Недействующий

Об утверждении Положения об осуществлении Федеральной налоговой службой внутреннего финансового аудита (утратил силу с 18.05.2019 на основании приказа ФНС России от 08.04.2019 N ММВ-7-16/177@)

          Приложение N 4
к Положению об осуществлении
Федеральной налоговой службой
внутреннего финансового аудита


Рекомендуемый образец

ОТЧЕТ
о результатах аудиторской проверки

(полное наименование объекта внутреннего финансового аудита)

1. Основание для проведения аудиторской проверки:

(пункт годового плана внутреннего финансового аудита, реквизиты приказа о назначении внеплановой аудиторской проверки)

2. Тема аудиторской проверки:

3. Проверяемый период:

4. Срок проведения аудиторской проверки:

5. Вид аудиторской проверки:

6. Перечень вопросов, исследованных в ходе аудиторской проверки.

6.1.

6.2.

...

7. По результатам аудиторской проверки установлено следующее.

(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки)

8. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта внутреннего финансового аудита, изложенные по результатам проверки.

(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата, количество листов возражений)

9. Выводы, предложения и рекомендации:

(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной объектами внутреннего финансового аудита бюджетной отчетности, о соответствии ведения бюджетного учета объектами внутреннего финансового аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации, выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования средств федерального бюджета)

Приложения:

1. Акт проверки

на ___ листах в 1 экз.

(полное наименование объекта внутреннего финансового аудита)

Руководитель аудиторской группы

(должность)

подпись

Ф.И.О.

дата




Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

Официальный интернет-портал

правовой информации

www.pravo.gov.ru, 30.12.2016,

N 0001201612300074