ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2014 года N 683-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2013 года N 960-П, в целях эффективной реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1126-П, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1126-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН
Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 28 августа 2014 года N 683-П
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
1. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.) | ||
Общий объем финансирования - 5880321,0 | Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 5880321,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0) | Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 0,0 |
2014 год | 857411,0 | 0,0 |
2015 год | 836305,0 | 0,0 |
2016 год | 841385,0 | 0,0 |
2017 год | 836305,0 | 0,0 |
2018 год | 836305,0 | 0,0 |
2019 год | 836305,0 | 0,0 |
2020 год | 836305,0 | 0,0 |
".
2. В Подпрограмме 1:
2.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.) | ||
Общий объем финансирования - 3380706,0 | Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 3380706,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0) | Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 0,0 |
2014 год | 498518,0 | 0,0 |
2015 год | 479518,0 | 0,0 |
2016 год | 484598,0 | 0,0 |
2017 год | 479518,0 | 0,0 |
2018 год | 479518,0 | 0,0 |
2019 год | 479518,0 | 0,0 |
2020 год | 479518,0 | 0,0 |
";
2.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
N п/п | Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы | Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.) | |||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Подпрограмма 1 | 3380706,0 | 498518,0 | 479518,0 | 484598,0 | 479518,0 | 479518,0 | 479518,0 | 479518,0 | |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа | 2543681,0 | 378943,0 | 359943,0 | 365023,0 | 359943,0 | 359943,0 | 359943,0 | 359943,0 | |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" (субсидия на выполнение государственного задания) | 837025,0 | 119575,0 | 119575,0 | 119575,0 | 119575,0 | 119575,0 | 119575,0 | 119575,0 | |
1. | Задача 1. Реализация системы мероприятий, направленной на развитие личностного потенциала молодежи, в рамках основных направлений молодежной политики в автономном округе | 487914,0 | 69702,0 | 69702,0 | 69702,0 | 69702,0 | 69702,0 | 69702,0 | 69702,0 |
1.1. | Организация и проведение окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию досуга детей и молодежи, развитие личностного потенциала молодых людей | 487914,0 | 69702,0 | 69702,0 | 69702,0 | 69702,0 | 69702,0 | 69702,0 | 69702,0 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа | 17031,0 | 2433,0 | 2433,0 | 2433,0 | 2433,0 | 2433,0 | 2433,0 | 2433,0 | |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" (субсидия на выполнение государственного задания) | 470883,0 | 67269,0 | 67269,0 | 67269,0 | 67269,0 | 67269,0 | 67269,0 | 67269,0 | |
2. | Задача 2. Содействие развитию общественного движения, инициатив в молодежной среде | 85797,0 | 13971,0 | 11971,0 | 11971,0 | 11971,0 | 11971,0 | 11971,0 | 11971,0 |
2.1. | Реализация мероприятий по повышению правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественных молодежных инициатив | 85797,0 | 13971,0 | 11971,0 | 11971,0 | 11971,0 | 11971,0 | 11971,0 | 11971,0 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа | 43881,0 | 7983,0 | 5983,0 | 5983,0 | 5983,0 | 5983,0 | 5983,0 | 5983,0 | |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" (субсидия на выполнение государственного задания) | 41916,0 | 5988,0 | 5988,0 | 5988,0 | 5988,0 | 5988,0 | 5988,0 | 5988,0 | |
3. | Задача 3. Укрепление системы обеспечения реализации молодежной политики в автономном округе | 35439,0 | 4337,0 | 4337,0 | 9417,0 | 4337,0 | 4337,0 | 4337,0 | 4337,0 |
3.1. | Информационная поддержка и развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики | 22050,0 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа | 17500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" (субсидия на выполнение государственного задания) | 4550,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | |
3.2. | Организационно-методическая и материально-техническая поддержка деятельности учреждений сферы молодежной политики | 13389,0 | 1187,0 | 1187,0 | 6267,0 | 1187,0 | 1187,0 | 1187,0 | 1187,0 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа | 8309,0 | 1187,0 | 1187,0 | 1187,0 | 1187,0 | 1187,0 | 1187,0 | 1187,0 | |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" (субсидия на выполнение государственного задания) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Повышение заработной платы педагогам дополнительного образования сферы молодежной политики (по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года N 761) | 5080,0 | 0,0 | 0,0 | 5080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4. | Задача 4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа | 2771556,0 | 410508,0 | 393508,0 | 393508,0 | 393508,0 | 393508,0 | 393508,0 | 393508,0 |
4.1. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа | 2771556,0 | 410508,0 | 393508,0 | 393508,0 | 393508,0 | 393508,0 | 393508,0 | 393508,0 |
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа | 2451880,0 | 364840,0 | 347840,0 | 347840,0 | 347840,0 | 347840,0 | 347840,0 | 347840,0 | |
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр" (субсидия на выполнение государственного задания) | 319676,0 | 45668,0 | 45668,0 | 45668,0 | 45668,0 | 45668,0 | 45668,0 | 45668,0 | |
5. | Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 | 468062,0 | 66866,0 | 66866,0 | 66866,0 | 66866,0 | 66866,0 | 66866,0 | 66866,0 |
".
3. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.) | ||
Общий объем финансирования - 479668,0 | Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 479668,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0) | Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 0,0 |
2014 год | 68524,0 | 0,0 |
2015 год | 68524,0 | 0,0 |
2016 год | 68524,0 | 0,0 |
2017 год | 68524,0 | 0,0 |
2018 год | 68524,0 | 0,0 |
2019 год | 68524,0 | 0,0 |
2020 год | 68524,0 | 0,0 |
".
4. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.) | ||
Общий объем финансирования - 370741,0 | Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, - 370741,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0) | Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) - 0,0 |
2014 год | 52963,0 | 0,0 |
2015 год | 52963,0 | 0,0 |
2016 год | 52963,0 | 0,0 |
2017 год | 52963,0 | 0,0 |
2018 год | 52963,0 | 0,0 |
2019 год | 52963,0 | 0,0 |
2020 год | 52963,0 | 0,0 |
".
5. Позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"