Недействующий

О ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п

Цели, задачи,
мероприятия

Срок
выполнения,
год

Объем необходимого финансирования из
краевого бюджета, тыс. рублей

в том числе по годам:

всего

плановый среднесрочный период

2008

2009

2010

Цель: повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения

Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других
категорий граждан                                                                  

Мероприятия          

1.1  

Реализация мер
социальной поддержки
ветеранов труда,
тружеников тыла,
реабилитированных лиц
и лиц, признанных
пострадавшими от
политических
репрессий, инвалидов
и некоторых других
категорий граждан в
виде натуральных
льгот (с учетом ЖКУ)

2008 - 2010

17715741,1

 5488521,2

 5810686,7

 6416533,2

в т.ч. краевые
средства             

2008 - 2010

 9780388,1

 3074102,6

 3196156,9

 3510128,6

1.2  

Замена отдельных мер
социальной поддержки
региональных
льготников (проезд) в
виде натуральных
льгот на ЕДВ и их
реализация с
использованием
банковских технологий
(ПСС) (без оплаты
ЖКУ)                 

2008 - 2010

 553497,0

 185743,0

 184451,1

 183302,9

1.3  

Предоставление
субсидий на оплату
жилья и коммунальных
услуг                

2008 - 2010

12321685,3

 3861995,0

 4117367,4

 4342322,9

1.4  

Оказание адресной
социальной помощи
отдельным категориям
граждан, организация
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 - 1945 годов и
других памятных дат,
проведение культурно-
развлекательных
мероприятий для
различных социальных
слоев населения,
издание краевой книги
"Никто не забыт",
изготовление
протезно-
ортопедических
изделий, поддержка
Красноярской краевой
общественной
организации инвалидов
Союз "Чернобыль"     

2008 - 2010

 83673,1

 30317,8

 25863,0

 27492,3

1.5  

Оказание
единовременной
материальной помощи
гражданам,
находящимся в трудной
жизненной ситуации, с
введением встречных
обязательств
получателей в целях
поиска возможностей
выхода из нее        

2008 - 2010

 103905,0

 29635,0

 34635,0

 39635,0

1.6  

Оказание адресной
помощи одиноким
пенсионерам на
текущий ремонт жилья

2008 - 2010

 16095,0

 5365,0

 5365,0

 5365,0

Итого по задаче 1                      

30794596,5

 9601577,0

10178368,2

11014651,3

В том числе краевые средства           

22859243,5

 7187158,4

 7563838,4

 8108246,7

Задача 2. Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию                                                                 

Мероприятия          

2.1  

Выплата ежемесячных
пособий на детей     

2008 - 2010

 2349800,1

 759886,9

 783920,1

 805993,1

2.2  

Мероприятия по
обеспечению прав на
отдых и оздоровление
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из малоимущих
семей, детей,
состоящих на
профилактическом
учете в органах
внутренних дел, детей
из районов Крайнего
Севера и приравненных
к ним местностей,
одаренных детей      

2008 - 2010

 168775,8

 54582,1

 56264,5

 57929,2

2.3  

Оплата стоимости
проезда детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
детей из малоимущих
семей, проживающих в
районах Крайнего
Севера и приравненных
к ним местностей, к
месту отдыха и
обратно              

2008 - 2010

 4463,8

 1393,5

 1488,3

 1582,0

2.4  

Компенсация расходов
в размере 50% на
проезд на
междугородном
транспорте детей,
нуждающихся в
санаторно-курортном
лечении,
предоставление
бесплатного проезда к
месту лечения и
обратно либо
компенсации стоимости
проезда              

2008 - 2010

 18225,1

 5440,1

 6075,4

 6709,6

2.5  

Доплата к пенсии
детям погибших
(умерших)
военнослужащих в
период прохождения
военной службы;
сотрудников органов
внутренних дел,
умерших в связи с
получением ранений,
увечий в период
выполнения служебных
обязанностей         

2008 - 2010

 22095,5

 6897,8

 7366,8

 7830,9

2.6  

Социальная поддержка
детей-инвалидов
(приобретение
новогодних подарков
для детей-инвалидов)

2008 - 2010

 8274,1

 2583,0

 2758,7

 2932,4

2.7  

Предоставление
единовременной
компенсационной
выплаты при рождении
одновременно двух и
более детей,
ежегодного пособия на
ребенка школьного
возраста, ежемесячной
денежной выплаты на
проезд детей
школьного возраста,
ежемесячной денежной
выплаты семьям,
имеющим детей, в
которых родители
инвалиды, проведение
ежегодного Форума
красноярской семьи   

2008 - 2010

 339633,7

 111525,2

 113051,4

 115057,1

2.8  

Приобретение
новогодних подарков
детям из семей, в
которых оба родителя
инвалиды, или
неполных семей, в
которых родитель
инвалид              

2008 - 2010

 3331,4

 1071,8

 1095,3

 1164,3

Итого по задаче 2                      

 2914599,5

 943380,4

 972020,5

 999198,6

В том числе краевые средства           

 2825079,5

 913540,4

 942180,5

 969358,6

Задача 3. Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг            

Мероприятия          

3.1  

Организация работы
сети муниципальных
учреждений
социального
обслуживания по
осуществлению
переданных
государственных
полномочий
по социальному
обслуживанию         

2008 - 2010

 3985489,6

 1229291,1

 1316044,0

 1440154,5

3.2  

Обеспечение
деятельности краевых
государственных
учреждений
социального
обслуживания         

2008 - 2010

 4158909,7

 1295011,6

 1378675,8

 1485222,3

в том числе средства
краевого бюджета     

2008 - 2010

 4153894,9

 1293443,2

 1376952,6

 1483499,1

3.3  

Укрепление
материально-
технической базы
краевых
государственных и
муниципальных
учреждений           

2008 - 2010

 1160519,6

 330015,1

 445985,7

 384518,8

3.4  

Перевод КГУ "ЦСО
"Тесь" в форму
автономных учреждений
по предоставлению
социальных услуг     

2008 - 2010

3.4.1

Предоставление
субсидии автономному
учреждению "Тесь" на
оплату оказанных
услуг согласно
государственному
заданию              

2008 - 2010

 170960,5

 53050,6

 57025,1

 60884,8

3.5  

Обеспечение
деятельности
учреждений за счет
внебюджетных средств

2008 - 2010

 517010,6

 150299,5

 171313,5

 195397,6

Итого по задаче 3                      

 9992890,0

 3057667,9

 3369044,1

 3566178,0

В том числе средства краевого бюджета  

 9987875,2

 3056099,5

 3367320,9

 3564454,8

Задача 4. Повышение эффективности системы социальной защиты населения              

4.1  

Координация органов
управления социальной
защиты населения     

2008 - 2010

 3226191,7

 959934,0

 1084434,4

 1181823,3

4.2  

Кадровое обеспечение,
повышение
квалификации и
формирование
кадрового резерва    

2008 - 2010

 1172,5

 366,1

 390,9

 415,5

Итого по задаче 4                      

 3227364,2

 960300,1

 1084825,3

 1182238,8

В том числе средства краевого бюджета  

 3227364,2

 960300,1

 1084825,3

 1182238,8

Всего по ведомственной программе       

46929450,2

14562925,4

15604258,1

16762266,7

В т.ч.
краевые средства, из них:              

38899562,4

12117098,4

12958165,1

13824298,9

- текущие расходы                      

37222032,2

11636783,8

12340865,9

13244382,5

- капитальные расходы                  

 1160519,6

 330015,1

 445985,7

 384518,8

- в т.ч. внебюджетные источники,
из них:                                

 517010,6

 150299,5

 171313,5

 195397,6

- текущие расходы                      

 516507,1

 150153,5

 171146,6

 195207,0

- капитальные расходы                  

 503,5

 146,0

 166,9

 190,6

Средства федерального бюджета          

 8029887,8

 2445827,0

 2646093,0

 2937967,8


Перечень объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию, приведен в таблице 4.

Таблица 4