Недействующий

О ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ПО 1.3. ЗАДАЧЕ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"

Коды классификации
операций сектора
государственного
управления

Всего

В том числе по годам

2008

2009

2010

Задача 3. Обеспечение
библиотечного обслуживания
населения Красноярского
края                      

359913,84

112182,69

119547,41

128183,74

в том числе:              

-

200

Расходы               

213715,50

65739,43

70532,08

77443,99

210

Оплата труда и
начисления на оплату
труда                 

185340,89

56882,09

61061,14

67397,66

211

Заработная плата      

146551,43

44973,78

48280,59

53297,06

212

Прочие выплаты        

425,66

135,19

141,79

148,68

213

Начисления на оплату
труда                 

38363,80

11773,12

12638,76

13951,92

220

Приобретение услуг    

26622,01

8325,95

8878,63

9417,43

221

Услуги связи          

2764,60

870,20

920,36

974,04

222

Транспортные услуги   

2252,47

702,48

752,53

797,46

223

Коммунальные услуги   

8637,67

2643,73

2905,45

3088,49

224

Арендная плата за
пользование имуществом

2540,86

796,71

845,43

898,72

225

Услуги по содержанию
имущества, в т.ч.:    

4187,75

1316,21

1393,45

1478,09

текущие расходы       

4187,75

1316,21

1393,45

1478,09

капитальные расходы   

226

Прочие услуги         

6238,66

1996,62

2061,41

2180,63

250

Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления бюджетам

251

Перечисления другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации             

государственные
перечисления
капитального характера

260

Социальное обеспечение

261

Пенсии, пособия и
выплаты по
пенсионному,
социальному и
медицинскому
страхованию населения

262

Пособия по социальной
помощи населению      

263

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления            

290

Прочие расходы        

1752,60

531,39

592,31

628,90

300

Поступления
нефинансовых активов  

146198,34

46443,26

49015,33

50739,75

310

Увеличение стоимости
основных средств, в
т.ч.:                 

139390,00

44270,00

46750,00

48370,00

строительство и
реконструкция         

приобретение основных
средств, в т.ч.:      

139390,00

44270,00

46750,00

48370,00

бюджетные             

139390,00

44270,00

46750,00

48370,00

платные               

320

Увеличение стоимости
нематериальных активов

340

Увеличение стоимости
материальных запасов  

6808,34

2173,26

2265,33

2369,75