Недействующий

О ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО СТАТЬЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

     
(тыс. рублей)

Статья экономической
классификации
расходов бюджета

Всего

В том числе по годам

(плановый среднесрочный период)

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

Сумма средств
краевого бюджета,
всего               

38899562,4

12117098,4

12958165,1

13824298,9

в том числе:        

200 Расходы         

36587631,3

11447141,0

12131848,7

13008641,6

210 Оплата труда и
начисления на оплату
труда               

 2965657,0

 904888,8

 978610,6

 1082157,6

211 Заработная плата

 2333828,6

 711718,4

 770127,4

 851982,8

212 Прочие выплаты  

 20369,3

 6701,5

 6711,3

 6956,5

213 Начисления на
оплату труда        

 611459,1

 186468,9

 201771,9

 223218,3

220 Приобретение
услуг               

 675231,2

 228432,1

 227198,2

 219600,9

221 Услуги связи    

 21997,0

 6865,7

 7333,8

 7797,5

222 Транспортные
услуги              

 22916,2

 7184,6

 7623,3

 8108,3

223 Коммунальные
услуги              

 296679,7

 87889,2

 98473,6

 110316,9

224 Арендная плата
за пользование
имуществом          

 7015,6

 2190,1

 2339,1

 2486,4

225 Услуги по
содержанию имущества

 175968,1

 75652,1

 62016,5

 38299,5

в том числе:        

- капитальный ремонт

 27360,0

 14360,0

 8100,0

 4900,0

226 Прочие услуги   

 150654,6

 48650,4

 49411,9

 52592,3

240 Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
организациям        

 178500,5

 55404,5

 59539,0

 63557,0

241 Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям        

242 Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций         

 178500,5

 55404,5

 59539,0

 63557,0

251 Перечисления
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации

32137677,1

10064300,4

10657383,4

11415993,3

в том числе:        

- капитальный ремонт

 143731,9

 48172,0

 51355,3

 44204,6

260 Социальное
обеспечение         

 593623,3

 182035,2

 197018,1

 214570,0

261 Пенсии, пособия
и выплаты по
пенсионному,
социальному и
медицинскому
страхованию
населения           

262 Пособия по
социальной помощи
населению           

 403857,7

 130190,5

 132987,1

 140680,1

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления          

 189765,6

 51844,7

 64031,0

 73889,9

290 Прочие расходы  

 36942,2

 12080,0

 12099,4

 12762,8

300 Поступления
нефинансовых активов

 2311931,1

 669957,4

 826316,4

 815657,3

310 Увеличение
стоимости основных
средств             

 989931,2

 267629,1

 386697,3

 335604,8

в том числе:        

- строительство,
реконструкция       

 901630,3

 252965,4

 368886,0

 279778,9

- оборудование      

 88300,9

 14663,7

 17811,3

 55825,9

320 Увеличение
стоимости
нематериальных
активов             

340 Увеличение
стоимости
материальных запасов

 1321999,9

 402328,3

 439619,1

 480052,5

500 Поступление
финансовых активов  

540 Увеличение
задолженности по
бюджетным кредитам  

600 Выбытие
финансовых активов  

620 Уменьшение
стоимости ценных
бумаг, кроме акций и
иных форм участия в
капитале            

640 Уменьшение
задолженности по
бюджетным кредитам  


Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по статьям экономической классификации расходов бюджета по задачам программы представлено в таблицах 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.

Таблица 7.1