ОТЧЕТ | ||||||||||||
(полное наименование объекта внутреннего финансового аудита) | ||||||||||||
1. Основание для проведения аудиторской проверки: | ||||||||||||
(пункт годового плана внутреннего финансового аудита, реквизиты приказа о назначении внеплановой аудиторской проверки) | ||||||||||||
2. Тема аудиторской проверки: | ||||||||||||
3. Проверяемый период: | ||||||||||||
4. Срок проведения аудиторской проверки: | ||||||||||||
5. Вид аудиторской проверки: | ||||||||||||
6. Перечень вопросов, исследованных в ходе аудиторской проверки. | ||||||||||||
6.1. | ||||||||||||
6.2. | ||||||||||||
... | ||||||||||||
7. По результатам аудиторской проверки установлено следующее. | ||||||||||||
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки) | ||||||||||||
8. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта внутреннего финансового аудита, изложенные по результатам проверки. | ||||||||||||
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата, количество листов возражений) | ||||||||||||
9. Выводы, предложения и рекомендации: | ||||||||||||
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной объектами внутреннего финансового аудита бюджетной отчетности, о соответствии ведения бюджетного учета объектами внутреннего финансового аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации, выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования средств федерального бюджета) | ||||||||||||
Приложения: | ||||||||||||
1. Акт проверки | на ___ листах в 1 экз. | |||||||||||
(полное наименование объекта внутреннего финансового аудита) | ||||||||||||
Руководитель аудиторской группы | ||||||||||||
(должность) | подпись | Ф.И.О. | ||||||||||
дата |
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 30.12.2016,
N 0001201612300074