018 год - 177130,66387 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.";


2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:

"2.6. Прогнозный объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 983299,55788 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 6000,00000 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета - 969099,55788 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 213062,62198 тыс. рублей;

2015 год - 199223,25000 тыс. рублей;

2016 год - 200879,10000 тыс. рублей;

2017 год - 178803,92203 тыс. рублей;

2018 год - 177130,66387 тыс. рублей;

- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 200,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 2200,00000 тыс. рублей;

2015 год - 1500,00000 тыс. рублей;

2016 год - 1500,00000 тыс. рублей;

2017 год - 1500,00000 тыс. рублей;

2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.".

2. В Подпрограмме "Электронное правительство в Камчатском крае":

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" Паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 1

Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 502100,76866 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета -
487900,76866 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 94989,09839 тыс. рублей;
2015 год - 112402,85838 тыс. рублей;
2016 год - 109912,03212 тыс. рублей;
2017 год - 83336,63249 тыс. рублей;
2018 год - 87260,14728 тыс. рублей;
- за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2016 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 1500,00000 тыс. рублей;
2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.";


2) часть 2.7 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:

"2.7. Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 502100,76866 тыс. рублей, из них, в том числе:

а) за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 6000,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

б) за счет средств краевого бюджета - 487900,76866 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 94989,09839 тыс. рублей;

2015 год - 112402,85838 тыс. рублей;

2016 год - 109912,03212 тыс. рублей;

2017 год - 83336,63249 тыс. рублей;

2018 год - 87260,14728 тыс. рублей;

в) за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8200,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 2200,00000 тыс. рублей;

2015 год - 1500,00000 тыс. рублей;

2016 год - 1500,00000 тыс. рублей;

2017 год - 1500,00000 тыс. рублей;

2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.".

3. В Подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы":

1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" Паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3

Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 375608,59053 тыс. рублей, из них, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 375608,59053 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 68 623,52359 тыс. рублей;
2015 год - 72 720,39162 тыс. рублей;
2016 год - 74 219,56788 тыс. рублей;
2017 год - 78458,67704 тыс. рублей;
2018 год - 81586,43040 тыс. рублей.";


2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:

"2.5. Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 357085,65316 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 375608,59053 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 68 623,52359 тыс. рублей;

2015 год - 72 720,39162 тыс. рублей;

2016 год - 74 219,56788 тыс. рублей;

2017 год - 78 458,67704 тыс. рублей;

2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей.".

4. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 5
к государственной программе
Камчатского края "Информационное
общество в Камчатском крае
на 2014-2018 годы"

     

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ"

     
тыс. руб.

N
п/п

Наименование государственной
программы / подпрограммы /
мероприятия

Код бюджетной
классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР <*>

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

Всего, в том числе:

983 299,55788

221 262,62198

200 723,25000

202 379,10000

180 303,92203

178 630,66387

за счет средств федерального бюджета <**>

6 000,00000

6 000,00000

843

6 000,00000

6 000,00000

за счет средств краевого бюджета, в т.ч.

969 099,55788

213 062,62198

199 223,25000

200 879,10000

178 803,92203

177 130,66387

804

140

7 000,00000

7 000,00000

812

140

5 000,00000

5 000,00000

820

140

930 901,73162

188 095,84572

194 790,25000

196 417,10000

176 693,92203

174 904,61387

825

140

16 197,82626

2 966,77626

4 433,00000

4 462,00000

2 110,00000

2 226,05000

843

140

10 000,00000

10 000,00000

за счет средств местных бюджетов

8 200,00000

2 200,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

812

500,00000

500,00000

820

7 700,00000

1 700,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

1.

Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

502 100,76866

103 189,09839

113 902,85838

111 412,03212

84 836,63249

88 760,14728

за счет средств федерального бюджета

6 000,00000

6 000,00000

843

6 000,00000

6 000,00000

за счет средств краевого бюджета

487 900,76866

94 989,09839

112 402,85838

109 912,03212

83 336,63249

87 260,14728

804

141

7 000,00000

7 000,00000

812

141

5 000,00000

5 000,00000

820

141

449 702,94240

70 022,32213

107 969,85838

105 450,03212

81 226,63249

85 034,09728

825

141

16 197,82626

2 966,77626

4 433,00000

4 462,00000

2 110,00000

2 226,05000

843

141

10 000,00000

10 000,00000

за счет средств местных бюджетов

8 200,00000

2 200,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

812

500,00000

500,00000

820

7 700,00000

1 700,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

1.1.

Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае

Всего, в том числе:

35 590,14250

7 590,14250

7 000,00000

7 000,00000

7 000,00000

7 000,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

141

35 590,14250

7 590,14250

7 000,00000

7 000,00000

7 000,00000

7 000,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

1.2.

Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае

Всего, в том числе:

192 890,35630

42 317,66026

34 756,31520

36 557,91253

38 568,59772

40 689,87059

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

192 890,35630

42 317,66026

34 756,31520

36 557,91253

38 568,59772

40 689,87059

804

141

3 500,00000

3 500,00000

820

141

178 882,47004

36 645,82400

32 756,31520

34 557,91253

36 458,59772

38 463,82059

825

141

10 507,88626

2 171,83626

2 000,00000

2 000,00000

2 110,00000

2 226,05000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

1.3.

Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг

Всего, в том числе:

56 712,75469

7 860,00000

11 250,52000

11 869,29860

12 522,11002

13 210,82607

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

141

56 712,75469

7 860,00000

11 250,52000

11 869,29860

12 522,11002

13 210,82607

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

1.4.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде

Всего, в том числе:

47 608,99563

2 475,00000

11 000,00000

11 825,00000

10 695,37500

11 613,62063

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

47 608,99563

2 475,00000

11 000,00000

11 825,00000

10 695,37500

11613,62063

820

141

43 208,99563

2 075,00000

9 000,00000

9 825,00000

10 695,37500

11 613,62063

825

141

4 400,00000

400,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

1.5.

Внедрение универсальных электронных карт

Всего, в том числе:

88 381,64017

6 776,24600

38 773,02318

32 832,37099

5 000,00000

5 000,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

141

88 381,64017

6 776,24600

38 773,02318

32 832,37099

5 000,00000

5 000,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

1.6.

Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем

Всего, в том числе:

80 916,87937

36 170,04963

11 123,00000

11 327,45000

11 050,54975

11 245,82999

за счет средств федерального бюджета

6 000,00000

6 000,00000

843

6 000,00000

6 000,00000

за счет средств краевого бюджета

66 716,87937

27 970,04963

9 623,00000

9 827,45000

9 550,54975

9 745,82999

804

141

3 500,00000

3 500,00000

812

141

5 000,00000

5 000,00000

820

141

46 926,93937

9 075,10963

9 190,00000

9 365,45000

9 550,54975

9 745,82999

825

141

1 289,94000

394,94000

433,00000

462,00000

843

141

10 000,00000

10 000,00000

за счет средств местных бюджетов

8 200,00000

2 200,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

812

500,00000

500,00000

820

7 700,00000

1 700,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

2

Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"

Всего, в том числе:

105 590,19869

49 450,00000

14 100,00000

16 747,50000

17 008,61250

8 284,08619

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

142

105 590,19869

49 450,00000

14 100,00000

16 747,50000

17 008,61250

8 284,08619

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

2.1.

Создание, развитие и сопровождение информационной системы геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края"

Всего, в том числе:

58 040,19869

44 500,00000

3 000,00000

3 247,50000

3 508,61250

3 784,08619

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

142

58 040,19869

44 500,00000

3 000,00000

3 247,50000

3 508,61250

3 784,08619

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

2.2.

Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS

Всего, в том числе:

47 550,00000

4 950,00000

11 100,00000

13 500,00000

13 500,00000

4 500,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

142

47 550,00000

4 950,00000

11 100,00000

13 500,00000

13 500,00000

4 500,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

3

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

Всего, в том числе:

375 608,59053

68 623,52359

72 720,39162

74 219,56788

78 458,67704

81 586,43040

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

143

375 608,59053

68 623,52359

72 720,39162

74 219,56788

78 458,67704

81 586,43040

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

3.1.

Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края

Всего, в том числе:

104 429,69693

20 749,40000

20 698,20000

20 698,20000

20 976,40046

21 307,49647

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

143

104 429,69693

20 749,40000

20 698,20000

20 698,20000

20 976,40046

21 307,49647

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

3.2.

Государственное задание на исполнение технологических функций в сфере информатизации, в том числе: организация перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Камчатском крае, создание и развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, обеспечение представления населению услуг в электронном виде, развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае, развитие и поддержка систем автоматической фиксации административных правонарушений

Всего, в том числе:

271 178,89360

47 874,12359

52 022,19162

53 521,36788

57 482,27658

60 278,93393

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

820

143

271 178,89360

47 874,12359

52 022,19162

53 521,36788

57 482,27658

60 278,93393

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств юридических лиц

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»