Недействующий

Об утверждении Порядка организации и осуществления внутреннего финансового контроля в Федеральной службе судебных приставов, Регламента осуществления ведомственного финансового контроля в Федеральной службе судебных приставов и Регламента осуществления внутреннего финансового аудита в Федеральной службе судебных приставов (с изменениями на 29 июня 2016 года) (утратил силу с 17.12.2018 на основании приказа ФССП России от 28.09.2018 N 426)

Приложение N 4
к Регламенту осуществления
внутреннего финансового аудита
в Федеральной службе судебных приставов

     

ОТЧЕТ
о результатах аудиторской проверки

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

1. Основание для проведения аудиторской проверки

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана внутреннего финансового аудита)

2. Тема аудиторской проверки

3. Проверяемый период

4. Срок проведения аудиторской проверки

5. Цель аудиторской проверки

6. Вид аудиторской проверки

7. Перечень вопросов изученных в ходе аудиторской проверки

7.1.

7.2.

7.3.

8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:

(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки)

9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки, изложенные по результатам проверки

(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата, количество листов приложенных к Отчету возражений))

10. Выводы:

11.1.

(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и (или) достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности)

12.2.

(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом))

13. Предложения и рекомендации

(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств)

Приложения:

1. Акт проверки

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на ___ листах в 1 экз.

2. Возражения к акту проверки

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на ___ листах в 1 экз.


Руководитель субъекта аудита
(иное уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)


Образец формы отчета о результатах аудиторской проверки