Недействующий

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств окружного бюджета (бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа), главными администраторами (администраторами) доходов окружного бюджета (бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа), главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита окружного бюджета (бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа) (с изменениями на: 30.08.2018) (утратило силу на основании постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.01.2020 N 10-П)

     

Приложение N 2
к Порядку осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового
аудита главными распорядителями (распорядителями)
средств окружного бюджета (бюджета
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ямало-Ненецкого
автономного округа), главными
администраторами (администраторами)
доходов окружного бюджета (бюджета
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ямало-Ненецкого
автономного округа), главными администраторами
(администраторами) источников финансирования
дефицита окружного бюджета (бюджета
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ямало-Ненецкого
автономного округа)

     

 ФОРМА ЖУРНАЛА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

 (в редакции постановления Правительства ЯНАО от 30.08.2018 N 927-П)

ЖУРНАЛ внутреннего финансового контроля в _________________________________________________________ (наименование главного администратора (администратора) средств бюджета) за 20___ год

N п/п

Дата осуществления внутреннего финансового контроля

Должность, Ф.И.О. ответственного за осуществление внутреннего финансового контроля

Период осуществления внутреннего финансового контроля

Предмет внутреннего финансового контроля

Номер и дата документа внутреннего финансового контроля, в котором выявлены нарушения

Результаты внутреннего финансового контроля <*>

Причины возникновения нарушения

Подпись ответственного за осуществление внутреннего финансового контроля

Меры, принятые для устранения нарушения

Отметки об ознакомлении с результатами внутреннего финансового контроля (ответственного за выполнение операции, руководителя структурного подразделения) должность, Ф.И.О.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

     ________________

<*> В случае если результаты внутреннего финансового контроля (суть нарушения) не представляется возможным изложить кратко, они оформляются справкой в произвольной форме, подписываемой субъектом внутреннего финансового контроля: в данном столбце соответственно указываются реквизиты справки.