Действующий

Порядок планирования и проведения внутренних аудитов

Приложение 7


АКТ АУДИТА N

Часть 1. Общая информация

Проверяемое структурное подразделение/территориальное управление

Руководитель проверяемого структурного подразделения/территориального управления:

Руководитель группы аудиторов:


Аудиторы:

Представители проверяемого структурного подразделения/территориального управления

Сроки аудита:

Часть 2. Объем аудита: Удостоверение в том, что деятельность структурного подразделения/территориального управления удовлетворяет применимым требованиям

Нормативных правовых актов

Нормативных документов:

Документов IAF, ILAC:

Документов СМ Росаккредитации:

Иных документов:

Часть 3. Выводы и заключение по результатам аудита

Количество выявленных несоответствий:

Номера Актов о несоответствиях:

Рекомендации Руководителя группы аудиторов:

Система менеджмента результативна:

Да

Нет

Аудитор

(подпись)

Аудитор

(подпись)

Руководитель группы

Руководитель структурного

аудиторов

подразделения/

(подпись)

территориального управления

(подпись)

Часть 4: Наблюдения/рекомендации по улучшению



Примечание: