Недействующий

О ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

N
п/п

Цели, задачи, показатели
результатов

Единица
измерения

Отчетный период
(текущий и два
предыдущих года)

Плановый среднесрочный
период (три последующих
года после текущего)

2005

2006

2007
(оценка)

2008

2009

2010

Цель: повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения                

Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других категорий граждан  

Показатели результатов  

1.1      

Удельный вес граждан,
фактически пользующихся
мерами социальной
поддержки, от общего
количества граждан,
имеющих право на меры
социальной поддержки    

 %    

 70,0

 72,0

 73,0

 74,0

 75,0

 76,0

1.1.1    

Ежемесячная денежная
выплата на городской и
пригородный проезд      

 %    

 76,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

1.1.2    

Доплата к пенсии
государственным служащим

 %    

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

1.1.3    

Возмещение за посещение
детьми-инвалидами
дошкольных
образовательных
учреждений              

 %    

 99,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

1.1.4    

20% возмещение родителям
стоимости обучения и
воспитания ребенка-
инвалида                

 %    

 99,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

1.1.5    

50% оплаты жилья и
коммунальных услуг      

 %    

 98,0

 98,0

 98,0

 98,0

 98,0

 100,0

1.1.6    

Создание специальных
условий для получения
начального и среднего
профобразования
инвалидами              

 %    

 94,0

 95,0

 95,0

 95,0

 95,0

 95,0

1.1.7    

Освобождение от оплаты
инвалидами специальных
пособий и литературы    

 %    

 84,0

 85,0

 85,0

 85,0

 85,0

 85,0

1.1.8    

Обеспечение
лекарственными
средствами со скидкой в
размере 50%             

 %    

 70,0

 71,0

 72,0

 73,0

 74,0

 75,0

1.1.9    

Денежная компенсация в
размере 50% стоимости
абонентской платы за
телефон                 

 %    

 55,0

 55,0

 61,0

 71,0

 84,0

 88,0

1.1.10   

Бесплатный и льготный
проезд на
железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения               

 %    

 38,0

 38,0

 38,0

 38,0

 38,0

 38,0

1.1.11   

Бесплатный проезд на
междугородном транспорте

 %    

 15,0

 15,0

 15,0

 16,0

 17,0

 18,0

1.1.12   

Бесплатное изготовление
и ремонт зубных протезов

 %    

 6,0

 6,0

 8,0

 9,0

 10,0

 12,0

1.2      

Удельный вес семей,
пользующихся субсидиями
на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг, по отношению к
общему количеству семей,
проживающих на
территории края         

 %    

 26,1

 23,5

 21,5

 21,0

 20,0

 19,8

Показатели эффективности
использования ресурсов  

1.3      

Доля расходов на
предоставление мер
социальной поддержки в
денежном выражении в
общем объеме расходов на
финансирование мер
социальной поддержки
(без учета субвенции на
исполнении
делегированных
полномочий)             

 %    

 *

 20,0

 91,0

 91,0

 91,0

 91,0

1.4      

Объем просроченной
кредиторской
задолженности
муниципальных
образований края по
исполнению обязательств
перед гражданами        

тыс. руб.

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

Задача 2. Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию                                                                                          

Показатели результатов  

2.1      

Удельный вес семей с
детьми, фактически
пользующихся мерами
социальной поддержки, от
общего числа семей с
детьми, имеющих на них
право                   

 %    

 85,0

 87,0

 95,0

 98,0

 100,0

 100,0

2.2      

Доля детей, вернувшихся
в семью (семейные формы
устройства), от числа
прошедших реабилитацию
стационарно             

 %    

 81,0

 81,0

 82,0

 83,0

 84,0

 85,0

2.2.1    

Численность
несовершеннолетних,
вернувшихся в семью
(семейные формы
устройства)             

чел.     

 3208  

 3613  

 3421  

 3313  

 3202  

 3100  

2.2.2    

Численность
несовершеннолетних,
прошедших реабилитацию
стационарно             

чел.     

 3948  

 4473  

 4172  

 3992  

 3812  

 3647  

Показатели эффективности
использования ресурсов  

2.3      

Доля несовершеннолетних,
обслуженных стационарно,
от числа детей, с
которыми была проведена
работа по профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних      

 %    

 4,7

 4,2

 3,8

 3,6

 3,4

 3,2

2.3.1    

Количество
несовершеннолетних,
обслуженных стационарно

чел.     

 5638  

 6045  

 5795  

 5545  

 5296  

 5036  

2.3.2    

Количество детей, с
которыми была проведена
работа по профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних      

чел.     

119100  

142881  

152500  

154028  

155765  

157398  

Задача 3. Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг                           

Показатели результатов  

3.1      

Охват граждан пожилого
возраста и инвалидов
всеми видами социального
обслуживания на дому (на
10000 пенсионеров)      

чел.     

 435  

 441  

 455  

 491  

 510  

 510

3.2      

Удельный вес граждан
пожилого возраста и
инвалидов, получающих
услуги учреждений
социального
обслуживания, от общего
числа обратившихся
граждан пожилого
возраста и инвалидов    

%        

 95,6

 96,0

 96,0

 97,0

 97,2

 97,4

3.3      

Охват семей с детьми,
находящихся в социально
опасном положении,
социально-
реабилитационными
услугами                

 %    

 53,0

 58,0

 73,5

 93,8

 98,0

 98,0

3.4      

Удельный вес семей с
детьми, получающих
социальные услуги в
учреждениях социального
обслуживания, к общему
числу семей с детьми в
крае                    

 %    

 82,9

 97,0

 97,2

 97,6

 98,0

 98,0

Показатели эффективности
использования ресурсов  

3.5      

Доля доходов от
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности к общим
расходам на содержание
учреждений социальной
защиты населения        

 %    

 33,7

 24,3

 21,2

 10,4

 11,1

 11,3

3.6      

Доля автономных
учреждений от общего
числа государственных
(муниципальных)
учреждений социальной
защиты в крае           

 %    

 0,5

 0,5

 0,5

 0,5

3.7      

Доля расходов
консолидированного
бюджета края на
финансирование
государственных услуг,
оказываемых автономными
учреждениями и
негосударственными
(немуниципальными)
организациями, в общем
объеме расходов на
финансирование
социальной политики     

 %    

 0,17

 0,36

 0,36

 0,36

Задача 4. Повышение эффективности системы социальной защиты населения                             

Показатели управления   

4.1      

Доля расходов,
выделенных на основе
нормативов затрат на
предоставление
социальных услуг, в
общих расходах на
отрасль                 

 %    

 20,0

 22,5

 60,0

 80,0

 100,0

 100,0

4.2      

Удельный вес прямых
затрат на получателей к
общей сумме затрат на
отрасль                 

 %    

 73,4

 76,5

 81,6

 82,8

 82,8

 82,8

4.3      

Отношение среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы
работников
государственных
(муниципальных)
учреждений социальной
защиты населения к
среднемесячной
заработной плате
работников, занятых в
сфере экономики края    

 %    

 45,8

 50,0

 50,5

 51,0

 51,6

 52,1