N | Цели, задачи, | Срок | Объем необходимого финансирования из | |||
в том числе по годам: | ||||||
всего | плановый среднесрочный период | |||||
2008 | 2009 | 2010 | ||||
Цель: повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения | ||||||
Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других | ||||||
Мероприятия | ||||||
1.1 | Реализация мер | 2008 - 2010 | 17715741,1 | 5488521,2 | 5810686,7 | 6416533,2 |
в т.ч. краевые | 2008 - 2010 | 9780388,1 | 3074102,6 | 3196156,9 | 3510128,6 | |
1.2 | Замена отдельных мер | 2008 - 2010 | 553497,0 | 185743,0 | 184451,1 | 183302,9 |
1.3 | Предоставление | 2008 - 2010 | 12321685,3 | 3861995,0 | 4117367,4 | 4342322,9 |
1.4 | Оказание адресной | 2008 - 2010 | 83673,1 | 30317,8 | 25863,0 | 27492,3 |
1.5 | Оказание | 2008 - 2010 | 103905,0 | 29635,0 | 34635,0 | 39635,0 |
1.6 | Оказание адресной | 2008 - 2010 | 16095,0 | 5365,0 | 5365,0 | 5365,0 |
Итого по задаче 1 | 30794596,5 | 9601577,0 | 10178368,2 | 11014651,3 | ||
В том числе краевые средства | 22859243,5 | 7187158,4 | 7563838,4 | 8108246,7 | ||
Задача 2. Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную | ||||||
Мероприятия | ||||||
2.1 | Выплата ежемесячных | 2008 - 2010 | 2349800,1 | 759886,9 | 783920,1 | 805993,1 |
2.2 | Мероприятия по | 2008 - 2010 | 168775,8 | 54582,1 | 56264,5 | 57929,2 |
2.3 | Оплата стоимости | 2008 - 2010 | 4463,8 | 1393,5 | 1488,3 | 1582,0 |
2.4 | Компенсация расходов | 2008 - 2010 | 18225,1 | 5440,1 | 6075,4 | 6709,6 |
2.5 | Доплата к пенсии | 2008 - 2010 | 22095,5 | 6897,8 | 7366,8 | 7830,9 |
2.6 | Социальная поддержка | 2008 - 2010 | 8274,1 | 2583,0 | 2758,7 | 2932,4 |
2.7 | Предоставление | 2008 - 2010 | 339633,7 | 111525,2 | 113051,4 | 115057,1 |
2.8 | Приобретение | 2008 - 2010 | 3331,4 | 1071,8 | 1095,3 | 1164,3 |
Итого по задаче 2 | 2914599,5 | 943380,4 | 972020,5 | 999198,6 | ||
В том числе краевые средства | 2825079,5 | 913540,4 | 942180,5 | 969358,6 | ||
Задача 3. Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг | ||||||
Мероприятия | ||||||
3.1 | Организация работы | 2008 - 2010 | 3985489,6 | 1229291,1 | 1316044,0 | 1440154,5 |
3.2 | Обеспечение | 2008 - 2010 | 4158909,7 | 1295011,6 | 1378675,8 | 1485222,3 |
в том числе средства | 2008 - 2010 | 4153894,9 | 1293443,2 | 1376952,6 | 1483499,1 | |
3.3 | Укрепление | 2008 - 2010 | 1160519,6 | 330015,1 | 445985,7 | 384518,8 |
3.4 | Перевод КГУ "ЦСО | 2008 - 2010 | ||||
3.4.1 | Предоставление | 2008 - 2010 | 170960,5 | 53050,6 | 57025,1 | 60884,8 |
3.5 | Обеспечение | 2008 - 2010 | 517010,6 | 150299,5 | 171313,5 | 195397,6 |
Итого по задаче 3 | 9992890,0 | 3057667,9 | 3369044,1 | 3566178,0 | ||
В том числе средства краевого бюджета | 9987875,2 | 3056099,5 | 3367320,9 | 3564454,8 | ||
Задача 4. Повышение эффективности системы социальной защиты населения | ||||||
4.1 | Координация органов | 2008 - 2010 | 3226191,7 | 959934,0 | 1084434,4 | 1181823,3 |
4.2 | Кадровое обеспечение, | 2008 - 2010 | 1172,5 | 366,1 | 390,9 | 415,5 |
Итого по задаче 4 | 3227364,2 | 960300,1 | 1084825,3 | 1182238,8 | ||
В том числе средства краевого бюджета | 3227364,2 | 960300,1 | 1084825,3 | 1182238,8 | ||
Всего по ведомственной программе | 46929450,2 | 14562925,4 | 15604258,1 | 16762266,7 | ||
В т.ч. | 38899562,4 | 12117098,4 | 12958165,1 | 13824298,9 | ||
- текущие расходы | 37222032,2 | 11636783,8 | 12340865,9 | 13244382,5 | ||
- капитальные расходы | 1160519,6 | 330015,1 | 445985,7 | 384518,8 | ||
- в т.ч. внебюджетные источники, | 517010,6 | 150299,5 | 171313,5 | 195397,6 | ||
- текущие расходы | 516507,1 | 150153,5 | 171146,6 | 195207,0 | ||
- капитальные расходы | 503,5 | 146,0 | 166,9 | 190,6 | ||
Средства федерального бюджета | 8029887,8 | 2445827,0 | 2646093,0 | 2937967,8 |
Перечень объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию, приведен в таблице 4.
Таблица 4